CONCEPTO2003EJECUTADO%2004EJECUTADO%2005PROYECTADO%Secretaría de Gobierno 322.146 7,61 90.048 4,18 83.418 3,32Inspección de Policía y Tránsito 11.554 0,27 11.554 0,54Unidad Financiera y Contable 222.596 5,26 64.881 3,01 92.644 3,69Almacén 14.522 0,34 15.000 0,70Planeación e Infraestructura 40.814 0,96 76.088 3,53 53.772 2,14Obras Públicas (fondo rotatorio devehículos)53.203 1,26 19.000 0,88 16.633 0,66Secretaría Salud y Bienestar Social 31.281 0,74 28.542 1,32 62.767 2,50Unidad de Servicios Públicos 124.910 2,95 134.164 6,23 135.190 5,38B. Gastos de inversión 2.961.786 70,00 1.387.864 64,43 1.632.382 64,91Inversión recursos propios 54.744 1,29 73.006 3,39 156.557 6,23Inversión vías, viviendas, caminos 54.744 1,29 73.006 3,39 156.557 6,23Fondos especiales 2.907.042 68,70 1.314.858 61,04 1.473.826 58,68Sistema General de Participación 1.995.816 47,17 1.262.127 58,59 1.262.970 50,28Educación 523.285 12,37 282.787 13,13 67.680 2,69Alimentación escolar 36.646 1,46Salud 674.715 15,95 525.085 24,37 590.696 23,52Agua potable y saneamiento básico 388.657 9,19 257.570 11,96 353.097 14,06Deporte y cultura 83.843 1,98 43.847 2,04 60.285 2,40Propósito general otros sectores 325.316 7,69 152.838 7,09 154.566 6,15Otros fondos 911.226 21,53 52.732 2,45 210.856 8,39Alimentación escolar 64.563 1,53 26.732 1,24Fondo de vivienda 17.296 0,41 12.000 0,56 13.830 0,55Fondo de sobretasas ambientales 27.431 0,65 14.000 0,65Fondo local de salud 6.133 0,24Fondos especiales UMATA 5.843 0,14
CONCEPTO2003EJECUTADO%2004EJECUTADO%2005PROYECTADO%Fondo eventos culturales 10.442 0,25Aportes departamentales 521.396 12,32 102.019 4,06Aportes nacionales 186.571 4,41 88.873 3,54Depósitos provisionales 77.684 1,84C. Servicio de deuda pública 117.850 2,79 154.989 7,19 207.142 8,25Amortizaciones a capital 27.342 0,65 65.245 3,03 127.965 5,09Intereses 90.508 2,14 89.744 4,17 79.177 3,15EXCEDENTES FINANCIEROS ODEFICIT (1 – 2)80.841 0 0Fuente: Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 20053.3 ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTOEn este análisis se determina la capacidad de endeudamiento que presenta el municipiode Pueblorrico. La capacidad de endeudamiento está dada por el máximo monto derecursos de capital al cual puede acceder el municipio para respaldar, a través de susrecursos disponibles, préstamos que le permiten obtener recursos para la inversión en losdiferentes sectores.De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 364 de la Constitución y la Ley 358 de1997 que reglamenta éste artículo, el endeudamiento de las entidades territoriales nopodrá exceder su capacidad de pago. Se entiende capacidad de pago el flujo mínimo deahorro operacional que permita efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todoslos años, dejando un remanente para financiar inversiones.El ahorro operacional será el resultado de restar los ingresos corrientes y los gastos defuncionamiento. Se consideran ingresos corrientes los tributarios, no tributarios, lasregalías y compensaciones monetarias efectivamente recibidas, las transferenciasnacionales, las participaciones en las rentas de la nación, los recursos del balance y losrendimientos financieros. Los salarios, honorarios, prestaciones sociales y aportes a laseguridad social se considerarán como gastos de funcionamiento.Las operaciones de crédito público que trata la Ley 358 de 1997 deberán destinarseúnicamente a financiar gastos de inversión, exceptuándose los créditos de corto plazo, derefinanciación de la deuda vigente o los adquiridos para indemnizaciones de personal enprocesos de reducción de planta.Cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de créditono superan el 40% del ahorro operacional, se dice que el municipio tiene capacidad deendeudamiento; cuando esta relación se sitúa entre el 40% y el 60%, estas entidadespodrán celebrar operaciones de crédito público, siempre y cuando el saldo de la deuda dela vigencia anterior no se incremente a una tasa superior a la variación del índice deprecios al consumidor, proyectado por el Banco de la República para la vigencia; y
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