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Band II - Dezernat SR

Band II - Dezernat Städteregionsrat

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Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2017<br />

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

Ansatz<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Plan<br />

2020<br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 110.809,03 97.000,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.385,98 8.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 211,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 124.406,24 105.250,00 35.250,00 35.603,00 35.960,00 36.320,00<br />

11 - Personalaufwendungen -252.420,95 -270.095,00 -296.447,00 -299.411,00 -302.405,00 -305.429,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -8.921,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -253,60 -254,00 -91,00 -92,00 -93,00 -94,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -363.895,77 -363.623,00 -276.623,00 -254.057,00 -281.516,00 -258.998,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -625.492,19 -633.972,00 -573.161,00 -553.560,00 -584.014,00 -564.521,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -501.085,95 -528.722,00 -537.911,00 -517.957,00 -548.054,00 -528.201,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

-501.085,95 -528.722,00 -537.911,00 -517.957,00 -548.054,00 -528.201,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-501.085,95 -528.722,00 -537.911,00 -517.957,00 -548.054,00 -528.201,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-56.923,56 -68.180,00 -63.539,00 -64.176,00 -64.817,00 -65.464,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -558.009,51 -596.902,00 -601.450,00 -582.133,00 -612.871,00 -593.665,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-215,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -215,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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