Haushalt 2022 (Entwurf) - Behördenleitung und Dezernat I
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Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -436.710,13 -505.782,00 -533.454,00 -538.788,00 -544.177,00 -549.619,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -96.757,64 -90.663,00 -92.644,00 -93.571,00 -94.506,00 -95.451,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -247,69 -323,00 -920,00 -929,00 -938,00 -947,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.060,89 -1.061,00 -1.059,00 -1.070,00 -1.081,00 -1.092,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.414,61 -15.695,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -546.190,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -545.990,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -545.990,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -545.990,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 400.354,00 439.796,00 444.194,00 448.636,00 453.122,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -83.951,57 -68.497,00 -67.308,00 -67.975,00 -68.654,00 -69.336,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -629.942,53 -281.667,00 -271.284,00 -273.991,00 -276.731,00 -279.495,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00