06.11.2014 Views

Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Programmarekening</strong> <strong>2010</strong><br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

April 2011


Raadsbesluit<br />

SDR110531 FIN/21<br />

De <strong>Stadsdeel</strong>raad van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>,<br />

Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d. 19 april 2011<br />

BESLUIT:<br />

I. in te stemmen met de ontwerprekening <strong>2010</strong> en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van Amsterdam;<br />

II. het dagelijks bestuur décharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financieel beheer over het jaar <strong>2010</strong>;<br />

III. kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op het verslag van de Rekeningcommissie en de accountant;<br />

IV. in te stemmen met de onttrekking per 31 december <strong>2010</strong> aan de Reserve vakantietegoeden van € 1.125.000 t.g.v. het saldo rekeningresultaat;<br />

V. in te stemmen met de toevoeging van het saldo rekeningsresultaat van € 4.118.000 aan de Algemene Reserve per 31 december <strong>2010</strong>;<br />

VI. in te stemmen met de volgende onttrekkingen per 1 januari 2011 aan de Algemene Reserve en de vorming van, en de toevoegingen aan<br />

twee bestemmingsreserves voor in totaal circa € 2,0 miljoen:<br />

a. vorming van de bestemmingsreserve Frictiekosten Convergentie en toevoeging van € 1.548.300<br />

b. vorming van de bestemmingsreserve Bouw Mytyl/Tyltylschool en toevoeging van € 500.000<br />

VII. in te stemmen met de eenmalige beschikbaarstelling per 1 januari 2011 van budgetoverhevelingen voor een bedrag ter hoogte van € 1,4<br />

miljoen omwille van de voortzetting van in <strong>2010</strong> gestarte projecten (zie tabel 3 van Resultaat <strong>2010</strong>) en dit bedrag te onttrekken aan de<br />

Algemene Reserve.<br />

Aldus besloten in de openbare vergadering van de <strong>Stadsdeel</strong>raad d.d. 31 mei 2011<br />

S. Jokhan W. Eckhardt-Angna<br />

griffier<br />

voorzitter<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> RAADSBESLUIT 3


Inhoudsopgave<br />

Leeswijzer 5<br />

Programma’s<br />

Programma 1 Openbare orde en veiligheid 9<br />

Programma 2 Werk, inkomen en economie 19<br />

Programma 3 Zorg 35<br />

Programma 4 Educatie, jeugd en diversiteit 47<br />

Programma 5 Verkeer en infrastructuur 77<br />

Programma 6 Openbare ruimte, infrastructuur, groen en<br />

integraal wijkbeheer 85<br />

Programma 7 Cultuur en monumenten 95<br />

Programma 8 Milieu en water 105<br />

Programma 9 Sport en recreatie 117<br />

Programma 10 Stedelijke ontwikkeling 125<br />

Programma 11 Bestuur en concern 147<br />

Balans 208<br />

Bijlagen<br />

Bijlage 1 Kerngegevens <strong>Zuidoost</strong> 219<br />

Bijlage 2 Brede doeluitkeringen (GSB III) 220<br />

Bijlage 3 Reserves en voorzieningen 235<br />

Bijlage 4 Investeringen 247<br />

Bijlage 5 Grondexploitaties 251<br />

Bijlage 6 Overzicht producten per programma 256<br />

Bijlage 7 Ontwikkeling apparaatskosten 262<br />

Bijlage 8 Financiële opstelling IV3 en stadsdeelfinanciën 266<br />

Bijlage 9 Rekening Open Schoolgemeenschap Bijlmer 269<br />

Bijlage 10 Griffie en stadsdeelraad 270<br />

Algemene dekkingsmiddelen 165<br />

Resultaat <strong>2010</strong> 167<br />

Paragrafen<br />

1. Paragraaf Participatie 177<br />

2. Paragraaf Sociaaleconomische vernieuwing 178<br />

3. Paragraaf Lokale heffingen 180<br />

4. Paragraaf Weerstandsvermogen 184<br />

5. Paragraaf Financiering 195<br />

6. Paragraaf Bedrijfsvoering 196<br />

7. Paragraaf Verbonden partijen 201<br />

8. Paragraaf Grondbeleid 202<br />

9. Paragraaf Armoedebeleid 202<br />

10. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 204<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> INHOUDSOPGAVE<br />

3


4 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> leeswijzer


Leeswijzer <strong>Programmarekening</strong> <strong>2010</strong><br />

In deze leeswijzer staat hoe de <strong>Programmarekening</strong> <strong>2010</strong> is opgebouwd.<br />

De jaarstukken bestaan uit verschillende onderdelen. Dat is wettelijk zo<br />

geregeld. Het gaat om de programma’s, paragrafen, de algemene dekkingsmiddelen,<br />

het resultaat en de balans. De eerste twee onderdelen,<br />

de programmaverantwoording en de paragrafen, vormen het jaarverslag.<br />

De laatste vier onderdelen vormen de jaarrekening, dan gaat het om de<br />

financiële toelichting op de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen,<br />

het resultaat en de balans. Over de jaarrekening wordt door de<br />

accountant een controleverklaring afgegeven.<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> hanteert onderstaande indeling, en sluit daarin aan bij<br />

de wettelijke regels.<br />

Programmahoofdstukken<br />

Elk hoofdstuk heeft dezelfde onderstaande indeling.<br />

■ Inleiding<br />

Onder ‘inleiding’ wordt een korte toelichting op de inhoud van het<br />

programma en een opsomming van de vastgestelde beleidsnotities<br />

gegeven.<br />

■ Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

Onder dit kopje staat een beschrijving van de voornemens uit het in<br />

2006 vastgestelde bestuursakkoord.<br />

■ Ontwikkelingen<br />

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht.<br />

■ Beleidstabel<br />

In de beleidstabel worden per programmaproduct vragen toegelicht<br />

zoals: wat waren de beoogde activiteiten en resultaten? Wat zijn de<br />

gerealiseerde resultaten? Wat waren de begrote kosten en opbrengsten?<br />

Wat zijn de in <strong>2010</strong> gerealiseerde kosten en opbrengsten? In de<br />

tabel zijn ook de voor <strong>2010</strong> toegekende prioriteiten en wijzigingen uit<br />

de Voorjaarsnota en de najaarsbrief verwerkt.<br />

■ Financiële toelichting<br />

Dit is het laatste onderdeel van een programmahoofdstuk en dit begint<br />

met een financiële tabel waarin de totale kosten en opbrengsten van<br />

het programma worden gepresenteerd. Onder de tabel worden de<br />

voornaamste afwijkingen tussen de begroting en de rekening <strong>2010</strong> toegelicht.<br />

De toelichtingen zijn opgesteld per programmaproduct. Hierin<br />

worden verschillen die hoger zijn dan € 50.000 of tien procent toegelicht.<br />

Daarna komen de prioriteiten aan de orde en als laatste wordt<br />

ingegaan op eventuele mutaties in de reserves die met het programma<br />

samenhangen.<br />

Algemene dekkingsmiddelen<br />

Dit betreft de uitkering uit het <strong>Stadsdeel</strong>fonds, de kosten en opbrengsten<br />

van de precario en reclamebelasting, de rentebaten, incidentele baten en<br />

de lasten die niet aan de programma’s worden toegerekend.<br />

Het resultaat<br />

In het resultaat wordt een overzicht van alle programma’s en de algemene<br />

dekkingsmiddelen gepresenteerd voor resultaatbestemming. Vervolgens<br />

komen de mutaties op de reserves aan de orde in vergelijking met de<br />

begroting waarna het niet bestemde resultaat overblijft.<br />

Paragrafen<br />

In de paragrafen wordt op een aantal relevante onderwerpen een dwarsdoorsnede<br />

van de programma’s gegeven. Een deel van de paragrafen is<br />

wettelijk voorgeschreven. Daarnaast zijn er drie eigen stadsdeelparagrafen:<br />

Participatie, Sociaaleconomische vernieuwing en Armoedebeleid.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> LEESwIjzER 5


Bij de paragrafen staat de vraag centraal of het vastgestelde beleid werkelijk<br />

is uitgevoerd. Als onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen<br />

wordt ingegaan op enkele risico’s waarvan het materiële effect niet exact<br />

kan worden bepaald en waarvoor dus ook geen voorziening is getroffen.<br />

De balans<br />

In de balans wordt de financiële positie van het stadsdeel toegelicht en<br />

worden de waarderingsgrondslagen van de rekening genoemd. Verder<br />

worden hier verplichtingen toegelicht die niet uit de balans blijken. Ook<br />

wordt er ingegaan op zaken die na balansdatum zijn gebleken.<br />

Bijlagen<br />

Achterin dit boek vindt u de volgende bijlagen:<br />

1. Kerngegevens zuidoost<br />

Hier wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste areaalgegevens<br />

van het stadsdeel.<br />

2. Brede doeluitkeringen (GSB III)<br />

Met ingang van 2006 heeft de rijksoverheid voor een aantal (26) doeluitkeringen<br />

de zogenoemde SISA-bijlage ingevoerd (Single Information<br />

en Single Audit). Hiermee is een einde gekomen aan de afzonderlijke<br />

verantwoordingseisen voor deze specifieke doeluitkeringen. De SISAbijlage<br />

wordt zoals voorgeschreven aangeboden aan de Bestuursdienst<br />

Amsterdam.<br />

3. Reserves en voorzieningen<br />

Per afzonderlijke reserve is aangegeven wat het doel is, welke onttrekkingen<br />

en dotaties in <strong>2010</strong> hebben plaatsgevonden en hoe lang de reserve<br />

nog in stand zal blijven. Bij de voorzieningen wordt ook aangegeven of<br />

een voorziening toereikend is.<br />

4. Investeringen <strong>2010</strong><br />

In deze bijlage worden alle openstaande kredieten en de daarop in <strong>2010</strong><br />

verrichte uitgaven gepresenteerd. Daarbij is het verwachte jaar van afsluiting<br />

van het krediet vermeld. De grondexploitaties zijn opgenomen in<br />

bijlage 5.<br />

5. Grondexploitaties<br />

De grondexploitaties vallen uiteen in drie delen. Ten eerst in plannen die<br />

betrekking hebben op de vernieuwing van de Bijlmermeer en die als een<br />

financieel geheel worden beschouwd. Ten tweede in plannen die worden<br />

afgewikkeld via het Vereveningsfonds van de centrale stad. En ten derde<br />

in zogenaamde stadsdeelplannen.<br />

6. Overzicht producten per programma<br />

Hierin wordt per programma cijfermatig weergegeven welke programmaproducten<br />

tot het programma worden gerekend. Het inhoudelijke<br />

resultaat is toegelicht in de beleidstabel van elk programmahoofdstuk.<br />

7. Ontwikkeling apparaatskosten<br />

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de werkelijke apparaatskosten<br />

in vergelijking met de begrote apparaatskosten voor <strong>2010</strong>. In de<br />

programmarekening komen de apparaatskosten terug als doorbelastingen.<br />

8. Financiële opstelling IV3 en stadsdeelfinanciën<br />

In deze bijlage zijn de totale uitgaven en inkomsten van het stadsdeel<br />

gepresenteerd in het format dat is voorgeschreven voor de informatievoorziening<br />

voor derden.<br />

9. Rekening OSB<br />

Hier wordt de jaarrekening van de geconsolideerde bestuurscommissie<br />

Open Schoolgemeenschap Bijlmer gepresenteerd.<br />

10. Griffie en stadsdeelraad<br />

In deze bijlage wordt voor de stadsdeelraad en de griffie afzonderlijk<br />

ingegaan op de verschillen binnen de programmaproducten. De verantwoording<br />

van de kosten en opbrengsten behoort tot de verantwoordelijkheid<br />

van de raad.<br />

6<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> LEESwIjzER


PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> leeswijzer 7


8 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE orde en vEIlIGhEId


Programma 1 Openbare orde en veiligheid<br />

Inleiding<br />

In het programma Openbare orde en veiligheid zijn activiteiten opgenomen<br />

om het stadsdeel veiliger te maken. Deze zijn hoofdzakelijk preventief<br />

van aard en worden ontplooid in samenhang met de (repressieve)<br />

activiteiten van veiligheidspartners zoals politie en justitie. Door concrete<br />

afspraken te maken met de veiligheidspartners ontstaat er de zogenoemde<br />

‘ketenaanpak’ waarbij preventieve en repressieve maatregelen<br />

elkaar aanvullen. In overeenstemming met het bestuursakkoord geeft het<br />

stadsdeel invulling aan zijn regierol op het gebied van veiligheid. Om te<br />

weten of het beleid en de activiteiten van de veiligheidspartners succesvol<br />

zijn, bestaat het meetinstrument Veiligheidsindex Amsterdam. In deze<br />

index wordt per buurtcombinatie een beeld gegeven van de objectieve<br />

en subjectieve veiligheidssituatie in het stadsdeel. Met de index is het<br />

mogelijk de veiligheidssituatie van verschillende buurten te vergelijken.<br />

Hoe lager het indexcijfer, des te veiliger is de buurt. Voor buurten die<br />

slecht scoren op de Veiligheidsindex Amsterdam ontwikkelt het stadsdeel<br />

gezamenlijk met de veiligheidspartners integrale actieplannen. Naast de<br />

gebiedsgebonden benadering is er voor het gehele stadsdeel een aantal<br />

overkoepelende prioriteiten, zoals de bestrijding van drugsoverlast, huiselijk<br />

geweld en de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen.<br />

Relevante beleidsnotities<br />

■ Jaarprogramma veiligheid <strong>2010</strong><br />

■ Actieplan intensivering jeugd <strong>2010</strong><br />

■ Integraal handhavingsprogramma <strong>2010</strong><br />

■ Jeugd en veiligheidsplan 2007/district 3<br />

■ Beleidsvisie cameratoezicht 2007<br />

■ Drugsnota <strong>Zuidoost</strong> 2006-<strong>2010</strong><br />

■ Convenant bestrijding drugsoverlast Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> 2006-<strong>2010</strong><br />

■ Aanpak huiselijk geweld in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> 2006<br />

■ Projectplan huiselijk geweld 2006<br />

■ Convenant ‘Kindspoor’ 2006<br />

Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen<br />

wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij ons richten op de<br />

versterking van de regierol van het stadsdeel; de onderlinge samenhang<br />

van de veiligheidsproblemen en de onderlinge samenwerking tussen de<br />

partners die met elkaar de onveiligheid moeten voorkomen en bestrijden<br />

Ontwikkelingen<br />

Begin <strong>2010</strong> startten wij met een geïntensiveerde aanpak met het doel<br />

om de criminaliteit en overlast in delen van <strong>Zuidoost</strong> te verminderen. De<br />

directe aanleiding voor deze aanpak was het aantal vuurwapenincidenten<br />

in 2009. Deze hadden een grote impact op de veiligheidsbeleving en de<br />

leefbaarheid in stadsdeel <strong>Zuidoost</strong>. De schietincidenten stonden in contrast<br />

met de positieve ontwikkeling die de veiligheid in het stadsdeel de<br />

afgelopen jaren doormaakt.<br />

Een aantal maatregelen is geïntensiveerd, zoals toezicht en preventief<br />

fouilleren. Een aantal maatregelen is versneld ingevoerd, zoals de 8-tot-<br />

8-aanpak via de inzet van jongerencoaches. Een aantal maatregelen is<br />

nieuw, bijvoorbeeld de opzet van de persoonsgerichte aanpak. Hierbij<br />

wordt een top 50 van ‘negatieve sfeerbepalers’ aangepakt in samenwerking<br />

met politie en justitie.<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> heeft in de afgelopen bestuursperiode een intensief<br />

veiligheidsbeleid ontwikkeld waarbij samen met de veiligheidspartners<br />

grote stappen zijn gezet om de veiligheid te verbeteren. De Veiligheidsindex<br />

laat dan ook een sterke verbetering zien van de objectieve score in de<br />

periode 2006-<strong>2010</strong> met 21 punten, van 89 in 2006 naar 68 punten in <strong>2010</strong>.<br />

Hiermee is het stadsdeel volgens de Veiligheidsindex dan ook veiliger dan<br />

het stedelijk gemiddelde (76). Een lagere score op de Veiligheidsindex<br />

betekent een verbetering van de veiligheid.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId 9


Opvallend is de verslechtering van de subjectieve index na een jarenlange<br />

verbetering. Deze komt in <strong>2010</strong> uit op 95, waar het stedelijk gemiddelde<br />

76 is. Vermoedelijk is dit te veroorzaakt door een reeks schietincidenten in<br />

2009. Daarnaast wordt de veiligheidsbeleving beïnvloed door factoren die<br />

niet altijd iets te maken hoeven hebben met feitelijke overlastsituaties.<br />

Participatie<br />

Samenwerking en participatie spelen een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid.<br />

Zo zijn in het kader van het integraal wijkbeheer in elke wijk<br />

ontmoetingen tussen beheerders en bewoners georganiseerd waarbij<br />

veiligheid regelmatig onderwerp van gesprek was. De betrokkenheid van<br />

deze partijen kan goede informatie opleveren en het beleid versterken.<br />

Op 24 november voerde het stadsdeel een eerste veiligheidsoverleg met<br />

de politie en de voorzitters van bewonerscommissies uit <strong>Zuidoost</strong>. Zeker<br />

veertig voorzitters van bewonerscommissies gaven gehoor aan de uitnodiging.<br />

Tijdens dit overleg vroeg de politie onder andere aandacht voor<br />

‘Meld Misdaad Anoniem’. Hier kunnen bewoners via een gratis telefoonnummer<br />

anoniem crimineel gedrag melden. Doel van dit overleg was<br />

het betrekken van deze actieve bewoners bij de veiligheidsaanpak en de<br />

leefbaarheid in <strong>Zuidoost</strong>. In 2011 wordt dit overleg voortgezet.<br />

Bestrijding drugsoverlast<br />

Voor de bestrijding van drugsoverlast richt het beleid zich op de inzet van<br />

verschillende maatregelen op het terrein van openbare orde en veiligheid<br />

en zorg en opvang. Het bieden van onderdak en zorg aan verslaafden<br />

leidt tot een afname van overlastgevend en/of crimineel gedrag. Het<br />

stadsdeel heeft de afgelopen jaren daarom hard gewerkt aan het uitbreiden<br />

van woonvoorzieningen voor verslaafden. Hiermee is voldaan aan de<br />

gemeentelijke afspraken. Ook is er gezocht naar permanente vestigingen<br />

voor enkele tijdelijke voorzieningen.<br />

Begin <strong>2010</strong> organiseerde het stadsdeel het symposium Drugsaanpak<br />

<strong>Zuidoost</strong> waarbij deze aanpak is geëvalueerd. Het eerste exemplaar<br />

van de publicatie Drugsaanpak <strong>Zuidoost</strong>: ‘Hoe zorg en repressie elkaar<br />

vinden’ werd aan de burgemeester uitgereikt. In 2011 wordt een voorstel<br />

ontwikkeld voor het vervolg van het Convenant drugsoverlast 2006–<strong>2010</strong>.<br />

Er vond een verdere professionalisering plaats van de dagbestedingactiviteiten<br />

en de activiteiten zijn aan lokale organisaties gekoppeld. Ook<br />

zijn de preventieactiviteiten voor jongeren uitgebreid om de aanwas van<br />

jonge drugsgebruikers te beperken. Het streven is om, afhankelijk van het<br />

beschikbare programmabudget, deze activiteiten te continueren.<br />

Jeugd en veiligheid<br />

Door de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen is het aantal jeugdgroepen<br />

in <strong>Zuidoost</strong> aanzienlijk afgenomen van dertien in 2006 naar drie in 2009.<br />

In <strong>2010</strong> waren er twee jeugdgroepen.<br />

Aan de stedelijke doelstelling om het aantal jeugdgroepen in de periode<br />

2006-<strong>2010</strong> met vijftig procent te reduceren is voldaan. Het succes van de aanpak<br />

is vooral van toepassing op de categorie ‘hinderlijk ‘en ‘overlastgevend‘.<br />

Door het aantal schietincidenten en de media-aandacht daaromheen<br />

stond het laatste kwartaal van 2009 in het teken van planontwikkeling.<br />

Eind november 2009 gaven het College van B&W en stadsdeel <strong>Zuidoost</strong><br />

opdracht voor een Actieplan intensivering jeugd. De extra maatregelen<br />

die in dat kader zijn genomen hebben betrekking op de thema’s succesvolle<br />

schoolloopbaan, opvoedingsondersteuning en jeugd en veiligheid.<br />

De jeugd en veiligheidsprojecten uit het plan intensivering jeugd bestaan<br />

uit de inzet van jongerencoaches die risicojongeren van 10 tot 17 jaar<br />

intensief begeleiden en ervoor zorgen dat zij van vroeg tot laat een positieve<br />

dagbesteding hebben. Daarnaast is er de ‘schilaanpak’ met als doel<br />

het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Bij jongeren en kinderen rondom<br />

de ‘schil’ van een dader wordt bekeken of zorg noodzakelijk is en, indien<br />

nodig, wordt deze georganiseerd. Ook is op een school voor het voortgezet<br />

onderwijs een schoolveiligheidsteam (SVT) ingezet. Een SVT is een<br />

samenwerkingsverband tussen school, politie en bureau leerplicht plus.<br />

Het team zet zich in om verzuim en laatkomers tegen te gaan, en om de<br />

veiligheid in en rond de school te vergroten. Het team gaat ook overlast in<br />

en om de school tegen.<br />

In <strong>2010</strong> is de aanpak van gezinnen met meervoudige problemen, geïntensiveerd<br />

door de schilaanpak uit het Actieplan intensivering jeugd. De<br />

beschikbare capaciteit van het ambulant jongerenwerk is in <strong>2010</strong> gecontinueerd.<br />

Ook is de jeugdgroep op het Holendrechtplein aangepakt.<br />

Gedurende de zomermaanden zijn extra sportactiviteiten aangeboden op<br />

verschillende locaties in <strong>Zuidoost</strong> voor de doelgroep 15 tot 23 jaar.<br />

10<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId


Huiselijk geweld<br />

Op basis van samenwerkingsafspraken in het convenant uit 2007, ging het<br />

stadsdeel door met de solide aanpak van huiselijk geweld. Hierbij is oog<br />

voor zowel slachtoffers, als voor getuigen en plegers van geweld. Deze<br />

aanpak beoogt een goede afstemming van alle activiteiten uit de keten<br />

van preventie, signalering, hulpverlening en nazorg.<br />

Er is gewerkt aan deskundigheidsbevordering van professionals, zoals<br />

MaDi. Het thema huiselijk geweld is geïntegreerd in de diverse overlegstructuren<br />

en de samenwerkingsstructuur is benut bij actuele thema’s als<br />

Multiprobleemgezinnen en verslavingsproblematiek.<br />

Gebiedsgerichte aanpak<br />

Via de gebiedsgerichte veiligheidsaanpak kan het stadsdeel met zijn partners<br />

snel optreden bij opkomende veiligheidsproblemen in de wijken. Het<br />

stadsdeel zet toezichthouders in om verschillende vormen van overlast<br />

in de wijken te bestrijden. Zo is naast de intensieve inzet van de politie<br />

extra toezicht ingezet in Holendrecht en de EGK-buurt. Een deel van het<br />

toezicht is uitgevoerd door handhavers met opsporingsbevoegdheid.<br />

Aanvullend op het toezicht zet het stadsdeel bij de meeste winkelcentra<br />

cameratoezicht in om het gevoel van veiligheid te vergroten.<br />

In <strong>2010</strong> is veel in gang gezet in en rondom winkelcentrum Holendrecht. De<br />

maatregelen hebben tot gevolg dat het aanzicht van het winkelcentrum is<br />

verbeterd. Dit is van belang voor zowel de veiligheid als de veiligheidsbeleving.<br />

Bovendien blijkt uit de aangiftecijfers van de politie dat sinds het<br />

verhoogde toezicht en cameratoezicht het aantal geweldsincidenten, de<br />

jeugdoverlast en het aantal overvallen is verminderd.<br />

Daarnaast werd in verschillende wijken extra aandacht besteed aan onrechtmatige<br />

bewoning en overlast vanuit woningen.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId 11


Beleidstabel<br />

begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

veiligheidsmaatregelen (programmaproduct 010201):<br />

Een leefbare en dus veilige<br />

openbare ruimte.<br />

(BA 3, BA 12, BA 15)<br />

(BA 1, BA 14)<br />

a Een verbetering van de score van <strong>Zuidoost</strong> op de<br />

Veiligheidsindex Amsterdam met 6 punten voor de<br />

periode 2006 – <strong>2010</strong>. Een verlaging met 6 punten<br />

voor de periode 2006 – <strong>2010</strong> is overeenkomstig<br />

het beleid van de Gemeente Amsterdam<br />

b Ten aanzien van de objectieve veiligheid bedroeg<br />

in 2005 (uitgangssituatie) de gemiddelde score<br />

voor heel <strong>Zuidoost</strong> 97. Voor <strong>2010</strong> is de doelstelling<br />

91 (een lagere score betekent een verbetering van<br />

de veiligheid)<br />

c Ten aanzien van de subjectieve veiligheid bedroeg<br />

in 2005 (uitgangssituatie) de gemiddelde score<br />

voor heel <strong>Zuidoost</strong> 83. Voor <strong>2010</strong> is de doelstelling<br />

77<br />

a De scores uit <strong>2010</strong> worden pas voorjaar 2011<br />

gepubliceerd<br />

De veiligheidindexen worden in voorjaar <strong>2010</strong><br />

gepubliceerd, maar wat betreft 2009 geldt:<br />

b in 2009 scoorde <strong>Zuidoost</strong> op de objectieve<br />

veiligheid 74<br />

c in 2009 scoorde <strong>Zuidoost</strong> op de subjectieve<br />

veiligheid 91<br />

1.869.188 458.000- 1.655.985 171.621-<br />

huiselijk geweld (programmaproduct 010204):<br />

Burgers en organisaties<br />

zijn voldoende in staat om<br />

privégeweld in een preventief<br />

stadium op te lossen. (BA 11)<br />

a Er is 1 netwerk Huiselijk Geweld in <strong>Zuidoost</strong>,<br />

waarin zorg, welzijn en veiligheid op grond van het<br />

convenant integraal samenwerken<br />

b Verhoging van het bewustzijn over huiselijk<br />

geweld en over de mogelijkheden om huiselijk<br />

geweld tegen te gaan<br />

a Sinds 2008 functioneert een netwerk van instellingen<br />

rondom de aanpak van huiselijk geweld.<br />

Lokale hulpverleners verwijzen slachtoffers en<br />

daders door naar het Steunpunt Huiselijk Geweld<br />

b In <strong>2010</strong> is gewerkt aan deskundigheidsbevordering<br />

van professionals zoals MaDi.<br />

Ook is huiselijk geweld geïntegreerd in de diverse<br />

bestaande overlegstructuren. De samenwerkingsstructuur<br />

in het kader van huiselijk geweld is benut<br />

bij actuele thema’s als multiprobleemgezinnen en<br />

verslavingsproblematiek<br />

201.596 0 130.725 0<br />

12 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId


egroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

drugsveiligheidsbeleid (programmaproduct 010502):<br />

Afname van de drugsoverlast<br />

en het vergroten van de<br />

veiligheidsgevoelens onder<br />

bewoners en ondernemers<br />

(BA 5, BA 6, BA 7, BA 8)<br />

a Beperking van overlast veroorzaakt door drugsverslaafden<br />

en daklozen in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong><br />

tot voor de maatschappij aanvaardbare proporties<br />

(conform afspraken in drugsconvenant)<br />

Terugdringen drugsgerelateerde criminaliteit<br />

b Realiseren definitieve opvangvoorzieningen voor<br />

(dakloze) <strong>Zuidoost</strong> verslaafden. Afstemming met<br />

Centrale Stad door deelname aan bestuurlijk overleg<br />

en stuurgroep<br />

c Terugdringing overlast dealers<br />

d Aanwezig bij begeleidings-commissies rond voorzieningen<br />

e Oppakken van signalen afgegeven in begeleidingscommissies<br />

f Afname drugsgerelateerde onveiligheidsgevoelens<br />

onder bewoners en ondernemers<br />

a Het aantal incidenten drugsoverlast is in de<br />

periode 2006-2009 met ruim 15% afgenomen.<br />

De cijfers over <strong>2010</strong> zijn medio voorjaar 2011<br />

bekend<br />

b De definitieve nachtopvang voor verslaafden<br />

aan het Anton de Komplein wordt begin 2011<br />

gerealiseerd. Voor de tijdelijke vestiging van de<br />

woonvoorziening aan de Elsrijkdreef wordt een<br />

alternatief gezocht<br />

c In <strong>2010</strong> is het dealerverbod in twee gebieden in<br />

<strong>Zuidoost</strong> gehandhaafd. In de eerste helft van <strong>2010</strong><br />

zijn in totaal 20 verblijfsverboden opgelegd in<br />

<strong>Zuidoost</strong>, 4 door het wijkteam Ganzenpoort en 16<br />

door het wijkteam Flierbosdreef<br />

d Bij alle gehouden vergaderingen van begeleidingscommissies<br />

was iemand van het stadsdeel<br />

aanwezig<br />

e De signalen zijn in samenwerking met de politie en<br />

andere partners opgepakt<br />

f Uit gesprekken blijkt dat inwoners zich veiliger<br />

voelen sinds de start van de drugsaanpak.<br />

Uit de Veiligheidsindex blijkt dat <strong>Zuidoost</strong> op<br />

drugsgebied veiliger is geworden sinds 2006.<br />

De Drugsindex verbeterde van 85 in 2006 naar<br />

67 in 2009<br />

317.148 0 221.703 10.000-<br />

drugswelzijnsbeleid (programmaproduct 010503):<br />

Duidelijke afname van overlastgevende<br />

aanwezigheid van<br />

druggebruikers in het publiek<br />

domein door het aanbieden<br />

van zinvolle dagbesteding<br />

(BA 9)<br />

Drugspreventie<br />

dagbesteding<br />

a De overlast veroorzaakt door drugsverslaafden en<br />

daklozen in <strong>Zuidoost</strong> is beperkt tot voor de maatschappij<br />

aanvaardbare proporties<br />

b Uitbreiding omvang en diversiteit trajecten dagbesteding;<br />

in <strong>2010</strong> verricht 70% van de geregistreerde<br />

verslaafden in het stadsdeel werkzaamheden,<br />

waaronder daglonerswerk beschikbaar vanuit DWI<br />

drugspreventie<br />

c Vergroting kennisniveau over druggebruik en de risico’s<br />

bij diverse doelgroepen met name jongeren<br />

en bespreekbaar maken van de risico’s van druggebruik<br />

dagbesteding<br />

a Sinds 2006 is overlast van drugsverslaafden op<br />

straat afgenomen. Zo is de drugsoverlast in de<br />

periode 2003-2006 gedaald met gemiddeld meer<br />

dan 40%. Tussen 2006 en 2009 is de overlast nog<br />

eens met 15% afgenomen ten opzichte van de<br />

periode daarvoor<br />

b In <strong>2010</strong> verricht bijna 70% van de geregistreerde<br />

verslaafden dagbesteding. Het grootste deel van<br />

de verslaafden doet laagdrempelig werk<br />

134.810 0 127.300 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId<br />

13


egroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP010503 d Herkenning drugsproblematiek door jongerenwerkers,<br />

hulpverleners, Ieerplichtambtenaren en<br />

leerkrachten<br />

drugspreventie<br />

c 19 basisscholen voeren het preventieprogramma<br />

Gezonde School en Genotmiddelen uit.<br />

Er zijn 5 programma’s in het kader van interactieve<br />

voorlichting gehouden, 3 bij jongerencentra en<br />

2 in het voortgezet onderwijs. Op twee ROC’s is<br />

aan meer dan 7 groepen cannabisvoorlichting<br />

gegeven<br />

d Zorgcoördinatoren, hulpverleners en groepsleiders<br />

van een ROC en jeugdinstellingen zijn<br />

getraind op het herkennen van drugsgebruik<br />

GSb Jeugd en veiligheid (programmaproduct 011002):<br />

Het verminderen van de overlast,<br />

die sommige groepen<br />

jongeren in hun leefomgeving<br />

veroorzaken (BA 13)<br />

a Afname van het aantal criminele, overlastgevende<br />

en hinderlijke jeugdgroepen met 50% in de periode<br />

2005 – <strong>2010</strong> (overeenkomstig het GSB-convenant<br />

over jeugd en veiligheid)<br />

b In <strong>2010</strong> zijn er twee jeugdgroepen<br />

c Functioneren van het jeugdnetwerk 12+ als<br />

onderdeel van de lokale zorgstructuur en van het<br />

vangnet risicojongeren<br />

a Het aantal jeugdgroepen is gedurende de GSB<br />

III-periode met meer dan 50% afgenomen. Aantal<br />

groepen in mei 2005: 15<br />

b In <strong>2010</strong> waren er 2 jeugdgroepen<br />

c Het jeugdnetwerk 12+ heeft 12 keer vergaderd.<br />

In <strong>2010</strong> zijn 52 jongeren besproken en daar waar<br />

nodig is een zo gericht mogelijk (hulpverlenings)<br />

traject aangeboden<br />

920.284 588.620- 687.734 413.904-<br />

GSb Actiegebied (programmaproduct 011003):<br />

Dit betreft een stelpost<br />

product om budgetten te<br />

parkeren. Binnen het product<br />

worden geen feitelijke taken<br />

verricht. Het product dient<br />

voor de technische verwerking<br />

van budgetten en is daarmee<br />

budgettaire neutraal<br />

0 0 8.330 0<br />

14 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId


Financiële toelichting<br />

PRG01 Openbare orde en veiligheid<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr.<strong>2010</strong><br />

begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 4.496.365 1.396.994 3.443.026 2.831.777 611.249<br />

Totaal opbrengsten 3.946.654 0 1.046.620 595.525 -451.095<br />

Saldo 549.711 1.396.994 2.396.406 2.236.252 160.154<br />

Ten opzichte van de begroting <strong>2010</strong> heeft dit programma per saldo een<br />

onderschrijding van € 160.000. Er is sprake van € 611.000 lagere kosten<br />

en € 450.000 lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting op de<br />

belangrijkste afwijkingen.<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

veiligheidsmaatregelen lagere kosten voor totaal € 213.000<br />

(PP010201) lagere opbrengsten voor totaal € 286.000<br />

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste oorzaken:<br />

■ De kosten en opbrengsten van het project extra toezicht in de EGKbuurt,<br />

zijn door een latere start € 91.000 lager uitgevallen dan begroot.<br />

■ De kosten en opbrengsten van het project Veiligheid Winkelcentrum<br />

Venserpolder zijn € 160.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt<br />

doordat dit project in het kader van het Buurtuitvoeringsprogramma<br />

Holendrecht West en Venserpolder in 2011 zal worden uitgevoerd. De<br />

verantwoording van deze middelen is ook opgenomen in bijlage 3 van<br />

de jaarrekening.<br />

■ De kosten van coördinatie veiligheid zijn € 35.000 hoger uitgevallen<br />

dan begroot. Dit betreft in het bijzonder de kosten m.b.t. wijkveiligheidsteunpunten.<br />

Over de geplande sluiting van deze steunpunten is<br />

het stadsdeel nog in overleg met de verhuurder aangaande de condities<br />

waaronder de opzegging van de ruimte kan geschieden.<br />

huiselijk geweld (PP010204) lagere kosten voor totaal € 70.000<br />

■ De lagere kosten worden voor een bedrag van € 25.000 veroorzaakt<br />

door lagere doorbelaste apparaatskosten.<br />

■ De onderbesteding op de uitvoeringsbudgetten van € 45.000 komt met<br />

name doordat niet alle voorlichting- en preventie-activiteiten zijn uitgevoerd<br />

die wel in <strong>2010</strong> zijn voorbereid. Er wordt een voorstel gedaan om<br />

middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2011 ten laste<br />

van het rekeningresultaat.<br />

drugsveiligheidsbeleid lagere kosten voor totaal € 95.000<br />

(PP010502) hogere opbrengsten voor totaal € 10.000<br />

■ De lagere kosten zijn het gevolg van lagere doorbelaste apparaatskosten<br />

en lagere uitvoeringskosten. De lagere uitvoeringskosten zijn onder<br />

meer het gevolg van minder subsidietoekenningen omdat er minder<br />

subsidie is aangevraagd.<br />

■ Ter dekking van de kosten van het symposium is een bijdrage van derde<br />

gerealiseerd van € 10.000.<br />

GSb Jeugd en veiligheid lagere kosten voor totaal € 232.000<br />

(PP011002) lagere opbrengsten voor totaal € 174.000<br />

■ Voor het reguliere programma van Jeugd en Veiligheid zijn de kosten<br />

€ 132.000 lager. Deze lagere kosten komen onder meer door een lagere<br />

doorbelasting apparaatskosten en lagere uitvoeringskosten. De lagere<br />

uitvoeringskosten worden veroorzaakt doordat niet alle activiteiten<br />

waarvoor budget beschikbaar is gesteld zijn uitgevoerd of dat de kosten<br />

zijn afgeweken van de begroting. Door de lagere directe kosten is voor<br />

een bedrag van € 74.000 aan minder opbrengsten gerealiseerd.<br />

■ Het project groepsaanpak Jeugd en Veilgheid in Holendrecht en<br />

Venserpolder is niet uitgevoerd in <strong>2010</strong>. Zowel de kosten als de opbrengsten<br />

zijn hierdoor € 100.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit<br />

project zal in het kader van het Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht<br />

West en Venserpolder in 2011 worden uitgevoerd. De verantwoording<br />

van deze middelen is ook opgenomen in bijlage 3 van de<br />

jaarrekening.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId 15


2. Ombuigingen<br />

Niet van toepassing.<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Prioriteiten met dekking GSb SIv-schuif 2009 € 335.000<br />

Deze prioriteit diende de continuïteit van het veiligheidsbeleid te garanderen<br />

in <strong>2010</strong>.<br />

■ Drugsbeleid ad € 125.000<br />

■ Programma Jeugd & Veiligheid ad € 100.000<br />

■ Taskforce Holendrecht ad € 60.000<br />

■ Crisisbeheersing en nazorg ondernemers ad € 50.000<br />

4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserves<br />

Bij dit programma horen de volgende reserves:<br />

■ reserve Veiligheid<br />

■ reserve GSB 05-09<br />

4.2 voorzieningen<br />

Er zijn geen voorzieningen in relatie tot dit programma.<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

Binnen de verschillende programmaproducten is het resultaat van de<br />

prioriteit verantwoord.<br />

Prioriteit met dekking reserve veiligheid € 382.000<br />

De reserve Veiligheid is volledig ingezet ter uitvoering van de projecten<br />

Leefbaarheidtoezicht, Jeugd & Veiligheid en Holendrecht.<br />

Inkomsten Mulderfeiten voor overtredingen € 10.000<br />

in de openbare ruimte<br />

De afrekening met CJIB over 2009 heeft plaatsgevonden. Deze inkomsten<br />

komen overeen met de inschatting van het aantal overtredingen, dat in<br />

aanmerking komt voor een vergoeding. In programma 5 Verkeer worden<br />

de inkomsten uit Mulderfeiten verantwoord m.b.t. de handhaving Blauwe<br />

zones.<br />

16<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId


PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENbARE orde en vEIlIGhEId 17


18 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, inkomen en ecONOMIE


Programma 2 Werk, inkomen en economie<br />

Inleiding<br />

Dit programma geeft de resultaten weer van het economisch beleid over<br />

<strong>2010</strong>. In economisch opzicht was <strong>2010</strong> een moeilijk jaar. De economische<br />

crisis werkte door in verschillende sectoren en dat had ook zijn uitwerking<br />

op Amsterdam <strong>Zuidoost</strong>. Desondanks waren er ook kansen. Door de<br />

strategische ligging blijft het aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven om zich<br />

in <strong>Zuidoost</strong> te vestigen. Dit resulteerde in <strong>2010</strong> in nieuwe horecaformules<br />

en hotelontwikkelingen.<br />

In <strong>2010</strong> is de realisatie en uitvoering van de beleidsnota’s horeca, terrassen,<br />

markten en detailhandel voortgezet. Ook dit jaar is acquisitie<br />

van nieuwe bedrijven en promotie van het stadsdeel essentieel voor de<br />

versterking van de economie in <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Om de gevolgen van de economische crisis te bedwingen zijn extra inspanningen<br />

gepleegd op de thema’s versterking economische structuur,<br />

ondernemerschap en detailhandel, maar ook het op het gebied werkgelegenheidsbevordering.<br />

