Band II - Dezernat SR
Band II - Dezernat Städteregionsrat
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 28.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 28.246,00 10.700,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00<br />
11 - Personalaufwendungen -356.679,44 -364.041,00 -384.703,00 -388.550,00 -392.437,00 -396.362,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -36.928,20 -38.600,00 -47.450,00 -47.925,00 -48.404,00 -48.888,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -89.282,31 -112.352,00 -114.791,00 -115.939,00 -117.098,00 -118.269,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -4.770,86 -4.749,00 -4.816,00 -4.864,00 -4.912,00 -4.961,00<br />
15 - Transferaufwendungen -31.266,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.603,00 -30.909,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -199.068,26 -254.050,00 -240.050,00 -242.452,00 -244.877,00 -247.326,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -717.995,07 -803.792,00 -821.810,00 -830.030,00 -838.331,00 -846.715,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -689.749,07 -793.092,00 -811.810,00 -819.930,00 -828.130,00 -836.412,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-689.749,07 -793.092,00 -811.810,00 -819.930,00 -828.130,00 -836.412,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-689.749,07 -793.092,00 -811.810,00 -819.930,00 -828.130,00 -836.412,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-59.295,08 -80.715,00 -63.032,00 -63.661,00 -64.297,00 -64.938,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -749.044,15 -873.807,00 -874.842,00 -883.591,00 -892.427,00 -901.350,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00