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Band II - Dezernat SR

Band II - Dezernat Städteregionsrat

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2017<br />

Ansatz<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Plan<br />

2020<br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -47.568,61 -61.260,00 -65.203,00 -65.855,00 -66.514,00 -67.178,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -18.530,05 -17.198,00 -17.764,00 -17.942,00 -18.121,00 -18.303,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -80,50 -81,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.406,97 -7.260,00 -7.260,00 -7.333,00 -7.407,00 -7.481,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -69.586,13 -85.799,00 -90.267,00 -91.170,00 -92.082,00 -93.002,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -69.586,13 -85.799,00 -90.267,00 -91.170,00 -92.082,00 -93.002,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

-69.586,13 -85.799,00 -90.267,00 -91.170,00 -92.082,00 -93.002,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-69.586,13 -85.799,00 -90.267,00 -91.170,00 -92.082,00 -93.002,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-9.294,34 -9.895,00 -9.927,00 -10.026,00 -10.125,00 -10.226,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -78.880,47 -95.694,00 -100.194,00 -101.196,00 -102.207,00 -103.228,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-346,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -346,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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