Relevante beleidsnotities<br />

■ Discussienotitie Ondernemersbeleid <strong>Zuidoost</strong> <strong>2010</strong>-2015<br />

■ Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 (DWI)<br />

■ Notitie markt voor kleinschalig (betaalbaar) bedrijfsvastgoed in<br />

Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> (2009)<br />

■ Discussienotitie Economische Kansenzone (2009)<br />

■ Notitie Kostendekkendheid markten (2009)<br />

■ Stand van Zaken Arbeidsmarktbeleid, situatieschets (2009)<br />

■ Stand van Zaken Arbeidsmarktbeleid, terugblik (2008)<br />

■ Plan van Aanpak Arbeidsmarktbeleid (2008)<br />

■ Terrassen in <strong>Zuidoost</strong> (2008)<br />

■ Kansen voor West/Kansen voor Amsterdam 2007-2013<br />

■ Beleidsplan Warenmarkten (2007)<br />

■ Detailhandelsnota stadsdeel Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> (2007)<br />

■ Horecanota 2007-2012 (2007)<br />

■ Nota Hotelbeleid 2007-<strong>2010</strong> van de Gemeente Amsterdam (2007)<br />

■ Notitie Social return (2007)<br />

■ Stagenotitie (2007)<br />

■ Startnotitie Arbeidsmarktbeleid (2007)<br />

Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

Een intensieve en gerichte samenwerking tussen onderwijs-, arbeidsmarkt-<br />

en bemiddelingsinstellingen is geboden om de positie van jongeren<br />

en vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Oudkomers, jongeren<br />

en alleenstaande moeders zijn belangrijke doelgroepen. Er zal in dit verband<br />

stevig ingezet worden op de verbetering van de randvoorwaarden<br />

om de arbeidsparticipatie van deze groepen te verhogen.<br />

Ontwikkelingen<br />

1. Publieksfuncties<br />

Detailhandel<br />

De winkelcentra van <strong>Zuidoost</strong> zijn belangrijke voorzieningen in wijken en<br />

buurten. Het stadsdeel vindt het belangrijk dat het hier prettig winkelen en<br />

goed ondernemen is. Daarom maakt <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> zich sterk voor het<br />

bevorderen van veiligheid in de winkelcentra, het inzetten op een productenaanbod<br />

passend bij de behoefte van de wijk of buurt en het verbeteren<br />

van de uitstraling van de winkelcentra.<br />

Veiligheid in de winkelcentra wordt bevorderd door met winkeliers en eigenaren<br />

samen te werken in het traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).<br />

De winkelcentramanager van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> startte in <strong>2010</strong> een aantal<br />

nieuwe KVO-trajecten en heeft lopende trajecten gecontinueerd. Zo kregen<br />

de winkelcentra Holendrecht, Ganzenpoort en Villa ArenA een eerste<br />

ster. Bij de winkelcentra Reigersbos en ’t Gein is het traject voortgezet met<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE 19


veiligheidsmaatregelen voor een derde respectievelijk tweede ster.<br />

Voor het winkelcentrum Amsterdamse Poort loopt een apart veiligheidsproject:<br />

Bun Sani (Pilot vernieuwd buren-bel-systeem). Elf winkels namen<br />

deel. Dit geavanceerde systeem stuurt beelden die in de winkel op camera<br />

zijn vastgelegd met één druk op de knop naar een centraal uitleescentrum.<br />

Bij problemen kan zelfs direct een signaal worden gestuurd naar de politie.<br />

Die beschouwt dit als aangifte en treedt met de hoogste prioriteit op. In<br />

<strong>2010</strong> is het veiligheidscentrum in het gerenoveerde politiebureau in gebruik<br />

genomen en daarmee werd het systeem operationeel.<br />

Naast veiligheid is een gevarieerd aanbod van producten en voorzieningen<br />

belangrijk in de winkelcentra in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong>. In de Amsterdamse<br />

Poort heeft dit onder meer verdere invulling gekregen met de vernieuwing<br />

van het middengebied (cluster 8) waardoor enkele nieuwe winkelformules<br />

toegevoegd konden worden.<br />

Om meer ‘reuring’ in de winkelcentra te krijgen, worden promotieacties<br />

georganiseerd. <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> vindt promotie een zaak van de winkeliers<br />

zelf. Waar nodig levert het stadsdeel hieraan een bijdrage. Zo droeg<br />

het stadsdeel bij aan promotionele actie rond de kerstperiode in winkelcentrum<br />

Kraaiennest en werd onder meer kerstversiering opgehangen in dit<br />

winkelcentrum.<br />

Er zijn ook inspanningen verricht om winkelcentrum Kraaiennest levensvatbaar<br />

te houden. Verder verloopt de bouw van het nieuwe winkelcentrum<br />

Kameleon vlot. Het stadsdeel draagt bij aan de branchering en invulling<br />

hiervan.<br />

Verder is de uitbreiding en vernieuwing van winkelcentrum ’t Gein voorbereid.<br />

Totdat de vernieuwing en uitbreiding afgerond zijn, zal het stadsdeel<br />

bijdragen aan promotionele acties en aan het behoud van een goed winkelaanbod<br />

en andere voorzieningen.<br />

Markten<br />

Markten zijn belangrijk voor <strong>Zuidoost</strong>. Op de markt kunnen bezoekers<br />

(goedkoop) boodschappen doen en ondernemers hun brood verdienen.<br />

Daarnaast hebben de markten ook een belangrijke publieke functie<br />

als ontmoetingsplaats en zijn ze van betekenis voor het imago van het<br />

stadsdeel. De markt heeft de potentie om een kweekvijver voor startende<br />

ondernemers te zijn. Echter, op het moment haalt het stadsdeel onvoldoende<br />

inkomsten uit de verhuur van de standplaatsen van de markten<br />

om alle kosten te kunnen dekken.<br />

Het stadsdeel wil bijdragen aan het economisch versterken van de markten.<br />

Het stadsdeel heeft zich ook tot doel gesteld de kostendekkendheid<br />

van de markten in <strong>2010</strong> te verhogen tot 58%. De ambitie is om in 2014 de<br />

kostendekkendheid naar 80% te verhogen. Het stadsdeel denkt samen<br />

met de kooplieden na over deze twee belangrijke thema’s.<br />

In <strong>2010</strong> is gewerkt aan het versterken van de samenwerkingsrelatie met de<br />

marktcommissie. Verder zijn samen met deze commissie de eerste stappen<br />

gezet om na te denken over de toekomst van de markten. Ook de<br />

centrale stad denkt na over hoe de markten economisch sterker gemaakt<br />

kunnen worden. Samen met alle andere stadsdelen is een projectgroep<br />

in het leven geroepen die hiermee aan de slag gaat. Ook startte, naar<br />

aanleiding van een motie van de stadsdeelraad, eind <strong>2010</strong> een onderzoek<br />

naar de mogelijkheden van verzelfstandiging van markten in <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong>.<br />

In <strong>2010</strong> is een vervolg gegeven aan het organiseren van themamarkten.<br />

Hiermee worden de markten gepromoot en kan het stadsdeel extra inkomsten<br />

genereren. Gedurende de zomermaanden werden bij het winkelcentrum<br />

Reigersbos maandelijks midzomernachtmarkten georganiseerd.<br />

Deze zijn vooral bij goed weer goed bezocht.<br />

Horeca en hotels<br />

Het horecabeleid richt zich op verbetering van de kwaliteit van de bestaande<br />

horeca in <strong>Zuidoost</strong> en het toevoegen van nieuwe horecaformules.<br />

Marketing- en acquisitie-instrumenten zijn ingezet om specifieke horeca<br />

te realiseren en zo de leefbaarheid van de gebieden te verbeteren.<br />

In <strong>2010</strong> is gewerkt aan het toevoegen van nieuwe horecaformules, geconcentreerd<br />

in het centrumgebied en de groengebieden. In het centrumgebied<br />

is tijdelijke horeca gerealiseerd op Hoekenrode, waarbij tenminste<br />

1.500 m² aan horeca wordt gerealiseerd in afwachting van de herontwikkeling<br />

van het plein. Daarnaast maakt het stadsdeel een hotelfunctie mogelijk<br />

aan het plein. Groengebied Amstelland gaat in samenwerking met het<br />

stadsdeel een restaurant aan de westoever van de Gaasperplas realiseren<br />

en ontwikkelt recreatieve voorzieningen aan de Hoge Dijk.<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> biedt uitstekende mogelijkheden voor (startende) ondernemers<br />

met exotische producten. In <strong>2010</strong> is voor de tweede maal het<br />

20<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE


Smakenfestival georganiseerd, waarbij gedurende een week in diverse<br />

winkelcentra een multiculturele foodmarkt werd georganiseerd. Hobbykoks<br />

konden hier hun specialiteiten aanprijzen.<br />

Catering is in <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> een belangrijke bron van werkgelegenheid.<br />

Ook melden zich met regelmaat cateraars van buiten <strong>Zuidoost</strong> die<br />

zich hier willen vestigen. De doorstroming vanuit de catering naar meer<br />

professionele vormen van horeca blijkt in de praktijk lastig, omdat het<br />

aantal betaalbare plekken voor startende horeca te gering is. Om hieraan<br />

tegemoet te komen wil het stadsdeel zich sterk maken voor een<br />

multicultureel horecaverzamelgebouw World of Food. In <strong>2010</strong> werd met<br />

een tiental marktpartijen de haalbaarheid hiervan onderzocht. Uitkomst<br />

is dat Lingotto, een projectontwikkelaar, een goed concept heeft gepresenteerd.<br />

Lingotto werkt dit plan samen met het stadsdeel verder uit. De<br />

overige partijen hebben geen concept gepresenteerd.<br />

2. Economische infrastructuur<br />

Kleinschalige ondernemingen<br />

Kleinschalige ondernemingen vormen een belangrijk onderdeel van de<br />

economie van <strong>Zuidoost</strong>. Zij bieden werkgelegenheid en bepalen voor een<br />

aanzienlijk deel de dynamiek in het stadsdeel. In Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> is<br />

functiemenging in de woonwijken een centraal uitgangspunt binnen het<br />

ruimtelijk-economisch beleid.<br />

De behoefte aan kleinschalige betaalbare bedrijfsruimten voor (door)<br />

starters is groot en het aanbod van kleinschalige en betaalbare bedrijfsruimtes<br />

voor starters beperkt. In <strong>2010</strong> zijn stappen gemaakt om 1.400 m²<br />

kleinschalig betaalbaar bedrijfsvastgoed te realiseren (50 tot 100 m²) in de<br />

periode tot 2012. Er zijn mogelijkheden onderzocht in het Amstel III gebied<br />

en in het woongebied van <strong>Zuidoost</strong> (o.a. in de vernieuwingsgebieden<br />

(D/E buurt, K/H buurt).<br />

Ook is er met marktpartijen contact gelegd om na te gaan wat de mogelijkheden<br />

zijn voor kleinschalig bedrijfsvastgoed in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Een van de mogelijke locaties is gebouw ‘Frankemaheerd’ (op de hoek<br />

Bijlmerdreef en Dolingadreef). De beheerder van het gebouw heeft een<br />

deel van de gebouwen gereserveerd voor kleinschalig bedrijfsvastgoed.<br />

Ook is er in de nieuwbouwplannen van Kortvoort ruimte voor kleinschalig<br />

vastgoed opgenomen. Verder is in <strong>2010</strong> gestart met een onderzoek naar<br />

de mogelijkheden om tijdelijke kleinschalig bedrijfsvastgoed te realiseren<br />

in <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Kansenzone<br />

Op 12 oktober <strong>2010</strong> is het winkelcentrum Holendrecht ingesteld als<br />

Economische Kansenzone. Winkelcentrum ’t Gein en de K-buurt waren al<br />

Economische Kansenzones. De status van Economische Kansenzone geldt<br />

tot 31 december 2011. De financiering komt uit het Europees Fonds voor<br />

Ruimtelijke Ontwikkeling. Met deze Europese subsidie willen de stad en<br />

stadsdelen ondernemers stimuleren om te investeren in hun bedrijf en<br />

omgeving. Ondernemers en vastgoedeigenaren uit de K-buurt, winkelcentrum<br />

Holendrecht en winkelcentrum ’t Gein kunnen een investeringssubsidie<br />

aanvragen voor de verbouwing en uitbreiding van hun pand of<br />

vervanging van de inrichting en/of duurzame bedrijfsmiddelen. Ook kan<br />

een beroep gedaan worden op subsidie bij bedrijfsverplaatsing naar een<br />

betere plek binnen de Kansenzone. Het doel is om per jaar circa acht<br />

subsidies van gemiddeld € 31.000 te verstrekken aan ondernemers uit de<br />

Kansenzone.<br />

In <strong>2010</strong> zijn negen aanvragen in behandeling genomen en zijn er vijf subsidies<br />

verstrekt voor een totaalbedrag van circa € 110.000. Hiervan was circa<br />

€ 42.000 bestemd voor ondernemers uit de K-buurt (twee aanvragen voor<br />

bedrijfsmiddelen) en de rest voor ondernemers van het winkelcentrum ‘t<br />

Gein (drie aanvragen voor verbouwing bedrijfsruimte/bedrijfsmiddelen).<br />

Aangezien de subsidie de helft van de kosten financiert, gaat het om een<br />

totale investering van circa € 220.000.<br />

3. Kwaliteit ondernemerschap<br />

Ondernemershuis<br />

Het Ondernemershuis III biedt advies en begeleiding aan (door)startende<br />

ondernemers uit <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>. Via het Ondernemershuis zijn in<br />

<strong>2010</strong> zevenentwintig ondernemers gestart, zoals koeriersbedrijven en<br />

administratiebureaus. Verder zijn negentien cursussen gehouden op het<br />

gebied van acquisitie, administratie, belastingen, boekhouden, timemanagement,<br />

website bouwen en dergelijke. Het Ondernemershuis organiseerde<br />

een ‘Week van de ondernemer’. Gedurende deze week zijn zes<br />

themabijeenkomsten gehouden op het gebied van onder andere financiering<br />

en subsidiemogelijkheden, ondernemen in het land van herkomst en<br />

internetmarketing. Buiten deze week zijn achtentwintig andere bijeenkomsten<br />

georganiseerd. Het Ondernemershuis ging bij ondernemers in onder<br />

andere Reigersbos en Gein langs om de eigen bekendheid te vergroten.<br />

Ook heeft het Ondernemershuis op het Zomerfestival een meet & greet<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE 21


georganiseerd voor ondernemers en netwerkpartners.<br />

Het project Ondernemershuis III loopt af op 1 april 2011. In samenwerking<br />

met de centrale stad zijn in <strong>2010</strong> de contouren van het nieuwe Ondernemershuis<br />

bedacht waarbij de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten<br />

zijn bepaald: meer aandacht voor gevestigde ondernemers en hun<br />

professionalisering, meer aandacht voor een kwalitatieve instroom van<br />

starters en het opzetten van een netwerkorganisatie met de betrokken<br />

partners. In 2011 worden de uitgangspunten verder uitgewerkt afhankelijk<br />

van de behoeften van de ondernemers in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Startersfonds<br />

Het stadsdeel heeft een eigen Startersfonds dat samenwerkt met Qredits<br />

(het landelijke fonds voor microkredieten) om ondernemers uit <strong>Zuidoost</strong><br />

aan een krediet te helpen voor de (door)start van hun onderneming.<br />

In <strong>2010</strong> is het Startersfonds verlengd tot 1 april 2011 en zijn zeven kredieten<br />

verstrekt aan ondernemers. Zo is er onder meer een krediet verleend<br />

aan een ondernemer die op de markten sieraden verkoopt. Ook is krediet<br />

verstrekt aan een onderneming die verkeersregelaars opleidt en uitzendt<br />

een krediet.<br />

4. Arbeidsmarktbeleid<br />

De economische crisis heeft haar sporen nagelaten. De werkloosheidscijfers<br />

zijn weliswaar iets gunstiger – 6.100 werklozen eind <strong>2010</strong> tegenover<br />

6.500 een jaar eerder – maar het herstel zet nog niet door. Over heel<br />

<strong>2010</strong> was er een afname van acht procent van het aantal niet-werkende<br />

werkzoekenden in <strong>Zuidoost</strong>, terwijl voor heel Amsterdam een afname<br />

van vijftien procent gold. In <strong>2010</strong> heeft het stadsdeel enkele projecten<br />

voor arbeidstoeleiding uitgevoerd. Verder is eind <strong>2010</strong> begonnen met het<br />

opnieuw leven inblazen van een actief netwerk van beslissende partijen<br />

voor de arbeidsmarkt van <strong>Zuidoost</strong> (bedrijfsleven, onderwijs, toeleiders<br />

en diensten). Inzet is om samenwerking te vinden bij de verschillende<br />

gezamenlijke belangen die partijen hebben. Bezuinigingsmaatregelen van<br />

het Rijk maken het moeilijker om werkzoekenden te activeren voor (her)<br />

intreding op de arbeidsmarkt. Het participatiebudget dat Amsterdam<br />

ontvangt, gaat drastisch omlaag. In het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Participatie<br />

2011-2014 van de centrale stad wordt aangekondigd dat daarom<br />

een knip zal worden aangebracht in de dienstverlening. Reïntegratietrajecten<br />

worden alleen nog aangeboden aan goed bemiddelbare werkzoekenden<br />

en niet meer aan werkzoekenden met een grotere afstand tot<br />

de arbeidsmarkt. Van de stadsdelen wordt verwacht dat zij deze laatste<br />

groep een alternatief aanbod doen.<br />

Sociale en maatschappelijke activering<br />

Een deel van de langdurig werklozen met weinig opleiding en kwalificaties<br />

heeft vooral baat bij sociale en maatschappelijke activering Sociale Activeringsplaatsen<br />

en Maatschappelijke Activeringsplaatsen (SAP en MAP).<br />

De SAP- en MAP-projecten zijn in <strong>2010</strong> dan ook voortgezet. <strong>Zuidoost</strong><br />

beschikt over 1.200 SAP- en MAP-plaatsen. Eind <strong>2010</strong> namen 800 mensen<br />

deel.<br />

Mainport <strong>Zuidoost</strong><br />

Het stadsdeel heeft projecten in gang gezet die jongeren en volwassenen<br />

gericht naar kwalificaties en werk leiden. In <strong>2010</strong> zijn deze activiteiten<br />

gebundeld in Mainport <strong>Zuidoost</strong>. In de afgelopen twee jaar zijn in totaal<br />

66 deelnemers op een arbeidsplaats of omscholingstraject geplaatst.<br />

Social return<br />

Als het stadsdeel opdrachten aan derden geeft, worden afspraken gemaakt<br />

over social return. Hierbij gaat het om het vastleggen van sociale<br />

doelen in reguliere overeenkomsten tussen het stadsdeel en bedrijven<br />

(bijvoorbeeld bij de aanbesteding van bouwwerken, infrastructurele werken,<br />

onderhoud en beheer). Aan de opdrachtnemer wordt gevraagd een<br />

deel van de aanneemsom te besteden aan arbeids-, leerling- en stageplaatsen<br />

voor werkzoekenden. De arbeidsplaatsen en leerwerkplekken<br />

die in het kader van social return in <strong>2010</strong> zijn gerealiseerd worden in het<br />

eerste kwartaal van 2011 bekend.<br />

Stageplaatsen<br />

De inspanningen om het tekort aan stageplaatsen voor vmbo- en mbo<br />

leerlingen aan te pakken, zijn voortgezet. De Praktijkbalie, die een betere<br />

afstemming van vraag en aanbod verzorgt, wordt door het stadsdeel<br />

ondersteund. Dit project is inmiddels stopgezet.<br />

Werktoeleiding voor inburgeraars<br />

<strong>Zuidoost</strong> heeft een grote groep inburgeraars. Een deel heeft door<br />

gebrekkige taalbeheersing een baan onder het eigen niveau. Voor deze<br />

22<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE


hoger opgeleide inburgeraars is een project opgezet met als doel hen<br />

te laten doorstromen naar werk met een niveau in overeenstemming met<br />

hun opleiding. Negentien deelnemers van het project zijn erin geslaagd<br />

een (tijdelijke) baan op niveau te krijgen, negen kandidaten krijgen nog<br />

jobcoaching.<br />

5. Kinderopvang<br />

De stadsdelen, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de<br />

wettelijke eisen, hebben medio <strong>2010</strong> ervoor gekozen de handhaving te<br />

verbeteren en te intensiveren. Een gezamenlijk plan van aanpak wordt in<br />

de eerste helft van 2011 uitgebracht.<br />

Naar aanleiding van de zedenzaak in de kinderopvang, eind <strong>2010</strong> en begin<br />

2011, is de aandacht voor handhaving in deze sector toegenomen.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE 23


Beleidstabel<br />

Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Kinderopvang (programmaproduct 020503):<br />

Gekwalificeerde kinderopvang<br />

faciliteert deelname aan of<br />

voorbereiding op de<br />

arbeidsmarkt en biedt bepaalde<br />

groepen opvang die thuis<br />

niet geboden kan worden<br />

vanwege sociaal-medische<br />

redenen<br />

Women @ Work (programmaproduct 020504):<br />

Vanuit Woman @ Work is het<br />

starterstraject voor jonge ondernemers<br />

voortgekomen.<br />

Jonge ( alleenstaande) ouders<br />

in <strong>Zuidoost</strong> hebben veelal een<br />

grote afstand tot het arbeidsmarkt.<br />

Met dit D2 project The<br />

Way up wordt beoogd om<br />

De werkeloosheid terug te<br />

dringen<br />

a Kinderopvang die voldoet aan de wettelijke eisen<br />

b Kinderopvangvoorzieningen zijn in staat kinderen<br />

met een ontwikkelingsachterstand binnen de<br />

reguliere kaders volwaardige opvang te geven<br />

c 100 kinderen van ouders die sociaalmedisch problemen<br />

hebben, kunnen zich verder ontplooien<br />

en ontwikkelen doordat zij gedeeltelijk buiten het<br />

gezin worden opgevangen in een pedagogischeducatieve<br />

omgeving<br />

■ 40 jonge moeders en vaders vinden werk en/of<br />

starten opleiding<br />

■ 20 jonge moeders en vaders starten een eigen<br />

bedrijf; terugdringing van zwart werk<br />

Detailhandel, markten en horeca (programmaproduct 020605):<br />

a De GGD heeft het stadsdeel geadviseerd over<br />

kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Door<br />

aanpassingen in de Wet kinderopvang is er geen<br />

uitbreiding van taken<br />

b Kinderen met een ontwikkelingsachterstand zijn<br />

conform de afspraak met het stadsdeel opgevangen<br />

in de kinderopvang met extra inzet van personeel/middelen<br />

(definitieve resultaten zijn nog niet<br />

bekend)<br />

c 103 kinderen van ouders met een sociaalmedische<br />

indicatie zijn opgevangen in een pedagogischeducatieve<br />

omgeving en kunnen zich hierdoor<br />

verder ontwikkelen en ontplooien<br />

Het project is afgelopen. Bij de vaststelling van<br />

de financiële verantwoording van het ESF-project<br />

Women @ Work heeft het Agentschap van het<br />

Ministerie van SZW de gedeclareerde Btw niet<br />

als kosten geaccepteerd. Nu gebleken is dat een<br />

beroep op de garantstelling van het Ministerie van<br />

Financiën weinig kansrijk wordt geacht, is conform<br />

het voorstel in het najaarsbericht, de vordering<br />

van € 46.759 afgeboekt ten laste van de Reserve<br />

BCF.<br />

803.709 146.000- 748.492 93.297-<br />

0 46.759 0 46.759<br />

Versterking van de concurrentiepositie<br />

van de detailhandel,<br />

markten en horeca<br />

(BA 30, BA 15)<br />

a<br />

■ 3 ondersteunende promotieactiviteiten van de<br />

markten<br />

a<br />

■ Er zijn 2 promotieactiviteiten voor de markten<br />

ondersteund<br />

■ Geen meting (i.v.m. hoge kosten)<br />

■ De kostendekkendheid is tussen de 50 en 55%<br />

530.075 35.000- 464.180 35.000-<br />

24 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Vervolg PP020605<br />

■ In <strong>2010</strong> een nulmeting opzetten en uitvoeren en<br />

op basis daarvan later een streefcijfer en doelstelling<br />

voor verbetering van de uitstraling van deze<br />

markt bepalen<br />

■ Een verbeterde kostendekking tot 58%<br />

b<br />

Amsterdamse Poort<br />

■ In <strong>2010</strong> een nulmeting opzetten en uitvoeren en<br />

op basis daarvan later een streefcijfer en doelstelling<br />

voor de verbetering van deze markt bepalen<br />

■ Verbetering branchering door toevoeging van<br />

hoogwaardige winkelformules<br />

Kraaiennest<br />

■ 2 nieuwe winkeliers voor het winkelcentrum<br />

■ 2 promotionele activiteiten<br />

Reigersbos<br />

■ Derde ster KVO behaald<br />

Ganzenpoort<br />

■ 2 bijeenkomsten met professionele ondernemersvereniging<br />

■ 2 promotionele activiteiten<br />

■ Eerste ster KVO behaald<br />

’t Gein<br />

■ Uitbreiding m² winkelaanbod<br />

■ Branchering verbeteren<br />

■ Eerste ster KVO behaald<br />

Holendrecht<br />

■ 2 nieuwe ondernemers geacquireerd in huidig<br />

winkelcentrum<br />

■ 2 bijeenkomsten met professionele ondernemersvereniging<br />

■ Verbeterde kwaliteit winkelgebied<br />

Venserpolder:<br />

■ Winkeliersvereniging opgericht<br />

■ Uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek KVO<br />

Villa Arena:<br />

■ Eerste ster KVO behaald<br />

■ 3 nieuwe horecaformules in <strong>Zuidoost</strong> waaronder<br />

Palazzo<br />

■ Locatieonderzoek World of Food afgerond<br />

b<br />

Amsterdamse Poort<br />

■ Bij de fysieke vernieuwing zijn twee nieuwe winkelformules<br />

toegevoegd.<br />

Kraaiennest<br />

■ In <strong>2010</strong> heeft de eigenaar 2 winkeliers aan het<br />

aanbod toegevoegd.<br />

■ Het stadsdeel heeft bijgedragen aan één promotieactie<br />

in de kerstperiode.<br />

Reigersbos<br />

■ De derde ster is behaald.<br />

Ganzenpoort<br />

■ De ondernemersverenging Ganzenpoort is twaalf<br />

keer bijeen geweest.<br />

■ <strong>Stadsdeel</strong> droeg bij aan promotie van de KVO<br />

uitreiking.<br />

■ Eerste ster KVO is behaald.<br />

‘t Gein<br />

■ Om de uitbreiding te kunnen realiseren en<br />

branchering te verbeteren is het belangrijk alle<br />

betrokken partijen op één lijn te krijgen vanwege<br />

verdeeld eigendom. Dit proces is in volle gang.<br />

■ De eerste ster is al eind 2009 behaald.<br />

Holendrecht<br />

■ Acquisitie is aan de eigenaar. Het stadsdeel werkt<br />

samen met de eigenaar aan een plan voor de<br />

verbetering van de kwaliteit in Holendrecht<br />

■ De ondernemersvereniging is zeven keer bijeen<br />

geweest.<br />

■ De eerste ster KVO is in korte tijd behaald.<br />

■ De supermarkt is vernieuwd en de overkapping<br />

gesloopt<br />

Venserpolder:<br />

■ De ondernemersvereniging is in oprichting.<br />

■ Verkenning/onderzoek is uitgevoerd.<br />

Villa Arena:<br />

■ De eerste ster KVO is behaald<br />

■ Pallazzo staat dit jaar weer op Hoekenrode. Komst<br />

Marktzicht (café) in de Amsterdamse Poort is<br />

mogelijk gemaakt. De eerste paal is geslagen voor<br />

een Japans restaurant (Ichi E).<br />

■ Voor de World of Food is een ontwikkelaar geselecteerd<br />

en als locatie is een parkeergarage in de<br />

D-buurt gekozen.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE<br />

25


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Stimulering ondernemerschap (programmaproduct 020606):<br />

Het creëren van een aantrekkelijk<br />

ondernemersklimaat,<br />

met speciale aandacht voor de<br />

ontwikkeling van de creatieve<br />

industrie (BA 28, BA 33, BA 27)<br />

a Nota Ondernemerschap vastgesteld<br />

b Een netwerk (klankbordgroep) van ondernemers<br />

c Contacten onderhouden met circa 25 geïnteresseerde<br />

ondernemers die gekoppeld zijn aan<br />

mogelijke locaties<br />

d Locaties voor de 1.400 m² kleinschalige betaalbare<br />

bedrijfsruimten in kaart brengen<br />

e De lastendruk is afgenomen met 10% voor (startende)<br />

ondernemers o.a. door het ondernemersloket<br />

en digitaal horecaloket in <strong>2010</strong> (dit sluit aan bij<br />

het beleid van de gemeente Amsterdam)<br />

f Uitvoering Investeringsregeling:<br />

■ 12 Aanvragen in behandeling genomen<br />

gedurende <strong>2010</strong><br />

■ 8 Subsidies verstrekt van gemiddeld € 31.250<br />

aan ondernemers uit de Kansenzone<br />

g 5 kredieten verstrekt van gemiddeld € 1.800 aan<br />

(door)startende ondernemers uit <strong>Zuidoost</strong> in de<br />

periode t/m 30 juni <strong>2010</strong><br />

h Besluit genomen over het vervolg Startersfonds<br />

i 15 starters in begeleiding<br />

a Discussienotitie Ondernemersbeleid <strong>Zuidoost</strong><br />

<strong>2010</strong>-2015 (februari <strong>2010</strong>) vastgesteld<br />

b Er is een netwerk van experts/ondernemers<br />

beschikbaar die voor verschillende lopende vraagstukken<br />

worden ingeschakeld.<br />

Ook is het netwerk van ondernemers en instellingen<br />

(KvK, belastingdienst, bankinstellingen,<br />

consultants, etc.) verder in opbouw (t.b.v. o.m.<br />

vervolg OH)<br />

c Er is contact met een veelvoud aan ondernemers<br />

met een zekere ruimte- en ondernemingsbehoefte.<br />

Locaties worden onderzocht en besproken met<br />

betrokkenen<br />

d ■ Locaties voor kleinschalig bedrijfsvastgoed<br />

worden continu gezocht alsmede potentiële<br />

investeerders.<br />

■ Frankemaheerd (880m 2 ) wordt deels ingericht<br />

voor kleinschalig bedrijfsvastgoed.<br />

■ Verder is voor de nieuwbouwlocatie Kortvoort<br />

(700m 2 ) afgesproken met de ontwikkelaar dat er<br />

ruimte voor kleinschalig bedrijfsvastgoed wordt<br />

opgenomen in de plannen.<br />

■ In het Amstel III-gebied zijn mogelijkheden<br />

onderzocht voor de realisatie van kleinschalig<br />

vastgoed. Zo is bijvoorbeeld Holendrecht<br />

Centre bekeken voor transformatie. Daar staat<br />

momenteel 26.000 m 2 kantoorruimte leeg<br />

e ■ Er is gewerkt aan het verminderen van de regelen<br />

lastendruk. Meetinstrument ontbreekt<br />

■ Ondernemersloket en digitaal horecaloket zijn<br />

operationeel. Hoeveel dit bijdraagt aan de<br />

vermindering van de regel- en lastendruk is niet<br />

gemeten<br />

f Uitvoering Investeringsregeling Kansenzones:<br />

■ 9 aanvragen in behandeling genomen<br />

gedurende <strong>2010</strong>.<br />

■ 5 subsidies verstrekt voor een totaal bedrag van<br />

circa € 110.000 en gemiddeld € 22.000 per<br />

subsidie<br />

645.533 162.528- 542.898 178.376-<br />

26 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Vervolg PP020606 g Over de periode tot en met 30 juni <strong>2010</strong> zijn 5<br />

kredieten verstrekt van gemiddeld €14.220<br />

h Besluit genomen voortzetting Startersfonds tot 1<br />

april 2011<br />

i Ondernemerproeftuin is niet gerealiseerd, omdat<br />

samenwerkende stadsdelen geen belangstelling<br />

meer hadden voor dit initiatief. Wel zijn er via het<br />

Ondernemershuis 20 ondernemers gestart<br />

Arbeidsmarktbeleid (programmaproduct 020607):<br />

De werkloosheid is teruggedrongen<br />

en de startpositie<br />

van werkzoekenden op de<br />

arbeidsmarkt is verbeterd<br />

(BA 18, BA 22, BA 24, BA 25,<br />

BA 34, BA 35, BA 38, BA 55)<br />

a In <strong>2010</strong> zijn ca. 300 langdurig werklozen op een<br />

SAP/MAP-project geplaatst (sociale en maatschappelijke<br />

activering)<br />

b In <strong>2010</strong> zijn ca. 50 bewoners vanuit Kansrijk <strong>Zuidoost</strong><br />

op een werkbegeleidingstraject geplaatst<br />

c In <strong>2010</strong> zijn ca. 50 bewoners vanuit Mainport op<br />

een werktoeleidingstraject geplaatst<br />

d Bij opdrachten van het stadsdeel worden sociale<br />

nevendoelstellingen vastgelegd<br />

a Het stadsdeel heeft 790 sociaal activeringsplaatsen/maatschappelijke<br />

activeringsplaatsen (SAP/<br />

MAP) geworven tot <strong>2010</strong>. Volgens cijfers van DWI<br />

zijn er 662 klanten geplaatst<br />

b 77 kandidaten hebben zich aangemeld voor<br />

het project Kansrijk. 41 kandidaten zijn geschikt<br />

bevonden voor een traject naar werk. 16 bewoners<br />

hebben een baan gevonden, 25 kandidaten<br />

krijgen nazorg door Kansrijk <strong>Zuidoost</strong><br />

c Met Mainport <strong>Zuidoost</strong> zijn in 2009-<strong>2010</strong> in totaal<br />

462 kandidaten geworven, waarvan uiteindelijk 117<br />

deelnemers in training zijn genomen. Hiervan hebben<br />

52 mensen een baan gekregen, 14 mensen<br />

zijn op een leerwerkbaan of op een scholingstraject<br />

geplaatst. Na afloop van Mainport zijn nog 4<br />

deelnemers doorbemiddeld naar een baan<br />

d Het resultaat in 2009/<strong>2010</strong> (werving 42 kandidaten,<br />

28 toegelaten tot het project). Plaatsing van 19<br />

kandidaten. 9 kandidaten kregen jobcoaching. Het<br />

project Hoger opgeleiden, voor weer 50 kandidaten,<br />

is in <strong>2010</strong> Europees aanbesteed. De werving is<br />

in oktober <strong>2010</strong> van start gegaan. Op 31 december<br />

zijn 11 kandidaten gestart met dit traject naar<br />

werk<br />

759.775 50.000- 554.450 5.764-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE<br />

27


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Ondernemershuis (programmaproduct 020609):<br />

Het bevorderen van ondernemerschap<br />

en de kwaliteit van<br />

ndernemerschap (BA 26)<br />

a ■ Advies en begeleiding van 25 succesvolle<br />

starters per jaar<br />

■ 25 succesvolle aanvragen realiseren bij diverse<br />

startersfondsen (zie BA 28, BA 32)<br />

b Professionele voorlichting in de vorm van cursussen<br />

en netwerkbijeenkomsten gerealiseerd.<br />

Voor <strong>2010</strong> staan er voorlopig 17 cursussen/netwerkbijeenkomsten<br />

ingepland (waarvan 6 van 6<br />

dagdelen, 2 van 3 dagdelen, 7 van 2 dagdelen en<br />

2 van 1 dagdeel)<br />

c ■ Eén loket voor alle ondernemersvragen gerealiseerd<br />

■ De bereikbaarheid door openstelling van 50<br />

weken en 1.400 uur per jaar gerealiseerd<br />

d Meetinstrument ontwikkeld om het effect van<br />

begeleiding van bestaande ondernemingen te<br />

meten<br />

a Via het Ondernemershuis zijn 20 ondernemers<br />

gestart in <strong>2010</strong><br />

b In <strong>2010</strong> zijn er in totaal 19 cursussen gehouden via<br />

het Ondernemershuis waarvan:<br />

■ 5 van 6 dagdelen<br />

■ 2 van 3 dagdelen<br />

■ 5 van 2 dagdelen<br />

■ 7 van 1 dagdeel<br />

■ Daarnaast zijn er bijeenkomsten gehouden:<br />

■ 19 quickscanbijeenkomsten in het<br />

Nederlands<br />

■ 6 quickscanbijeenkomsten in het Engels<br />

■ 3 netwerkbijeenkomsten<br />

■ Tijdens de week van de Ondernemer zijn 6<br />

themabijeenkomsten gehouden<br />

c ■ Er is een digitaal loket voor ondernemers<br />

■ Daarnaast is het Ondernemershuis bereikbaar<br />

voor (startende) ondernemers en is doelstelling<br />

gehaald<br />

d Er is geen meetinstrument ontwikkeld om het<br />

effect van begeleiding te meten. Dit aspect is wel<br />

meegenomen in de evaluatie van Ondernemershuizen<br />

in Amsterdam<br />

517.390 225.000- 543.368 225.000-<br />

Financieringsfonds voor starters (programmaproduct 020610):<br />

Het stimuleren van ondernemerschap.<br />

(BA 28, BA32)<br />

■ 5 Kredieten verstrekken van gemiddeld € 18.000<br />

aan (door)startende ondernemers uit <strong>Zuidoost</strong> in<br />

de periode tot en met 30 juni <strong>2010</strong><br />

■ Besluit genomen over het vervolg Startersfonds<br />

■ 15 Starters in begeleiding<br />

■ Meetinstrument ontwikkeld<br />

Over de periode tot en met 31 december <strong>2010</strong> zijn<br />

7 kredieten verstrekt in het kader van het Startersfonds<br />

25.000 0 4.260 0<br />

28 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Marktbeheer (programmaproduct 020701):<br />

Economisch gezond<br />

draaiende markten<br />

a Een bezettingspercentage van 95%<br />

b Notitie Thema- en zondagsmarkten gereed<br />

c Een verbeterde kostendekking tot 58% uiterlijk in<br />

2014<br />

a Het bezettingspercentage per marktlocatie verschilt,<br />

evenals het aantal kramen. De gemiddelde<br />

plaatsbezetting van de markten in <strong>Zuidoost</strong> bedroeg<br />

86,2%. Per markt is gemiddeld de volgende<br />

bezetting gerealiseerd:<br />

■ Anton de Komplein op maandag en donderdag<br />

(142 kramen) 82,6% (in 2009: 78,6%)<br />

■ Kraaienest op dinsdag en vrijdag (146 kramen)<br />

74,2% (in 2009: 72,7% met 131 kramen)<br />

■ Reigersbos op woensdag (135 kramen) 86,2<br />

(in 2009: 88,6%)<br />

■ Ganzenhoef op zaterdag (135 kramen) 94%<br />

(in 2009: 98%)<br />

b De thema- en zondagsmarkten worden opgenomen<br />

in de marktennota die in 2011 gereed is<br />

c De kostendekkendheid van het markttarief bedroeg<br />

in <strong>2010</strong> 48,7 % (2009: 54,88%)<br />

1.023.205 518.130- 962.040 468.700-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE<br />

29


Financiële toelichting<br />

PRG02 Werk, inkomen en economie<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 4.665.892 3.602.366 4.304.687 3.819.688 484.999<br />

Totaal opbrengsten 2.227.905 1.313.130 1.089.899 959.378 -130.521<br />

Saldo 2.437.987 2.289.236 3.214.788 2.860.310 354.478<br />

Ten opzichte van de Begroting <strong>2010</strong> heeft dit programma per saldo een<br />

onderschrijding van € 350.000. Er is sprake van € 485.000 lagere kosten en<br />

€ 130.000 lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting op de<br />

belangrijkste afwijkingen.<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

Kinderopvang lagere kosten en opbrengsten voor totaal € 53.000<br />

(PP020503)<br />

In <strong>2010</strong> zijn minder inspecties m.b.t. kinderopvang in rekening gebracht<br />

door de GGD. Hierdoor is € 17.000 minder aan rijksvergoedingen ontvangen.<br />

Het niet bestede bedrag van € 35.000 zal conform afspraken met de<br />

centrale stad worden ingezet in 2011.<br />

Detailhandel, markten en horeca lagere kosten voor totaal € 65.000<br />

(PP020605)<br />

De lagere kosten zijn als volgt te verklaren:<br />

■ Er zijn minder kosten (€ 12.000) gemaakt voor de afronding van het project<br />

