A continuación, en la TABLA Nº 34 se presentan los ingresos y egresos del municipio dePueblorrico, según los presupuestos ejecutados de los años 2003 y 2004 y elpresupuesto proyectado para el año 2005, conforme a la información suministrada por laUnidad Financiera y Contable de la Administración Municipal. Esta tabla presenta unanálisis vertical, es decir, el porcentaje que representa cada uno de los rubros sobre losingresos y egresos totales. Los valores correspondientes a ingresos y egresos están enmiles de pesos.FIGURA Nº 20. DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS MUNICIPALES AÑO 2004Fuente: Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 2005TABLA Nº 41. INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPIO DE PUEBLORRICOCONCEPTO2003EJECUTADO%2004EJECUTADO%2005PROYECTADO%1. INGRESOS 4.150.551 100,0 2.154.213 100,0 2.511.697 100,0A. Ingresos corrientes 378.079 9,11 360.283 16,72 322.641 12,85Tributarios 318.079 7,66 288,783 13,41 227.024 9,04Impuestos directos 222.669 5,36 203.883 9,46 136.154 5,42Impuestos indirectos 95.410 2,30 84.900 3,94 90.870 3,62No tributarios 60.00 1,45 71.500 3,32 95.617 3,81Tasas 48.000 1,16 61.500 2,85 83.861 3,34Multas 1.207 0,05Rentas ocasionales 12.000 0,29 10.000 0,46 10.549 0,42
CONCEPTO2003EJECUTADO%2004EJECUTADO%2005PROYECTADO%B. Fondos con asignación especial 485.459 11,70 197.164 9,15 193.136 7,69Unidad de Servicios Públicos 124.910 3,01 134.164 6,23 135.190 5,38Fondo de vivienda 15.800 0,38 12.000 0,56 13.830 0,55Transferencias Ley 99/93 21.156 0,51 14.00 0,65Fondo procultura 7.042 0,17 11.350 0,45Fondo rotatorio de vehículos 62.550 1,51 35.000 1,62 16.633 0,66Alumbrado público 104.216 2,51 2.000 0,09 10.000 0,40Aprovechamiento UMATA 750 0,02Aportes CORANTIOQUIA 5.000 0,12Otras transferencias en salud 144.035 3,47 6.133 0,24C. Sistema General de Participación 1.884.491 45,40 1.596.766 74,12 1.805.027 71,86S.G.P libre destinación 262.885 6,33 244.308 11,34 334.916 13,33S.G.P. salud 613.813 14,79 525.085 24,37 550.624 21,92S.G.P. en educación 210.130 5,06 172.422 8,00 67.680 2,69S.G.P. propósito general 733.100 17,66 628.219 29,16 815.162 32,45S.G.P restaurante escolar 64.563 1,56 26.732 1,24 36.646 1,46D. Aportes destinación especial 1.402.521 33,79 0 0,00 190.893 7,60Departamentales 300.288 7,23 102.019 4,06Nacionales 475.205 11,45 88.873 3,54Recursos del capital 26.081 0,63Existencias en caja 600.947 14,482. EGRESOS 4.231.392 100,0 2.154.213 100,0 2.511.697 100,0A. Gastos de funcionamiento 1.151.756 27,22 611.360 28,38 674.173 26,84Concejo Municipal 49.464 1,17 49.800 2,31 58.421 2,33Personería Municipal 49.122 1,16 52.788 2,45 56.654 2,26Alcaldía 232.143 5,49 69.495 3,23 114.674 4,57
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