Bun Sani (Pilot Vernieuwd buren-bel-systeem).<br />

■ IVES-budget <strong>2010</strong> ad € 50.000 is niet besteed door vertraging in de uitvoering<br />

van de projectplannen. De eerste uitgaven zullen naar verwachting<br />

in het voorjaar 2011 plaatsvinden<br />

Stimulering ondernemerschap lagere kosten ad € 102.000<br />

(PP020606) hogere opbrengsten ad € 16.000<br />

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen:<br />

■ Project Amstel III (€ 40.000) is in <strong>2010</strong> niet van start gegaan vanwege<br />

vertraging in de uitvoering van het project door de centrale stad.<br />

■ Het IVES-budget Economische Kansenzone ad € 26.000 is niet besteed<br />

in <strong>2010</strong>.<br />

■ Het project Greenhub is in <strong>2010</strong> niet gestart omdat de opdrachtnemer<br />

geen concreet projectplan heeft voorgesteld. Het budget voor de cofinanciering<br />

door het stadsdeel van € 50.000 valt hierdoor vrij.<br />

■ Hogere bijdrage van de gemeente Amsterdam voor de hogere kosten<br />

van de inhuur van de projectleiding Economische Kansenzone BDU<br />

(€ 28.000).<br />

■ De kosten en opbrengsten van projecten in het kader van de prachtwijken<br />

bij het Winkelcentrum Ganzenpoort en Kraaiennest zijn € 20.000<br />

lager dan begroot. In de bijlage Prachtwijken wordt dit toegelicht.<br />

■ De kosten en opbrengsten van het project in het kader van de prachtwijken<br />

ter ondersteuning van zelfstandige professionals zijn € 8.000<br />

hoger dan begroot.<br />

Arbeidsmarktbeleid (PP020607) lagere kosten ad € 205.000<br />

lagere opbrengsten ad € 44.000<br />

■ Voor de uitvoering van de aanjaagfunctie in het kader van de economische<br />

stimulering arbeidsmarktbeleid (budget € 65.000), die zou moeten<br />

leiden tot het succesvol matchen van de vraag van nieuwe ondernemers<br />

met werkloze inwoners van <strong>Zuidoost</strong>, zijn in <strong>2010</strong> geen aanvragen ingediend.<br />

■ Lagere besteding Participatiecentrum, duale trajecten ad € 53.000.<br />

Enerzijds komt dit omdat de belangstelling voor deelname aan trajecten<br />

is tegengevallen en anderzijds omdat trajecten doorlopen in 2011.<br />

Vanwege de lagere kosten is er ook minder onttrokken aan de Reserve<br />

Inburgering.<br />

■ Lagere uitgaven ad € 44.000 voor het project Vrouwen aan het werk,<br />

omdat de middelen uit de Wijkaanpak (Buurtuitvoeringsprogramma<br />

EGK-buurt) pas laat beschikbaar kwamen in <strong>2010</strong>. De restantmiddelen<br />

30<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE


zullen in 2011 worden besteed. De lagere uitgaven voor het project<br />

Vrouwen aan het werk resulteert tevens in een lagere bijdrage uit het<br />

budget Wijkaanpak van € 44.000.<br />

■ De per saldo lagere besteding bij Stagecontactpunt/ Arbeidsmarktbeleid/<br />

Arena-initiatief ad € 43.000 houdt voornamelijk verband met het<br />

vervallen van de subsidiebijdrage voor Praktijkbalie <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Ondernemershuis (PP020609) hogere kosten ad € 25.000<br />

■ Voor de afwikkeling van het Ondernemershuis II is in <strong>2010</strong> een naheffingsaanslag<br />

ontvangen van de Belastingdienst. In de jaarrekening 2009<br />

was hiervoor een bedrag van € 90.000 opgenomen. De uiteindelijke<br />

aanslag was € 25.000 hoger.<br />

Financieringsfonds voor starters (PP020610) lagere kosten ad € 20.000<br />

■ De lagere kosten voor het beheer van het Startersfonds door externen<br />

wordt veroorzaakt doordat er minder beroep op is gedaan.<br />

Marktbeheer (PP020701) lagere kosten ad € 61.000<br />

lagere opbrengsten ad € 50.000<br />

■ De lagere opbrengsten zijn met name het gevolg van het achterblijven<br />

van de begrote inkomsten uit de in <strong>2010</strong> ingevoerde vuiltoeslag voor<br />

marktkooplieden.<br />

■ De kosten m.b.t. het marktbeheer zijn € 61.000 lager uitgevallen dan<br />

begroot. Dit betreft met name de lagere schoonmaakkosten markten en<br />

kosten toezicht en administratie.<br />

2. Ombuigingen<br />

De volgende ombuigingen in het programma Werk, inkomen en economie<br />

zijn gerealiseerd:<br />

■ WIW-inlening € 56.000<br />

■ Kinderopvang € 30.000<br />

■ Arbeidsmarktmonitor € 5.000<br />

■ Werkgeversconferentie € 18.000<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Prioriteiten<br />

Social return<br />

Dit budget is volledig tot besteding gekomen in <strong>2010</strong><br />

€ 33.000 (S)<br />

Greenhub<br />

<strong>2010</strong> € 50.000 (I)<br />

Het stadsdeel heeft in 2009 € 50.000 gereserveerd ten behoeve van cofinanciering<br />

van het project Greenhub. Aan de initiatiefnemers is aangegeven<br />

om met een deugdelijk plan te komen. Echter is door de initiatiefnemers<br />

geen voorstel ingediend in <strong>2010</strong>. Het project Greenhub wordt niet<br />

meer uitgevoerd.<br />

Economische stimulering arbeidsmarktbeleid <strong>2010</strong> € 200.000 (I)<br />

In <strong>2010</strong> is een bedrag van € 90.000 tot besteding gekomen. Om een<br />

aantal succesvolle initiatieven en activiteiten in <strong>2010</strong> voort te zetten, is<br />

besloten om het restant budget van € 110.000 naar volgend jaar mee te<br />

nemen. Naar verwachting zal de totale besteding medio 2011 afgerond<br />

zijn. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in <strong>2010</strong>:<br />

■ Er is € 25.000 uitgegeven aan een locatieonderzoek voor het project<br />

World of Food door Bureau Lingotto. Het concept wordt verder uitgewerkt<br />

in 2011.<br />

■ Er is € 35.000 bijgedragen aan een winkelcentramanager voor de verbetering<br />

van de kwaliteit van het winkelaanbod en veiligheid. In samenwerking<br />

met ondernemers, eigenaren van winkelcentra, politie en brandweer<br />

is gewerkt aan de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen<br />

(KVO) voor de winkelcentra Reigerbos, Ganzenpoort, Holendrecht en<br />

Villa Arena. Hier wordt verder aan gewerkt in 2011.<br />

■ <strong>Zuidoost</strong> heeft een bijdrage van € 7.500 geleverd aan de promotieactie<br />

van het winkelcentrum Kraaiennest.<br />

■ Aan het beheer van het Startersfonds is € 2.500 uitgegeven. Startersfonds<br />

<strong>Zuidoost</strong> is in <strong>2010</strong> uitgevoerd door Qredits. Over de periode tot<br />

en met 31 december <strong>2010</strong> zijn zeven kredieten verstrekt. Verder is er in<br />

<strong>2010</strong> besloten het Startersfonds te continueren tot 1 april 2011.<br />

■ Aan de projectleider Economische Kansenzone is € 30.000 bijgedragen.<br />

In <strong>2010</strong> zijn negen subsidieaanvragen in behandeling genomen. Hiervan<br />

zijn vijf subsidies toegekend.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE 31


■ Er waren geen marktinitiatieven waar <strong>Zuidoost</strong> een bijdrage aan kon<br />

leveren voor de ontwikkeling van kleinschalige betaalbare bedrijfsruimten.<br />

■ Er is een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar het Ondernemershuis<br />

III.<br />

Impuls versterking economische structuur <strong>2010</strong>-2015 <strong>2010</strong> € 50.000 (I)<br />

Om snel en adequaat in te kunnen spelen op marktinitiatieven is er een<br />

EZ-werkbudget ingesteld. Het stadsdeel zoekt gericht naar geschikte ondernemers<br />

en een projectontwikkelaar. In de voorbereidende fase moet<br />

er snel geschakeld kunnen worden, maar de private partijen bepalen het<br />

moment waarop ze gaan investeringen. In <strong>2010</strong> zijn door de economische<br />

crisis geen initiatieven van de grond gekomen.<br />

4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserves<br />

Bij dit programma hoort de volgende reserve:<br />

■ bestemmingsreserve Werk, inkomen en economie (WIE)<br />

4.2 Voorzieningen<br />

Bij dit programma hoort de volgende voorziening:<br />

■ voorziening Bezwaarschriften Kansenzone<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

Sweet Store<br />

€ 70.000 (I)<br />

Het beschikbare budget is in <strong>2010</strong> volledig tot besteding gekomen.<br />

Stagecontactpunt<br />

€ 75.000 (I)<br />

Van het beschikbare budget is in totaal € 41.000 besteed. De onderbesteding<br />

houdt verband met het niet meer verstrekken van de subsidiebijdrage<br />

aan het ROC voor de Praktijkbalie <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Bun Sani<br />

€ 12.000 (I)<br />

Het beschikbaar gestelde budget is niet aangewend vanwege minimale<br />

onderzoekskosten in <strong>2010</strong>.<br />

Moties<br />

■ Motie 114 Notitie toekomst Ondernemershuizen: naar verwachting<br />

medio 2011.<br />

■ Motie 108 Ondernemersprijs i.s.m. Ondernemershuis: naar verwachting<br />

voorjaar 2011<br />

32<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE


PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG02 WERK, inkomen en ecONOMIE 33


34 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG


Programma 3 Zorg<br />

Inleiding<br />

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd op<br />

basis van het Integraal Wmo-beleidsprogramma <strong>Zuidoost</strong> 2008-<strong>2010</strong>. Dit<br />

beleidsprogramma brengt veranderingen met zich mee en leidt tot een<br />

herijking van het welzijnsbeleid. In samenwerking met de centrale stad<br />

en stadsdelen is een Wmo-basispakket individuele zorg- en welzijnsproducten<br />

opgesteld voor de brede doelgroep mensen met een fysieke en/<br />

of psychische beperking. In <strong>2010</strong> is onderzocht hoe een basispakket voor<br />

collectieve welzijnsdiensten eruit zou moeten zien.<br />

Aparte aandacht heeft de uitvoering van een op preventie gericht armoedebeleid<br />

dat uitgaat van een gedegen analyse van de armoede in<br />

<strong>Zuidoost</strong>. De aanpak van armoede wordt via twee beleidssporen gerealiseerd.<br />

Ten eerste via de actieve en individuele ‘huis-aan-huisaanpak’ van<br />

Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> en ten tweede door intensivering en verbreding van<br />

flankerende maatregelen op het gebied van preventie en voorlichting. Uit<br />

de rapportages van Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> over 2009 en <strong>2010</strong> blijkt dat met de<br />

huis-aan-huisaanpak veel bewoners met financiële en sociale problemen<br />

worden bereikt.<br />

In het Loket Zorg en Samenleven, dat op 1 januari 2007 geopend is in het<br />

stadsdeelkantoor, kunnen bewoners van <strong>Zuidoost</strong> terecht voor informatie,<br />

advies en hulpverlening op het gebied van huisvesting, zorg en welzijn.<br />

Verschillende welzijnsorganisaties houden hier spreekuur. Om de bekendheid<br />

van het loket te vergroten is op diverse manieren voorlichting<br />

gegeven, bijvoorbeeld via de radio en met een mobiel loket op het Anton<br />

de Komplein. In <strong>2010</strong> is een tweede spreekuur geopend in de woonservicewijk<br />

Holendrecht, in de Buurtentrée van Stadgenoot. Dit werd goed<br />

bezocht. Deze grotere aandacht heeft ertoe geleid dat meer bewoners<br />

informatie en advies hebben gevraagd bij het Loket Zorg en Samenleven.<br />

In <strong>2010</strong> zijn de mogelijkheden onderzocht om de samenwerking te bevorderen<br />

tussen de verschillende stadsdeelonderdelen die direct contact<br />

hebben met burgers met een informatie en hulpvraag, zoals het Loket<br />

Zorg en Samenleven, Meldpunt Zorg en Overlast en Kansrijk <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Het is de bedoeling om zo betere hulp te bieden aan bewoners.<br />

Relevante beleidsnotities<br />

Wmo<br />

■ Integraal Wmo-beleidsprogramma <strong>Zuidoost</strong> 2008-<strong>2010</strong> (2008)<br />

■ Bestuurlijk document ‘De Wmo in Amsterdam’ (2006)<br />

Woonservicewijken<br />

■ De keuze voor een volgende woonservicewijk in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong><br />

(2009)<br />

■ Maatschappelijke Steunsystemen Meedoen,<br />

Plan van Aanpak Maatschappelijke Steunsystemen <strong>Zuidoost</strong> (2009)<br />

■ Implementatieplan Woonservicewijk Holendrecht (2008)<br />

■ Woonservicepact Amsterdam (voor de realisatie van Amsterdamse<br />

woonservicewijken 2007-<strong>2010</strong>)<br />

■ Basiswerkafspraken Maatschappelijke Steunsystemen voor de<br />

Amsterdamse Stadsdelen (2008)<br />

Mantelzorg<br />

■ Plan van Aanpak Basispakket Mantelzorg <strong>Zuidoost</strong> (2009)<br />

Armoedebeleid<br />

■ Plan van Aanpak Armoedebeleid (2007)<br />

■ Als noppes, kasmoni en susu niet meer werken.<br />

(Contourennota aanpak armoede in <strong>Zuidoost</strong>) (2006)<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG 35


Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

In de periode van 1 januari 2007 tot 1 januari 2011 wordt de Wet<br />

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stap voor stap geïntroduceerd.<br />

In deze periode kristalliseren visie en beleid uit; worden de nieuwe taken<br />

overgenomen; worden de voorzieningen op het gewenste niveau<br />

gebracht of bijgesteld; wordt een hoogwaardige dienstverlening en een<br />

stevige uitvoeringsorganisatie geoperationaliseerd. Wij kiezen voor een<br />

integraal beleid waarbij rekening gehouden wordt met de ‘couleur locale’.<br />

Dit zal richting gevend zijn voor de afstemming over nog te decentraliseren<br />

taken en bevoegdheden binnen de Wmo.<br />

Ontwikkelingen<br />

1. Maatschappelijke dienstverlening<br />

Voorlichting<br />

Er is veel gedaan om bewoners te informeren over de beschikbare zorgen<br />

welzijnsvoorzieningen. Het gaat hierbij niet alleen om betere informatie,<br />

maar ook om het optimaliseren en verbreden van de informatie;<br />

daarom wordt in de voorlichting voortdurend gewezen op het samenhangend<br />

dienstenaanbod.<br />

Diverse organisaties en zelforganisaties hebben informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten<br />

uitgevoerd op verschillende thema’s. Zo is aan hulpverleners<br />

informatie over dementie gegeven.<br />

Daarnaast geven medewerkers van het Loket Zorg en Samenleven voorlichting<br />

door onder meer via de radio en via zelforganisaties. Folders over<br />

diverse Wmo-thema’s worden regelmatig uitgebracht. In Holendrecht<br />

is het Loket Zorg en Samenleven een spreekuur begonnen. Het aantal<br />

mensen dat hier informatie over zorg- en welzijnsvoorzieningen vraagt,<br />

vertoont een stijgende lijn. Dit is zo goed bevallen dat het idee bestaat<br />

om in andere wijken ook spreekuren te gaan draaien.<br />

Met de diverse aanbieders is verder gewerkt aan een meer outreachende<br />

aanpak: aanbieders zijn bereikbaar op de plaats waar de cliënt zich<br />

bevindt. In de gesprekken over de subsidieprestaties is het outreachend<br />

werken een vast onderdeel. Dit leidt bijvoorbeeld tot het geven van voorlichting<br />

bij diverse organisaties door Humanitas. Een ander voorbeeld is<br />

het project In de buurt van Markant (instelling voor mantelzorgondersteuning),<br />

die een spreekuur in de wijk houdt en voorlichting in de wijk geeft.<br />

Preventie<br />

In <strong>2010</strong> is meer aandacht geweest voor preventieve activiteiten. Naast de<br />

informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten die in de voorgaande alinea’s<br />

besproken zijn, gaat het outreachend werken onverminderd door. De<br />

bewonersadviseurs van Kansrijk <strong>Zuidoost</strong>, de Vroeg-erop-af-medewerkers<br />

die bij acute huurschulden langsgaan bij bewoners, ouderenadviseurs<br />

van MaDi en bewonersadviseurs van de GGD zijn ook in <strong>2010</strong> de wijken<br />

ingegaan en hebben veel mensen bereikt. Het resultaat: mensen met een<br />

acute hulpvraag, bijvoorbeeld bij schulden, konden eerder worden geholpen.<br />

Daardoor hoefden minder mensen gebruik te maken van de schuldhulpverlening<br />

en is er het hele jaar geen wachtlijst is geweest.<br />

Gezondheidsbevordering<br />

Een goede gezondheid is een basisvoorwaarde om te kunnen participeren<br />

in onze samenleving. Uit een analyse van Kansrijk over de gezondheidservaring<br />

van bewoners in de EGK-buurt blijkt dat veel bewoners<br />

gezondheidsklachten hebben. Naar aanleiding daarvan is in september<br />

een gezondheidsmarkt georganiseerd. Aan deze markt namen dertig<br />

aanbieders deel uit verschillende sectoren (zorg, sport, lokale organisaties).<br />

De markt is bezocht door 1.200 bewoners. Dit succes zal in 2011 een<br />

vervolg krijgen.<br />

Woonservicewijken<br />

In <strong>2010</strong> is een convenant ondertekend voor de tweede woonservicewijk<br />

van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>: de Kplus. Woonservicewijken zijn wijken waarin<br />

naast geschikte woningen ook een goede zorginfrastructuur en welzijns-<br />

en mobiliteitsvoorzieningen worden geboden zodat het dagelijks<br />

functioneren mogelijk blijft en de sociale participatie behouden wordt.<br />

De nieuwe woonservicewijk bestaat uit de wijken K-buurt, Nellestein en<br />

Driemond. Om de betrokkenheid van bewoners bij de woonservicewijk te<br />

vergroten, hebben ook bewonersorganisaties het convenant ondertekend<br />

en voeren zij activiteiten uit. Zo geeft het Platform Gehandicapten en<br />

Ouderen in de Kplus voorlichting aan mensen met een beperking.<br />

Het eerste gebied dat tot woonservicewijk werd ontwikkeld, is Holen-<br />

36<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG


drecht. Deze woonservicewijk is in 2009 van start gegaan. De plannen waren<br />

erg verweven met de plannen voor de stedelijke vernieuwing. Omdat<br />

de stedelijke vernieuwing vertraagd is, is er een voortgangsrapportage<br />

gemaakt die een aanpassing bevat op de oorspronkelijke plannen en rekening<br />

houdt met de vertraging in de stedelijke vernieuwing. Begin 2011<br />

wordt dit rapport gepresenteerd.<br />

Een deel van het woonservicewijkbudget is ingezet voor bewoners uit de<br />

toekomstige woonservicewijken zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven<br />

wonen. Zo zijn middelen aan MaDi verstrekt om de zelfredzaamheid<br />

van zelfstandige ouderen te bevorderen en er zijn middelen ingezet als<br />

ondersteuning aan de woongroep Foe Ooi Leeuw, een woonproject voor<br />

Chinese ouderen. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor een dependance<br />

van het Loket Zorg en Samenleven in woonservicewijk Holendrecht,<br />

die voldoet aan de toegankelijkheidseisen.<br />

2. <strong>Stadsdeel</strong>tafels<br />

<strong>Stadsdeel</strong>tafels coördineren de zorg aan mensen die kampen met meervoudige<br />

problemen. Die coördinatie is nodig omdat de zorgstructuur<br />

ingewikkeld is en de mensen om wie het gaat vaak de vaardigheden<br />

missen om er gebruik van te maken. Tussen de zorg- en hulpverleners en<br />

zorgniveaus is vaak onvoldoende afstemming. Dat komt onder andere<br />

door de verdeling van verantwoordelijkheden, verschillende financieringsstromen<br />

en organisatievereisten. Het leidt tot versnippering en daarmee<br />

tot ineffectiviteit en frustraties, zowel bij de mensen die hulp vragen als bij<br />

zorgverleners die de hulp moeten bieden.<br />

Om het zorgaanbod beter af te stemmen, kwamen er de afgelopen jaren<br />

steeds meer multidisciplinaire overleggen. Deze overleggen zijn ingericht<br />

op basis van aandachtsveld (criminaliteit, overlast, isolement, geweld,<br />

zorg), gebied (buurtnetwerken) en leeftijd (jeugd, gezinnen, volwassenen).<br />

Bij een deel van deze casuïstiektafels heeft het stadsdeel de procesregie,<br />

bij een ander deel ligt die bij externe partijen.<br />

Op 31 augustus <strong>2010</strong> stemde het dagelijks bestuur in met de visie op<br />

stadsdeeltafels: naar een effectieve coördinatie van zorg aan kinderen,<br />

gezinnen en (jong) volwassenen in <strong>Zuidoost</strong>. Er zijn drie stadsdeeltafels ingericht,<br />

één voor elk van de hier genoemde groepen, die in de plaats komen<br />

van de zes casuïstiektafels waarover het stadsdeel de regie voerde.<br />

Hoofddoel van de stadsdeeltafels is een effectieve en efficiënte coördinatie<br />

van zorg voor deze groepen. Het stadsdeel stuurt de stadsdeeltafels<br />

aan en versterkt hierdoor de regie op het proces, de samenwerking<br />

tussen hulpverleners, de planning en de resultaten. De stadsdeeltafels<br />

vormen geen extra laag maar juist de verbinding in de bestaande zorgstructuur.<br />

Zij werken onderling en ook met stadsdeelloketten en andere<br />

casuïstieknetwerken in het stadsdeel samen. Daarnaast bouwen de<br />

coördinatoren intensieve relaties op met het alledaagse veld: de scholen,<br />

kinderopvang, huisartsen, gezondheidscentra, woningcorporaties, hulpverleners,<br />

zelforganisaties, etc.<br />

Hun werkwijze is eenduidig (één - nog te bekrachtigen - stedelijk convenant,<br />

hetzelfde werkproces en registratie- en informatiesysteem). Per 1<br />

januari 2011 zijn de stadsdeeltafels operationeel. Samenwerking, werkproces,<br />

registratie, monitoring, kwaliteits- en effectmeting zullen in de loop<br />

van 2011 al werkende worden uitgewerkt en geoptimaliseerd.<br />

De stadsdeeltafel Volwassenen richt zich op volwassen burgers met<br />

meervoudige en/of complexe problemen die ertoe kunnen leiden dat zij<br />

overlast veroorzaken. De twee overige stadsdeeltafels worden besproken<br />

in programma 4.<br />

3. Civil society<br />

Door de invoering van de Wmo wordt de inzet van vrijwilligers steeds<br />

belangrijker. Ook in <strong>2010</strong> is het vrijwilligerswerk zo veel mogelijk gestimuleerd<br />

en waar mogelijk gefaciliteerd. Voor ondersteuning, informatie en<br />

advies, bemiddeling en deskundigheidsbevordering kunnen vrijwilligers<br />

en vrijwilligersorganisaties terecht bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam,<br />

vestiging <strong>Zuidoost</strong>, die gehuisvest is in het CEC-gebouw. Op 18 december<br />

werd een Vrijwilligersdag <strong>Zuidoost</strong> georganiseerd waarop het dagelijks<br />

bestuur zijn waardering uitte voor de bijdragen van alle vrijwilligers in<br />

<strong>Zuidoost</strong>.<br />

De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers wordt steeds meer<br />

erkend, ook door mantelzorgers zelf. Het mantelzorgspreekuur wordt<br />

steeds vaker bezocht. Het basispakket mantelzorg is in 2009 ingevoerd<br />

en het ondersteuningsaanbod is in <strong>2010</strong> uitgebreid. Om mantelzorgers te<br />

bereiken is samenwerking met sleutelfiguren uit de gemeenschap, lokale<br />

organisaties, kerken en onderwijs onontbeerlijk. Het blijft echter nog<br />

steeds moeilijk om jonge mantelzorgers te bereiken. In <strong>2010</strong> zijn hiertoe<br />

verscheidene projecten uitgevoerd, waaronder het geven van voorlichting<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG 37


op scholen van het voortgezet onderwijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie<br />

van het stadsdeel werd een jonge mantelzorgster in het zonnetje gezet; zij<br />

ontving de jaarlijkse themaprijs.<br />

38<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG


Beleidstabel<br />

Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Maatschappelijke dienstverlening (programmaproduct 030501):<br />

■ Een beter functioneren<br />

van kwetsbare inwoners in<br />

sociale omgeving (BA 42)<br />

■ En een optimaal gebruik van<br />

wettelijke en maatschappelijke<br />

voorzieningen<br />

(BA 42)<br />

■ Mensen met een<br />

beperking zijn zelfredzaam,<br />

kunnen zelfstandig wonen<br />

en sociaal participeren<br />

(BA 47)<br />

Algemeen maatschappelijk werk<br />

a ■ Langdurige hulpverlening voor ca. 800 cliënten<br />

■ Kortdurende hulpverlening voor ca. 2.000 cliënten<br />

b Informatie en advies en lichte ondersteuning via<br />

ca. 2.650 spreekuurcontacten<br />

c ■ 67 begeleidingstrajecten voor ouderen<br />

■ 60 dienstverleningstrajecten voor ouderen<br />

■ 250 trajecten woningaanpassingen<br />

■ 30 trajecten alarmeringsaanvragen<br />

■ 1.100 contacten ouderenconciërges<br />

■ 25 trajecten thuisadministratie<br />

■ 200 preventieve huisbezoeken aan 75-jarigen en<br />

ouder<br />

■ 200 klussen in huis<br />

■ 140 begeleidingen Samen uit, samen thuis<br />

■ 850 huisbezoeken<br />

■ Instandhouding van tenminste 1 telefooncirkel<br />

■ 24.000 thuismaaltijden<br />

■ 81.000 wijkmaaltijden<br />

a ■ 799 cliënten in langdurige hulpverlening<br />

(ca. 10 contacten per cliënt)<br />

■ 2.088 cliënten in kortdurende hulpverlening<br />

(eenmalige contacten)<br />

b 3.600 cliënten in front office<br />

c ■ 67 begeleidingstrajecten (gemiddeld 30 uur)<br />

■ 60 dienstverleningtrajecten voor psychosociale<br />

ondersteuning aan ouderen<br />

■ 30 alarmeringsaanvragen (van 3 uur)<br />

■ 1.039 contacten ouderenconciërges<br />

■ 25 trajecten (van 36 uur) thuisadministratie<br />

■ 200 huisbezoeken 75+<br />

■ 209 trajecten woningaanpassingen, 18 klussen<br />

(technische aanpassingen)<br />

■ 180 klussen in huis<br />

■ 190 begeleidingen Samen uit, samen thuis<br />

■ 850 huisbezoeken<br />

■ Instandhouding van tenminste 1 telefooncirkel<br />

■ 26.000 thuismaaltijden<br />

■ 62.000 wijkmaaltijden<br />

5 vraaggestuurde beleidsuitvoeringen op het gebied<br />

van wonen, zorg en samenleven<br />

2.305.522 183.037- 2.298.668 169.603-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG<br />

39


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Civil Society (programmaproduct 030502):<br />

■ Een ‘Civil Society’ door<br />

versterking van de sociale<br />

verbanden die mogelijk<br />

worden door vrijwilligers,<br />

mantelzorgers en lokale<br />

organisaties (BA 43)<br />

■ Mensen met een beperking<br />

zijn zelfredzaam, kunnen<br />

zelfstandig wonen en sociaal<br />

participeren (BA 47)<br />

Vrijwilligerswerk en mantelzorg<br />

a Kennis en inzicht over vrijwilligerswerk bij burgers<br />

b 100 matches vraag en aanbod vrijwilligerswerk<br />

c Belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties<br />

zijn behartigd<br />

d Trainingen voor vrijwilligersorganisaties<br />

e 4 themabijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties<br />

f Participatie van vrijwilligerssteunpunt en mantelzorgsteunpunt<br />

in de midoffice Loket zorg en<br />

samenleven<br />

g Voorlichting aan 100 mantelzorgers<br />

h 35 adviestrajecten voor mantelzorgers<br />

i Deelname aan diverse sociaal-culturele activiteiten<br />

door mensen met een beperking<br />

j Huisvesting ten behoeve van activiteiten van<br />

ouderen<br />

Vrijwilligerswerk en mantelzorg<br />

a Deelname van het vrijwilligerssteunpunt op diverse<br />

beursen en markten. Promotie en beeldvorming<br />

b 164 matches vraag en aanbod vrijwilligerswerk<br />

c De belangen van zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties<br />

zijn behartigd. Bijvoorbeeld door het<br />

geven van informatie en advies<br />

d Trainingen voor vrijwilligersorganisaties zijn<br />

gerealiseerd. In april 2011 is er meer bekend<br />

e 6 thema/trainingsbijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties<br />

f Beide 1 dag per week spreekuur in Loket<br />

■ Maandelijkse casuistiekbespreking<br />

■ 272 uur mantelzorgspreekuur<br />

g 10 voorlichtingsbijeenkomsten aan mantelzorgers<br />

Er zijn nog geen cijfers bekend. Dit zal in het 2e<br />

kwartaal van 2011 bekend zijn<br />

h 128 uur adviestraject overbelaste mantelzorgers<br />

Het aantal mantelzorgers is nog onbekend. Dit zal<br />

in het 2e kwartaal van 2011 bekend zijn<br />

I Er zijn nog geen cijfers bekend. Dit zal in het 2e<br />

kwartaal van 2011 bekend zijn<br />

j Huisvesting en behoeve van activiteiten van ouderen<br />

is gefaciliteerd<br />

756.348 223.595- 609.114 84.320-<br />

Maatschappelijke steunsystemen (programmaproduct 030503):<br />

Alle zorgmijders binnen<br />

het ‘vangnet’ van de zorg<br />

gebracht en daarmee ook mogelijke<br />

overlast in de woonomgeving<br />

teruggebracht (BA 45)<br />

a ■ Persoonsgerichte aanpak voor bewoners met<br />

een psychische en/of sociale beperking<br />

■ 40 aanmeldingen MSS-cliënten<br />

b ■ Coördinatie van jaarlijks ca. 200 overlast- en<br />

zorgmeldingen via het Meldpunt zorg en overlast<br />

■ Uitbreiding basisaanbod met ontmoeting en<br />

thuisadministratie voor bewoners met een psychische<br />

en/of sociale beperking<br />

c Wekelijkse participatie in huiskamerproject van ca.<br />

80 bewoners van <strong>Zuidoost</strong><br />

a ■ Persoonsgerichte aanpak voor bewoners met<br />

een psychische en/of sociale beperking is gerealiseerd.<br />

■ 20 aanmeldingen MSS-cliënten<br />

b ■ Coördinatie van ca. 250 overlast- en zorgmeldingen<br />

via het Meldpunt zorg en overlast gerealiseerd<br />

■ Ja, basisaanbod met ontmoeting en thuisadministratie<br />

voor bewoners met een psychische en/<br />

of sociale beperking is uitgebreid<br />

586.726 323.449- 509.361 342.463-<br />

40 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Vervolg PP030503<br />

d Ca. 20 bewoners met een psychiatrische<br />

beperking zijn gekoppeld aan een vrijwilliger<br />

e ■ Ca. 90 informatie/adviesgesprekken<br />

■ Participatie van cliëntondersteuning in de midoffice<br />

Loket zorg en samenleven<br />

c Wekelijkse openstelling: 5 dagen per week 2.500<br />

bezoekmomenten. Cijfers over het aantal bewoners<br />

zijn in het 2e kwartaal van 2011 bekend<br />

d 24 bewoners met een psychiatrische beperking<br />

zijn gekoppeld aan een vrijwilliger<br />

e 90 informatie/adviesgesprekken MaDi-hulpverleners,<br />

Mee en Markant medewerkers maken<br />

onderdeel uit van de midoffice van het Loket Zorg<br />

en Samenleven<br />

Armoedebeleid (programmaproduct 030504):<br />

Minder huishoudens en<br />

inwoners met problematische<br />

schulden (BA 36, BA 37, BA 39,<br />

BA 40)<br />

a De Voedselbank garandeert in <strong>Zuidoost</strong> een eenduidige<br />

beoordeling van aanvragen door daartoe<br />

opgeleide intakers en toeleiding naar de reguliere<br />

dienstverlening<br />

b ■ 1.500 aanmeldingen<br />

■ 600 crisisinterventies<br />

■ 330 trajecten inkomensreparatie<br />

■ 1.425 intakes<br />

■ 1.425 budgetspreekuren<br />

■ 600 trajecten schuldbemiddeling kredietbank<br />

■ 240 trajecten Wet schuldsanering natuurlijke<br />

personen (Wsnp)<br />

■ 25 trajecten budgetbegeleiding<br />

■ 195 trajecten ondersteunende begeleiding<br />

■ 50 trajecten nazorg<br />

■ 12.500 korte contacten<br />

■ Intensieve begeleiding van 50 jongeren met<br />

schulden op het ROC van Amsterdam (locatie<br />

Fraijlemaborg)<br />

c ■ Lesprogramma ‘Mijn geld nu en later’ in alle<br />

groepen 8 van het basisonderwijs<br />

■ Budgetlessen in het voortgezet onderwijs<br />

■ Inzet preventieconsulent:<br />

deskundigheidsbevordering van intermediaire<br />

organisaties, het geven van voorlichting over<br />

inkomensvoorzieningen en het voorkomen van<br />

schulden en het verzorgen van trainingen, met<br />

speciale aandacht voor kwetsbare groepen,<br />

zoals jonge moeders<br />

a Ja, de Voedselbank beoordeeld eenduidig de<br />

aanvragen door opgeleide intakers en leiden deze<br />

toe naar de reguliere dienstverlening<br />

b ■ 1.513 aanmeldingen<br />

■ 487 crisisinterventies<br />

■ 266 trajecten inkomenreparatie<br />

■ 1.184 intakes<br />

■ 1.178 budgetgesprekken<br />

■ 690 trajecten schuldbemiddeling kredietbank<br />

■ 200 trajecten Wet schuldsanering natuurlijke<br />

personen<br />

■ 168 trajecten budgetbegeleiding<br />

■ 485 trajecten ondersteunende begeleiding<br />

■ 33 trajecten nazorg<br />

■ 9.375 korte contacten<br />

■ 50 jongeren met schulden intensief begeleid<br />

c ■ 10 lesprogramma’s ‘Mijn geld nu en later’ in<br />

groepen 8 van het basisonderwijs (totaal 10 klassen).<br />

Nog niet elke school heeft de capaciteit<br />

om deel te nemen.<br />

■ Budgetlessen op 1 school van het voortgezet<br />

onderwijs<br />

■ Inzet van één preventieconsulent<br />

deskundigheidsbevordering van intermediaire<br />

organisaties, het geven van voorlichting over<br />

inkomensvoorzieningen en het voorkomen van<br />

schulden en het verzorgen van trainingen, met<br />

speciale aandacht voor kwetsbare groepen,<br />

zoals jonge moeders<br />

2.694.912 1.508.167- 2.338.025 1.152.562-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG<br />

41


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Vervolg 030504 ■ Het bezoeken van 4.000 bewoners via huis-aanhuisaanpak<br />

(Kansrijk <strong>Zuidoost</strong>)<br />

■ DWI: 80% naar voorzieningen en sociale en<br />

maatschappelijke activering<br />

■ MaDi: 80% op traject schuldhulpverlening c.q.<br />

maatschappelijke dienstverlening<br />

■ Agis: 90% treffen betalingsregeling<br />

■ Bureau GoedWerk: 80% deelname aan arbeidsbemiddelingstraject<br />

■ Corporaties: 80% huisvestingsgebreken<br />

opgelost<br />

■ Ondersteunen minimaal 80 gezinnen<br />

■ Ondersteunen minimaal 50 gezinnen<br />

■ Minimaal 300 bewoners uit het isolement<br />

■ 2.967 bezoeken via huis-aan-huisaanpak<br />

■ DWI: 44% naar voorzieningen en sociale en<br />

maatschappelijke activering<br />

■ Madi:38% op traject schuldhulpverlening c.q.<br />

maatschappelijke dienstverlening<br />

■ Agis: 87% treffen betalingsregeling<br />

■ Bureau GoedWerk: 76% deelname aan arbeidsbemiddelingtraject<br />

■ Corporaties: 62% huisvestingsgebreken opgelost<br />

■ Ondersteunen 20 gezinnen<br />

■ 277 bewoners uit isolement<br />

WMO (programmaproduct 030507):<br />

Uitvoering van de Wmo voor<br />

de inwoners van <strong>Zuidoost</strong><br />

Schuldhulpverlening<br />

a Uitvoering en ontwikkeling Loket zorg en samenleven<br />

b Wmo-basispakket voor mensen met een beperking<br />

c Een Woonservicewijk in Holendrecht in<br />

ontwikkeling<br />

d Woonservicewijk in de K-buurt (+ Nellestein en<br />

Driemond) in ontwikkeling<br />

a Forse groei van de instroom: t.o.v. van het eerste<br />

jaar 100 % en t.o.v. 2009 met 38%. (2007; 1.336<br />

bezoekers, 2009; 1.965 bezoekers, <strong>2010</strong>; 2.701<br />

bezoekers)<br />

b Het Wmo-basispakket is gerealiseerd<br />

c Pilot dependance is geslaagd; groeiende instroom<br />

in weekspreekuur (dinsdagochtend van 09.00-<br />

13.00) in <strong>2010</strong> waren er 174 bezoekers<br />

d Er is een plan van aanpak vastgesteld<br />

1.023.992 774.922- 320.327 119.619-<br />

42 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG


Financiële toelichting<br />

PRG03 Zorg<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 6.324.668 5.289.935 7.367.500 6.075.495 1.292.005<br />

Totaal opbrengsten 2.895.642 1.421.604 3.013.170 1.868.567 -1.144.603<br />

Saldo 3.429.026 3.868.331 4.354.330 4.206.928 147.402<br />

Ten opzichte van de begroting heeft dit programma per saldo een<br />

onderschrijding van afgerond € 150.000. Er is sprake van € 1.300.000<br />

lagere kosten en € 1.100.000 lagere opbrengsten.<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

Civil society (PP030502) lagere kosten € 147.000<br />

lagere opbrengsten € 140.000<br />

Als gevolg van lagere subsidieverleningen en vaststellingen is er € 7.000<br />

aan lagere kosten gerealiseerd.<br />

Tevens is een budgettair neutrale afwijking van in totaal € 140.000. (a) Er<br />

is voor € 120.000 minder besteed aan de uitvoering van het basispakket<br />

Mantelzorg, omdat in <strong>2010</strong> vooral tijd en kosten zijn besteed aan onderzoek<br />

en bewustwording, waardoor de uitvoering pas vanaf eind <strong>2010</strong> is<br />

gestart. Omdat het hier financiering derden betreft, zijn er ook minder<br />

inkomsten (€ 120.000) verantwoord. (b) Vanwege de late beschikking van<br />

de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven kon in <strong>2010</strong> nog geen uitvoering<br />

gegeven worden aan de subsidie Ondersteuning lokaal vrijwilligerswerk<br />

van € 20.000. De eind <strong>2010</strong> verleende subsidie voor <strong>2010</strong>/2011 zal in 2011<br />

worden besteed.<br />

Maatschappelijke steunsystemen (PP030503) lagere kosten € 77.000<br />

hogere opbrengsten € 19.000<br />

Er is voor een bedrag van € 67.000 minder besteed op het gebied van de<br />

maatschappelijke steunsystemen OGGZ. De oorzaak hiervan is dat het<br />

aantal aanmeldingen voor een passend aanbod of passende voorziening<br />

van cliënten is achtergebleven bij de verwachtingen.<br />

De extra kosten van € 19.000 die zijn gemaakt voor extra inzet op het<br />

meldpunt zijn gefinancierd uit deze doeluitkering MSS. Per saldo zijn er<br />

dan ook € 19.000 aan extra opbrengsten geboekt.<br />

Er is € 10.000 minder uitgegeven als gevolg van een lagere doorbelasting<br />

en afwikkelingsverschillen uit eerdere jaren.<br />

Armoedebeleid (PP030504) lagere kosten € 355.000<br />

lagere opbrengsten € 355.000<br />

Omdat het budget uit de Wijkaanpak pas eind <strong>2010</strong> beschikbaar kwam,<br />

worden pas in 2011 kosten gemaakt voor de uitvoering van het project<br />

Kansrijk in de wijken Holendrecht-West en Venserpolder. De lasten en de<br />

baten zijn daarom € 355.000 lager.<br />

Wmo (PP030507) lagere kosten € 703.000<br />

hogere opbrengsten € 655.000<br />

■ Ten laste van het budget Woonservicewijken <strong>2010</strong> is voor € 344.000<br />

minder aan uitgaven en opbrengsten gerealiseerd. In <strong>2010</strong> zijn plannen<br />

samen met de partners opgesteld. Uitvoering van de plannen vindt vanaf<br />

2011 plaats.<br />

■ De bijdrage 2009 voor woonservicewijken is € 50.000 hoger vastgesteld<br />

door Dienst Zorg en Samenleven. Deze dienst heeft de bijdrage van het<br />

stadsdeel niet betrokken bij de vaststelling. Ten laste van dit voordeel is €<br />

20.000 besteed aan de ontwikkeling en uitvoering van het breed sociaal<br />

loket.<br />

■ Omdat de bijdrage van de centrale stad (via DMO) pas laat beschikbaar<br />

kwam in <strong>2010</strong>, zijn er geen uitgaven gedaan ten laste van de doeluitkering<br />

‘AWBZ pakketmaatregel i.v.m. extra beroep op Wmo-voorzieningen’’.<br />

Zowel de kosten als de opbrengsten zijn hierdoor € 360.000 lager. Besluitvorming<br />

over de inzet van deze middelen vindt pas begin 2011 plaats.<br />

■ Het budget voor de uitvoering van motie 120: laagdrempelige gezondheidsactiviteiten<br />

en voorlichting is niet volledig ingezet: er is een onderbesteding<br />

van € 6.000.<br />

■ Lagere doorbelasting apparaatskosten en overige uitgaven in het kader<br />

van de inbedding Wmo van totaal € 14.000.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG 43


2. Ombuigingen<br />

In dit programma zijn de volgende ombuigingen gerealiseerd:<br />

■ Dienstverlening algemeen maatschappelijk werk € 76.000<br />

Aan MaDi is een lagere subsidie toegekend.<br />

■ Ouderenbeleid € 22.000<br />

Aan MaDi is een lagere subsidie toegekend.<br />

■ Communicatiebudget Wmo € 40.000<br />

De volgende bij dit programma behorende ombuigingen zijn deels gerealiseerd:<br />

■ De bij de begroting 2009 voorgenomen ombuiging op de exploitatiesubsidie<br />

voor ouderen is niet gerealiseerd. In de kadernota is voor <strong>2010</strong> een<br />

extra budget toegekend van € 26.000 ten laste van het reserve GSB III-SIV<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Prioriteiten zonder eigen dekking<br />

■ Armoedebestrijding<br />

€ 450.000 (I)<br />

Het meerjarig incidenteel budget van € 450.000 voor projecten op het<br />

gebied van armoedebestrijding is besteed.<br />

■ Inbedding van het Wmo-beleid<br />

€ 140.000 (I)<br />

Het meerjarig incidenteel budget voor de inbedding van het Wmobeleid<br />

en het leveren van een bijdrage aan het stedelijk programma is<br />

besteed.<br />

■ Woonservicewijken<br />

€ 50.000 (I)<br />

Het meerjarig incidenteel budget voor ondersteuning op het gebied<br />

van de woonservicewijken is besteed.<br />

■ Wmo-participatie<br />

€ 26.000 (S)<br />

Het aanvullend budget dat wordt gebruikt voor de Wmo-adviesraad van<br />

€ 26.000 is besteed aan dit doel.<br />

■ Schuldhulpverlening<br />

€ 137.000 (I)<br />

Het aanvullend budget dat voor schuldhulpverlening incidenteel beschikbaar<br />

is gesteld is verleend als subsidie.<br />

■ Flankerend ouderenbeleid<br />

€ 20.000 (I)<br />

Het meerjarig incidenteel aanvullend budget voor het flankerend ouderenbeleid<br />

is verleend als subsidie.<br />

■ Stimulering civil society<br />

Het budget is volledig besteed.<br />

€ 100.000 (I)<br />

Prioriteiten met eigen dekking<br />

■ Maatschappelijke steunsystemen<br />

€ 256.629 (I)<br />

Dit betreft een meerjarige prioriteit. Deze bijdrage is aan het stadsdeel<br />

verleend, zonder financiële verantwoordingsplicht. Het totaal budget is<br />

niet volledig tot besteding gekomen. Eind <strong>2010</strong> resteert een bedrag van<br />

€ 67.000. Oorzaak van de lagere kosten is dat het aantal aanmeldingen<br />

voor een passend aanbod of passende voorziening van cliënten is<br />

achtergebleven bij de verwachtingen.<br />

■ Ouderensubsidies<br />

€ 26.000 (I)<br />

Het extra budget van € 26.000 ter aanvulling op de beschikbare exploitatie<br />

subsidies voor ouderenorganisaties is als subsidie verleend. Deze<br />

prioriteit komt uit de reserve GSB III (SIV schuif).<br />

■ Maaltijdvouchers (motie 92)<br />

€ 15.000 (I)<br />

Het onderzoek naar de maaltijdvouchers waarvoor € 15.000 beschikbaar<br />

is gesteld uit de reserve GSB III is nog niet uitgevoerd. Het onderzoek<br />

wordt uitgevoerd in 2011 nadat het stedelijk kader wijkmaaltijden is<br />

geëvalueerd. Het budget is daarom in 2011 nodig. Zie hiervoor ook<br />

hoofdstuk Resultaat, paragraaf ‘Resultaat na bestemming’.<br />

Moties<br />

■ Motie 120 bevorderen bewegingsactiviteiten<br />

Met de uitvoering van de motie ter bevordering van de bewegingsactiviteiten<br />

voor ouderen is in de zomer van <strong>2010</strong> gestart. De activiteiten<br />

lopen door in 2011.<br />

44<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG


■ Motie 92 maaltijdvouchers<br />

Het haalbaarheidsonderzoek onder horecaondernemers naar de<br />

bereidheid om wijkmaaltijden te verstrekken is in <strong>2010</strong> niet uitgevoerd.<br />

Het stedelijk kader wijkmaaltijden wordt voorjaar 2011 geëvalueerd en<br />

op basis daarvan zal mogelijk meer keuzevrijheid voor burgers en meer<br />

beleidsruimte ontstaan voor stadsdelen. Na deze evaluatie zal het onderzoek<br />

worden uitgevoerd.<br />

■ Amendement 2009/83 SDR 091123 Voorlichting inkomensondersteunende<br />

maatregelen<br />

In <strong>2010</strong> zijn de voorbereidingen gestart om uitvoering te geven aan het<br />

amendement om voorlichting te geven over inkomensondersteunende<br />

maatregelen. Uitvoering van de activiteiten vindt in 2011 plaats. Het<br />

budget van € 25.000 nodig in 2011. Zie hiervoor ook hoofdstuk Resultaat,<br />

paragraaf ‘Resultaat na bestemming’.<br />

4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserve<br />

Bij dit programma zijn geen reserves.<br />

4.2 Voorziening<br />

De volgende voorzieningen hebben een relatie met dit programma:<br />

■ voorziening Laagdrempelige bewegingsactiviteiten<br />

■ voorziening Schuldhulpverlening<br />

■ voorziening SCW (vastgoed) - NoLIMIT<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG03 ZORG 45


46 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jeugd, Educatie en divERsiteit


Programma 4 Jeugd, educatie en diversiteit<br />

Dit programma is opgebouwd uit een hoofdstuk Jeugd en een hoofdstuk<br />

Educatie en diversiteit. Het hoofdstuk Jeugd bestrijkt de beleidsterreinen<br />

onderwijs, jeugdwelzijn en jeugdzorg. Het hoofdstuk Educatie en diversiteit<br />

heeft betrekking op de maatschappelijke participatie en de maatschappelijke<br />

vaardigheden van de (volwassen) bewoners van <strong>Zuidoost</strong>.<br />

I. JEUGD<br />

Inleiding<br />

Het stadsdeel voert een integraal jeugdbeleid. Voorop staat dat er samenhang<br />

moet zijn tussen de voorzieningen voor kinderen en jongeren<br />

tot 23 jaar en dat deze voorzieningen kinderen en jongeren helpen zich<br />

in positieve zin te ontwikkelen. Dat geldt zowel voor jeugdigen die onder<br />

gunstige omstandigheden opgroeien als voor jeugdigen die belemmeringen<br />

ondervinden en extra ondersteuning nodig hebben.<br />

De grondslag van het jeugdbeleid ligt in het stedelijke programma Jong<br />

Amsterdam dat in een nieuwe versie ook van toepassing zal zijn op de<br />

komende bestuursperiode. Op lokaal niveau wordt Jong Amsterdam<br />

uitgewerkt in Jong <strong>Zuidoost</strong> 2. Jong Amsterdam en Jong <strong>Zuidoost</strong> vormen<br />

een breed beleidsprogramma waarin alle thema’s van het preventief<br />

jeugdbeleid aan de orde komen. De ambities liggen hoog. Het stadsdeel<br />

wil dat kinderen en jongeren onder gunstige omstandigheden opgroeien,<br />

dat zij een goede opleiding krijgen die bij hun mogelijkheden past, dat ze<br />

de gelegenheid hebben hun talenten te ontwikkelen, dat zij de weg naar<br />

de arbeidsmarkt weten te vinden en dat, als zich problemen voordoen,<br />

adequate hulp wordt geboden. Als regisseur van het jeugdbeleid spant<br />

het stadsdeel zich ervoor in dat aanbieders – scholen, Ouder- en Kindcentra,<br />

sport- en cultuurinstellingen, tiener- en jongerenwerk, jeugdzorg, etc.<br />

– hun taken op hoogwaardige wijze vervullen, de jeugd optimaal bereiken<br />

en goed met elkaar samenwerken. De rol van de ouders verdient meer<br />

aandacht. Het stadsdeel wil ouders en opvoeders meer betrekken bij de<br />

schoolloopbaan en maatschappelijke vorming van hun kinderen.<br />

In 2009 is het Actieplan intensivering jeugd opgesteld. Het actieplan<br />

werkt in twee richtingen: het tegengaan van crimineel gedrag en overlast<br />

van jongeren en het intensiveren van aanbod voor jongeren die met problemen<br />

zitten en steun in hun ontwikkeling nodig hebben. Eind <strong>2010</strong> is de<br />

uitvoering nog in volle gang. Een evaluatie verschijnt in maart 2011.<br />

Relevante beleidsnotities<br />

Jong Amsterdam/Jong <strong>Zuidoost</strong><br />

■ Jong Amsterdam/Jong <strong>Zuidoost</strong><br />

■ Lokaal onderwijs- en jeugdplan 2006-<strong>2010</strong>: Jong Amsterdam<br />

■ Jong <strong>Zuidoost</strong> Halverwege 2006-<strong>2010</strong> (2008)<br />

Succesvolle schoolloopbaan<br />

■ Meerjarenplan brede school Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> 2008-<strong>2010</strong> (2008)<br />

■ Beleidsplan Ouderparticipatie Voorschool (2007)<br />

■ Notitie Voortijdig Schoolverlaten (2007)<br />

■ Onderzoek stages <strong>Zuidoost</strong> (2007)<br />

■ Meerjarenplan Voorschool/VVE 2006-2009 (2006)<br />

■ Nota Schoolmaatschappelijk werk (2005)<br />

Talentontwikkeling en participatie<br />

■ Visiedocument Jeugdparticipatie in beweging (2009)<br />

■ Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (2007)<br />

Sluitende aanpak zorg<br />

■ Implementatieplan Opvoeden doet ertoe! (<strong>2010</strong>)<br />

■ Opvoeden doet ertoe! - Opvoed- en opgroeiondersteuning: de basis<br />

van een sluitende zorgstructuur in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> (2008)<br />

■ Naar een zorgketen voor tienermoeders van <strong>Zuidoost</strong> (2006)<br />

■ Jeugd en Veiligheid (evaluatie 2006)<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 47


Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> is een ‘jong’ stadsdeel. Onze jeugdige bewoners faciliteren we<br />

zodat ze een kansrijke start krijgen. We gaan fors investeren in de jeugd<br />

en niet alleen in de probleemjeugd. Het opstellen van een integraal<br />

uitvoeringsprogramma jeugd heeft prioriteit en ook het organiseren<br />

van een preventieve gezinsgerichte aanpak. Onze jongeren verdienen<br />

een stimulerende gezinsomgeving. Cruciale elementen daarbij zijn het<br />

bewerkstelligen van een doorlopende leerlijn, het terugdringen van het<br />

schoolverzuim, het creëren van een vangnet voor voortijdige schoolverlaters,<br />

de arbeidstoeleiding, huisvesting voor jongeren, het ontwikkelen en<br />

stimuleren van talent en het bieden van een volwaardig cultureel aanbod.<br />

Voor de jonge jeugd geldt dat het aanbieden van voor- en vroegschoolse<br />

educatie essentieel is, de brede schoolconcepten verder ontwikkelt<br />

worden, er gerichter cultuureducatie gegeven wordt, de Cito-score verder<br />

omhoog moet en de aanwezigheid van een gymnasium in <strong>Zuidoost</strong> moet<br />

worden nagestreefd.<br />

Ontwikkelingen<br />

Het beleidsprogramma Jong <strong>Zuidoost</strong> kent drie programmalijnen:<br />

1. succesvolle schoolloopbaan<br />

2. talentontwikkeling en participatie in een uitdagende omgeving<br />

3. sluitende aanpak zorg<br />

Deze programmalijnen zijn ook de leidraad voor Jong <strong>Zuidoost</strong> 2.<br />

De programmalijnen geven inhoudelijk richting aan het beleid, maar vormen<br />

ook het stramien voor de samenwerking tussen de verschillende partijen<br />

in het jeugdbeleid. Sluitende ketens rond schoolloopbaan, talentontwikkeling<br />

en jeugdzorg ontwikkelen zich en worden verder opgebouwd.<br />

Tijdens een jeugdconferentie, op initiatief van het stadsdeel gehouden<br />

in februari <strong>2010</strong>, bespraken instellingen en jongerenorganisaties de stand<br />

van zaken en de mogelijkheden tot verdere samenwerking. De conferentie<br />

leverde belangrijke ideeën op voor de uitvoering van het beleid op het<br />

gebied van jeugdzorg, diversiteit en leerondersteuning.<br />

1. succesvolle schoolloopbaan<br />

Uitgangspunt van deze programmalijn is dat elk kind en elke jongere op<br />

weg naar maatschappelijke zelfstandigheid verzekerd behoort te zijn van<br />

een voldoende, bij de mogelijkheden van het individu passende, opleiding.<br />

Kwaliteitsverbetering onderwijs<br />

In het meerjarige project ‘Omdat elk kind telt!’ werken stadsdeel en<br />

scholen aan de kwaliteitsverhoging van het basisonderwijs. Het project<br />

richt zich in de eerste plaats op het verbeteren van het rekenonderwijs.<br />

Tegelijkertijd worden de onderwijskundige vaardigheden en het leiderschap<br />

vergroot binnen de scholen, bij directies en leerkrachten. In <strong>2010</strong> is<br />

het project voortgezet. De volgende tussenrapportage verschijnt in het<br />

eerste kwartaal van 2011.<br />

Naast ‘Omdat elk kind telt!’ is er een stedelijke kwaliteitsimpuls, de Kwaliteitsaanpak<br />

Basisonderwijs. Op basis van het kwaliteitsakkoord is deze<br />

kwaliteitsaanpak door de gemeente en de schoolbesturen ontwikkeld.<br />

Dit project richt zich vooral op duurzame kwaliteitsverbetering van het<br />

onderwijs. De scholen die aan de verbeteraanpak binnen dit programma<br />

meedoen, werken twee jaar lang systematisch aan een duurzame kwaliteitsverbetering<br />

van het onderwijs. In stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> doen aan dit<br />

traject vijftien scholen mee.<br />

Uitbouw van de voor- en vroegschoolse educatie<br />

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft zich de afgelopen jaren<br />

sterk ontwikkeld. Alle peuterspeelzalen zijn voorzien van een voorschoolprogramma;<br />

daarnaast is een groot aantal kinderopvangcentra met een<br />

voorschoolprogramma gaan werken. Alle basisscholen hebben hun methodiek<br />

in de onderbouw aangepast. Deelname aan de voorschoolpeuterspeelzalen<br />

is gratis. Voor de VVE-kinderdagverblijven betalen de ouders de<br />

opvang. Het VVE-programma in de kinderdagverblijven wordt ook kosteloos<br />

aangeboden. De evaluatie van het Meerjarenplan VVE, die in februari<br />

<strong>2010</strong> verscheen, laat zien dat <strong>Zuidoost</strong> zijn doelen volledig heeft gehaald. In<br />

totaal beschikt <strong>Zuidoost</strong> eind <strong>2010</strong> over 1.200 voorschoolplaatsen.<br />

Ook op het gebied van ouderparticipatie zijn successen geboekt. De<br />

oudercontactfunctionarissen die op alle scholen zijn aangesteld, zijn hierin<br />

belangrijk.<br />

48<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Bevorderen doorstroom naar hogere vormen van vervolgonderwijs<br />

Op Scholengemeenschap Reigersbos is een kopklas beschikbaar voor<br />

leerlingen die met extra begeleiding kunnen doorstromen naar havo/vwo.<br />

Kinderen die nog niet toe zijn aan die stap, krijgen hierdoor extra kansen.<br />

In <strong>2010</strong> ging het om veertien leerlingen. De resultaten van de kopklas<br />

worden in het eerste kwartaal van 2011 geëvalueerd.<br />

Voor zij-instromers, kinderen van nieuwkomers die een grote taalachterstand<br />

hebben, worden op de basisscholen schakeltrajecten aangeboden.<br />

Aan het eind van <strong>2010</strong> namen hier 105 leerlingen aan deel.<br />

Verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters en verbeteren overgang<br />

van school naar arbeidsmarkt<br />

In mei <strong>2010</strong> zijn alle leerplichtambtenaren en RMC-functionarissen (voor<br />

schoolverlaters) ondergebracht bij een stedelijke organisatie, Bureau<br />

Leerplicht Plus. In deze constructie kan de leerplichtorganisatie effectiever<br />

te werk gaan. De binding met de lokale situatie en lokale instellingen<br />

blijft in stand doordat de leerplichtfunctionarissen decentraal in de<br />

stadsdelen werken. De stadsdelen hebben hier invloed op door jaarlijks<br />

te bepalen welke specifieke leerplichtactiviteiten binnen het stadsdeel<br />

worden uitgevoerd.<br />

Ter vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters ondersteunt het<br />

stadsdeel het Weekend College, waar jongeren van veertien tot twintig<br />

jaar in het weekend extra lessen, lezingen en workshops volgen. Zo krijgen<br />

zij de kans zich verder te ontplooien en worden ze gestimuleerd om<br />

na het behalen van een startkwalificatie verder te leren.<br />

Ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten zijn verschillende projecten<br />

ontwikkeld. Het project Bellen&Belonen voorziet in preventieve begeleiding<br />

van eerstejaars leerlingen van het ROC. Met hen worden intensieve<br />

gesprekken gevoerd over de voortgang van de opleiding, de stagemogelijkheden,<br />

de studievaardigheden en eventueel belemmerende factoren.<br />

YouTurn, uitgevoerd door Youth Connection, is een pilot die ‘straathangende’<br />

schoolverlaters die nu te weinig in beeld zijn bij de instanties,<br />

moet opsporen en doorgeleiden naar scholing, leerwerktrajecten of werk.<br />

Het gaat om een intensief traject van drie maanden en een zogeheten<br />

warme overdracht aan het Jongerenloket van DWI.<br />

Samen met het ROC en andere partners is verder geïnvesteerd in de verbetering<br />

van de stagemogelijkheden. Hiervoor is de Praktijkbalie opgezet.<br />

Dit project is inmiddels stopgezet.<br />

2. talentontwikkeling en participatie in een uitdagende omgeving<br />

In deze programmalijn gaat het er om dat kinderen kunnen ontdekken<br />

welke talenten ze hebben en hoe ze die kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt<br />

door het aanbieden van een grote variatie aan activiteiten. De brede<br />

school heeft hierin een cruciale rol.<br />

De brede school<br />

Een groot aantal basisscholen is uitgegroeid tot brede school. Eind <strong>2010</strong><br />

waren er vijfentwintig brede scholen in acht clusters/buurten. Leerlingen<br />

nemen deel aan activiteiten op alle talentgebieden. Daarmee is een<br />

belangrijk doel van het Meerjarenplan brede school 2008-<strong>2010</strong> bereikt.<br />

De evaluatie van het Meerjarenplan vond eind <strong>2010</strong> plaats en laat zien dat<br />

de ontwikkeling van de brede scholen volgens plan is verlopen. Inmiddels<br />

is een Meerjarenplan voor de periode <strong>2010</strong>-2014 in voorbereiding, in<br />

overleg met het onderwijsveld. In het nieuwe Meerjarenplan wordt vooral<br />

aandacht besteed aan consolidatie en doorontwikkeling.<br />

In het kader van de consensusvoorzieningen bekostigt het stadsdeel<br />

voor het basisonderwijs het schoolzwemmen, het verkeersonderricht, de<br />

schooltuinen en de cultuureducatie. Voor de cultuureducatie is een stedelijk<br />

basispakket vastgesteld. Verder is een begonnen met een kwaliteitstraject<br />

in het schooltuinwerk.<br />

Onderwijshuisvesting<br />

In het Integraal Onderwijshuisvestingsplan is een optimaal scenario<br />

opgenomen voor het faciliteren van de fysieke ontwikkeling van de brede<br />

school.<br />

In <strong>2010</strong> is de nieuwbouw van basisschool Het Klaverblad van start gegaan.<br />

Het wordt een zeer energiezuinig schoolgebouw. De planvorming in de<br />

clusters kop D-buurt en Cornelis Jetses is gaande. De planvorming voor<br />

Holendrecht is vanwege de vertraging van het totale bouwplan Holendrecht<br />

tot stilstand gekomen. Verder is in <strong>2010</strong> een begin gemaakt met<br />

het verbeteren van het binnenklimaat en het energiezuinig maken van<br />

bestaande schoolgebouwen in het kader van het plan Energieke Scholen.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 49


Tienerwerk en jongerenwerk<br />

In <strong>2010</strong> is samen met Swazoom, Combiwel en de Communitycenters (die<br />

inmiddels een naamswijziging hebben ondergaan en nu BuurtHuizen<br />

heten) gewerkt aan een vernieuwend activiteitenaanbod voor alle tieners<br />

en jongeren, met speciale aandacht voor meidenwerk. Combiwel is in<br />

<strong>2010</strong> extra ingezet in Gein en in Venserpolder. In 2011 wordt dit aanbod<br />

afgebouwd omdat het aanbod van Swazoom dan weer op gewenst niveau<br />

is. Op 28 februari <strong>2010</strong> is het eerste BuurtHuis nieuwe stijl, Gein, geopend<br />

en op 16 juni het tweede BuurtHuis, Holendrecht. Van maandag tot en<br />

met zondag worden er verschillende activiteiten voor tieners en jongeren<br />

aangeboden. In 2011 worden de BuurtHuizen Anansi en Bonte Kraai met<br />

een breed welzijnsprogramma ingericht.<br />

Om bij te kunnen dragen aan het succesvolle verloop van de schoolloopbaan<br />

zijn de activiteiten binnen het tiener- en jongerenwerk vooral gericht<br />

op talentontwikkeling en bevordering van sociale competenties. Dit heeft<br />

consequenties voor de programmering, het beheer en de deskundigheid<br />

van de begeleiders in de BuurtHuizen. Samen met Swazoom is een blauwdruk<br />

tiener- en jongerenwerk ontwikkeld die gebaseerd is op de stedelijke<br />

normen voor tiener- en jongerenwerk.<br />

Om de programmering voor alle doelgroepen, waaronder tieners en jongeren<br />

op een hoog en vraaggericht niveau te krijgen wordt in de Buurt-<br />

Huizen vanaf <strong>2010</strong> gewerkt met een programmeur, een planner en professioneel<br />

beheer met ruime openingstijden. De BuurtHuizen zijn standaard<br />

85 uur per week geopend. Daarnaast werkt in ieder BuurtHuis en in de<br />

stedelijke jongerenvoorziening NoLIMIT een tiener- en jongerenwerker.<br />

In NoLIMIT is professionaliseringsproject Xplore, Dvelop & Improve Art<br />

Performance uitgevoerd. De op 6 april 2009 door het AFK toegekende<br />

bijdrage van € 60.000 aan Xplore, Dvelop& Improve maakt deel uit van<br />

de opgenomen totaalbedragen in dit programma. In het kader van het<br />

project zijn in <strong>2010</strong> verschillende workshops en coachingsessies georganiseerd.<br />

Daarnaast zijn op 18 december <strong>2010</strong> producties gepresenteerd die<br />

in het kader van het project zijn gemaakt.<br />

Jongerenparticipatie<br />

Het uitvoeringsplan Jeugdparticipatie in beweging geeft aanzetten om<br />

jongeren gestructureerd te betrekken bij de maatschappelijke ontwikkeling<br />

in <strong>Zuidoost</strong>.<br />

In maart <strong>2010</strong> is een begin gemaakt met het realiseren van dit uitvoeringsplan.<br />

Doel is jongeren de mogelijkheid te geven om hun eigen ideeën te<br />

ontplooien en die te laten uitvoeren in een project. Dat gebeurt in het<br />

basis- en voortgezet onderwijs, in het jongerenwerk, via de Jongeren<br />

Adviesraad <strong>Zuidoost</strong> en op BijlmerenZo. Ook hebben jongeren kennis<br />

kunnen maken met het stadsdeelbestuur.<br />

3. sluitende aanpak zorg<br />

Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de opvoed- en opgroeiondersteuning<br />

aan jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar en hun ouders. In dat<br />

kader heeft de raad in februari de beleidsnota Opvoeden doet ertoe!<br />

vastgesteld. Hoofddoel is het ontwikkelen en realiseren van een sluitend<br />

en samenhangend aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning.<br />

Opvoeden doet ertoe!<br />

De uitvoering van Opvoeden doet ertoe! is in <strong>2010</strong> krachtig ter hand<br />

genomen.<br />

De ontwikkeling van de Ouder- en Kindcentra (OKC’s) schrijdt voort. De<br />

OKC’s voeren een basistakenpakket uit op het terrein van opvoed- en<br />

opgroeiondersteuning en jeugdgezondheidszorg. <strong>Zuidoost</strong> heeft in dit<br />

verband gekozen voor een OKC+, met onder meer het aanbod voor 12+<br />

jongeren, en een aantal satelliet-OKC’s in de wijken. Een van de activiteiten<br />

van het OKC+ is het opzetten van een Jongerenservicepunt. Dit JSP<br />

wordt een breed informatie- en adviescentrum dat jongeren, met gebruikmaking<br />

van nieuwe media, informeert en op weg helpt op het gebied van<br />

gezondheid, relaties, school en werk. De voorbereidingen voor het OKC+<br />

en het JSP zijn in <strong>2010</strong> begonnen.<br />

In <strong>2010</strong> is doorgegaan met de ontwikkeling van het aanbod opvoedingsondersteuning.<br />

Het betreft voorlichting, lezingen, cursussen en trainingen<br />

voor ouders die een steuntje in de rug wensen, hetzij met informatie en<br />

advies, hetzij met kortdurende ondersteuning (licht pedagogische hulp).<br />

Hierbij wordt gewerkt met het opvoedingsprogramma Triple P dat stedelijk<br />

wordt toegepast. Triple P is een bewezen effectief programma, gericht<br />

op het bevorderen van de competenties en het zelfvertrouwen van ouders<br />

in de opvoeding van hun kinderen.<br />

50<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Opvoed- en opgroeiondersteuning speelt een belangrijke rol in het terugdringen<br />

van maatschappelijke uitval van risicojongeren die zich onder<br />

meer uit in overlast en criminaliteit. Daarom is uitdrukkelijk een verband<br />

gelegd met het Actieplan intensivering jeugd (zie de inleiding van dit<br />

programma). In het actieplan vormen de inspanningen op het terrein van<br />

opvoeden en opgroeien een belangrijk onderdeel.<br />

De kwaliteitsverbetering van het zorgbreedteoverleg op de basisscholen<br />

is in <strong>2010</strong> voortgezet. Ook is er gewerkt aan een betere ondersteuning<br />

vanuit de OKC’s.<br />

Medio <strong>2010</strong> is het stadsdeel deelnemer geworden aan de pilot Experimenten<br />

decentralisatie toegangstaken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie<br />

Amsterdam. In deze pilot onderzoeken enkele stadsdelen en gemeenten<br />

in de Stadsregio Amsterdam de mogelijkheid om jeugdigen direct naar<br />

meer gespecialiseerde vormen van jeugdzorg te verwijzen, zonder de tussenkomst<br />

van Bureau Jeugdzorg. De achterliggende gedachte is dat de<br />

problematiek die OKC’s signaleren, zo sneller en efficiënter kan worden<br />

behandeld.<br />

<strong>Stadsdeel</strong>tafels<br />

In <strong>2010</strong> is gewerkt aan de ontwikkeling en inrichting van stadsdeeltafels.<br />

Hoofddoel van de stadsdeeltafels is een effectieve en efficiënte coördinatie<br />

van zorg voor kinderen, gezinnen en (jong) volwassenen. Een nadere<br />

toelichting is te vinden in programma 3.<br />

Twee van de drie stadsdeeltafels opereren, met ingang van 1 januari 2011,<br />

op het terrein van jeugd, jongeren en gezin. De stadsdeeltafel Jeugd<br />

en Gezin richt zich op risico- en multiprobleemgezinnen (MPG) zonder<br />

jeugdbeschermingsmaatregel en geïndiceerde zorg. De stadsdeeltafel<br />

Jong Volwassenen (17+) is gericht op jong volwassenen van 17 jaar en<br />

ouder met meervoudige en/of complexe problemen die kunnen leiden tot<br />

criminaliteit en/of overlast.<br />

Schilaanpak<br />

In het kader van het Actieplan intensivering jeugd is de zogeheten schilaanpak<br />

tot stand gekomen. Uitgangspunt van de schilaanpak is dat kinderen<br />

en jongeren in de directe omgeving van de jongeren die incidenten<br />

veroorzaken, een groter risico lopen op de ontwikkeling van een criminele<br />

carrière. Het is daarom van belang juist bij deze kinderen/jongeren na te<br />

gaan of er zorgsignalen zijn en zo ja, dat deze opgepakt worden in een<br />

passend hulpverleningsaanbod. De schilaanpak is een aanvulling op de<br />

bestaande afspraken voor het Lokaal Gezinsoverleg, nu de stadsdeeltafel<br />

Jeugd en Gezin. De kinderen en/of jongeren worden zonder de normaal<br />

geldende specifieke intakecriteria en met voorrang besproken, om zo<br />

versneld hulpverlening te kunnen aanbieden en/of verbeteren. Tekortkomingen<br />

in het bestaande aanbod en de bestaande zorgstructuur worden<br />

geïnventariseerd om het bestaande beleid te verbeteren.<br />

In <strong>2010</strong> zijn 22 gezinnen met 37 kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in<br />

het Lokaal Gezinsoverleg geanalyseerd.<br />

Kenniswerkplaats Amsterdam Tienplus<br />

In <strong>2010</strong> zijn voorbereidingen getroffen en is onderzoek gestart voor de<br />

Kenniswerkplaats Amsterdam Tienplus. Aanleiding tot het instellen van<br />

een kenniswerkplaats is dat migrantengezinnen relatief weinig gebruik<br />

maken van lichte vormen van hulpverlening, maar buitenproportioneel<br />

zijn vertegenwoordigd in de zwaardere hulpverlening. Een meer cultuurspecifiek<br />

aanbod aan opvoedingsondersteuning is dringend gewenst. Als<br />

dat aanbod toereikend is, kan de oververtegenwoordiging in zwaardere<br />

vormen van hulpverlening worden teruggedrongen.<br />

De kenniswerkplaats probeert de opvoedondersteuning aan migrantenouders<br />

met tienerkinderen (10-14 jaar) laagdrempeliger te maken. De<br />

kenniswerkplaats onderzoekt welke strategieën hierbij het meest effectief<br />

zijn en hoe de lokale overheid hierin sturing kan geven. Ze doet dit door<br />

kennis uit de praktijk te verzamelen en verder te ontwikkelen. Verschillende<br />

kennispartijen (Verwey-Jonker instituut, Hogeschool INHolland,<br />

de Vrije Universiteit, de werkplaats Publieke Gezondheid GGD/AMC) en<br />

praktijkpartijen (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, drie stadsdelen:<br />

<strong>Zuidoost</strong>, Noord en Slotervaart, het Stedelijk Overleg Diversiteit en praktijkpartners<br />

in de stadsdelen) nemen aan de kenniswerkplaats deel.<br />

Jong ouderschap en relationele vorming<br />

Om de kansen van jonge ouders binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt<br />

en de ontwikkelingskansen van hun kinderen te vergroten is in <strong>2010</strong><br />

een lokaal ontmoetings- en coördinatiepunt voor jonge moeders tot 23<br />

jaar gerealiseerd, Young Parents <strong>Zuidoost</strong>. Altra heeft dit coördinatiepunt<br />

opgezet, in opdracht van het stadsdeel en in samenwerking met partnerorganisaties<br />

(Fiom, DWI, ROC, MaDi ). Young Parents <strong>Zuidoost</strong> biedt<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 51


jonge moeders en eventueel ook hun partner informatie, advies en lichte<br />

hulp. Dit doet zij door frontofficecontacten (fysiek, per telefoon, website,<br />

e-mail en hyvesaccount), groepsbijeenkomsten en vormingsweekenden,<br />

begeleiding en verwijzing naar dienst- en hulpverlening. Informatie, advies<br />

en begeleiding zijn gericht op onderwijs, werk, inkomen, huisvesting,<br />

opvoeden, vrije tijd, gezondheid, seksualiteit en relatievorming.<br />

Om verantwoord seksueel gedrag onder jongeren te stimuleren, heeft het<br />

stadsdeel activiteiten gefaciliteerd en geïnitieerd, gericht op ouders, kinderen,<br />

jongeren en professionals in het onderwijs en de gezondheidszorg. Het<br />

gaat om voorlichtingsactiviteiten (bijeenkomsten, trainingen, cursussen),<br />

spreekuren seksuele gezondheid in drie gezondheidscentra en netwerkbijeenkomsten<br />

voor professionals. Daarnaast is een werkconferentie over<br />

liefde, seksualiteit en weerbaarheid gehouden. In opdracht van het stadsdeel<br />

is het theaterstuk ‘How to make love’ geschreven. Het werd uitgevoerd<br />

door de Jeugdtheaterschool. Belangrijke partners op het gebied van seksuele<br />

vorming zijn Gezondheidscentra <strong>Zuidoost</strong>, GGD, OKC, Rutgers Nisso<br />

Groep, lokale trainers en lokale (bewoners)organisaties.<br />

Jeugdgezondheidszorg<br />

In <strong>2010</strong> zijn ambtelijk en bestuurlijk voorbereidingen getroffen voor de<br />

decentralisatie van de OKC-middelen inclusief de overdracht huisvesting<br />

OKC/GGD en de decentralisatie van de jeugdgezondheidszorg. Ook is<br />

het decentralisatiebesluit OKC door de gemeenteraad vastgesteld. In<br />

2011 vindt de uitvoering van dit besluit plaats in nauwe samenwerking met<br />

de centrale stad.<br />

II. EDUCATIE EN DIVERSITEIT<br />

Inleiding<br />

Het tweede hoofdstuk van dit programma gaat over participeren en is<br />

vooral gericht op bewoners die door omstandigheden niet de gelegenheid<br />

hebben gehad om voldoende deel te nemen aan het onderwijs, de<br />

Nederlandse taal te leren of zich de Nederlandse gebruiken en gewoonten,<br />

en normen en waarden eigen te maken. Voor die bewoners is het<br />

extra moeilijk om deel te nemen aan de complexe Nederlandse samenleving.<br />

Daarom staan de begrippen educatie, diversiteit en participatie in<br />

dit hoofdstuk centraal.<br />

Relevante beleidsnotities<br />

Diversiteit en participatie<br />

■ Visienota De verbindende kracht van diversiteit (2009)<br />

■ Notitie uitgangspunten subsidietender opbouwwerk (2009)<br />

■ Accommodatieplan (2009)<br />

■ Notitie kerntaken opbouwwerk (2008)<br />

■ Discussienota Bewonersparticipatienota (2008)<br />

■ Wij Amsterdammers III (B&W 2007)<br />

■ ISV-notitie (2007)<br />

■ Nota Niemand aan de Kant (B&W 2007)<br />

Educatie en inburgering<br />

■ Notitie Inburgeringbeleid: Nieuwe wet, Nieuwe kansen (2007)<br />

Ontwikkelingen<br />

1. diversiteit en participatie<br />

Het centrale thema op het gebied van diversiteit is dat álle bewoners<br />

gelijke kansen moeten krijgen om mee te doen in de samenleving. Het<br />

stadsdeel heeft zijn beleid op deze terreinen de afgelopen jaren uitgewerkt<br />

en aangepast. De in 2009 vastgestelde Visienota De verbindende<br />

kracht van diversiteit vraagt aandacht voor het feit dat de bevolking van<br />

<strong>Zuidoost</strong> in vele opzichten divers is: bijvoorbeeld naar leeftijd, naar sociaaleconomisch<br />

milieu, naar culturele achtergrond en gezinssamenstelling.<br />

Diversiteit zorgt ervoor dat de bewoners verschillende behoeften en prioriteiten<br />

hebben. Het stadsdeel wil dat zijn beleid recht doet aan deze verschillen.<br />

Dat betekent: rekening houden met de kracht en kansen van alle<br />

inwoners, maar ook met de problemen en obstakels die zij ondervinden.<br />

Effectief lokaal sociaal beleid is resultaatgericht beleid dat aansluit op de<br />

wensen en behoeften van de divers samengestelde bevolking van het<br />

stadsdeel, met andere woorden: inclusief beleid. Dat kan bereikt worden<br />

wanneer niet alleen de overheid, maar ook bewoners en maatschappelijke<br />

organisaties mogelijkheden hebben om hieraan bij te dragen.<br />

52<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


In <strong>2010</strong> is de Uitvoeringsnota Diversiteit vastgesteld. De kern van dit plan<br />

van aanpak is het werken aan een inclusiever aanbod van kansen en diensten<br />

in het stadsdeel door samenwerking tussen lokale (zelf)organisaties,<br />

reguliere instellingen en het stadsdeel. Deze samenwerking moet gebaseerd<br />

zijn op het begrip dat ieder van de partijen vanuit een eigen expertise<br />

en invalshoek bijdraagt aan het ondersteunen van bewoners. Zo vult<br />

men elkaar aan. Het is van belang om hierbij samen te bekijken wat ieders<br />

meerwaarde is en op welke punten men elkaar kan versterken, zonder dat<br />

onnodige overlap ontstaat. Lokale (zelf)organisaties worden ondersteund<br />

bij het leveren van hun bijdragen in zulke samenwerking. Subsidie is hierbij<br />

een belangrijk instrument. Het is echter niet het enige instrument. Het<br />

stadsdeel maakt onder andere ook deskundigheidsbevorderende cursussen<br />

voor vrijwilligers en ondersteuning bij het netwerken mogelijk.<br />

Investeringsbudget sociale vernieuwing (ISV)<br />

Het stadsdeel wil het vrijwilligerswerk in <strong>Zuidoost</strong> stimuleren en versterken.<br />

Een van de instrumenten hiervoor is het verlenen van ISVwaarderingssubsidies.<br />

Vrijwilligers(organisaties) en bewoners(groepen)<br />

die activiteiten organiseren waardoor de maatschappelijke positie van<br />

inwoners van <strong>Zuidoost</strong> versterkt wordt, kunnen hiervoor een ISV-waarderingssubsidie<br />

aanvragen. Om de samenwerking tussen verschillende<br />

vrijwilligersorganisaties te bevorderen hebben zij de mogelijkheid de<br />

ISV-subsidieaanvragen per project te bundelen en samen aan één groot<br />

project te werken.<br />

Naast de ISV-waarderingssubsidies bestaan andere vormen van waarderingssubsidie.<br />

Het aanvragen van een subsidie op grond van een van deze<br />

regelingen is in <strong>2010</strong> gemakkelijker gemaakt. Zo is er voortaan maar één<br />

aanvraagformulier voor de verschillende subsidievormen.<br />

Samenlevingsopbouw<br />

Na beëindiging van de werkzaamheden van de instelling voor samenlevingsopbouw<br />

MAAZO is met de raad gesproken over de verwachtingen<br />

en eisen waaraan een nieuwe instelling voor opbouwwerk moet voldoen.<br />

Dit heeft medio <strong>2010</strong> geleid tot het besluit het opbouwwerk aan te besteden.<br />

Om de periode tussen de opheffing van MAAZO en de komst van<br />

een nieuwe instelling te overbruggen heeft het stadsdeel participatiemedewerkers<br />

aangesteld. Deze medewerkers benaderen en ondersteunen<br />

bewoners in het kader van de wijkcoördinatie.<br />

Vrouwenempowerment<br />

Het Vrouwenempowerment Centrum (VEC) biedt onderdak en faciliteiten<br />

aan actieve vrouwen (organisaties) die een bijdrage leveren aan het empoweren<br />

van vrouwen in <strong>Zuidoost</strong>. Het stadsdeel treedt op als huurder. Het<br />

beheer is in handen van het Cultureel Educatief Centrum.<br />

2. Educatie en inburgering<br />

Inburgering<br />

Tot <strong>2010</strong> werd de Wet inburgering uitgevoerd door de centrale stad<br />

en hadden de stadsdelen taken op het gebied van de werving en het<br />

plaatsen van inwoners in inburgeringstrajecten. Begin <strong>2010</strong> is een nieuwe<br />

taakverdeling ingevoerd. De Dienst Werk en Inkomen is voortaan verantwoordelijk<br />

voor degenen die verplicht inburgeren, zoals cliënten die een<br />

uitkering op grond van de Wet werk en bijstand ontvangen. De stadsdelen<br />

zijn alleen nog verantwoordelijk voor ‘vrijwillige’ inburgeraars en hebben<br />

geen bemoeienis met de DWI-cliënten. Dit leidde tot een aanzienlijke<br />

beperking van de werkzaamheden van de Taalwijzers die de inburgering<br />

voor de stadsdelen verzorgen.<br />

In <strong>2010</strong> bevonden 2994 inburgeraars uit <strong>Zuidoost</strong> zich op traject; 567 van<br />

hen werden in <strong>2010</strong> geworven en op traject geplaatst.<br />

Tijdens de inburgering wordt enerzijds aandacht besteed aan taal, kennis<br />

van de Nederlandse samenleving en veelvoorkomende praktijksituaties.<br />

Anderzijds wordt getracht de arbeidsmarktpositie en de sociale participatie<br />

van inburgeraars te bevorderen. Dat gebeurt met projecten voor<br />

specifieke doelgroepen. Een van deze projecten richt zich op de educatie<br />

van hoogopgeleide inburgeraars, die vaak genoegen moeten nemen met<br />

werk ver onder hun opleidingsniveau. Het project is gericht op het wegnemen<br />

van specifieke belemmeringen en het matchen van aanbod en vraag.<br />

Van alle trajecten biedt <strong>Zuidoost</strong> 90% op deze wijze (duaal) aan. <strong>Zuidoost</strong><br />

is hiermee de grootste aanbieder van duale trajecten in Amsterdam.<br />

Participatiecentrum<br />

Het Participatiecentrum, geopend op 8 december 2009, biedt onder één<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 53


dak een groot aantal voorzieningen en functies aan op het gebied van<br />

inburgering, taal, activering en arbeidstoeleiding.<br />

Naast de fysieke functie die het Participatiecentrum vervult, zijn specifieke<br />

trajecten ingezet om de participatiegraad van inwoners te vergroten.<br />

Daarbij is de vraag van inwoners leidend.<br />

Op basis van een onderzoek, uitgevoerd onder inburgeraars, zijn de<br />

volgende trajecten voortgezet of ingezet: sluitende aanpak Antillianen en<br />

Arubanen, computercursussen voor starters en gevorderden, schakelklassen<br />

alfabetisering, project hoger opgeleiden, project (werkende) positieverbeteraars,<br />

vrijwilligerswerk. De aansluiting met het Loket Zorg en<br />

Samenleven, MaDi, Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> en Taalwijzer is geïntensiveerd om<br />

het aanbod beter te coördineren en de doorverwijzing te versoepelen.<br />

Communitycenters/BuurtHuizen<br />

In <strong>2010</strong> zijn de eerste twee communitycenters (die sinds januari 2011<br />

BuurtHuizen heten) opgericht. Het eerste BuurtHuis, Gein, is na een ingrijpende<br />

verbouwing op 28 februari <strong>2010</strong> geopend. Het tweede BuurtHuis,<br />

Holendrecht, is na een facelift op 16 juni geopend. Dit centrum zal in 2011<br />

grondig verbouwd worden. In 2011 worden de twee andere BuurtHuizen<br />

voorzien van een breed welzijnsprogramma en komen ook hier ruime<br />

openingstijden van 85 uur per week. Het betreft Anansi en Bonte Kraai.<br />

De bouwkundige aanpassingen volgen later en sluiten aan bij de planning<br />

van het accommodatieplan dat in maart 2009 is vastgesteld.<br />

In de BuurtHuizen wordt een breed en vraaggericht activiteitenprogramma<br />

gedraaid voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. De hoge<br />

bezettingsgraad van de twee reeds geopende BuurtHuizen die met een<br />

breed programma draaien, toont aan dat verschillende doelgroepen heel<br />

goed met elkaar gelijktijdig kunnen verblijven in een accommodatie. In<br />

<strong>2010</strong> is in deze BuurtHuizen een begin gemaakt met het aanstellen van<br />

een vast team van kinder-, tiener-, jongeren- en volwassenenwerkers. Er<br />

is dus wel specifieke aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen.<br />

Daarnaast is er plaats voor instellingen op het gebied van hulpverlening<br />

en maatschappelijke dienstverlening. Een programmeur zorgt samen met<br />

een planner voor een gelijkwaardig aanbod voor de diverse doelgroepen.<br />

54<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Beleidstabel<br />

Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

diversiteit (programmaproduct 040105):<br />

Gelijke kansen voor etnische<br />

minderheden en vrouwen op<br />

het gebied van maatschappelijke<br />

participatie, zelfredzaamheid<br />

en sociale verbanden<br />

(BA 42, BA 43, BA 71)<br />

a De prestatieafspraken bij de subsidies aan de<br />

lokale oganisaties zijn gekoppeld aan de speerpunten<br />

van het bestuursakkoord<br />

b Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd met<br />

draagvlak in het stadsdeel<br />

c Er is een helder toetsingskader voor subsidiëring<br />

van lokale organisaties<br />

d ■ Lokale organisaties zijn beter toegerust (in bestuurlijke<br />

taken, bedrijfsvoering en netwerken)<br />

■ Vrijwilligersorganisaties en bewoners(groepen)<br />

organiseren activiteiten ten behoeve van de<br />

inwoners van Amsterdam <strong>Zuidoost</strong><br />

■ Bij de subsidievaststelling worden de prestatieafspraken<br />

getoetst<br />

e Er is een fysieke locatie voor vrijwilligersorganisaties<br />

die bijdragen aan de empowerment van<br />

vrouwen<br />

f ■ De participatie van vrouwen in <strong>Zuidoost</strong> is<br />

vergroot<br />

■ Bij de subsidievaststelling worden de prestatieafspraken<br />

getoetst<br />

a Door advisering en subsidieverlening aan 5 lokale<br />

(zelf)organisaties zijn bestaande samenwerkingsverbanden<br />

versterkt en nieuwe samenwerkingsverbanden<br />

gevormd. De activiteiten waarover<br />

prestatieafspraken zijn gemaakt houden verband<br />

met speerpunten van het bestuursakkoord<br />

b In september <strong>2010</strong> is de Uitvoeringsnota Diversiteit<br />

vastgesteld. Deze nota kwam tot stand<br />

met een voortraject waarbij, onder andere door<br />

een conferentie in mei <strong>2010</strong> en gesprekken met<br />

vertegenwoordigers van lokale organisaties, de<br />

input van betrokkenen is meegenomen. In de<br />

uitvoeringsnota is op hoofdpunten beschreven<br />

aan welke eisen een project of organisatie moet<br />

voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiering<br />

uit het budget voor diversiteit<br />

c In de maanden maart en april <strong>2010</strong> vond een<br />

inventarisatieronde plaats onder 12 lokale (zelf)<br />

organisaties.<br />

Er is geïnventariseerd aan welke ondersteuning<br />

zij behoefte hebben. De uitkomsten waren input<br />

voor de voorjaarsconferentie Diversiteit en de<br />

uitwerking van de visienota in een plan van aanpak<br />

d ■ Het resterende budget zal in 2011 worden<br />

ingezet. Hierbij wordt in samenspraak met de<br />

betreffende organisaties, maatwerk geleverd in<br />

het financieel ondersteunen van hun activiteiten<br />

ten behoeve van professionalisering. In de<br />

uitvoeringsnota is op hoofdpunten beschreven<br />

aan welke eisen een project of organisatie moet<br />

voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiëring<br />

uit het budget voor diversiteit<br />

1.559.638 0 1.553.560 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt<br />

55


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

vervolg 040105) ■ 30 vrijwilligersorganisaties en<br />

bewoners(groepen) hebben activiteiten ten<br />

behoeve van de inwoners van Amsterdam <strong>Zuidoost</strong><br />

georganiseerd<br />

■ Bij de subsidievaststellingen zijn de prestatieafspraken<br />

getoetst. Er hebben 2 subsidietenders<br />

plaatsgevonden. Hiermee zijn 16 aanvragen van<br />

organisaties gehonoreerd en heeft er een breed<br />

palet van activiteiten plaatsgevonden<br />

e Realisatie beter faciliteren van actieve vrouwen<br />

(organisaties) van het VEC door het beheer onder<br />

te brengen bij het CEC, met als resultaat: langere<br />

openingstijden, kortere lijnen en meer ondersteuning<br />

en goedkopere diensten<br />

f ■ Het betrekken van vrouwen bij het proces van<br />

beleid door individuele- en groepsgesprekken<br />

met en door actieve vrouwen(organisaties)<br />

■ Informatiebijeenkomsten en begeleiding bij het<br />

doen van subsidieaanvragen<br />

■ Bij de subsidievaststellingen zijn de prestatieafspraken<br />

getoetst<br />

schoolloopbaan voorschool (vvE) (programmaproduct 040110):<br />

■ Een gezonde sociaalemotionele<br />

cognitieve en<br />

motorische ontwikkeling<br />

van kinderen van 2 tot 4 jaar<br />

(BA 53, BA 59)<br />

■ Betrokkenheid van ouders<br />

bij de (voor)scholen (BA 42,<br />

BA 44, BA 53, BA 59, BA 77)<br />

a Deelname van ca. 1.000 peuters aan de voorschool<br />

b en c<br />

■ 600 voorschoolplaatsen in 40 peuterspeelzaalgroepen<br />

■ 400 kinderopvangplekken<br />

■ Afname van het aantal kinderen dat met een<br />

achterstand het reguliere onderwijs instroomt<br />

(indicator: aandeel kinderen met een ontwikkelingen/<br />

of taalachterstand is in 2007 resp. 4.9%<br />

resp. 12.1%; bron: basismeetset 2008)<br />

d Ouderparticipatie: Elk (10) scholencluster heeft<br />

een oudercontactfunctionaris<br />

e Ouders zijn geinformeerd over de voorschool en<br />

buurtvoorzieningen opvoeding en onderwijs<br />

f Beleidsinformatie is beschikbaar<br />

a Op voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)- peuterspeelzalen<br />

en VVE-kinderdagverblijven nemen<br />

1.068 peuters deel aan de voorschool<br />

b en c<br />

■ Er zijn 588 VVE-peuterspeelzaalplaatsen<br />

■ Er zijn 657 VVE-kinderdagverblijfplaatsen<br />

Het aantal kinderen met een ontwikkelings- en/of<br />

taalachterstand is nog niet opnieuw gemeten door<br />

O+S<br />

d Op elke VVE-school (op 1 na = in procedure) is een<br />

oudercontactmedewerker 8 uur per week + er is<br />

een bovenschoolse coördinator ouderbetrokkenheid<br />

bij Swazoom<br />

e Ouders worden geïnformeerd op het OKC, via<br />

folders, open dagen en een brief aan alle ouders<br />

van peuters<br />

f Beleidsinformatie is beschikbaar<br />

5.458.503 5.327.656- 4.425.983 4.330.307-<br />

56 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

schoolloopbaan kwaliteitszorg (programmaproduct 040111):<br />

Een succesvolle schoolloopbaan<br />

met verbeterde schoolprestaties<br />

en doorstroom op<br />

individueel leerling niveau<br />

(BA 19, BA 54, BA 56, BA 57,<br />

BA 59, BA 64)<br />

a Meer schoolverlaters met minimaal startkwalificatie<br />

= minder voortijdige schoolverlaters (jaarlijks)<br />

b Instroom in regulier onderwijs van zij-instromers<br />

binnen één jaar<br />

c Koppeling van brede talentontwikkeling na schooltijd<br />

aan onderwijskundige doelen. In de toekomst<br />

wordt hiervan het rendement meetbaar gemaakt<br />

d Verwijzing naar speciaal basisonderwijs conform<br />

stedelijke richtlijnen over toetsing individuele leerlingen<br />

binnen Weer samen naar school (WSNS)<br />

e Meer leerlingen in <strong>Zuidoost</strong> stromen door naar<br />

hogere vormen van vervolgonderwijs. Als indicator<br />

wordt hiervoor het percentage uitgebrachte Havo<br />

en/of Vwo-adviezen van de basisschool genomen.<br />

In 2007 bedroeg stedelijk dit percentage 49% en<br />

inmiddels is dit gestegen tot 51%. Gestreefd wordt<br />

om het percentage voor <strong>Zuidoost</strong> over 5 jaar gelijk<br />

aan het stedelijk percentage te krijgen; in 2008 had<br />

<strong>Zuidoost</strong> een percentage van 32,5%; voor 2009 was<br />

dit 35%<br />

a De aansturing en coördinatie van kwaliteitsprojecten<br />

in het primair onderwijs zijn uitgevoerd door<br />

het Projectenbureau primair onderwijs <strong>Zuidoost</strong>.<br />

De uitstroom van PO-VO is verbeterd mede dankzij<br />

de schakelklassen en de kopklas<br />

b Er zijn 105 leerlingen die in de Nieuwkomersklassen<br />

hebben gezeten. De kopklas had 14 leerlingen<br />

c Verschillende instellingen (Krater, OBA, St. Taalvorming)<br />

hebben taalprojecten aangeboden. Hieraan<br />

hebben meer dan 180 groepen deelgenomen<br />

d Het individuele leerlingzorg cf. convenant ABC<br />

e Er hebben in <strong>Zuidoost</strong> ruim 2.000 leerlingen via<br />

een bliksemstage kennis gemaakt met een bedrijf/<br />

werkplek. Verder hebben er 556 leerlingen gebruik<br />

gemaakt van de sollicitatietrainingen.<br />

In het voortgezet en primair onderwijs hebben 313<br />

leerlingen deelgenomen aan de mentorprojecten.<br />

Voor <strong>2010</strong> is het percentage havo/vwo adviezen<br />

33 %<br />

1.784.859 379.289- 1.419.808 292.803-<br />

schoolloopbaan overig (programmaproduct 040112):<br />

■ Elk kind en jongeren rondt<br />

zijn schoolloopbaan succesvol<br />

af (BA 51, BA 52, BA<br />

60 en BA 61)<br />

■ Veilig en snel vervoer naar<br />

scholen als de afstand<br />

te groot is of aangepast<br />

vervoer nodig is.<br />

■ Schoolgaande jeugd kan<br />

zich veilig bewegen in het<br />

verkeer<br />

■ Schoolgaande jeugd kan<br />

zich veilig bewegen in een<br />

waterrijke omgeving<br />

a Het aantal meldingen van relatief verzuim is ten<br />

opzichte van schooljaar 2007-2008 (nulmeting) met<br />

10% gedaald<br />

b Aan het eind van schooljaar 2009-<strong>2010</strong> is ten minste<br />

75% van de behandelingen van relatief verzuim<br />

binnen 42 dagen afgerond met als resultaat dat in<br />

95 tot 100% van de gevallen de leerplichtige weer<br />

is teruggekeerd op school<br />

c Recidive van relatief verzuim is ten opzichte van<br />

het schooljaar 2006-2007 in <strong>2010</strong>-2011 met 50%<br />

afgenomen<br />

d Het aantal meldingen van absoluut verzuim is ten<br />

opzichte van schooljaar 2007-2008 (nulmeting) met<br />

10% gedaald<br />

e Aan het eind van schooljaar 2009-<strong>2010</strong> is minimaal<br />

75% van de behandelingen van absoluut verzuim<br />

binnen 63 dagen afgerond<br />

a Uit de rapportages van DMO - Bureau Leerplicht<br />

Plus (BLP) is op te maken dat het aantal verzuimers<br />

is gestegen; van 3,6% (2007/08) naar 5,8%<br />

(2009/10). Dit komt met name door stijging in het<br />

mbo. Achtergrond is betere registratie en melddiscipline<br />

naar aanleiding van afspraken BLP met<br />

scholen<br />

b 61% is binnen 42 dagen afgehandeld, dit is onder<br />

de gestelde norm van 75%. Reden was mn tijdelijke<br />

onderbezetting van leerplichtambtenaren<br />

in 2e helft schooljaar 2009-<strong>2010</strong>. Van de relatieve<br />

verzuimers is bijna iedereen (95%) na tussenkomst<br />

van leerplichtambtenaren weer terug op school<br />

c Recidive van verzuim is niet uit de rapportages<br />

van DMO-BLP op te maken. DMO-BLP levert deze<br />

gegevens niet meer standaard aan.<br />

3.067.450 344.000- 2.880.060 228.277-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt<br />

57


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP040112<br />

f Verzuimrecidive van absoluut verzuim is ten<br />

opzichte van 2008 in 2009 niet gestegen<br />

g Aantal voortijdig schoolverlaters is conform de<br />

normen van de stedelijke afspraken teruggedrongen<br />

h Passend vervoer voor circa 540 leerlingen; in <strong>2010</strong><br />

zal het leerlingvervoer worden georganiseerd en<br />

verzorgd door de centrale stad<br />

i Voor schoolzwemmen is het streefdoel dat eind<br />

groep 8 een percentage van 95% van de leerlingen<br />

een zwemdiploma heeft. In 2008 bedroeg<br />

voor <strong>Zuidoost</strong> dit percentage nog 77% en in 2009<br />

is een voorzichtige stijging te zien geweest tot<br />

77%. Voor <strong>2010</strong> en volgende jaren wordt voorzien<br />

dat deze stijging sterker valt waar te nemen<br />

j Deelname van 26 scholen aan het theoretisch<br />

verkeersexamen en 9 scholen aan het praktisch<br />

verkeersexamen<br />

Hierover wordt een aparte afspraak gemaakt in<br />

tweede kwartaal 2011<br />

d Ten opzichte van het schooljaar 2008-2009 is het<br />

aantal meldingen absoluut verzuim aanzienlijk<br />

teruggelopen; 375 t.o.v. 652. Dit is een afname van<br />

42%<br />

e 77% van de gevallen van absoluut verzuim is in<br />

2009-<strong>2010</strong> binnen de norm van 63 dagen afgehandeld<br />

f Het verzuimrecidive is niet gestegen maar teruggedrongen,<br />

wat volgt uit het hogere percentage<br />

van afgeronde behandelingen absoluut verzuim in<br />

2009-<strong>2010</strong> tov 2008-2009 (77% versus 52%)<br />

g Definitieve cijfers van OCW tonen dat cijfers voortijdig<br />

schoolverlaten in 3 jaar tijd met 34,4% zijn<br />

gedaald, terwijl de norm 30% voor drie schooljaren<br />

is. Hoeveel de cijfers voortijdig schoolverlaten<br />

in <strong>Zuidoost</strong> zijn teruggedrongen is (nog) niet op<br />

te maken uit de rapportages DMO-BLP. In het<br />

tweede kwartaal 2011 moeten deze door DMO-<br />

BLP worden aangeleverd<br />

h Passend vervoer voor leerlingen is georganiseerd<br />

en verzorgd door de centrale stad<br />

i Extra sturing op kwaliteit en de inzet van turbocursussen<br />

hebben geleid tot 84% diplomabezit in<br />

groep 8<br />

j Deelname van 27 van de 30 (90%) scholen aan hettheoretisch<br />

verkeersexamen en 11 van de 30 (37%)<br />

scholen aan het praktisch verkeersexamen<br />

58 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

talentontwikkeling - jeugdcentra & scW (programmaproduct 040120):<br />

■ Sociale cohesie en participatie<br />

van jongeren door<br />

zinvolle tijdsbesteding (BA<br />

41)<br />

■ Talentontwikkeling en doorstroming<br />

van jongeren naar<br />

het professionele circuit op<br />

het gebied van cultuur<br />

■ Een stimulerende leefomgeving<br />

en ontplooiingskansen<br />

door aanbod van vrijetijdsactiviteiten<br />

Verminderde<br />

overlast door hangjongeren<br />

(BA 44)<br />

■ Er is binnen het sociaal<br />

cultureel werk een breed<br />

en gevarieerd programma<br />

ontwikkeld dat zich naast<br />

recreatieve activiteiten richt<br />

op talentontwikkeling en<br />

signaleren van risicojeugdigen<br />

binnen Swazoom<br />

en het doorgeleiden naar<br />

bestaande jeugdnetwerken<br />

a Het aanbod in het jongerenwerk is toegankelijk<br />

voor alle jongeren en is conform de prestatieafspraken<br />

in de beschikking ‘nieuwe stijl’ (WILL)<br />

getoetst<br />

b Het aanbod wordt indien mogelijk al in <strong>2010</strong> getoetst<br />

aan de teveredenheidsmeting<br />

c Het aanbod in het jongerenwerk is conform de<br />

prestatieafspraken in de beschikking ‘nieuwe stijl’<br />

(WILL) getoetst<br />

d Beleidsinformatie is conform de prestatieafspraken<br />

in de beschkking ‘nieuwe stijl’ (WILL) getoetst<br />

en beschikbaar voor het stadsdeel<br />

e Het aanbod in het jongerenwerk is conform de<br />

prestatieafspraken in de beschikking ‘nieuwe stijl’<br />

(WILL) getoetst<br />

a Het aanbod in het jongerenwerk is toegankelijk<br />

voor alle jongeren en het tienerwerk en jongerenwerk<br />

biedt structureel specifieke activiteiten voor<br />

meiden.<br />

Het aanbod in het jongerenwerk is door Swazoom<br />

conform de prestatieafspraken en de WILL-systematiek<br />

gerapporteerd<br />

b De programmering bestaat uit de volgende<br />

WILL producten: cursus, informatie, bijeenkomst,<br />

netwerk, begeleiding, faciliteit, ontwikkeling en<br />

innovatie<br />

c Het cultureel educatief activiteitenprogramma<br />

bestaat uit workshops, producties (evenementen)<br />

en presentaties in jongerencultuurhuis NoLIMIT. In<br />

het weekend en in de vakanties is er een activiteitenaanbod<br />

in de community centers (BuurtHuizen)<br />

of activiteitencentra. Het aanbod wordt door<br />

vragen van diverse gebruikersgroepen ingevuld.<br />

Dienstverlenende of hulpverlenende instellingen<br />

bieden in de centra diensten aan<br />

d Door Swazoom is conform de prestatieafspraken<br />

en de WILL-systematiek de beleidinformatie gerapporteerd.<br />

Deze is beschikbaar voor het stadsdeel<br />

e Het aanbod in het jongerenwerk is door Swazoom<br />

conform de prestatieafspraken en conform de<br />

WILL-systematiek gerapporteerd<br />

4.086.158 37.303- 4.009.010 1.330-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt<br />

59


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

talentontwikkeling - Brede school (programmaproduct 040121):<br />

■ Verbetering van ontwikkelingskansen<br />

van schoolgaande<br />

jeugd<br />

■ Ouders kunnen zorg en<br />

arbeid beter combineren<br />

(BA 53)<br />

■ Brede school VO (BA 21)<br />

a Veelzijdig en evenwichtig aanbod van naschoolse<br />

activiteiten op school en in de wijk op het gebied<br />

van sport, cultuur, techniek, creatieve vorming,<br />

muziek, dans, natuur en milieu<br />

b Ondersteuning kerndoelen onderwijs. Activiteiten<br />

zijn pedagogisch verantwoord en worden op<br />

een veilige manier aangeboden aan leerlingen<br />

vanaf groep 3 basisonderwijs, met het accent op<br />

midden- en bovenbouw. Bij wijze van ontwikkelingsmodel<br />

worden er in één cluster activiteiten<br />

voor de groepen 1 en 2 op de woensdagmiddag<br />

georganiseerd<br />

c Vanuit de regiefunctie is bereikt dat basisscholen<br />

een aantrekkelijk voor-, tussen- en naschools aanbod<br />

in een heldere organisatie hebben<br />

d Naschools activiteitenaanbod op het terrein van<br />

sport en cultuur op de 3 VO-scholen in het stadsdeel<br />

a Iedere school biedt buitenschoolse/tussenschoolse<br />

opvang aan en/of heeft overeenkomsten met<br />

kinderopvangorganisaties<br />

b In 8 clusters/ buurten zijn samenwerkingsverbanden<br />

waaraan partners uit onderwijs, zorg, welzijn<br />

en opvang deelnemen. Er is een breed aanbod<br />

van activiteiten op alle talentgebieden<br />

c In <strong>2010</strong> zijn er 25 brede scholen (DE, Gein, Kortvoort,<br />

Kantershof/ Geerdinkhof, Venserpolder,<br />

Reigersbos, Nellestein en Holendrecht. <strong>Zuidoost</strong><br />

heeft een extra naschools activiteitenaanbod voor<br />

leerlingen op SGR, OSB en Augustinus College<br />

bevorderd<br />

d <strong>Zuidoost</strong> heeft een extra naschools activiteitenaanbod<br />

voor leerlingen op Scholengemeenschap<br />

Reigersbos (SGR), Openbare Scholengemeenschap<br />

Bijlmer (OSB ) en Augustinus College bevorderd<br />

1.459.610 154.500- 1.306.603 0<br />

talentontwikkeling - Kunst en cultuur (programmaproduct 040122):<br />

Schoolgaande jeugd kan kunst<br />

en muziek duiden en wordt<br />

hier mogelijk nieuwsgierig<br />

naar<br />

a Deelnamepercentage van 95% van de scholen<br />

aan muziekluisterlessen en Kunstkijkuren<br />

b Voorbereiding in stedelijk verband van de<br />

omvorming van de Kunstkijkuren<br />

a Deelnamepercentage van Kunstkijkuren is 80%.<br />

NB: het beeld is vertekend door de tweejaarlijkse<br />

roosters vanwege deelname combinatieklassen.<br />

Deelname aan omgevormde muziekluisterlessen:<br />

Het aanbod van het concertgebouw bestaat uit:<br />

1) coaching leerkrachten bij muziekonderwijs:<br />

deelname 50%.<br />

2) bezoek leerlingen basisscholen aan het Concertgebouw<br />

voor thema-georienteerde concerten:<br />

deelname 43%<br />

b Omvorming Kunstkijkuren is in ontwikkeling<br />

116.385 0 116.435 0<br />

60 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

talentontwikkeling -spel en natuureducatie (programmaproduct 040123):<br />

■ Begrip van en respect voor<br />

natuur en milieu door jong<br />

en oud (BA 91)<br />

■ Goede duiding van Natuur<br />

en Milieu door daarop<br />

gerichte educatie (BA 91)<br />

■ Bieden van spel en verstrooiing<br />

voor kinderen<br />

a Ca. 1.000 individuele bezoekers en ca. 175 schoolklassen<br />

bezoeken de kinderboerderijen en krijgen<br />

informatie. Deelname van 80 basisschoolgroepen<br />

aan rondleidingen en afvallessen<br />

b Aanbod Natuur Milieu Educatie (NME) -programma<br />

op brede scholen<br />

c 40 plaatsen voor een scholingsdag of 2 scholingsdagen<br />

Natuur voor leidsters Kinderopvang en<br />

voorscholen<br />

d Een goed onderhouden schoolwerktuin<br />

e 52 groepen basis- en speciaal onderwijs volgen 25<br />

tuinlessen per jaar (deelname 96%)<br />

f Twee veilige en aantrekkelijke speeltuinen in<br />

<strong>Zuidoost</strong><br />

a Ca. 1.000 individuele bezoekers en ca. 175 schoolklassen<br />

bezoeken de kinderboerderijen en krijgen<br />

informatie. Deelname van 80 basisschoolgroepen<br />

aan rondleidingen, kabouterpaden, boerderijbezoeken<br />

en energie- en afvallessen<br />

b Aanbod Natuur Milieu Educatie (NME)-programma<br />

op brede scholen. 6 Natuurgroepen op 4<br />

clusters en één pilot tuinieren binnentuin Venserpolder<br />

c 40 plaatsen voor 2 scholingsdagen Natuur voor<br />

leidsters Kinderopvang en voorscholen verzorgd<br />

door het ANMEC. 2 kennismakingsbijkomsten natuur<br />

met contactouder functionarissen<br />

d Twee goed onderhouden schoolwerktuinen<br />

e 49 groepen basis- en speciaal onderwijs volgen 25<br />

tuinlessen per jaar (deelname 91%)<br />

f Toezicht en beheer twee veilige speeltuinen in<br />

<strong>Zuidoost</strong><br />

1.240.746 93.000- 1.225.091 92.678-<br />

talentontwikkeling - overig (programmaproduct 040124):<br />

■ Aanbod van zinvolle educatieve,<br />

sportieve en culturele<br />

activiteiten gedurende de<br />

vakantieperiode<br />

■ Persoonlijkheidsvorming<br />

van jongeren<br />

■ Bewustwording van de<br />

eigen culturele identiteit<br />

■ Betrokkenheid van jongeren<br />

van 12 jaar en ouder bij<br />

(beïnvloeding van) het<br />

beleid over activiteiten en<br />

faciliteiten in <strong>Zuidoost</strong><br />

(BA 50)<br />

a Circa 2.250 kinderen vanaf 6 jaar zijn tijdens de<br />

vakantieperiode actief op het gebied van sport,<br />

educatie en cultuur. Tot slot is er een activiteitenprogramma<br />

aangeboden op basis van het<br />

scoutingsconcept voor gemiddeld 35 kinderen<br />

b 240 recreatieve activiteiten op het gebied van<br />

sport, spel en expressie voor minimaal 35 kinderen<br />

c Naschoolse circusclubs (34 keer) voor kinderen van<br />

6 tot 12 jaar en circustraining (34 keer) voor 20 tot<br />

25 tieners<br />

d De jongerenredactieraad en JARZO (Jongeren<br />

Adviesraad <strong>Zuidoost</strong>) hebben gezamenlijk o.a. via<br />

het digitaal jongereninformatiepunt een aantal activiteiten<br />

uitgevoerd met als doel het beïnvloeden<br />

van het beleid<br />

e JARZO wordt een herkenbare groep voor jongeren<br />

en jongeren weten hen te vinden<br />

f JARZO heeft een vaste locatie voor vergaderingen<br />

en bijeenkomsten<br />

a Aan spel en bewegingsactiviteiten hebben in<br />

totaal 600 kinderen deelgenomen. Aan recreatieve<br />

activiteiten op het terrein van kunst en cultuur<br />

nemen 1.872 kinderen deel. Het PBN zomerkamp<br />

in de Ardennen is door 89 kinderen en 18 begeleiders<br />

uit <strong>Zuidoost</strong> bezocht<br />

b Er is een activiteitenprogramma aangeboden op<br />

basis van het scoutingconcept voor gemiddeld 35<br />

kinderen.<br />

c Het budget is in <strong>2010</strong> naar Programma 7 (Cultuur)<br />

gegaan. Het gaat daarbij om activiteiten van circus<br />

Elleboog, die al bij Cultuureducatie en talentontwikkeling<br />

in Programma 7 zijn aangegeven<br />

d In <strong>2010</strong> heeft de jongerenredactie 1 keer per week<br />

onder begeleiding van de eindredacteur voorzien<br />

in de lokale informatie op het digitale jongereninformatiepunt<br />

www.bijlmerenzo.nl. De Jongeren<br />

Adviesraad <strong>Zuidoost</strong> (JARZO) is opnieuw ingericht<br />

en heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld. JARZO<br />

177.934 56.000- 127.815 21.000-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt<br />

61


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP040124<br />

g JARZO is uitgebreid en bestaat uit leden met<br />

diverse leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus<br />

bracht 2 adviezen uit aan het dagelijks bestuur,<br />

organiseerde een aantal themadebatten en reikte<br />

en de stimuleringsprijs uit<br />

d In <strong>2010</strong> heeft de jongerenredactie 1 keer per week<br />

onder begeleiding van de eindredacteur voorzien<br />

in de lokale informatie op het digitale jongereninformatiepunt<br />

www.bijlmerenzo.nl. De Jongeren<br />

Adviesraad <strong>Zuidoost</strong> (JARZO) is opnieuw ingericht<br />

en heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld. JARZO<br />

bracht 2 adviezen uit aan het dagelijks bestuur,<br />

organiseerde een aantal themadebatten en reikte<br />

en de stimuleringsprijs uit<br />

e Door de organisatie van goedbezochte debatavonden<br />

en een feestelijke uitreiking van de stimuleringsprijs<br />

heeft de JARZO zich in <strong>2010</strong> zichtbaar<br />

geprofileerd bij de jongeren van <strong>Zuidoost</strong><br />

f JARZO is vaste gebruiker in NoLIMIT<br />

g JARZO heeft 4 nieuwe leden geworven. 8 participatieprojecten<br />

zijn opgestart en deels uitgevoerd<br />

i.s.m. scholen, welzijnsorganisaties en jongeren<br />

Zorgstructuur - Relationele vorming (programmaproduct 040132):<br />

■ Ontwikkelingskansen voor<br />

kinderen van jonge ouders<br />

■ Betere aansluiting tussen<br />

het lokale beleid, lokale<br />

partners en de geïndiceerde<br />

zorg voor jonge moeders<br />

(BA 46)<br />

■ Deelname van jonge moeders<br />

aan scholing of arbeid<br />

a Ongeveer 60 jonge moeders in de leeftijd van<br />

13 tot 23 jaar hebben gebruik gemaakt van het<br />

ontmoeting- en coördinatiepunt<br />

b Er is een fysieke locatie beschikbaar voor jonge<br />

moeders en hun kind<br />

c De samenwerking tussen alle betrokken instanties<br />

die te maken hebben met jonge moeders is vastgelegd<br />

in een convenant<br />

d Er is beleidsinformatie beschikbaar over (de positie<br />

van) jonge moeders in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong><br />

e Jonge moeders zijn toegeleid naar school of werk<br />

a Er zijn intakegesprekken geweest met 56 jonge<br />

ouders (unieke personen). Er is 149 keer geregistreerd<br />

frontoffice contact geweest met jonge ouders<br />

of hun netwerk en 137 keer met instellingen<br />

b De activiteiten vonden plaats in het CEC-gebouw.<br />

De locatie heeft 1520 uur openstelling gerealiseerd<br />

c Er is samengewerkt en afgestemd met 22 verschillende<br />

instellingen. Er is geen convenant afgesloten<br />

omdat het deels reguliere partijen betreft<br />

waarbij de samenwerking al op een andere manier<br />

geformaliseerd is of waarmee de mogelijkheden<br />

tot samenwerking te beperkt waren<br />

d Er is beleidsinformatie aangeleverd over jonge<br />

moeders in <strong>Zuidoost</strong>.<br />

e Er is nauwe samenwerking met Weer aan de slag.<br />

Die leidt moeders toe naar school en werk<br />

404.602 200.000- 330.576 199.448-<br />

62 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Zorgstructuur Opvoeden & Opgroeien (programmaproduct 040133):<br />

■ Sluitende aanpak zorgonderwijs<br />

(BA 54, BA 56, BA<br />

64, BA 59)<br />

■ Het verbeteren van de<br />

ontwikkeling- en onderwijskansen<br />

van kinderen/jongeren<br />

en het vergroten van de<br />

opvoedings-competentie<br />

van ouders (BA 44, BA 63)<br />

schoolmaatschappelijk werk<br />

a Implementatie van de zorgstructuur ‘Opvoeden<br />

doet er toe!’ is gestart<br />

b Binnen het OKC wordt vanuit het stedelijk bedrijfsmodel<br />

(o.a. het spreidingsmodel) en het basispakket<br />

ten behoeve van de samenwerking tussen de<br />

verschillende partners de regie en coördinatie<br />

verzorgd<br />

c Voorbereiding uitbreiding in H-buurt, Venserpolder<br />

en Holendrecht is in gang gezet<br />

d Er is een laagdrempelig en vraaggericht aanbod<br />

ten behoeve van opvoedingsondersteuning<br />

e Het aantal activiteiten opvoedondersteuning op<br />

basis van het Triple-P programma is toegenomen<br />

f Het aantal ouders met verschillende achtergronden<br />

(qua opleiding en etnische of sociale achtergrond)<br />

dat gebruik maakt van het aanbod opvoedondersteuning<br />

is toegenomen<br />

g De kwaliteit van het aanbod opvoedondersteuning<br />

is verbeterd<br />

h Voor de leerlingen van de middengroepen van de<br />

basisscholen wordt in breed schoolverband huiswerkbegeleiding<br />

verzorgd. Voor de bovenbouwgroepen<br />

wordt in twee scholenclusters voor circa<br />

80 leerlingen bijles georganiseerd.<br />

i Daarnaast zal ook in het voortgezet onderwijs huiswerkbegeleiding<br />

en extra training in studievaardigheden<br />

worden geboden<br />

j Er is een dekkend aanbod van casuïstiek overleg<br />

voor -9 maanden tot 23 jaar<br />

k Kortdurende hulpverlening, gezinsonderzoek en<br />

toeleiding c.q. verwijzing naar lokale voorzieningen<br />

l Deelname smw (school-maatschappelijk werk) aan<br />

6 zorgbreedte-overleggen per school per schooljaar<br />

(137 uren per week aan smw)<br />

m Risicogezinnen worden geïdentificeerd en beter<br />

ondersteund<br />

n Het gezinsgericht werken is bij het algemeen maatschappelijk<br />

werk, Bureau Jeugdzorg en<br />

betrokken scholen bevorderd<br />

a In samenwerking met de schoolbesturen is gestart<br />

met een kwaliteitslag inzake het functioneren van<br />

de zorgbreedteoverleggen (ZBO’s) en de zorgadviesteams<br />

(ZAT’s). Ook is gestart met de versterking<br />

van de aansluiting met de OKC’s<br />

b Het stadsdeel heeft functionarissen aangesteld<br />

(OKC-manager en Coördinator Risicogezinnen en<br />

de projectleider ODE) die de regie en coördinatie<br />

uitvoeren<br />

c De realisatie van de OKC-satellieten in de verschillende<br />

buurten is nog niet afgerond. De realisatie<br />

van het OKC-plus is verder voorbereid. De<br />

samenwerking van de OKC-partners binnen het<br />

samenwerkingsverband OKC is versterkt<br />

d Via Swazoom heeft het stadsdeel een aanbod van<br />

opvoedingsondersteuning dat voor alle ouders<br />

toegankelijk is en dat inspeelt op de behoefte van<br />

de ouders<br />

e Totaal aantal interventies eerste helft <strong>2010</strong><br />

(conceptcijfers): 421 (in 2009 was dit in totaal<br />

603) Dit is een toename van gemiddeld 14% per<br />

halfjaar. De cijfers over de 2e helft zijn nog niet<br />

bekend<br />

f In <strong>2010</strong> is gestart met het werven van een Antilliaanse<br />

Pedagogische Adviseur bij Swazoom (vanuit<br />

Programma Caraïbische Amsterdammers/DMO)<br />

om ouders uit deze doelgroep beter te bereiken.<br />

Concrete resultaten zijn nog niet aan de orde.<br />

Tevens heeft stadsdeel ZO deelgenomen aan de<br />

Kenniswerkplaats 10+. Op dit gebied zijn ook nog<br />

geen concrete resultaten te melden<br />

g Het stadsdeel heeft via Swazoom en SO&T geïnvesteerd<br />

in het doorontwikkelen van het aanbod<br />

opvoedingsondersteuning. De kwaliteit is daardoor<br />

verbeterd, onder meer door de aanstelling<br />

van pedagogisch adviseurs op hbo-niveau<br />

h Huiswerkbegeleiding is in het eerste half jaar van<br />

<strong>2010</strong> door Swazoom uitgevoerd; bijlessen zijn in<br />

schooljaar 2009-<strong>2010</strong> aan 75 leerlingen gegeven in<br />

3 scholenclusters<br />

2.592.211 1.301.404- 1.643.834 333.107-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt<br />

63


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP040133<br />

o Voor jongeren boven 12 jaar is opgroeiondersteuning<br />

(informatie, advies en lichte hulp) beschikbaar<br />

en toegankelijk. Het gaat om de levensgebieden<br />

school, werk, gezondheid en vrije tijd<br />

p Vanaf <strong>2010</strong> zal een exacte registratie van het aantal<br />

digitale c.q. persoonlijke contacten worden bijgehouden<br />

i In het voortgezet onderwijs is huiswerkbegeleiding<br />

onder regie van de scholen zelf verzorgd en<br />

uitgevoerd<br />

j Een functionaris van algemeen maatschappelijk<br />

werk heeft vanuit de locatie van Altra Hofgeest<br />

ondersteuning geboden aan ouders. Door de<br />

ondersteuning konden ouders beter profiteren van<br />

het aanbod<br />

k De coördinator risicogezinnen heeft het Lokaal<br />

Gezinsoverleg (LGO) uitgevoerd. Daarnaast heeft<br />

zij deelgenomen aan de voorbereiding van de<br />

<strong>Stadsdeel</strong>tafels jeugd en Gezin. Projectenbureau<br />

Primair Onderwijs ZO heeft conform stedelijke<br />

afspraken het SMW uitgevoerd via ABC en Altra<br />

l Op 27 scholen van de 30 is door de beide aanbieders<br />

van schoolmaatschappelijk werk deelgenomen<br />

aan het zorgbreedteoverleg; nog niet alle<br />

scholen hebben een frequentie van 6 bijeenkomsten<br />

per jaar. Door de betere samenwerking c.q.<br />

aansluiting OKC met de verschillende partners<br />

wordt er sneller gesignaleerd en efficiënter doorverwezen<br />

m Het stedelijk beleid ten aanzien van de visie ‘één<br />

gezin, één plan’ is <strong>Zuidoost</strong> bevorderd. In dit kader<br />

neemt <strong>Zuidoost</strong> deel aan de pilot Experimenten<br />

decentralisatie toegangstaken Bureau jeugdzorg<br />

n Op 27 scholen van de 30 is door de beide aanbieders<br />

van schoolmaatschappelijk werk deelgenomen<br />

aan het zorgbreedteoverleg; nog niet alle<br />

scholen hebben een frequentie van 6 bijeenkomsten<br />

per jaar<br />

o In <strong>2010</strong> is de komst van het Jongerenservicepunt<br />

(JSP) voorbereid. Jongeren zijn betrokken bij deze<br />

voorbereiding. Het beleid ten aanzien van het<br />

jongereninformatiepunt (JIP) is gecontinueerd<br />

p In <strong>2010</strong> is het digitale jongereninformatiepunt<br />

www.bijlmerenzo.nl 20.336 keer bezocht door<br />

16.479 unieke personen. De vraagmodule is 181<br />

keer bezocht maar er is maar 10 keer een vraag<br />

gesteld<br />

64 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Zorgstructuur jGZ (programmaproduct 040134):<br />

Zorg voor een kwalitatief goed<br />

collectief aanbod van gezondheidszorg<br />

voor kinderen van 0<br />

tot 19 jaar en hun ouders, dat<br />

goed aansluit bij de zorgstructuren<br />

rondom het onderwijs<br />

Het stedelijk vastgestelde basistakenpakket jeugdgezondsheidszorg<br />

voor 0-19 jaar is uitgevoerd, ca.<br />

90% van 15.800 kinderen<br />

Antilianen en Arubanen Project (programmaproduct 040202):<br />

Het bereik van de 0-4 jarigen is per buurt verschillend.<br />

Over het algemeen is het bereik 0-1 jarigen<br />

beneden de stedelijke norm en de 3-jarigen boven<br />

de norm. Het bereik van de schoolgaande leerlingen<br />

(schoolgezondheidszorg) is iets onder de stedelijke<br />

norm maar boven de landelijke norm. Er is een positieve<br />

stijging t.o.v. 2009 die het resultaat is van de<br />

nieuwe werkwijze (kinderen worden op school gezien<br />

i.p.v. op het OKC). Cijfers worden aan het eind van<br />

het 1e kwartaal 2011 bekend<br />

789.841 0 719.118 0<br />

Zie PP040105, Diversiteit, waar<br />

beleid m.b.t. Antillianen en<br />

Arubanen is ondergebracht.<br />

Zie PP040105 0 0 2.345- 0<br />

Educatie Inburgering (programmaproduct 040203):<br />

Actieve deelname van inburgeraars<br />

aan de Nederlandse<br />

samenleving door verbeterde<br />

sociale en economische positie<br />

Minimaal 675 inburgeraars op een traject plaatsen<br />

In <strong>2010</strong> zijn er 517 inburgeraars op een taaltraject<br />

geplaatst<br />

1.118.678 837.647- 1.064.068 521.423-<br />

Educatie Bibliotheken (programmaproduct 040204):<br />

De Openbare Bibliotheek<br />

Amsterdam als toegankelijk<br />

informatie - en kenniscentrum<br />

van stad en regio en ontmoetingsplaats<br />

van mensen en<br />

culturen (BA 19, BA 71)<br />

a De openbare bibliotheek heeft twee bibliotheekvestigingen<br />

in <strong>Zuidoost</strong><br />

b Ten minste 18% van de bewoners van <strong>Zuidoost</strong> is<br />

lid van de bibliotheek<br />

c Blijkens het aantal uitleningen, bezoekers en internetgebruik<br />

is de bibliotheek gemakkelijk toegankelijk.<br />

Er is wel een afname hierin. Indicator 2008:<br />

aantal leden 14.200; aantal uitleningen 294.000;<br />

aantal bezoekers 264.000; aantal internetgebruik<br />

29.000<br />

d Uit een klanttevredenheidsonderzoek in de filialen<br />

Bijlmercentrum en Reigersbos blijkt dat de klanten<br />

redelijk tevreden zijn. Het aanbod moet zo blijven.<br />

Klanten zouden graag ruimere openingstijden willen<br />

en gratis internet<br />

a De Openbare bibliotheek heeft twee vestigingen<br />

in <strong>Zuidoost</strong><br />

b Minstens 18% van de bewoners van <strong>Zuidoost</strong> is lid<br />

van de bibliotheek<br />

c Uit het aantal uitleningen blijkt dat bezoekers en<br />

internetgebruik voor de bibliotheek gemakkelijk<br />

toegankelijk is. 2009: aantal leden 14.051; aantal<br />

uitleningen 305.278; aantal bezoekers 242.413;<br />

aantal internetgebruik 28.481. (verslag <strong>2010</strong> volgt<br />

in april 2011)<br />

d De resultaten zijn nog niet beschikbaar<br />

1.709.634 0 1.711.125 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt<br />

65


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Onderwijshuisvesting (programmaproduct 040455):<br />

Een aangenaam leer- en<br />

werkklimaat in voldoende,<br />

eigentijdse, schoolgebouwen.<br />

Goede gymgebouwen voor<br />

bewegingsonderwijs en buitenschoolse<br />

sportactiviteiten<br />

a De uitvoering van het groot onderhoud van de<br />

scholen via facilitering krachtens de Onderwijshuisvestingsverordening<br />

is op orde<br />

b Onderwijskundige vernieuwing is gefaciliteerd<br />

c Verbetering binnenklimaat van schoolgebouwen<br />

d Extra dekking<br />

e Voorbereiding nieuwbouw Huntum<br />

f Verdere voorbereiding nieuwbouw Cornelis Jetses<br />

(Driemond) en Het Klaverblad (Kop D-buurt)<br />

g Tevreden gebruikers uit het primaire onderwijs van<br />

gymnastiekgebouwen<br />

h Optimaal (buitenschools) gebruik van gymzalen<br />

a Het groot onderhoud van de scholen is middels<br />

de onderwijshuisvestingsprogramma’s (OHP’s) op<br />

orde<br />

b Onderwijskundige vernieuwing is afgerond<br />

c Verbetering binnenklimaat van vijf schoolgebouwen<br />

(1e fase) is in februari 2011 afgerond; de 2e<br />

fase wacht op cofinanciering.<br />

d Bij de voorjaarsnota 2009 is een prioriteit van<br />

€ 80.000,- ten behoeve van de dekking van de<br />

kapitaallasten toegekend om zodoende gebruik<br />

te kunnen maken van de cofinanciering die rijk en<br />

centrale stad aanbieden<br />

e Voorbereiding nieuwbouw Huntum wordt herstart<br />

a.d.h.v. een gewijzigd SPVE<br />

f Start bouw Cornelis Jetses (Driemond) verwacht<br />

ca april 2011, oplevering najaar 2011; Start bouw<br />

Het Klaverblad juni <strong>2010</strong> oplevering april 2012,<br />

Brede school Geerdinkhof /Kantershof oplevering<br />

februari 2011<br />

g Start bouw SAC mei <strong>2010</strong>, oplevering medio 2011<br />

Sloop 1 van de gymzalen Holendrecht (verbetering<br />

veiligheid) Start groot onderhoud Groot<br />

onderhoud toegekend OHP 2011 De tevredenheid<br />

onder de gebruikers wordt hiermee verhoogd<br />

h Bezettingsgraad van 32,6%, dit betreft alleen vaste<br />

huurders, incidenteel verhuur is niet meegenomen<br />

8.160.768 2.255.640- 8.306.080 2.377.646-<br />

voortgezet onderwijs (programmaproduct 040465):<br />

Openbaar voortgezet<br />

onderwijs<br />

a Goed functionerende openbare schoolgemeenschap<br />

voor vwo, havo en vmbo (circa 1.500 leerlingen)<br />

b De taak van de lokale overheid ten aanzien van het<br />

openbaar onderwijs wordt naar behoren vervuld<br />

c Bestuurlijke verzelfstandiging is in uitvoering<br />

a OSB heeft in 2009-<strong>2010</strong> een slagingspercentage<br />

van gemiddeld 94%<br />

b <strong>Stadsdeel</strong> heeft hierin voorzien door bestuurscommissie;<br />

financieel zijn de jaarstukken beoordeeld<br />

en meegenomen in de jaarrekening<br />

c In <strong>2010</strong> heeft de bestuurscommissie Open<br />

Schoolgemeenschap Bijlmer voorbereidingen<br />

getroffen voor de verzelfstandiging<br />

13.608.665 13.580.977- 13.222.999 13.202.999-<br />

66 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

jeugdactiviteiten (programmaproduct 040520):<br />

N.V.T<br />

De participatie van jongeren in <strong>Zuidoost</strong> is bevorderd<br />

Resultaat nog niet beschikbaar 468.200 191.200- 280.845 149.418-<br />

Participatie en samenleven (programmaproduct 040523):<br />

De gemeenschap in <strong>Zuidoost</strong><br />

heeft een hoge mate van<br />

sociale cohesie. Burgers zijn<br />

mondig en werken samen om<br />

hun omgeving te beïnvloeden<br />

(BA 42, BA 69, BA 70, BA 71,<br />

BA 120)<br />

a Subsidie aan een nieuwe organisatie voor opbouwwerk<br />

beschikken<br />

b Bewoners zijn positiever (2007 rapportcijfer 7,1<br />

bron: Basismeetset 2008) over de toegankelijkheid<br />

van de stadsdeel-organisatie en hun invloed (2007,<br />

30% bron: Basismeetset 2008) op het stadsdeelbeleid<br />

c Betrokkenheid bij de buurt en stadsdeel groeit<br />

van 48% naar 55%<br />

d Sociale cohesie<br />

e 10 bewonersinitiatieven ondersteund waarvan<br />

minimaal de helft is geïnitieerd door etnische<br />

groepen<br />

a Het aanbestedingstraject voor het opbouwwerk<br />

is gestart. Selectie van een aanbieder vindt plaats<br />

in het eerste kwartaal van 2011. De participatiemedewerkers<br />

zijn het hele jaar actief geweest als<br />

tijdelijke vervanging voor het opbouwwerk.<br />

b De verandering in het oordeel van bewoners over<br />

de toegankelijkheid van de stadsdeelorganisatie<br />

en hun invloed op het stadsdeelbeleid is niet in<br />

meetbare getallen tot uitdrukking te brengen, omdat<br />

deze resultaten sinds 2009 niet meer in kaart<br />

zijn gebracht<br />

c De verbondenheid van bewoners met <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> is gestegen naar 62% (percentage van<br />

de <strong>Zuidoost</strong> bewoners dat zich verbonden voelt)<br />

in 2009. Resultaten van een recentere meting zijn<br />

nog niet voorhanden. De projecten ‘bewoners<br />

aan het stuur’, uitgevoerd door het Amsterdams<br />

Steunpunt Wonen in opdracht van de Huurdersvereniging<br />

Amsterdam in Holendrecht en<br />

Venserpolder, zullen waarschijnlijk een stimulans<br />

zijn geweest voor de betrokkenheid van bewoners<br />

bij die buurten. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden<br />

die er in <strong>2010</strong>, net als in de voorgaande<br />

jaren, in de EGK buurt waren voor het indienen<br />

van bewonersinitiatieven i.h.k.v. de Wijkaanpak<br />

d De sociale cohesie is in <strong>Zuidoost</strong> van 2004 tot 2008<br />

gestegen van een 5,2 naar 6,2 (rapportcijfer van<br />

bewoners). Resultaten van een recentere meting<br />

zijn nog niet voorhanden<br />

e ■ Groei van bewonersparticipatietrajecten:<br />

bewoners betrekken bij proces van beleid en de<br />

Uitvoeringsnota Bewonersparticipatie<br />

■ Er zijn 7 budget- en exploitatiesubsidies gehonoreerd,<br />

waardoor verschillende activiteiten<br />

voor diverse bewoners zijn gerealiseerd<br />

572.699 52.237- 506.084 52.237-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt<br />

67


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Gymgebouwen (programmaproduct 040550):<br />

Hogere bezettingsgraad van de gymzalen door bredere<br />

inzet en verhoging van het aantal klokuren.<br />

1.353.327 94.302- 1.666.233 441.609-<br />

schoolbestuurlijke taken (programmaproduct 040570):<br />

a De taak van de lokale overheid ten aanzien van het<br />

openbaar primair onderwijs wordt naar behoren<br />

vervuld<br />

b De afspraken, onder meer ten aanzien van de<br />

bruidschatregeling, zijn uitgevoerd<br />

a De jaarrekening 2009 en de begroting <strong>2010</strong> van<br />

stichting Sirius zijn beide door de stadsdeelraad<br />

goedkeurd<br />

b De bruidschatregeling is overeenkomstig de<br />

afspraken uitgevoerd; bij de goedkeuring van de<br />

jaarrekening 2009 van de stichting is de hoogte<br />

van de bijdrage over 2009 vastgesteld<br />

0 0<br />

582.000<br />

-/-582.000<br />

Ontr.<br />

voorz<br />

6.753<br />

582.000<br />

-/-582.000<br />

Ontr.<br />

voorz<br />

0<br />

68 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Financiële toelichting<br />

PRG04 jeugd, educatie en diversiteit<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 46.027.649 35.301.050 49.729.908 46.519.735 3.210.173<br />

Totaal opbrengsten 24.118.436 10.520.781 24.905.155 22.244.282 2.660.873<br />

saldo 21.909.213 24.780.269 24.824.753 24.275.453 549.300<br />

Het programma laat per saldo een voordelig resultaat zien van € 0,55<br />

miljoen.<br />

Er is sprake van € 3,2 mln. lagere kosten en € 2,7 mln. lagere opbrengsten.<br />

Een aantal prioriteiten is niet volledig uitgevoerd. Bij het onderdeel resultaatbestemming<br />

wordt voorgesteld om een deel van de niet bestede<br />

budgetten in te zetten voor 2011.<br />

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen per<br />

programmaproduct.<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

schoolloopbaan voorschool (PP040110) lagere kosten € 1.032.000<br />

lagere opbrengsten € 997.000<br />

Vanwege de zeer late subsidietoekenningen VVE is niet alles besteed<br />

in <strong>2010</strong>. Het niet bestede deel van € 997.000 wordt ingezet in 2011. De<br />

beschikking biedt hiertoe de mogelijkheid. Daarnaast is € 35.000 minder<br />

besteed voor de peuterspeelzalen.<br />

schoolloopbaan Kwaliteitszorg (PP040111) lagere kosten € 365.000<br />

lagere opbrengsten € 86.000<br />

■ De subsidievaststellingen 2007-2009 zijn voor een totaalbedrag van<br />

€ 65.000 lager uitgevallen. Daarnaast is een lagere besteding van<br />

€ 214.000 van de prioriteit huiswerkbegeleiding. Deze prioriteit is nog<br />

niet uitgevoerd omdat eerst een beleidsmatige heroriëntatie op leerbegeleiding<br />

is ingezet. Eind <strong>2010</strong> zijn er opdrachten verstrekt die tot<br />

realisatie komen in 2011. Studiezalen (VO) en huiswerkbegeleiding (PO)<br />

zijn in <strong>2010</strong> gecontinueerd.<br />

■ De lager ontvangen doeluitkering voor Nieuwkomers/Zij-instromers van<br />

€ 86.000 leidde tot een lagere subsidieverlening, eveneens voor hetzelfde<br />

bedrag, aan het Projectenbureau Primair Onderwijs.<br />

schoolloopbaan Overig (PP040112) lagere kosten € 188.000<br />

lagere opbrengsten € 115.000<br />

De kosten zijn per saldo € 188.000 lager uitgevallen. Het gaat om de<br />

posten:<br />

■ Hogere stadsdeelbijdrage in de sociale alliantie van € 22.000<br />

■ Lagere besteding vangnet risicojongeren <strong>2010</strong> € 93.000, omdat er minder<br />

trajecten zijn uitgevoerd ten behoeve van risicojongeren. Dit laatste<br />

bedrag wordt na vaststelling terugbetaald aan DMO.<br />

■ De prioriteit RMC/Voortijdig Schoolverlaten is voor een bedrag van<br />

€ 117.000 niet volledig uitgevoerd, doordat twee geplande projecten<br />

niet doorgingen. Voor één project geldt, dat de resultaten van een<br />

pilotproject tegenvielen, waardoor er geen vervolg is gegeven aan het<br />

project. Bij een ander project heeft de samenwerkingspartner en beoogde<br />

uitvoerder er voor gekozen om het project niet te starten.<br />

De opbrengsten zijn per saldo € 115.000 lager uitgevallen. Het gaat om de<br />

posten:<br />

■ Vangnet risicojongeren <strong>2010</strong>. Zoals hierboven gemeld, zijn er minder<br />

trajecten uitgevoerd. Vanwege de lagere kosten zal de bijdrage van<br />

DMO eveneens € 93.000 lager zijn.<br />

■ Vangnet risicojongeren 2008 en 2009. Als gevolg van de vaststellingen<br />

zijn de bijdragen voor 2008 en 2009 voor Vangnet risicojongeren<br />

€ 30.000 lager dan verwacht. Het stadsdeel heeft bij DMO bezwaar gemaakt<br />

tegen deze lagere vaststellingen. Vooralsnog wordt deze tegenvaller<br />

in de resultatenrekening verwerkt.<br />

■ Consensusvoorziening schoolzwemmen. De meevaller van € 8.000 heeft<br />

betrekking op een afrekening met een drietal scholen over het schooljaar<br />

2008/2009.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 69


talentontwikkeling/jeugdcentra en scW lagere kosten € 77.000<br />

(PP040120) lagere opbrengsten € 36.000<br />

■ Lagere besteding van € 41.000 voor het subproduct Sociaal Cultureel<br />

Werk, waaronder de prioriteit buurthuizen omdat de werkelijke kosten<br />

ten opzichte van het ingeschatte benodigd budget iets lager zijn gebleken.<br />

■ De lager gerealiseerde opbrengsten en kosten voor het project Xplore<br />

Dvelop in No Limit ten bedrage van € 36.000 hebben een budget neutraal<br />

effect op dit product.<br />

talentontwikkeling spel- en Natuureducatie lagere kosten € 16.000<br />

(PP040123)<br />

De kosten zijn per saldo € 16.000 lager uitgevallen.<br />

Dit saldo wordt veroorzaakt door € 14.000 hogere kosten voor onder<br />

meer schoolwerktuinen en lagere kosten van € 30.000 voor de prioriteit<br />

“achterstallig onderhoud Gliphoeve’. Deze prioriteit is gedeeltelijk in <strong>2010</strong><br />

gerealiseerd. De totale voor de uitvoering worden door de leverancier pas<br />

in 2011 in rekening gebracht bij het stadsdeel. Aan de raad wordt voorgesteld<br />

het niet bestede bedrag van € 30.000 in te zetten in 2011.<br />

talentontwikkeling overig (PP040124) lagere kosten € 50.000<br />

lagere opbrengsten € 35.000<br />

■ Lager gerealiseerde kosten en opbrengsten van € 35.000 voor het project<br />

BOOT.<br />

■ Voor de overige posten binnen het product is een lagere besteding van<br />

€ 15.000.<br />

Zorgstructuur - relationele vorming (PP040132) lagere kosten € 74.000<br />

■ Bij het project steunpunt jonge moeders heeft de subsidievaststelling<br />

over 2009 geleid tot een meevaller van € 33.000.<br />

■ Bij het project seksuele vorming van tieners heeft een aantal activiteiten<br />

vertraging opgelopen, waardoor de kosten € 41.000 lager zijn. Een deel<br />

van de plannen loopt door in 2011. Voor de afronding van het project<br />

wordt aan de raad voorgesteld een bedrag van € 25.000 in te zetten in<br />

2011.<br />

Zorgstructuur Opvoeden & Opgroeien lagere kosten € 948.000<br />

(PP040133) lagere opbrengsten € 968.000<br />

■ Bij dit product moet onderscheid worden gemaakt in stadsdeelmiddelen<br />

en gelden die vanuit de brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin<br />

(OKC) worden ingezet.<br />

■ Ten aanzien van de inzet van stadsdeelmiddelen is voor diverse projecten<br />

- waaronder JIP en schoolmaatschappelijk werk - per saldo € 20.000<br />

meer aan uitvoeringskosten betaald.<br />

■ Ten aanzien van de BDU CJG is in <strong>2010</strong> beleidsmatig veel opgepakt in<br />

het kader van de ontwikkeling van ouder- en kindcentra. In de komende<br />

2 jaar wordt hier ook in financieel opzicht invulling aan gegeven. De in<br />

<strong>2010</strong> niet ingezette doeluitkering Ouder- en Kindcentra (OKC) wordt<br />

daarom ingezet in de periode 2011-2012. Het gaat om een beschikbaar<br />

gebleven bedrag van € 968.000.<br />

Zorgstructuur jGZ (PP040134) lagere kosten € 70.000<br />

Met de nieuwe convenantafspraken zijn de kosten voor Schoolgezondheidszorg<br />

afgenomen.<br />

Dit structureel voordelige effect zal via de 1e bestuursrapportage worden<br />

vertaald naar 2011.<br />

Educatie inburgering (PP040203) lagere kosten € 54.000<br />

lagere opbrengsten € 316.000<br />

In dit product kan onderscheid worden gemaakt in de kosten en opbrengsten<br />

die samenhangen enerzijds met de uitvoering van Inburgeringstrajecten<br />

door de Taalwijzer en anderzijds met de uitvoering van twee<br />

projecten die gericht zijn op inburgeraars. Dat zijn de projecten Hoogopgeleide<br />

inburgeraars en Digitale inburgering. Bij het project Hoogopgeleide<br />

inburgeraars is sprake van € 47.000 lagere kosten. € 15.000 is het<br />

gevolg van een afwikkelingsverschil van een bestaand project en € 32.000<br />

houdt verband met de late start van een nieuw project, waarbij eerst een<br />

zorgvuldige aanbestedingsprocedure heeft plaatsgevonden. Omdat bij<br />

het laatste project sprake is van financiële dekking uit het budget Prachtwijken<br />

zijn om die reden ook minder opbrengsten verantwoord (€ 32.000).<br />

Deze middelen worden in 2011 ingezet.<br />

70<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


De overige lagere kosten (€ 7.000) hebben betrekking op de kosten van<br />

uitvoering van inburgeringstrajecten door de Taalwijzer. De overige lagere<br />

opbrengsten (€ 284.000) hebben betrekking op inburgeringstrajecten.<br />

Deze tegenvallende opbrengsten houden voornamelijk verband met twee<br />

factoren:<br />

■ Het stedelijk bureau Inburgering (ondergebracht bij DWI) heeft een<br />

tussentijdse wijziging van de financieringssystematiek in <strong>2010</strong> doorgevoerd,<br />

waardoor het aantal op traject te brengen inburgeraars is<br />

ingeperkt. Een geringer aantal inburgeraars heeft direct gevolgen voor<br />

de te realiseren opbrengst.<br />

■ Daarnaast is een groot deel van de vergoeding die het stadsdeel voor<br />

de financiering van het bureau de Taalwijzer krijgt afhankelijk van de<br />

prestatie van de inburgeraar (voor de maximale vergoeding dient een<br />

inburgeraar binnen drie kalenderjaren aan het volledige inburgeringsexamen<br />

te hebben deelgenomen). Inmiddels is gebleken dat deze<br />

resultaten tegenvallen, waardoor de verwachte meeropbrengst uit het<br />

verleden, bedoeld als medefinanciering voor <strong>2010</strong> niet ingezet kan worden.<br />

Onderwijshuisvesting (PP040455) hogere kosten € 145.000<br />

hogere opbrengsten € 122.000<br />

De kosten zijn in <strong>2010</strong> incidenteel per saldo € 145.000 hoger uitgevallen.<br />

Het gaat om de posten<br />

■ Hogere afrekening gas, licht en water 2007 t/m <strong>2010</strong> van € 114.000. Het<br />

betreft de finale afrekening in het kader van de schoolbestuurlijke verzelfstandiging<br />

Sirius<br />

■ Hogere exploitatiekosten onderwijshuisvesting van € 100.000<br />

Dit zijn de kosten voor inhuur derden, tijdelijke huisvesting en afboeken<br />

restant boekwaarden van gesloopte panden<br />

■ Lagere energieafrekening openbaar primair onderwijs van € 30.000<br />

■ Lagere kosten vandalisme bijzonder primair onderwijs van € 39.000<br />

De opbrengsten zijn per saldo € 122.000 hoger uitgevallen. Het gaat om<br />

de posten<br />

■ Medegebruikvergoeding de Morgenster 2008 t/m <strong>2010</strong> van € 40.000<br />

■ Hogere exploitatievergoeding Van Houte- en de Dumontschool van<br />

€ 82.000<br />

Deze hogere opbrengsten zijn structureel van aard en zullen worden vertaald<br />

naar de begroting 2011<br />

jeugdactiviteiten (PP040520) lagere kosten € 187.000<br />

lagere opbrengsten € 42.000<br />

■ De lagere kosten van € 187.000 zijn ontstaan door een lagere besteding<br />

van € 30.000 voor de prioriteit Impuls programmalijn jong <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Deze prioriteit is op het programmaproduct schoolloopbaan kwaliteitszorg<br />

(040111) tot besteding gekomen. Ook was er een lagere besteding<br />

van € 115.000 van de prioriteit Intensivering jeugd. Deze onderbesteding<br />

kent twee verklaringen. De ene betreft de latere start van proeftuin<br />

Augustinus. Omdat begin 2011 tussen DMO, <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> en<br />

het Augustinus College afspraken over de start van het project en de<br />

ontwikkeling van een werkplan zijn gemaakt, is de uitvoering pas in 2011<br />

begonnen. De andere verklaring houdt verband met de latere afronding<br />

en evaluatie van het actieplan. De latere afronding is mede het gevolg<br />

van een wisseling van projectleiders bij DMO. De genoemde activiteiten<br />

vinden plaats in 2011.<br />

■ Bij de projecten Begeleiding jong volwassen en Begeleiding vaders &<br />

zonen is sprake van € 42.000 lagere kosten, omdat deze incidentele projecten<br />

in <strong>2010</strong> nog niet zijn afgerond en doorlopen in 2011. Aangezien<br />

de projecten worden gefinancierd uit het budget Wijkaanpak zijn er ook<br />

minder opbrengsten verantwoord.<br />

Participatie en samenleving (PP040523) lagere kosten € 66.000<br />

Na beëindiging van de werkzaamheden van de instelling voor samenlevingsopbouw,<br />

is medio <strong>2010</strong> het besluit genomen het opbouwwerk<br />

aan te besteden. Het aanbestedingstraject is gestart. Selectie van een<br />

aanbieder vindt plaats in het eerste kwartaal van 2011. Om de periode<br />

tussen de opheffing van de oude en de komst van de nieuwe organisatie<br />

te overbruggen heeft het stadsdeel participatiemedewerkers aangesteld.<br />

Hierdoor zijn de kosten op het subproduct Samenlevingsopbouw incidenteel<br />

€ 67.000 lager uitgevallen.<br />

Gymgebouwen (PP040550) lagere kosten € 34.000<br />

■ De lagere kosten bij de gymgebouwen en terreinen komt met name<br />

door lagere verzekeringskosten.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 71


■ De begroting en de realisatie van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer<br />

(OSB) veroorzaken – elkaar compenserende – afwijkingen van € 378.000;<br />

dit negatieve exploitatieresultaat van OSB over <strong>2010</strong> is onttrokken aan<br />

de algemene reserve van de school. Verder wordt verwezen naar het<br />

separate jaarverslag van OSB.<br />

voor het totaalbedrag van de prioriteit worden in 2011 gerealiseerd.<br />

Huiswerkbegeleiding primair onderwijs<br />

€ 50.000 (I)<br />

Dit is beleidsmatig gecontinueerd. Kosten van € 50.000 voor bijlesklassen<br />

komen in 2011 aan de orde.<br />

2. Ombuigingen<br />

NME activiteiten i.h.k.v. brede school<br />

Deze zijn verantwoord als ‘nog te betalen subsidies’.<br />

€ 45.000 (s)<br />

In dit programma zijn de volgende ombuigingen gerealiseerd:<br />

■ Projecten lokaal onderwijsbeleid € 80.000<br />

■ Heroriëntatie opvoedingsondersteuning € 50.000<br />

■ Schoolgezondheidszorg € 35.000 (als gevolg van het nieuwe convenant<br />

zijn de kosten lager; omdat er wel extra budget is toegekend is sprake<br />

van een meevaller)<br />

■ Subsidie openbare bibliotheek € 15.000<br />

■ Leerlingenvervoer € 160.000 (overgedragen aan centrale stad)<br />

■ Subsidies diversiteit € 125.000<br />

■ Programmering SCW in de buurthuizen € 100.000<br />

De volgende bij dit programma behorende ombuigingen zijn deels gerealiseerd:<br />

■ Muziekluisterlessen en kunstkijkuren € 50.000 (is gefaseerd gerealiseerd<br />

en zal pas vanaf 2012 volledig zijn geëffectueerd)<br />

■ Samenlevingsopbouw € 400.000 (is grotendeels gerealiseerd; om<br />

MAAZO tegemoet te komen is de huurverplichting overgenomen)<br />

In dit programma is de volgende ombuiging niet gerealiseerd:<br />

■ Subsidie kinderboerderijen € 30.000. Bij de Kadernota <strong>2010</strong> is voorgesteld<br />

om deze ombuiging vanaf 2013 gefaseerd door te voeren.<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Prioriteiten zonder eigen dekking<br />

Aanvalsplan voortgezet onderwijs<br />

€ 150.000 (I)<br />

Deze prioriteit is nog niet uitgevoerd omdat eerst een beleidsmatige heroriëntatie<br />

is ingezet op leerbegeleiding. De in <strong>2010</strong> verstrekte opdrachten<br />

OKc ontwikkeling/gezinsaanpak<br />

€ 50.000 (I)<br />

Dit bedrag is ingezet voor de borging van de implementatie van de Triple<br />

P-methode.<br />

OKc ontwikkeling/gezinsaanpak<br />

Is structureel in de begroting opgenomen.<br />

€ 140.000 (s)<br />

OKc ontwikkeling/ digitaal jongeren Informatiepunt € 45.000 (s)<br />

Is structureel opgenomen in de begroting. Het JIP is een website die<br />

voorziet in een laagdrempelig aanbod van informatie en advies voor jongeren<br />

van 12-23 jaar.<br />

voortijdig schoolverlaten (vsv)<br />

€ 260.000 (I)<br />

De prioriteit is niet volledig gerealiseerd, doordat twee geplande projecten<br />

niet doorgingen. Voor één project geldt dat de resultaten van een<br />

pilotproject tegenvielen waardoor geen vervolg is gegeven aan het project.<br />

Bij een ander project heeft de samenwerkingspartner en beoogde<br />

uitvoerder er voor gekozen om het project niet te starten. Aan de raad<br />

wordt voorgesteld om van het restantbedrag € 50.000 in te zetten in 2011.<br />

diversiteit professionalisering lokale organisaties<br />

€ 75.000 (I)<br />

(motie 43)<br />

Dit is niet volledig gerealiseerd. Er is eerst geïnventariseerd aan welke<br />

ondersteuning deze organisaties behoefte hebben. De uitkomsten dienden<br />

als input voor de voorjaarsconferentie. Aan de raad wordt voorgesteld het<br />

resterende budget van € 54.000 in te zetten in 2011.Hierbij wordt in samenspraak<br />

met de betreffende organisaties maatwerk geleverd in het financieel<br />

ondersteunen van hun activiteiten ten behoeve van professionalisering.<br />

72<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


Prioriteit brede school<br />

Is via subsidieverlening gerealiseerd.<br />

€ 190.000 (I)<br />

gevoerd. Dit onderdeel van de prioriteit zou in <strong>2010</strong> worden uitgevoerd,<br />

maar heeft vertraging opgelopen. Hiervoor is in 2011 nog € 25.000 nodig.<br />

Programma intensivering jeugd<br />

€ 247.000 (I)<br />

Is niet volledig gerealiseerd als gevolg van de latere start van proeftuin<br />

Augustinus en de latere afronding en evaluatie van het actieplan. De latere<br />

afronding is mede het gevolg van een wisseling van projectleiders bij<br />

DMO. Aan de raad wordt voorgesteld het resterende deel van de activiteiten<br />

met een totaalbedrag van € 115.000 af te ronden in 2011.<br />

sociaal cultureel Werk in beweging,<br />

€ 350.000 (I)<br />

op weg naar vier communitycentra<br />

De prioriteit is in <strong>2010</strong> uitgevoerd. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd<br />

met het bedrijfsplan <strong>2010</strong>-2012 en de werkbegroting 2011 inclusief meerjarenbegroting<br />

<strong>2010</strong>-2015.<br />

dictee- en opstelwedstrijd<br />

De wedstrijd heeft in <strong>2010</strong> plaatsgevonden.<br />

Kwaliteitsbewaking schoolwerktuinen<br />

Is structureel in de begroting opgenomen.<br />

€ 12.000 (I)<br />

€ 20.000 (s)<br />

Prioriteiten met eigen dekking<br />

Prioriteit frictiekosten swazoom<br />

€ 130.000 (I)<br />

Voor de voortzetting van de reorganisatie in <strong>2010</strong> is incidenteel subsidie<br />

verleend.<br />

Prioriteit voor tienerwerk<br />

€ 250.000 (I)<br />

Is tot besteding gekomen door realisatie van een gedifferentieerd aanbod<br />

tienerwerk in communitycenter Gein en in gebied Venserpolder.<br />

Prioriteit seksuele vorming tieners<br />

€ 50.000 (I)<br />

Deze prioriteit is niet volledig uitgevoerd. In <strong>2010</strong> zijn er afspraken gemaakt<br />

met schoolbesturen PO en VO, OKC-partners en andere partners<br />

over aanbod seksuele opvoeding, seksuele vorming en seksuele weerbaarheid.<br />

Ook zal er voorlichtingsmateriaal worden ontwikkeld en uit<br />

Young Parents<br />

Is via subsidieverlening gerealiseerd.<br />

Mentoraten PO-vO<br />

Is via subsidieverlening gerealiseerd.<br />

€ 111.000 (I)<br />

€ 54.335 (I)<br />

OKc/uitvoering implementatieplan<br />

€ 227.000 (I)<br />

Dit is niet volledig gerealiseerd. Dit betreft een brede doeluitkering in het<br />

kader van de ontwikkeling van ouder- en kindcentra. Beleidsmatig is veel<br />

opgepakt; in de komende 2 jaar wordt ook in financieel opzicht invulling<br />

hieraan gegeven. De in <strong>2010</strong> niet ingezette doeluitkering Ouder- en Kindcentra<br />

(OKC) wordt daarom ingezet in de periode 2011-2012.<br />

duale projecten inburgering<br />

€ 250.000 (I)<br />

Van de € 250.000, die in <strong>2010</strong> beschikbaar is gesteld is € 42.000 besteed.<br />

De verwachting is dat na afloop van de lopende trajecten ca. € 95.000<br />

besteed zal zijn.<br />

Het resterende bedrag wordt vooralsnog niet ingezet in afwachting van<br />

de uitwerkingen van stedelijke heroverwegingen en eventuele frictiekosten<br />

die kunnen voortvloeien uit de afbouw van de Taalwijzer ten gevolge<br />

van de nieuwe stedelijke regeling Inburgering. Aan de raad wordt voorgesteld<br />

het resterende bedrag beschikbaar te stellen voor eventuele<br />

frictiekosten.<br />

voor- en vroegschoolse Educatie (vvE)<br />

€ 5.000.000 (I)<br />

Dit betreft een brede doeluitkering die conform de beschikking van de<br />

centrale stad mag worden ingezet in 2011. Het hogere subsidiebedrag is<br />

in <strong>2010</strong> niet volledig tot besteding gekomen. Niet besteed budget van in<br />

totaal € 997.000 wordt in 2011 uitgegeven.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 73


Moties<br />

Motie 43 professionalisering lokale organisaties<br />

€ 75.000 (I)<br />

Dit is niet volledig gerealiseerd. Verwezen wordt naar de toelichting bij<br />

prioriteiten zonder eigen dekking.<br />

* Aan de raad wordt voorgesteld om de niet bestede budgetten in te<br />

zetten voor 2011, zie hoofdstuk Resultaat, paragraaf ‘Resultaat na<br />

bestemming’.<br />

4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserves<br />

Bij dit programma horen de volgende reserves:<br />

■ reserve Project hoogopgeleide inburgeraars<br />

■ reserve Inburgering<br />

4.3 voorzieningen<br />

Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:<br />

■ voorziening Verzelfstandiging Sirius<br />

■ voorzieningen Open Schoolgemeenschap Bijlmer<br />

■ voorziening Financiële gelijkstelling openbaar bijzonder onderwijs<br />

■ voorziening Uitvoering onderwijs huisvestingsplannen (OHP’s)<br />

■ voorziening Bestek samenlevingsopbouw<br />

■ voorziening Uitvoeringsbudget zorgstructuur<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

74<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt


PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG04 jeugd, Educatie en divERsiteit 75


76 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG05 VERKEER


Programma 5 Verkeer<br />

Inleiding<br />

Het programma Verkeer is gericht op het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren<br />

en actueel houden van het mobiliteitsbeleid. De uitvoering van dit<br />

programma betreft het behoud en de verbetering van de verkeersveiligheid,<br />

de bereikbaarheid en de leefbaarheid.<br />

Het beleid dient mede als basis voor de ruimtelijke plannen en fysieke<br />

maatregelen.<br />

In dit beleidsprogramma wordt aandacht besteed aan:<br />

- Beleid openbaar vervoer<br />

- Bereikbaarheid en verkeersveiligheidsbeleid<br />

- Fietsnota<br />

- Gladheidbestrijding<br />

- Mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteitsontwikkeling<br />

- Overdracht bewonersgarages <strong>Zuidoost</strong><br />

- Parkeerbeleid en uitvoeringsbeleid<br />

- Uniforme bewegwijzering<br />

Relevante beleidsnotities<br />

■ Fietsnota <strong>Zuidoost</strong> <strong>2010</strong><br />

■ Parkeernota <strong>Zuidoost</strong> (2008)<br />

■ ROA-Besluiten Zuidtangent-Oost (2007)<br />

■ Structuurvisie <strong>Zuidoost</strong> (2006)<br />

■ Verkeer en vervoerplan <strong>Zuidoost</strong>lob (2005)<br />

■ Nota Regelstrategie <strong>Zuidoost</strong> (2003)<br />

■ Nota Verkeersveiligheid <strong>Zuidoost</strong> (2000)<br />

Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

Het verkeer Almere-Amstelveen gaat voor het overgrote deel over de<br />

Gaasperdammerweg (een deel van de A9). Dat leidt tot geluidsoverlast,<br />

stankoverlast en verhoogde gezondheidsrisico’s. In de Structuurvisie <strong>Zuidoost</strong><br />

is opgenomen dat een ondertunnelde of overkluisde Gaasperdammerweg<br />

de voorkeur heeft van het stadsdeel.<br />

De parkeerdruk neemt toe in <strong>Zuidoost</strong>. Om tijdig maatregelen te treffen<br />

is het noodzakelijk dat een nieuwe parkeernota wordt opgesteld.<br />

Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk behoud van gratis parkeren en<br />

parkeerregulering op overlastlocaties door middel van blauwe zones en<br />

bewonersontheffingen. In woongebieden met overmatige parkeerdruk bij<br />

evenementen zullen wij oplossingen zoeken voor bezoekersparkeren.<br />

Ontwikkelingen<br />

De Gaasperdammerweg<br />

In de ‘Noordvleugel’ van de Randstad neemt de automobiliteit nog<br />

steeds toe. Dat leidt voor het stadsdeel tot geluidsoverlast, stankoverlast<br />

en verhoogde gezondheidsrisico’s. Om deze overlast in de toekomst voor<br />

het stadsdeel tot een minimum te beperken is in de Structuurvisie <strong>Zuidoost</strong><br />

een ondertunnelde Gaasperdammerweg opgenomen.<br />

Amsterdam en Rijkswaterstaat (RWS) hebben dit standpunt overgenomen<br />

en daarom is de ondertunneling van de Gaasperdammerweg opgenomen<br />

in het Tracébesluit Schiphol Amsterdam Almere (TB SAA). In <strong>2010</strong> zijn ten<br />

behoeve van dit besluit diverse verkeerswerkzaamheden verricht en verschillende<br />

verkeersonderzoeken voltooid. De zienswijze van Amsterdam,<br />

met daarbij de zienswijze van het stadsdeel over dit project, zijn vastgesteld<br />

door de gemeente en verstuurd aan RWS.<br />

Momenteel wordt nog gewerkt aan het verbeteren/aanpassen van de<br />

Aanvullende Overeenkomst B, die is gekoppeld aan de TB SAA. In deze<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG05 VERKEER 77


aanvullende overeenkomst worden nadere afspraken vastgelegd over:<br />

- aansluitingen op het onderliggende wegennet en de kostenplaats daarvan;<br />

- afspraken over de precieze invulling van kruisende verkeersroutes;<br />

- afspraken over mogelijke beschadiging van wegen door aanleg van de<br />

tijdelijke Gaasperdammerweg.<br />

Het Tracébesluit Schiphol Amsterdam Almere (TB SAA) is bijna gereed.<br />

Het TB SAA, met daarin opgenomen de ondertunneling van de Gaasperdammerweg,<br />

zal vermoedelijk op 14 juni 2011 onherroepelijk zijn. De<br />

uitvoering start in 2012.<br />

De Abcouderstraatweg<br />

De onderhoudstoestand van de Abcouderstraatweg is al enige jaren een<br />

punt van zorg. Elk jaar worden onevenredig veel onderhoudsmiddelen<br />

besteed om de gebruikswaarde van de weg te garanderen. Onderzocht is<br />

of dit probleem door aanleg van een geheel nieuwe verbinding, duurzaam<br />

kan worden opgelost. De resultaten zijn verwoord in het rapport:<br />

Haalbaarheidsstudie Wegverbinding Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> – Abcoude van<br />

Arcadis. In <strong>2010</strong> is gezocht naar aanvullende financieringsmiddelen voor<br />

de uitvoering van dit plan.<br />

Openbaar vervoer<br />

Er zijn onderzoeken gedaan naar de behoefte aan fijnmazig openbaar<br />

vervoer in <strong>Zuidoost</strong>.<br />

In <strong>2010</strong> is een conceptnota van uitgangspunten voor een pilot-project van<br />

een fijnmazig openbaar vervoersysteem in <strong>Zuidoost</strong> afgerond.<br />

In <strong>2010</strong> zijn lopende Amsterdamse en regionale OV-projecten en studies,<br />

zoals het PVE-OV Amsterdam (Stadsregio), het Openbaar Vervoerplan<br />

Amsterdam (GVB), de Planstudie Ov-Saal (RWS), het Project Zuidtangent-<br />

Oost (Stadsregio), permanent begeleid. Bestuurlijke reacties hierop zijn<br />

vastgesteld en aan betreffende instanties verstuurd.<br />

Fietsen<br />

Door de veelheid aan ruimtelijke plannen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld<br />

zijn veel fietspaden verlegd en veranderd. Om hernieuwde structuur<br />

hierin aan te brengen is in <strong>2010</strong> een nieuwe fietsnota vastgesteld,<br />

inclusief de aanzet tot een uitvoeringsprogramma.<br />

Verkeer- en vervoerplan <strong>Zuidoost</strong>lob/verkeersonderzoeken<br />

In het Verkeer- en vervoerplan <strong>Zuidoost</strong>lob (VVPZO 2005) zijn voor het<br />

wegennet binnen de <strong>Zuidoost</strong>lob verkeersprognoses gedaan voor het jaar<br />

2020 met een doorkijk naar 2030. In <strong>2010</strong> is gewerkt aan een actualisatie<br />

van dit plan.<br />

Onderzoek naar de verkeersdoorstroming van de Bijlmerdreef nabij de<br />

rotonde van bij Ganzenpoort heeft in <strong>2010</strong> geleid tot voorstellen voor<br />

herinrichting van de infrastructuur.<br />

Voor diverse bestemmingsplannen en stedenbouwkundige plannen zijn<br />

in <strong>2010</strong> verkeersontwerpen en verkeerscirculatie plannen gemaakt en vastgesteld.<br />

Hiervoor zijn diverse verkeersonderzoeken (zoals luchtkwaliteitsen<br />

geluidsonderzoeken) uitgevoerd.<br />

Parkeren en handhaving<br />

In <strong>2010</strong> is uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht: Implementatieplan<br />

betaald parkeren in <strong>Zuidoost</strong> uit 2009. Hierin worden de financiële<br />

en organisatorische consequenties van de invoering van betaald parkeren<br />

in kaart gebracht. Deze werkzaamheden zijn in <strong>2010</strong> afgerond. Hiermee<br />

kan nu een gefundeerde keuze worden gemaakt voor de invoering van<br />

parkeerregulering zoals vastgelegd in de Parkeernota 2008.<br />

Blauwe zones<br />

Voor de handhaving van parkeren in de blauwe zonegebieden zijn ook<br />

dit jaar handhavers van de dienst Stadstoezicht ingezet. Deze handhavers<br />

hebben niet alleen de parkeerschijven, maar ook andere parkeerovertredingen<br />

in de blauwe zones gecontroleerd. In <strong>2010</strong> zijn meer dan 9.700<br />

boetes uitgeschreven.<br />

Dit aantal overschrijdt het aantal van 2009 (ruim 8.200) en 2008 (7.800). In<br />

<strong>2010</strong> is vanwege het ruimere budget intensiever gehandhaafd.<br />

De handhavingsprioriteiten zijn vastgesteld aan de hand van waarnemingen<br />

van de handhavers en meldingen van bewoners. Belangrijke prioriteiten<br />

waren blauwe zones nabij de winkelcentra, de markten, op evenementdagen<br />

in het Arenagebied en de directe omgeving van scholen.<br />

In <strong>2010</strong> zijn ook meldingen binnengekomen over vervaagde blauwe belijning<br />

en over verdwenen of beschadigde verkeersborden. De belijning is<br />

hierna hersteld en verkeersborden zijn waar nodig herplaatst of vervangen.<br />

78<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG05 VERKEER


Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)<br />

Voor ieder project dat in de openbare ruimte wordt uitgevoerd is een<br />

BLVC-plan gemaakt, dat voorafgaand is besproken met alle betrokken<br />

partijen en is voorzien van advies door de Ambtelijke Verkeerscommissie<br />

<strong>Zuidoost</strong> (AVC). In <strong>2010</strong> is dagelijks de uitvoering van projecten gevolgd,<br />

te nemen maatregelen zijn besproken en vastgesteld in bouwteams en<br />

in het afstemmingsoverleg (het overleg tussen alle belanghebbende en<br />

uitvoerende partijen).<br />

Gladheidbestrijding<br />

In oktober is de gladheidbestrijding van de voorgaande winter geëvalueerd.<br />

In de evaluatie is een aantal verbeterpunten opgenomen, waaronder<br />

de toepassing van ander zout voor de fietspaden. Aan de hand<br />

daarvan is ook het strooischema voor de winter <strong>2010</strong>-2011 aangepast. De<br />

relatief strenge winter en het zouttekort hebben desondanks voor overlast<br />

gezorgd. Er zijn conform het beleid voor gladheidbestrijding prioriteiten<br />

gesteld in de strooiroutes. Ondanks alle voorzorgen en inkoopafspraken<br />

voor zout is er eind december <strong>2010</strong> een landelijk zouttekort ontstaan,<br />

waardoor op sommige fietspaden niet meer kon worden gestrooid. Eind<br />

<strong>2010</strong> zijn vele meldingen geregistreerd over gladheid in de openbare<br />

ruimte. Veel meldingen betroffen gladheid op fietspaden. Het gladheidbestrijdingsplan<br />

en informatie over gladheidbestrijding en verantwoordelijkheden<br />

zijn te vinden op de website van het stadsdeel.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG05 VERKEER 79


Beleidstabel<br />

Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Mobiliteit (programmaproduct 050601):<br />

Ten behoeve van de verbetering<br />

van de bereikbaarheid,<br />

de parkeermogelijkheden,<br />

de leefbaarheid en de verkeersveiligheid<br />

wordt beleid<br />

geïnitieerd, vastgesteld en<br />

ingevoerd (BA 72, BA 73, BA<br />

74, BA 75)<br />

a Monitoren parkeerdruk en instellen parkeerreguleringsmaatregelen<br />

b Een nieuwe Fietsnota <strong>2010</strong> en de aanzet tot een<br />

uitvoeringsprogramma<br />

c ■ Een programma van eisen voor Fijnmazig openbaar<br />

vervoerssysteem in <strong>Zuidoost</strong><br />

■ Daarnaast worden de lopende Amsterdamse<br />

en regionale OV-projecten en studies, zoals het<br />

PVE-OV Amsterdam, het Openbaar Vervoerplan<br />

Amsterdam, de Planstudie Ov-Saal en het<br />

Project Zuidtangent-Oost permanent begeleid<br />

vanuit het stadsdeel<br />

d Systemen die op termijn, verkeersknelpunten en<br />

tijdverlies voor de automobilist voorkomen<br />

e ■ Opstellen van verkeersontwerpen en verkeerscirculatie<br />

plannen<br />

■ Luchtkwaliteits- en geluidsonderzoeken<br />

uitvoeren<br />

■ Onderzoeken laten uitvoeren naar gevolgen<br />

voor het onderliggende wegennet bij Gemeentelijke<br />

plannen en Rijksplannen<br />

f Verbetering van werkprocessen en kwaliteitsverbetering<br />

van producten<br />

g Parkeerplaatsen worden door te handhaven daadwerkelijk<br />

meer gebruikt voor het kort- en bewonersparkeren<br />

h Bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame<br />

verkeersveiligheid instandhouden en verbeteren<br />

a Parkeertelingen <strong>2010</strong> en het instellen van een<br />

blauwe zone bij het Wisseloordplein<br />

b De nieuwe Fietsnota is vastgesteld inclusief de<br />

aanzet tot een uitvoeringsprogramma<br />

c ■ Onderzoeken ter onderbouwing van een<br />

conceptnota van uitgangspunten voor fijnmazig<br />

openbaar vervoerssysteem in <strong>Zuidoost</strong> zijn<br />

afgerond<br />

■ Lopende Amsterdamse en regionale OV-projecten<br />

en studies, zoals het PVE-OV Amsterdam<br />

(Stadsregio), het Openbaar Vervoerplan<br />

Amsterdam (GVB), de Planstudie Ov-Saal (RWS)<br />

en het Project Zuidtangent-Oost (Stadsregio)<br />

zijn permanent begeleid vanuit het stadsdeel.<br />

Bestuurlijke reacties hierop zijn vastgesteld en<br />

aan betreffende instanties verstuurd<br />

d Bij de dienst Infrastructuur verkeer en vervoer<br />

is een nieuw verwijzingsysteem in ontwikkeling.<br />

Deze was in <strong>2010</strong> in de testfase<br />

e ■ Voor diverse stedenbouwkundige plannen zijn<br />

verkeersontwerpen en verkeerscirculatieplannen<br />

vastgesteld (D-buurt, K-buurt en Marktplein-zuid).<br />

Ten behoeve van bestemmingsplannen<br />

(het Marktplein-zuid, de <strong>Zuidoost</strong>lob,<br />

Kraaiennest) zijn verkeersonderzoeken gedaan<br />

waarmee mede luchtkwaliteits- en geluidsonderzoeken<br />

zijn uitgevoerd<br />

■ De gevolgen van de verbreding en ondertunneling<br />

van de A9 en de ontwikkelingen in het<br />

Amstel III gebied voor het onderliggende wegen-<br />

en (brom)fietsnet zijn bepaald. Bestuurlijke<br />

reacties zijn verstuurd waarmee is gezorgd voor<br />

adequate maatregelen of voor compensatie<br />

426.519 390.000- 407.058 470.178-<br />

80 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG05 VERKEER


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Vervolg PP050601 f Ter verbetering van werkprocessen en verkeersontwerpen<br />

zijn abonnement- en licentiekosten betaald<br />

voor ondersteunende computerprogramma’s<br />

g Parkeerplaatsen worden door te handhaven<br />

daadwerkelijk meer gebruikt voor het kort- en bewonersparkeren.<br />

De H-buurt en de Venserpolder<br />

blijven aandachtsgebieden door de aanwezigheid<br />

van bedrijven<br />

h Door nadrukkelijk te handhaven op de verordening<br />

‘Werken in de openbare ruimte’ worden<br />

aannemers geattendeerd op hun maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid. Dit heeft geresulteerd<br />

in 850 vergunningsaanvragen in <strong>2010</strong> ten opzichte<br />

van 350 in 2009, 305 in 2008, 238 in 2007 en 216<br />

in 2006. Kanttekening is dat de doorlooptijden<br />

onder druk staan doordat er vanwege de toename<br />

meer tijd nodig is de aanvragen, intakes en de<br />

begeleiding om het proces van voorbereiding tot<br />

en met uitvoering te beheersen<br />

Gladheidsbestrijding (programmaproduct 050701):<br />

De bereikbaarheid, leefbaarheid<br />

en verkeersveiligheid is in<br />

stand gehouden en verbeterd<br />

Berijdbare wegen, dreven en hoofdfietspaden<br />

tijdens gladheid<br />

Doorgaande wegen en dreven zijn te allen tijde<br />

gestrooid. Wegens zouttekort konden de fietspaden<br />

niet altijd worden gestrooid<br />

392.308 0 440.508 0<br />

Verkeersmaatregelen en straatnaamgeving (programmaproduct 050704):<br />

Het in stand houden respectievelijk<br />

verbeteren van de<br />

bereikbaarheid, leefbaarheid<br />

en verkeersveiligheid<br />

Duurzaam, veilige inrichting met duidelijke<br />

bebording en bewegwijzering<br />

Alhoewel standaardisatie van een duurzaam veilige<br />

omgeving was beoogd, is deze niet overal behaald.<br />

De richtlijnen voor verhoogde kruispuntplateaus zijn<br />

gewijzigd. Gebleken is dat de verhoogde kruispuntplateaus,<br />

aangelegd conform de oorspronkelijk landelijke<br />

richtlijnen, niet voldoende verkeersveilig zijn<br />

505.884 1.000- 433.052 977-<br />

ISV Basiswerkz. REO voor Prog. V&I (programmaproduct 051010):<br />

Het in stand houden respectievelijk<br />

verbeteren van de<br />

bereikbaarheid, leefbaarheid<br />

en verkeersveiligheid<br />

a Verkeersontwerpen, verkeersintensiteit en<br />

capaciteitsberekeningen.<br />

b Dit is onderdeel van het product<br />

Beleidsontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling<br />

(programmaproduct 100005) uit programma 10<br />

a en b<br />

Dit budget betreft een afwikkeling van activiteiten<br />

uit 2009<br />

8.200 8.200- 1.300 1.300-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG05 VERKEER<br />

81


Financiële toelichting<br />

PRG05 Verkeer<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 1.476.546 1.102.084 1.332.911 1.281.918 50.993<br />

Totaal opbrengsten 176.823 194.000 399.200 472.455 73.255<br />

Saldo 1.299.723 908.084 933.711 809.463 124.248<br />

Ten opzichte van de Begroting <strong>2010</strong> heeft dit programma per saldo een<br />

onderschrijding van € 124.000. Er is sprake van € 50.000 lagere kosten en<br />

€ 73.000 hogere opbrengsten. Hieronder volgt een opsomming van de<br />

belangrijkste afwijkingen per programmaproduct:<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

Mobiliteit (PP050601) lagere kosten voor totaal € 20.000<br />

hogere opbrengsten voor totaal € 80.000<br />

De hogere opbrengsten zijn het gevolg van de afrekening van de subsidie<br />

Fietsparkeervoorzieningen (€ 63.000). Tevens zijn in <strong>2010</strong> meer beschikkingen<br />

afgegeven met betrekking tot de parkeerhandhaving, waardoor<br />

op deze post hogere inkomsten gegenereerd werden (€ 17.000 = ruim 700<br />

extra beschikkingen t.o.v. de raming).<br />

Gladheidbestrijding (PP050701) hogere kosten voor totaal € 50.000<br />

De winterse omstandigheden begin en eind <strong>2010</strong> hebben geleid tot hogere<br />

kosten.<br />

Verkeersmaatregelen (PP050704) lagere kosten voor totaal € 73.000<br />

Dit programma kent een onderschrijding door een lagere ambtelijke<br />

inzet. Ook heeft de verantwoording van de contributie <strong>2010</strong> van het Coordinatiestelsel<br />

van de gemeente Amsterdam ad. € 40.000 niet binnen dit<br />

programma product plaatsgevonden. De kosten zijn via de apparaatskosten<br />

verdeeld over verschillende programmaproducten.<br />

2. Ombuigingen<br />

Door de invoer van betaald parkeren wordt verwacht dat er vanaf 2012<br />

een taakstelling van € 130.000 kan worden gerealiseerd. De exacte vorm<br />

van deze invoering moet nog geconcretiseerd worden. Dat wil zeggen<br />

dat de wijzigingen van de blauwe zones en de betaald parkeerzones nog<br />

vastgesteld moeten worden. Financieel kan hier op dit moment slechts<br />

indicatief een prognose voor worden gegeven. De taakstelling wordt bij<br />

de vaststelling meegenomen als één der beoogde doelen.<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Prioriteiten<br />

Verkeersregelaars Ganzenhoef<br />

De verkeersregelaars zijn het gehele jaar ingezet.<br />

Prioriteiten met eigen dekking<br />

Mobiliteit - Project invoering betaald parkeren<br />

Ambtelijke inzet t.b.v. de invoering gerealiseerd.<br />

€ 25.000 (I)<br />

€ 50.000 (I)<br />

Inkomsten boetes blauwe zone<br />

€ 200.000 (I)<br />

De prognose van de jaarlijks te verwachte inkomsten (€ 200.000) m.b.t. de<br />

boetes blauwe zone (Mulder feiten) komt overeen met de vastgestelde<br />

inkomsten 2009. De begrote inkomsten voor <strong>2010</strong> ad € 200.000 zullen ook<br />

worden gerealiseerd. De middelen t.b.v. extra handhaving (€ 50.000) en<br />

opleiding ( € 20.000) zijn ingezet.<br />

Moties<br />

Voor dit programma zijn geen moties ingediend.<br />

82<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG05 VERKEER


4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserves<br />

Bij dit programma hoort de volgende reserve:<br />

■ reserve Parkeerhandhaving<br />

4.2 Voorzieningen<br />

Bij dit programma zijn geen voorzieningen gevormd.<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG05 VERKEER 83


84 Programma 6 Openbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer


Programma 6 Openbare ruimte, infrastructuur, groen en<br />

Inleiding<br />

integraal wijkbeheer<br />

Dit programma richt zich op het in stand houden en waar nodig verbeteren<br />

van de kwaliteit van de openbare ruimte en van de specifieke voorzieningen<br />

daarin zoals viaducten, wegen, bestrating, groen, straatmeubilair,<br />

speelplaatsen en speeltoestellen.<br />

Het stadsdeel beheert en onderhoudt gebied aan beide zijden van de<br />

spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Zij streeft naar een omgeving die ‘heel’ is,<br />

met een verzorgd straatbeeld, waar bewoners tevreden over zijn. Daarbij<br />

wordt uitgegaan van objectieve kwaliteitsnormen en onderhoudsprogramma’s.<br />

Ook wordt rekening gehouden met de waardering van de<br />

openbare ruimte door bewoners en andere gebruikers. Het stadsdeel<br />

werkt in het integraal wijkbeheer samen met andere professionele<br />

beheerorganisaties (politie en woningcorporaties) en de bewoners aan<br />

de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. De wijkjaarprogramma’s<br />

vormen de agenda voor deze samenwerking.<br />

Naast het dagelijkse beheer en (klein) onderhoud van de voorzieningen,<br />

voert het stadsdeel ook het ‘groot’ onderhoud uit. Dit planmatige onderhoud<br />

- dat hoofdzakelijk buiten de vernieuwingsgebieden van de Bijlmermeer<br />

plaatsvindt - is vooral gericht op de functionele instandhouding<br />

van de bestratingen. Dit onderhoud is vereist om kapitaalvernietiging te<br />

voorkomen. Bij de prioritering van groot onderhoudsprojecten is naast<br />

objectieve normen ook rekening gehouden met maatschappelijke criteria<br />

en de werkzaamheden van derden.<br />

relevante beleidsnotities<br />

■ Dunningsprogramma (jaarlijks)<br />

■ Verordening Werken in de Openbare Ruimte 2009 (vastgesteld door<br />

gemeenteraad)<br />

■ Meerjarenprogramma Groot Onderhoud 2007-2011,<br />

geactualiseerd voor de jaren <strong>2010</strong>, 2011 en 2012<br />

■ Wijkjaarprogramma’s (jaarlijks)<br />

■ Wijkvisie Gein <strong>2010</strong><br />

■ Bomenverordening (2005, gewijzigd in <strong>2010</strong>)<br />

■ Beleidsregels bewonersbudgetten (2009)<br />

■ Besluit beschermde bomen in <strong>Zuidoost</strong> (2009)<br />

■ Algemene Plaatselijke Verordening 2008<br />

■ Handboek Inrichting Openbare Ruimte (2006)<br />

■ Spelen in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> (speelruimtebeleid 2003)<br />

■ Normering Beheer Openbare Ruimte (2000)<br />

Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

Wij vinden het belangrijk dat bewoners van <strong>Zuidoost</strong> op diverse manieren<br />

betrokken worden bij de uitvoering van de publieke taken van het stadsdeel.<br />

Zo ook bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Met<br />

name in de wijken buiten het vernieuwingsgebied zullen wij bewoners<br />

gaan betrekken bij groot onderhoudsprojecten.<br />

De eerste stappen zijn gezet naar een integrale, buurtgerichte dienstverlening.<br />

De echte slag moet echter nog gemaakt worden. Het eerste<br />

verbeterpunt vormt de coördinatie van de beheerders zelf. De wijkcoördinator<br />

moet een echte managementrol krijgen met voldoende bevoegdheden.<br />

Het tweede verbeterpunt vormt de zelforganisatie van de<br />

bewoners, in het bijzonder de ondersteuning daarvan. Wij zijn van mening<br />

dat verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de burger gelegd moeten<br />

worden. Dit geldt voor het beheer van voorzieningen en van de wijken.<br />

Hieruit volgt dat bewoners medezeggenschap krijgen bij de besteding<br />

Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 85


van wijkbudgetten. Inbreng van bewoners moet daarom in een zo vroeg<br />

mogelijk stadium plaatsvinden, zodat de kans vergroot wordt dat de middelen<br />

worden besteed aan doelen die het best aansluiten bij de wensen<br />

en verwachtingen van de burgers.<br />

Het voornemen BA 78 over efficiencyverbetering van het Milieutechnisch<br />

Bedrijf is opgenomen in het programma Milieu en water.<br />

Ontwikkelingen<br />

Het gaat – ondanks het onder druk staan van onderhoudsbudgetten de<br />

afgelopen jaren – nog goed met de openbare ruimte. <strong>Zuidoost</strong> scoort gemiddeld<br />

genomen kwaliteitsniveau 3 op een schaal van 1-5. Dit is gemiddeld<br />

iets lager dan ons ambitieniveau uit 2004. Toen was voor de nog niet<br />

vernieuwde gebieden de doelstelling op kwaliteitsniveau 3 gesteld, maar<br />

voor de vernieuwde of heringerichte gebieden kwaliteitsniveau 4. Naast<br />

de bezuinigingen in 2008 kan het wegvallen van het meerjarig incidenteel<br />

budget voor schoon, heel en veilig een mogelijke oorzaak zijn. De score<br />

schoon en heel voor ArenAPoort (Arenagebied en Amsterdamse Poort)<br />

was een 4. Verder heeft het stadsdeel in het voorjaar <strong>2010</strong> een eervolle<br />

vermelding gekregen voor het onderhoud van het bedrijventerrein in het<br />

Amstel III-gebied.<br />

Meten kwaliteit openbare ruimte<br />

Najaar <strong>2010</strong> is ter voorbereiding van een beheerkwaliteitplan openbare<br />

ruimte een nulmeting gehouden. Begin 2011 wordt het plan aan de<br />

stadsdeelraad gepresenteerd. Op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt<br />

worden over de gewenste kwaliteitsniveaus binnen het beschikbare budget.<br />

Aan de hand van dit plan zal de openbare ruimte structureel worden<br />

gemonitord.<br />

Bij de nulmeting van het beeldkwaliteitplan bleek dat in vergelijking tot<br />

de beschikbare budgetten de onderhoudsresultaten reëel zijn. Ofwel het<br />

beschikbare budget voor onderhoud wordt – gelet op het aangetroffen<br />

onderhoudsniveau (de beeldkwaliteit) – effectief ingezet.<br />

De tevredenheid van bewoners, zoals blijkt uit stedelijke vergelijkingen,<br />

is in de loop der jaren in <strong>Zuidoost</strong> toegenomen. Dit heeft zich in 2009 gestabiliseerd<br />

op iets boven het Amsterdamse gemiddelde. De waardering<br />

voor de groenvoorzieningen was de afgelopen jaren in <strong>Zuidoost</strong> steeds<br />

hoger dan in de rest van de stad. De tevredenheid van bewoners wordt<br />

om het jaar gemeten en gepubliceerd in het tweejaarlijks rapport Wonen<br />

in Amsterdam, dat in opdracht door de Dienst Ruimtelijke Ordening<br />

wordt gemaakt.<br />

Meerjarenprogramma groot onderhoud<br />

Participatie van bewoners bij de voorbereiding van de renovatie van een<br />

wijk zorgt ervoor dat de plannen beter aansluiten op de behoefte van de<br />

bewoners. Wensen van bewoners kunnen leiden tot verandering van een<br />

oorspronkelijk ontwerp. Bewoners kennen hun buurt immers het beste.<br />

De voorbereiding van verschillende groot onderhoudsprojecten duurde<br />

langer dan oorspronkelijk gepland. In Gein, Huntum en Gouden Leeuw<br />

zijn uitgebreide participatietrajecten gevolgd. Ook zorgde de aanhoudende<br />

vorst voor vertraging (Holendrecht West). Verder moet rekening<br />

worden gehouden met voorschriften ter bescherming van plant en dier<br />

volgens de Flora- en Faunawet.<br />

Looproutes openbaar vervoer<br />

In het reguliere beheer wordt specifieke aandacht besteed aan het verbeteren<br />

van de sociale en technische veiligheid van de looproutes van en<br />

naar het openbaar vervoer (BA 79). In 2009 is een deel van de looproutes<br />

aangepakt. In <strong>2010</strong> was gepland om dit werk te voltooien, met uitzondering<br />

van de nog te vernieuwen gebieden. Een grootstedelijk project om<br />

de bushaltes in geheel Amsterdam op te hogen naar het instapniveau<br />

van de bussen, betekent dat 88 bushaltes in <strong>Zuidoost</strong> aangepast moeten<br />

worden. Met de stad is afgesproken de werkzaamheden te combineren.<br />

Daarom is de verbetering van de looproutes bij de bushaltes uitgesteld<br />

tot de start van de andere werkzaamheden. Zonder tegenslagen kan in de<br />

tweede helft van 2011 met de uitvoering van de werkzaamheden begonnen<br />

worden.<br />

Meldpunt openbare ruimte<br />

Meldingen van bewoners over hun woonomgeving worden aan het<br />

meldpunt openbare ruimte doorgegeven. De meldingen worden direct<br />

opgepakt en vlot afgehandeld. De aard van de klacht bepaalt de tijd die<br />

minimaal nodig is om deze op te lossen. Wanneer het oplossen meer tijd<br />

86<br />

Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer


in beslag neemt, krijgt de melder hierover bericht. Voor de afhandeling<br />

van de meldingen geldt de Burgerservicecode Amsterdam. In december<br />

besloot de stadsdeelraad de intake van de meldingen door het meldpunt<br />

en het contactcenter over te hevelen naar Antwoord. <strong>Zuidoost</strong> is dan te<br />

bereiken via 14020. Het afgelopen jaar kwamen 4.770 meldingen binnen.<br />

Meer dan de helft betreft verkeerd geplaatst afval.<br />

Aanpak graffiti en wildplak<br />

Bij de aanpak van graffiti en wildplak in de openbare ruimte krijgen de<br />

metrostations en de winkelcentra de prioriteit. Het stadsdeel heeft het<br />

aanzien van de entrees naar het stadsdeel verbeterd door graffiti op de<br />

metrostations intensief te bestrijden. Voor <strong>2010</strong> is het budget structureel<br />

verhoogd naar € 100.000 en is de bestrijding van graffiti en wildplak uitgevoerd<br />

op alle (metro)stations in <strong>Zuidoost</strong>. Er is een onderhoudscontract<br />

afgesloten om graffiti tweewekelijks te verwijderen. Op de fietsonderdoorgangen<br />

van de dreven is extra vaak graffiti verwijderd. Daarnaast zijn<br />

er verschillende objecten in de openbare ruimte in een anti-graffiticoating<br />

gezet. De genoemde locaties zijn door deze structurele maatregelen<br />

zichtbaar verbeterd.<br />

In de periodes april/mei, juli/augustus en december verschijnen in de<br />

openbare ruimte veel illegale sandwichborden en illegaal opgeplakte<br />

affiches met reclame voor evenementen. Deze worden door de handhavers<br />

openbare ruimte in beslag genomen en/of verwijderd. In <strong>2010</strong> zijn 29<br />

aanschrijvingen met een voornemen tot oplegging van een dwangsom<br />

uitgegaan. Er zijn 20 dwangsommen opgelegd, waarbij in zes gevallen<br />

een volgende overtreding is geconstateerd en tot inning moest worden<br />

overgegaan.<br />

Centrumgebied (ArenAPoort)<br />

In 2008 is het beheer van het Arenagebied overgedragen aan stadsdeel<br />

<strong>Zuidoost</strong>. Daarvoor is een kaderplan opgesteld dat het ambitieniveau<br />

van de stad Amsterdam en het stadsdeel vertaalt in concrete beheersactiviteiten<br />

en de kosten daarvan. Deze uitgangspunten hebben vanaf<br />

de begroting 2008 de basis gevormd voor het beheer van het Arenagebied.<br />

Inmiddels zijn er ontwikkelingen op zowel financieel gebied (lagere<br />

stadsdeelfondsbijdrage, achterblijvende inkomsten uit reclame en milieuvergunningen)<br />

als op het gebied van beheer. Het toekomstig beheer vanaf<br />

2014 en het groot onderhoud maken het noodzakelijk om het beheer<br />

en de exploitatie van het Arenagebied op de langere termijn in kaart te<br />

brengen.<br />

Ook in <strong>2010</strong> zijn metingen verricht door een onafhankelijk bureau naar de<br />

kwaliteit van de openbare ruimte in het ArenAPoort-gebied. Uitgangspunt<br />

in het gebied is een kwaliteitsniveau 4. Over het algemeen zijn de<br />

beoordelingen behoorlijk op niveau, alleen het (afval in het) groen wijkt in<br />

negatieve zin af van de norm. In veel gevallen heeft dat te maken met het<br />

feit dat in het betreffende gebied bouw- en inrichtingswerkzaamheden<br />

plaatsvinden en er een vorm van tijdelijk beheer is. Wanneer het gebied<br />

helemaal is opgeleverd zal dat een positieve invloed hebben op de scores.<br />

Integraal wijkbeheer<br />

In <strong>2010</strong> zijn wijkjaarprogramma’s vastgesteld voor de EGK-buurt, de<br />

H-buurt, Venserpolder, Gaasperdam en het Centrumgebied. In de EGKbuurt<br />

is in het kader van de wijkaanpak (prachtwijken) een extra impuls<br />

gegeven aan de leefbaarheid. De impuls is gegeven in de vorm van beheermaatregelen,<br />

zoals schoonmaak, cameratoezicht en aan het armoedebeleid.<br />

Voor Venserpolder en Holendrecht is er vanuit de 40+gelden<br />

extra budget ontvangen. Ter besteding van deze gelden is voor beide<br />

buurten een BuurtUitvoeringsPlan vastgesteld.<br />

In december <strong>2010</strong> is de wijkvisie Gein vastgesteld door de stadsdeelraad.<br />

Het is een integrale visie met een ambitie voor de wijk, waarin zowel<br />

fysieke als sociale aspecten van de wijk zijn meegenomen. De agenda van<br />

de wijk en de structuurvisie vormen het kader van de wijkvisie. De wijkvisie<br />

Gein geeft het stramien voor de nog te maken wijkvisies. Het opstellen<br />

van de wijkvisie Gein heeft vanwege de participatie meer tijd gekost.<br />

Hierdoor zijn de overige wijkvisies (Reigersbos, Driemond en Nellestein)<br />

nog niet gereed.<br />

In afwachting van de aanbesteding van het opbouwwerk zijn drie participatiemedewerkers<br />

ingehuurd. Zij hebben zich voor een groot deel van<br />

de tijd gericht op het betrekken van bewoners bij de leefbaarheid in hun<br />

wijk. Dit is gebeurd door bewoners die iets willen doen voor hun wijk te<br />

faciliteren. Er zijn bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd waar met<br />

bewoners is gesproken over het verbeteren van de wijk.<br />

Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 87


Beleidstabel<br />

begroting <strong>2010</strong> € rekening <strong>2010</strong> €<br />

maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten<br />

coördinatie integraal wijkbeheer (programmaproduct 060001):<br />

■ Verbetering van de leefbaarheid<br />

in het stadsdeel<br />

(BA 116, BA 119, BA 121, BA<br />

124)<br />

■Versterking binding van<br />

bewoners bij elkaar en bij de<br />

buurt (BA 117)<br />

a Een netwerk en overlegstructuur waarbinnen de<br />

leefbaarheidspartners in de wijk elkaar snel kunnen<br />

vinden. Een 6,8 als score (op een schaal van<br />

1-10) voor totaaloordeel van bewoners over de<br />

buurt, overenkomstig de trend van de afgelopen<br />

jaren<br />

b Realisering van de wijkvisies Reigersbos, Driemond<br />

en Nellestein<br />

c Realisering van de voornemens van de wijkjaarprogramma’s<br />

<strong>2010</strong><br />

d Volledige besteding van de budgetten in overeenstemming<br />

met de doelstellingen<br />

a De wijkcoördinatoren hebben in hun wijk een netwerk<br />

en overlegstructuur waarbinnen de leefbaarheidspartners<br />

elkaar snel kunnen vinden. In iedere<br />

wijk zijn bewonersoverleggen gehouden over<br />

diverse thema’s De tevredenheid van bewoners<br />

over de eigen buurt in 2009 (metingen ‘Wonen in<br />

Amsterdam’) bedroeg 6,8 (schaal 1-10). De eerstvolgende<br />

meting heeft betrekking op 2011 en is in<br />

maart 2012 beschikbaar<br />

b Niet gerealiseerd door herziening Wijkvisie Gein<br />

in december. Deze wijkvisie geeft het stramien<br />

voor de andere wijkvisies<br />

c De wijkjaarprogramma’s <strong>2010</strong> zijn in juni <strong>2010</strong><br />

vastgesteld. Monitoring acties en projecten uit<br />

wijkjaarplannen vindt plaats bij vaststelling wijkjaarprogramma’s<br />

2011<br />

d Niet alle bewonersbudgetten zijn besteed, omdat<br />

incidenteel diverse externe geldstromen beschikbaar<br />

waren zoals de bewonersvouchers, wijkaanpakgelden<br />

en de 40+gelden<br />

1.339.534 81.000- 1.159.050 73.711-<br />

onderhoud bedrijfsterreinen (programmaproduct 060702):<br />

Een <strong>Zuidoost</strong> waar de ondernemers,<br />

werknemers en<br />

klanten/bezoekers tevrede<br />

zijn over de inrichting en het<br />

onderhoud van de openbare<br />

ruimte (BA 79, BA 122, BA 123)<br />

a Beeldkwaliteit 7 (kwartaalmetingen bedrijfsterreinen<br />

dienst Economische Zaken Gemeente Amsterdam),<br />

overeenkomstig de scores van de afgelopen<br />

jaren<br />

b Beeldkwaliteit 4 op een schaal van 5 (overeenkomstig<br />

de nulmeting in 2009)<br />

a De beeldkwaliteit van de bedrijventerreinen in<br />

<strong>Zuidoost</strong> scoorde in <strong>2010</strong> gemiddeld 6,9. Het<br />

stedelijk gemiddelde in <strong>2010</strong> was voor de bedrijfsterreinen<br />

6,5. Na de metingen in het voorjaar<br />

van <strong>2010</strong> heeft <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> een eervolle<br />

vermelding ontvangen van de ORAM (Ondernemersvereniging<br />

Regio Amsterdam) voor het goed<br />

onderhouden van het bedrijventerrein Amstel III<br />

b De beeldkwaliteit in het Centrumgebied bedroeg<br />

gemiddeld 4 op een schaal van 5<br />

2.000.363 2.055.000- 1.932.156 1.974.861-<br />

88 Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer


egroting <strong>2010</strong> € rekening <strong>2010</strong> €<br />

maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten<br />

onderhoud groen (programmaproduct 060703):<br />

Een <strong>Zuidoost</strong> waar de burgers<br />

en ondernemers tevreden<br />

zijn over de inrichting en het<br />

onderhoud van de openbare<br />

ruimte (BA 79, BA 122, BA 123)<br />

a Kwaliteit groen en waardering hiervoor van bewoners<br />

■ Een 4 (op schaal 1-5) bij periodieke kwaliteitsmetingen<br />

van de openbare ruimte in opdracht van<br />

het stadsdeel, overeenkomstig de trend van<br />

afgelopen jaren bij metingen in de Bijlmermeer<br />

■ Een 7 (op schaal 1-10) voor tevredenheid van<br />

bewoners over de inrichting woonomgeving,<br />

overeenkomstig de trend van de afgelopen<br />

jaren. (Metingen: Wonen in Amsterdam)<br />

■ Een 7 (op schaal 1-10) voor tevredenheid van<br />

bewoners over onderhoud groenvoorzieningen<br />

(Metingen: Wonen in Amsterdam)<br />

b In stand houden technische en expressieve staat<br />

van kunstobjecten in de openbare ruimte<br />

a Kwaliteit groen en waardering hiervoor van<br />

bewoners<br />

■ Gemiddeld een 3 bij (objectieve) kwaliteitsmetingen<br />

van de openbare ruimte in het najaar<br />

<strong>2010</strong> (nulmeting Beeldkwaliteitsplan)<br />

■ De waardering van bewoners wordt één keer in<br />

de 2 jaar gemeten. Maart 2012 zijn de eerstvolgende<br />

metingen beschikbaar. De tevredenheid<br />

van bewoners over de inrichting woonomgeving<br />

kreeg over 2009 een 6,7 als cijfer<br />

■ De tevredenheid van bewoners over onderhoud<br />

groenvoorzieningen kreeg over 2009 een 6,7 als<br />

cijfer<br />

b Er is graffiti van de kunstwerken verwijderd en<br />

waar nodig zijn beschadigingen hersteld<br />

6.870.116 130.000- 6.623.680 5.790-<br />

regulier onderhoud infrastructuur (programmaproduct 060705):<br />

Een <strong>Zuidoost</strong> waar de burgers<br />

en ondernemers tevreden<br />

zijn over de inrichting en het<br />

onderhoud van de openbare<br />

ruimte (BA 79, BA 122, BA 123)<br />

a Een 4 (op schaal van 1-5) bij periodieke kwaliteitsmetingen<br />

van de openbare ruimte in opdracht<br />

van het stadsdeel, overeenkomstig de trend van<br />

afgelopen jaren bij metingen in de Bijlmermeer<br />

b Een 7 (op schaal 1-10) voor tevredenheid van de<br />

bewoners over de inrichting woonomgeving,<br />

overeenkomstig de trend van de afgelopen jaren<br />

(Metingen: Wonen in Amsterdam)<br />

c Een 6,4 (op schaal 1-5) voor tevredenheid onderhoud<br />

straten en stoepen (Metingen: Wonen in Amsterdam)<br />

a Gemiddeld een 3 bij kwaliteitsmetingen van de<br />

openbare ruimte in het najaar (nulmeting Beeldkwaliteitsplan)<br />

b Tevredenheidsmetingen vinden eens in de 2 jaar<br />

plaats. Tevredenheid over de inrichting bedroeg in<br />

2009: 6,7. Resultaten van de eerstvolgende meting<br />

zijn maart 2012 bekend<br />

c In 2009 een 6,3 voor tevredenheid onderhoud<br />

straten en stoepen (metingen 2009) Resultaten van<br />

de eerstvolgende meting zijn maart 2012 bekend<br />

4.926.236 639.727- 5.381.797 1.174.339-<br />

meerjarig groot onderhoud (programmaproduct 060706):<br />

Een <strong>Zuidoost</strong> waar de burgers<br />

en ondernemers tevreden<br />

zijn over de inrichting en het<br />

onderhoud van de openbare<br />

ruimte<br />

a Voorbereiding Gein IV, gereed 2012<br />

b Uitvoering verstrating en herinrichting Gouden<br />

Leeuw/Groenhoven, gereed in <strong>2010</strong><br />

c Uitvoering verstrating Huntum, gereed in <strong>2010</strong><br />

d Uitvoering renovatie zachte hoven Holendrecht<br />

West fase 4, gereed in <strong>2010</strong><br />

e Uitvoering Reigersbos I noordwest, gereed in <strong>2010</strong><br />

f Uitvoering verstrating Gein I, gereed in <strong>2010</strong><br />

a Voorbereiding Gein IV, 2011, uitvoering juli 2012<br />

tot medio juli 2013<br />

b Verstrating en herinrichting Gouden Leeuw/<br />

Groenhoven, definitief ontwerp gereed, uitvoering<br />

medio oktober 2011 tot mei 2012<br />

c Uitvoering verstrating Huntum, medio oktober<br />

2011 tot medio mei 2012<br />

d Uitvoering zachte hoven Holendrecht West fase 4,<br />

gereed november 2011<br />

2.331.653 0 9.610.923 7.279.270-<br />

Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer<br />

89


egroting <strong>2010</strong> € rekening <strong>2010</strong> €<br />

maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten<br />

vervolg PP060706 g Uitvoering verstrating Gein III, <strong>2010</strong>-2011<br />

h Uitvoering reconstructie Gooiseweg van Daalwijkdreef<br />

tot aansluiting A9 in opdracht van centrale<br />

stad (DIVV), gereed in <strong>2010</strong><br />

e Uitvoering Reigersbos I noordwest, gereed mei<br />

2011<br />

f Uitvoering verstrating Gein I, december <strong>2010</strong><br />

gereed januari 2012<br />

g Uitvoering verstrating Gein III, start uitvoering<br />

september 2011, gereed mei 2012<br />

h Reconstructie Gooiseweg van Daalwijkdreef tot<br />

aansluiting A9 in opdracht van centrale stad (DIVV)<br />

gereed<br />

reclame openbare ruimte (programmaproduct 060707):<br />

Een <strong>Zuidoost</strong> waar de burgers<br />

en ondernemers tevreden<br />

zijn over de inrichting en het<br />

onderhoud van de openbare<br />

ruimte<br />

a Een optimale marktconforme exploitatie van de<br />

reclamemogelijkheden met behoud en waar mogelijk<br />

verhoging van de kwaliteit van de openbare<br />

ruimte<br />

b Een toename van de reclame-inkomsten ten op<br />

zichte van 2009<br />

a Bij exploitanten is de belangstelling gering vanwege<br />

de huidige economische situatie. Daarnaast<br />

zijn buiten het Arenagebied weinig interessante<br />

locaties voor nieuwe reclame-objecten beschikbaar,<br />

vanwege planologische, stedebouwkundige<br />

of verkeerskundige bezwaren<br />

b De inkomsten zijn iets toegenomen<br />

0 199.418- 0 241.071-<br />

90 Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer


Financiële toelichting<br />

Prg06 openbare ruimte, infrastructuur groen en integraal wijkbeheer<br />

rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr.<strong>2010</strong><br />

begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 18.222.907 21.644.158 17.467.902 24.707.606 -7.239.704<br />

Totaal opbrengsten 4.420.590 6.435.660 3.105.145 10.749.042 7.643.897<br />

saldo 13.802.317 15.208.498 14.362.757 13.958.564 404.193<br />

Ten opzichte van de Begroting <strong>2010</strong> heeft dit programma per saldo een<br />

onderschrijding van € 404.000. Er is sprake van € 7.240.000 hogere kosten<br />

en € 7.644.000 hogere opbrengsten.<br />

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen:<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

coördinatie integraal wijkbeheer lagere kosten voor totaal € 180.000<br />

(PP060001)<br />

■ Programma Holendrecht: het niet bestede budget ad € 125.000<br />

wordt betrokken bij de 40+ wijkaanpak in Holendrecht en Venserpolder.<br />

De uitvoering zal plaatsvinden in 2011.<br />

■ Bewonersbudgetten: in <strong>2010</strong> waren er voor € 35.000 minder aanvragen/toekenningen<br />

met betrekking tot bewonersbudgetten. Dit vanwege<br />

incidentele externe geldstromen die in <strong>2010</strong> ook beschikbaar<br />

waren zoals, bewonersvouchers, wijkaanpakgelden en de 40+ gelden.<br />

onderhoud bedrijfsterreinen lagere kosten voor totaal € 68.000<br />

(PP060702) lagere inkomsten voor totaal € 80.000<br />

Het centrumgebied Arena is nog in ontwikkeling. Er is nog geen volledig<br />

zicht op het structurele niveau van de beheerskosten op de langere termijn.<br />

Ook de begrote inkomsten ter dekking van de kosten zijn nog in ontwikkeling.<br />

In het kaderplan ‘Beheer Arenagebied’ is gewerkt met een waarschijnlijke<br />

raming van de beheerskosten. Een groot deel van de geraamde kosten<br />

zijn echter geen feitelijke kosten, maar genormeerde bedragen.<br />

onderhoud groen (PP060703) lagere kosten voor totaal € 246.000<br />

lagere inkomsten voor totaal € 124.000<br />

■ De kosten en inkomsten van het project Sport & Spelbaan zijn<br />

€ 100.000 lager uitgevallen. Dit omdat dit project in het kader van<br />

de 40+ wijkaanpak Holendrecht/Venserpolder niet in <strong>2010</strong> is gestart,<br />

maar in 2011 wordt uitgevoerd. De begroting van 2011 zal hiervoor<br />

worden gewijzigd<br />

■ De kosten en inkomsten van het ISV-project Onderzoek exploitatie<br />

Bijlmerpark zijn € 24.000 lager uitgevallen<br />

■ Er zijn voor € 122.000 lagere onderhoudskosten openbare ruimte. Dit<br />

heeft met name betrekking op onderhoud van kunstobjecten en het<br />

onderhoud woondekken Amsterdamse Poort, geplande werkzaamheden<br />

die niet zijn verricht door de (winterse) weersomstandigheden<br />

en minder incidenten (bv. stormschade). Een aantal kunstobjecten is<br />

opgeslagen in depot. In afwachting van de verdere ontwikkeling van<br />

het gebied wordt er minder onderhoud verricht aan de woondekken<br />

Amsterdamse Poort<br />

regulier onderhoud hogere kosten voor totaal € 455.000<br />

infrastructuur (PP060705) hogere inkomsten voor totaal € 534.000<br />

Opbrekingen: € 500.000 extra uitgaven en inkomsten. Telecom- en<br />

energiebedrijven leggen in het <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> nieuwe tracés aan.<br />

Dit jaar met name de aanleg van het koude transport van NUON. Het<br />

stadsdeel verzorgt de nieuwe bestrating n.a.v. deze werkzaamheden.<br />

De overschrijding wordt gedekt door hogere vergoedingen van de<br />

telecom- en energiebedrijven.<br />

Tevens waren er lagere kosten m.b.t. onderhoud bruggen/viaducten.<br />

meerjarig groot onderhoud<br />

(PP060706)<br />

hogere kosten voor totaal € 7,2 miljoen<br />

hogere inkomsten voor totaal € 7,2 miljoen<br />

€ 7.279.000 hogere kosten/opbrengsten m.b.t. de uitvoering van het<br />

meerjarenonderhoudprogramma, dit als gevolg van de eenmalige<br />

uitkering van de beschikbare eerste verstratinggelden door OGA. Voor<br />

het deel dat geen betrekking heeft op <strong>2010</strong> is een voorziening gevormd.<br />

Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 91


eclame openbare ruimte hogere inkomsten voor totaal € 41.000<br />

(PP060707)<br />

In <strong>2010</strong> zijn incidenteel extra inkomsten m.b.t. voorgaande jaren gerealiseerd.<br />

2. Ombuigingen<br />

extra inkomsten reclame openbare ruimte € 150.000<br />

Deze ombuiging is voor <strong>2010</strong> deels gerealiseerd. In de begroting 2009<br />

is uitgegaan van € 150.000 extra inkomsten reclame openbare ruimte.<br />

In <strong>2010</strong> is deze voor € 60.000, zoals in de Najaarsbrief <strong>2010</strong> gemeld, niet<br />

gerealiseerd<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Prioriteiten met eigen dekking<br />

opbrekingen telecom- en energiebedrijven<br />

€ 250.000 (s)<br />

In de begroting zijn de structurele inkomsten en uitgaven met € 250.000<br />

verhoogd. Uit de rekeningcijfers <strong>2010</strong> blijkt dat er meer extra werkzaamheden<br />

zijn verricht. De inkomsten en uitgaven zijn met € 500.000<br />

gestegen door met name de aanleg van het koude transport van NUON.<br />

arenagebied en<br />

€ 700.000 (i) - € 300.00 (i)<br />

dotatie voorziening<br />

De gemeente Amsterdam heeft voor <strong>2010</strong> een incidentele bijdrage<br />

toegekend voor het beheer Arenagebied. Deze bijdrage is gereserveerd<br />

binnen de reserve onderhoud Arena.<br />

Omdat de inkomsten naar verwachting tot 2014 lager zullen zijn dan<br />

begroot, wordt de storting naar de voorziening voor aangepast.<br />

Programma holendrecht<br />

€ 125.000 (i)<br />

Er is toegezegd om deze incidentele prioriteit met dekking reserve<br />

GSB-schuif 2009 te reserveren voor het overbruggingsplan Holendrecht.<br />

Omdat voor <strong>2010</strong> nog onvoldoende financiering was gevonden is dit<br />

doorgeschoven naar 2011. Dekking hiervoor wordt betrokken bij de<br />

resultaatbepaling van de rekening <strong>2010</strong>.<br />

Prioriteiten zonder eigen dekking<br />

intensivering graffiti-aanpak<br />

€ 50.000 (s)<br />

Deze structurele prioriteit is ingezet om behalve wildplak ook graffiti<br />

langs (metro)station aan te pakken.<br />

Parkmanagement bijlmerpark<br />

€ 30.000 (i)<br />

Deze incidentele prioriteit is ingezet voor het opstarten voor organisatie<br />

van het parkmanagement in de komende jaren.<br />

graffitiproof-maken bruggen/viaducten<br />

€ 40.000 (i)<br />

Deze incidentele prioriteit met dekking uit GSB <strong>2010</strong>-2014 is ingezet om<br />

acht viaducten graffitiproof te maken. Deze viaducten zijn geselecteerd<br />

op basis van informatie uit de samenleving.<br />

bijlmerpark (onderzoek exploitatie)<br />

€ 30.000 (i)<br />

Het onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van het toekomstige<br />

Bijlmerpark zijn nog niet volledig afgerond.<br />

besteding voorziening wijkvisies<br />

€ 103.000 (i)<br />

Het resterend bedrag van de voorziening is ingezet ter afronding van het<br />

project Wijkvisies.Beheer<br />

92<br />

Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer


4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 reserves<br />

Bij dit programma horen de volgende reserves:<br />

■ reserve Onderhoud Arena<br />

■ reserve Woondekken Arena<br />

4.2 Voorzieningen<br />

Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:<br />

■ voorziening Fonds groot onderhoud<br />

■ voorziening Eerste verstrating groot onderhoud<br />

■ voorziening Fonds degeneratie opbrekingen<br />

■ voorziening Wijkvisies<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 93


94 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 Cultuur en monuMENtEN


Programma 7 Cultuur en monumenten<br />

Inleiding<br />

Het kunst- en cultuurbeleid van het stadsdeel creëert voorwaarden voor<br />

een cultureel aanbod dat recht doet aan de diversiteit en de behoeften<br />

van de bevolking. Belangrijke gebeurtenissen in <strong>2010</strong> waren het creatieve<br />

festival METRO54 en de pilot cultuureducatie in het basisonderwijs.<br />

Verheugend was dat het Bijlmer Parktheater tijdens het eerste volledige<br />

exploitatiejaar veel bezoekers trok en dat het Muziekcentrum <strong>Zuidoost</strong><br />

(MZO) een grote schare leerlingen in kon schrijven. Het Leerorkest van het<br />

MZO trok volop publiciteit.<br />

Het stadsdeel vindt het van groot belang dat de bewoners van <strong>Zuidoost</strong><br />

kennis kunnen maken met en deel kunnen nemen aan uiteenlopende<br />

vormen van kunst en cultuur. Het spant zich hiervoor in door te werken aan<br />

verbetering van de fysieke culturele infrastructuur. Ook ondersteunt het<br />

de activiteiten van de vele culturele organisaties, producenten en festivals.<br />

Daarnaast stimuleert het stadsdeel cultuureducatie, talentontwikkeling,<br />

creatieve industrie en cultureel ondernemerschap.<br />

Relevante beleidsnotities<br />

■ Cultuurnota 2008-2011 ‘Tijd voor talent’ (2008)<br />

■ Meerjarenbeleid Kunst in Openbare Ruimte 2008-2012 (2008)<br />

■ Uitvoeringsnota Cultuureducatie (2008)<br />

■ Eindrapport Creatieve Coalitie <strong>Zuidoost</strong> 2008<br />

■ Bruggen bouwen, Creatieve coalitie <strong>Zuidoost</strong><br />

Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

Wij hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kunst en cultuur in<br />

<strong>Zuidoost</strong> en wij zullen ons daarom inspannen het stadsdeel nationaal en<br />

internationaal op de kaart te zetten door de versterking van de culturele<br />

infrastructuur.<br />

Ontwikkelingen<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> richt zich met zijn cultuurbeleid op de volgende<br />

speerpunten:<br />

1. Bevorderen, stimuleren en faciliteren van creatief potentieel<br />

2. Podia en programmering<br />

3. Verankeren van kunst in openbare ruimte<br />

4. Verbeteren van de kwaliteit van cultuur en beleid<br />

1. Bevorderen, stimuleren en faciliteren van creatief potentieel<br />

Het stadsdeel werkt aan een integraal, centraal gecoördineerd aanbod<br />

van binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie. Een werkgroep<br />

cultuureducatie met vertegenwoordigers vanuit stad en stadsdelen,<br />

culturele instellingen, schoolbesturen en welzijn heeft een basispakket<br />

binnenschoolse cultuureducatie geformuleerd voor het primair onderwijs.<br />

Hierin is aangegeven wat de stad Amsterdam minimaal verwacht van<br />

scholen en welke competenties leerlingen ontwikkeld moeten hebben<br />

op de gebieden muziek, beeldende kunst en erfgoed. De kunstkijkuren<br />

en de muziekeducatievoorziening van het Concertgebouw maken deel<br />

uit van het basispakket. De verantwoordelijkheid voor de realisering van<br />

het basispakket ligt bij de schoolbesturen. In 2011 volgen vervolgstappen<br />

voor de implementatie van het basispakket.<br />

Het pilotproject Straat van Sculpturen JUNIOR dient als vliegwiel voor de<br />

aanpak van cultuureducatie. Het begon met een tijdelijke tentoonstelling<br />

in het publieke domein, samengesteld uit kunstwerken die werden<br />

gemaakt op basis van een ontwerp van schoolkinderen. In het schooljaar<br />

<strong>2010</strong>/2011 volgde een multidisciplinair educatief programma voor het<br />

primair onderwijs en deels voor het voortgezet onderwijs. Het programma<br />

wordt uitgevoerd onder regie van het stadsdeel en in samenwerking met<br />

CBK, culturele instellingen in <strong>Zuidoost</strong> die zich bezighouden met cultuureducatie,<br />

en de lokale onderwijsinstellingen. Ook resulteerde dit in een<br />

gezamenlijk boekje van cultuureducatieaanbieders met het binnenschool-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN 95


se en brede schoolse aanbod cultuureducatie.<br />

Het is de bedoeling dat het pilotproject een goed netwerk voor cultuureducatie<br />

genereert. De volgende stap is de oprichting van een ondersteunend<br />

Coördinatiepunt Cultuureducatie <strong>Zuidoost</strong> in het schooljaar<br />

2011/2012. Dit coördinatiepunt moet als netwerkorganisatie scholen en<br />

instellingen in <strong>Zuidoost</strong> gaan ondersteunen bij de implementatie van<br />

cultuureducatie. Hiervoor wordt een samenwerking aangegaan met expertisecentrum<br />

MOCCA en Projectenbureau Primair Onderwijs <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de Nota Cultuureducatie.<br />

De creatieve industrie wordt gestimuleerd door samenwerking tot stand<br />

te brengen binnen de creatieve economische sector en te zorgen voor<br />

professionalisering van creatief talent. In dit verband werd in <strong>2010</strong> onder<br />

andere het project METRO54 uitgevoerd, met diverse events en<br />

workshops voor stimulering van de podiumfunctie en talentontwikkeling<br />

binnen de urban kunsten. Er vond een MAF Fashion Battle plaats, als ondersteuning<br />

van talent op modegebied. Ook werd het Face2Face-traject<br />

ontwikkeld, waarbij actief opdrachten bij bedrijven en andere mogelijke<br />

opdrachtgevers worden gegenereerd. Via een breed netwerk van talentscouts<br />

en (culturele) organisaties in <strong>Zuidoost</strong> wordt hier vervolgens<br />

het juiste talent uit <strong>Zuidoost</strong> bij gezocht. Het talent wordt in dit traject<br />

ondersteund door coaching, mentoring of professionaliseringstrajecten.<br />

De resultaten zullen in 2011 zichtbaar zijn.<br />

2. Podia en programmering<br />

Een cultuuraanbod dat ruimte geeft aan diversiteit van culturen, kruisbestuiving<br />

en experiment, wordt aangemoedigd. Het Bijlmer Parktheater is<br />

daar bij uitstek geschikt voor. Het heeft intussen een interessante programmering<br />

op touw gezet.<br />

Het stadsdeel boog zich over de exploitatie van het Bijlmer Parktheater.<br />

Omdat intussen een reële begroting beschikbaar is, waaruit blijkt dat de<br />

exploitatiekosten hoger liggen dan aanvankelijk was geraamd, is besloten<br />

de stadsdeelbijdrage aan te passen zodat een dekkende exploitatie en<br />

een financieel gezonde situatie worden gewaarborgd. Stichting Bijlmer<br />

Parktheater is verzocht om in de loop van 2011 te komen met een meerjarenplan<br />

en –begroting voor de periode vanaf 2012. Hierin moet worden<br />

aangegeven hoe zij haar inkomsten van derden zal vergroten, met een<br />

heroriëntatie op de subsidiebijdrage van het stadsdeel.<br />

De raad heeft in de vergadering van 26 januari <strong>2010</strong> kennis genomen van<br />

het rapport Financieel perspectief verzelfstandiging CBK, dat in opdracht<br />

van stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> is uitgevoerd. Naar aanleiding van dit rapport en<br />

de financiële en inhoudelijke conclusies die hieruit zijn getrokken, stemde<br />

de raad in met het advies van het dagelijks bestuur om niet tot verzelfstandiging<br />

van het CBK over te gaan.<br />

3. Verankeren van kunst in de openbare ruimte<br />

De werkgroep Kunst in de openbare ruimte, die in 2009 is opgericht<br />

onder regie van CBK <strong>Zuidoost</strong>, adviseert het stadsdeel over het realiseren<br />

van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. De nadruk ligt op het<br />

ontwikkelen van kunst op locaties die de komende jaren stedenbouwkundig<br />

worden vernieuwd. Hier liggen mogelijkheden om de kunst goed te<br />

integreren in het publieke domein. In <strong>2010</strong> is een kunstopdracht voorbereid<br />

voor Holendrecht. De opdracht wordt uitgevoerd met cofinanciering<br />

van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.<br />

4. Verbeteren van de kwaliteit van cultuur en beleid<br />

Met culturele instellingen en organisaties zijn heldere prestatieafspraken<br />

gemaakt om ervoor te zorgen dat beleidsdoelen beter worden behaald.<br />

De samenwerking tussen culturele instellingen en initiatieven wordt<br />

voortdurend gestimuleerd. In <strong>2010</strong> zijn die afspraken over onder andere<br />

publieksbereik, activiteitenaanbod en samenwerking gerealiseerd. Ter<br />

verbetering van de informatie aan beginnende culturele initiatieven heeft<br />

in <strong>2010</strong> een subsidiepresentatie plaatsgevonden in samenwerking met het<br />

Steunpunt Amateurkunst gevestigd in het Bijlmer Parktheater.<br />

Kunst en cultuur worden gebruikt als communicatiemiddel ter verbetering<br />

van het imago van stadsdeel <strong>Zuidoost</strong>. In <strong>2010</strong> is deze functie in sterke<br />

mate vervuld door het Bijlmer Parktheater dat als gebouw en als podium<br />

volop in de positieve belangstelling heeft gestaan. Ook CBK <strong>Zuidoost</strong><br />

stond met haar opening op de nieuwe locatie van het Anton de Komplein<br />

en een aantal bijzondere exposities volop in de belangstelling.<br />

96<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN


Beleidstabel<br />

Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Creatieve industrie (programmaproduct 070102):<br />

Maatschappelijke effecten<br />

van de investeringen in de<br />

ontwikkeling van de creatieve<br />

industrie worden pas zichtbaar<br />

nadat het programma creatieve<br />

industrie ontwikkeld is<br />

en in uitvoering is genomen<br />

Maatschappelijke effecten<br />

zullen zich op den duur uiten<br />

in het vergroten van kansen<br />

op economische zelfstandigheid<br />

van jongeren en overige<br />

doelgroepen<br />

Sociaal economisch stimuleringsprogramma creatieve<br />

industrie<br />

Een creatieve coalitie binnen <strong>Zuidoost</strong> als motor<br />

achter de uitvoering van het programmaw<br />

Creatieve industrie (programmaproduct 070102):<br />

Dit betreft de afwikkeling van een programmaproduct<br />

uit 2009. Het bedrag betreft de vrijval van<br />

een restantverplichting 2009<br />

0 0 8.983- 0<br />

■ Inwoners van <strong>Zuidoost</strong> laten<br />

kennismaken met beeldende<br />

kunst<br />

■ Versterking van de positie<br />

van beeldend kunstenaars<br />

■ Citymarketing; publiek van<br />

buiten <strong>Zuidoost</strong> maakt via<br />

de producties die men bezoekt<br />

kennis met <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> (BA 80, BA 81, BA<br />

82, BA 83, BA 84, BA 86)<br />

a 20 projecten met 35 activiteiten<br />

b Publieksbereik is 15.000, waarvan 1.800 binnenschools<br />

c Binnenschools aanbod voor 15 scholen primair<br />

onderwijs<br />

d 5 educatieve activiteiten buitenschools voor jeugd<br />

en volwassenen<br />

a 28 projecten met 48 activiteiten<br />

b Publieksbereik 20.350, waarvan 2.100 binnenschools<br />

c Binnenschools aanbod voor 9 scholen primair<br />

onderwijs en 3 scholen voortgezet onderwijs<br />

d 7 educatieve projecten voor jeugd en/of<br />

volwassenen<br />

1.111.032 309.659- 1.188.167 312.341-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN<br />

97


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Regulier kunst en cultuur (programmaproduct 070502):<br />

■ Een culturele infrastructuur<br />

met een structureel kunst<br />

en cultuuraanbod dat aansluit<br />

bij de behoeften van<br />

de bewoners van <strong>Zuidoost</strong><br />

■ De bewoners van <strong>Zuidoost</strong><br />

kennis laten maken met en/<br />

of deelnemen aan diverse<br />

vormen van kunst en cultuurVersterken<br />

van de positie<br />

van bestaande culturele<br />

instellingen en kunstenaars<br />

Verankering van kunst in<br />

openbare ruimte (BA 80, BA<br />

81, BA 82, BA 83, BA 84)<br />

a Instelling werkgroep kunst in openbare ruimte<br />

voor opdrachtgeverschap, beheer en onderhoud<br />

b Prestatieafspraken gemaakt met Bijlmer Parkbeheer<br />

over exploitatie en beheer, inhoudelijke en<br />

zakelijke samenwerking van de partnerorganisaties<br />

en inzet van stage en werkgelegenheidsprojecten<br />

c Prestatieafspraken gemaakt met 3 culturele<br />

instellingen over de programmering van podiumkunsten<br />

en beeldende kunst activiteiten inclusief<br />

aantal activiteiten en publieksbereik<br />

d Realisatie van een urban lifestyle festival in het kader<br />

van de ontwikkeling van de creatieve industrie<br />

in stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> en het zichtbaar maken van<br />

de eigen creatieve potentie<br />

a Er is een werkgroep kunst in openbare ruimte<br />

ingesteld voor opdrachtgeverschap, beheer en<br />

onderhoud. Uitvoeringsnotitie Werkwijze Werkgroep<br />

Kunst in Openbare Ruimte vastgesteld, als<br />

nadere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan<br />

Kunst in Openbare Ruimte 2008-2012<br />

b Met Bijlmer Parktheater zijn prestatieafspraken gemaakt<br />

over exploitatie en beheer, inhoudelijke en<br />

zakelijke samenwerking van de partnerorganisaties<br />

en inzet van stage- en werkgelegenheidsprojecten<br />

c Er zijn met 3 culturele instellingen prestatieafspraken<br />

gemaakt over de programmering van podiumkunsten<br />

en beeldende kunstactiviteiten inclusief<br />

aantal activiteiten en publieksbereik<br />

d Op 17 juli <strong>2010</strong> heeft METRO54 (voorheen Urban<br />

Lifestyle festival) plaatsgevonden als event voor<br />

urban art & culture. Het event trok ca. 1.400 bezoekers<br />

van binnen en buiten <strong>Zuidoost</strong>. In aanloop<br />

naar het event vonden 3 pre-events en workshops<br />

plaats met in totaal 500 bezoekers. In november<br />

is in het kader van METRO54 een producersworkshop<br />

gerealiseerd. Er waren 25 partijen en organisaties<br />

uit <strong>Zuidoost</strong> betrokken bij de diverse events<br />

476.741 55.000- 405.931 55.000-<br />

Cultuureducatie en talentontwikkeling (programmaproduct 070504):<br />

■ Leerlingen in het primair<br />

onderwijs in <strong>Zuidoost</strong> laten<br />

kennismaken met, en/of<br />

deelnemen aan diverse<br />

vormen van kunstuitingen<br />

en cultureel erfgoed<br />

■ Stimuleren talentontwikkeling<br />

en doorstroming van<br />

talent van jeugd en jongeren<br />

■ Bewustwording van de<br />

eigen culturele identiteit<br />

(BA 80, BA 87)<br />

a Binnen schoolverband:<br />

Cultuureducatieve activiteiten van culturele instellingen<br />

binnen minimaal 20 scholen in het primair<br />

onderwijs<br />

b Buiten schoolverband:<br />

Een zomerprogramma van cultuureducatieve<br />

activiteiten voor jeugd en jongeren<br />

c Prestatieafspraken gemaakt met 7 culturele instellingen<br />

die zich bezighouden met cultuureducatie<br />

en/of talentontwikkeling over aantal activiteiten en<br />

aantal deelnemers<br />

a Binnen schoolverband:<br />

Er zijn cultuureducatieve activiteiten door minimaal<br />

4 culturele instellingen georganiseerd, binnen<br />

minimaal 20 scholen in het primair onderwijs<br />

b Buiten schoolverband:<br />

Er was zomerprogramma van cultuureducatieve<br />

activiteiten voor jeugd en jongeren in samenwerking<br />

met 4 culturele instellingen<br />

c Er zijn prestatieafspraken gemaakt met 7 culturele<br />

instellingen die zich bezighouden met cultuureducatie<br />

en/of talentontwikkeling over aantal activiteiten<br />

en aantal deelnemers<br />

290.847 0 288.631 0<br />

98 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP070504<br />

d Afspraken gemaakt met 5 culturele instellingen<br />

die zich bezighouden met cultuureducatie, over<br />

een samenhangend cultuureducatieaanbod richting<br />

scholen<br />

d Er zijn afspraken gemaakt met 6 culturele instellingen<br />

die zich bezighouden met cultuureducatie,<br />

Projectenbureau Primair Onderwijs <strong>Zuidoost</strong> en<br />

Expertisecentrum MOCCA in overleg met scholen<br />

primair onderwijs over een samenhangend cultuureducatieaanbod<br />

richting scholen<br />

uitvoeringsbudget Cultuur (programmaproduct 070506):<br />

■ Bewoners van <strong>Zuidoost</strong><br />

mogelijkheden bieden om<br />

hun talenten te ontplooien<br />

en te tonen<br />

■ Mogelijkheden bieden voor<br />

activiteiten van diverse<br />

culturele achtergronden en<br />

disciplines<br />

■ Aantrekkelijk aanbod van<br />

festivals en evenementen<br />

waarmee veel bezoekers<br />

kunnen worden bereikt<br />

Doorstroom binnen de<br />

culturele infrastructuur<br />

realiseren (BA 80, BA 82, BA<br />

84, BA 81, BA 83)<br />

a Prestatieafspraken gemaakt met 6 culturele instellingen<br />

en/of initiatieven over aantal activiteiten,<br />

deelnemers en publieksbereik<br />

b Versterking en professionalisering van 3 bestaande<br />

culturele evenementen in programmering,<br />

zakelijke organisatie of marketing<br />

a Er zijn prestatieafspraken gemaakt met 8 culturele<br />

instellingen en/of initiatieven over het aantal<br />

activiteiten, deelnemers en publieksbereik<br />

b Er is een projectplan opgesteld voor zakelijke<br />

ondersteuning creatieve ondernemers en organisaties<br />

in <strong>Zuidoost</strong>. Daarbij zijn samenwerkingspartners<br />

betrokken<br />

188.353 0 193.487 0<br />

Muziekeducatie (programmaproduct 070507):<br />

■ Inwoners in <strong>Zuidoost</strong> laten<br />

kennismaken met, en/of<br />

deelnemen aan muziekeducatie<br />

■ Leerlingen in het primair<br />

onderwijs in <strong>Zuidoost</strong> laten<br />

kennismaken met, en/of<br />

deelnemen aan muziek<br />

■ Bewustwording van de<br />

eigen culturele identiteit<br />

(BA 80, BA 87)<br />

a Prestatieafspraken gemaakt met Muziekcentrum<br />

<strong>Zuidoost</strong> over hun activiteitenprogramma, inclusief<br />

aantal activiteiten en aantal deelnemers in het<br />

kader van buitenschoolse muziekeducatie<br />

b Prestatieafspraken gemaakt met Muziekcentrum<br />

<strong>Zuidoost</strong> over hun activiteitenprogramma,<br />

inclusief aantal activiteiten en aantal leerlingen en<br />

scholen in het kader van muziekeducatie binnen<br />

schooltijd van scholen voor primair onderwijs<br />

a Prestatieafspraken gemaakt met Muziekcentrum<br />

<strong>Zuidoost</strong> over hun activiteitenprogramma, inclusief<br />

aantal activiteiten en aantal deelnemers in het<br />

kader van buitenschoolse muziekeducatie<br />

b Prestatieafspraken gemaakt met Muziekcentrum<br />

<strong>Zuidoost</strong> over hun activiteitenprogramma,<br />

inclusief aantal activiteiten en aantal leerlingen en<br />

scholen in het kader van muziekeducatie binnen<br />

schooltijd van scholen voor primair onderwijs<br />

552.070 0 560.537 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN<br />

99


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Cultuurfonds (programmaproduct 070509):<br />

■ Ruimte bieden voor nieuwe,<br />

laagdrempelige kunst en<br />

cultuuruitingen en evenementen<br />

■ Deelname aan amateurkunst<br />

vergroten<br />

■ Startende instellingen en<br />

initiatieven ervaring op<br />

laten doen met de organisatie<br />

van culturele activiteiten<br />

(BA 80, BA 83)<br />

a 10 laagdrempelige kunst- en cultuurinitiatieven<br />

voor een breed publiek in <strong>Zuidoost</strong><br />

a Er zijn vanuit het Cultuurfonds 12 laagdrempelige<br />

kunst- en cultuurinitiatieven gerealiseerd voor een<br />

breed publiek in <strong>Zuidoost</strong><br />

66.090 0 67.559 0<br />

theaterexploitatie (programmaproduct 070510):<br />

■ Goede exploitatie en<br />

beheer Bijlmer Parktheater<br />

■ Er is sprake van inhoudelijke<br />

samenwerking met partnerorganisaties<br />

Krater/Theaterwerkplaats,<br />

Jeugdtheaterschool,<br />

Theaterwerkplaats,<br />

Circus Elleboog en AHK/5<br />

O’Clock Class<br />

■ De werkgelegenheid in de<br />

de culturele sector is bevorderd<br />

■ Het Bijlmer Parktheater is<br />

gepromoot en het imago<br />

van <strong>Zuidoost</strong> is verbeterd<br />

a Gezamenlijke communicatie- en PR-strategie<br />

b Minimaal 45 stage en/of werkervaringsplekken<br />

c Dekkende exploitatiebegroting en gezonde financiële<br />

situatie<br />

d Afstemming afzonderlijke activiteiten partnerorganisaties<br />

o.b.v. de activiteitenplannen 2009 en<br />

de verwachte prestaties daarbij<br />

e Inhoudelijke samenwerking tussen alle partnerorganisaties<br />

f Integraal programma Cultuureducatie en talentontwikkeling<br />

g Afspraken over meting van aantal bezoekers,<br />

bezettingsgraad en kwaliteit<br />

a Bijlmer Parktheater heeft een communicatie- en<br />

PR-strategie gerealiseerd met partnerorganisaties<br />

b Stichting Bijlmer Parktheater en de partnerorganisaties<br />

hebben gezamenlijk 45 stage- en/of werkervaringplekken<br />

op gebied van facilitaire dienst,<br />

beveiliging, beheer en techniek gerealiseerd en 5<br />

gesubsidieerde (tijdelijke arbeidsplaatsen)<br />

c Met de subsidiebijdrage van het stadsdeel heeft<br />

stichting Bijlmer Parktheater een dekkende exploitatiebegroting<br />

gerealiseerd<br />

d Met stichting Bijlmer Parktheater zijn prestatieafspraken<br />

gemaakt over afstemming van activiteiten<br />

en samenwerking met partnerorganisaties<br />

e Er is inhoudelijke samenwerking tussen de partnerorganisaties<br />

f Integraal programma met name op gebied van<br />

cultuureducatie en talentontwikkeling<br />

g Er zijn met stichting Bijlmer Parktheater prestatieafspraken<br />

gemaakt over afstemming van de<br />

activiteiten en samenwerking met de partnerorganisaties<br />

(met name op gebied van cultuureducatie<br />

en talentontwikkeling). Het aantal bezoekers, de<br />

bezettingsgraad en de kwaliteit zijn gemeten.<br />

In april 2011 worden deze in het jaarverslag gemeld.<br />

Het Bijlmer Parktheater heeft een minimale<br />

bezettingsgraad van 65% (bezoekers/zitplaatsen)<br />

385.500 0 384.987 0<br />

100 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

ISV CBK (programmaproduct 071010):<br />

Nieuwe huisvesting CBKZO<br />

Inrichting nieuwe huisvesting CBKZO; oplevering<br />

2009<br />

De huisvesting is afgerond 420.000 420.000- 420.000 420.000-<br />

ISV/D2 Betaalbare culturele ruimten (programmaproduct 071011):<br />

Creëren van broedplaatsen<br />

(betaalbare ruimtes) voor startende<br />

ondernemers, kunstenaars,<br />

culturele en maatschappelijke<br />

organisaties.<br />

Methodiek betaalbare ruimtes, Cultuurgebouw:<br />

1 broedplaats voor podiumkunsten Broedplaats<br />

voor podiumkunsten voor vier culturele instellingen:<br />

Circus Elleboog, de Jeugdtheaterschool, Kratertheater,<br />

Theaterwerkplaats: 1800 m 2 bvo, netto huur<br />

p/m 2 € 60<br />

Er is hier sprake van afwikkelingsverschillen, er zijn<br />

verder geen bijzonderheden te melden<br />

0 0 1 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN<br />

101


Financiële toelichting<br />

PRG07 Cultuur en monumenten<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 3.182.833 2.698.577 3.490.633 3.500.317 -9.683<br />

Totaal opbrengsten 493.175 292.489 784.659 787.341 2.681<br />

Saldo 2.689.658 2.406.088 2.705.974 2.712.976 -7.002<br />

De afwijkingen in dit programma (begroting versus rekening) zijn nagenoeg<br />

nihil. Hieronder volgt een verklaring van de belangrijkste afwijkingen<br />

per programmaproduct.<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

Centrum Beeldende Kunst (PP070501) Hogere kosten € 77.000<br />

Hogere opbrengsten € 3.000<br />

De hogere kosten van per saldo € 74.000 komen door een hogere doorbelasting<br />

vanuit de apparaatskosten en hogere kosten voor de kunstuitleen.<br />

Regulier kunst en cultuur (PP070502) lagere kosten € 71.000<br />

Er zijn in <strong>2010</strong> minder kosten gemaakt voor projecten Kunst openbare<br />

ruimte en Cultuureducatie kunst openbare ruimte (KOR) gemaakt. In <strong>2010</strong><br />

is met het Amsterdams Fonds voor de Kunst een uitvoeringsovereenkomst<br />

aangegaan waarmee het stadsdeel een cofinancieringverplichting<br />

is aangegaan. Dit restantbudget is in 2011 nodig.<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Prioriteiten zonder eigen dekking<br />

Kunst in de openbare ruimte<br />

€ 40.000 (I)<br />

Het meerjarig incidenteel budget voor Kunst in de openbare ruimte is niet<br />

volledig tot besteding gekomen zoals gepland; er is een uitvoeringsovereenkomst<br />

aangegaan waardoor het stadsdeel een meerjarige, tot en met<br />

2011, cofinancieringverplichting heeft. Voor dit project is in de begroting<br />

€ 40.000 toegekend en vanuit de jaarrekening 2009 nogmaals € 40.000.<br />

CBK frictiekosten<br />

€ 30.000 (I)<br />

Het CBK is in <strong>2010</strong> verhuisd naar de nieuwe locatie. De verhuiskosten zoals<br />

dubbele huur en energie zijn gedekt uit genoemde prioriteit.<br />

Huurkosten partners Bijlmer Parktheater<br />

€ 135.000 (S)<br />

De prioriteit van € 135.000 is als subsidie verleend aan de huurders van<br />

stichting Bijlmer Parktheater.<br />

Exploitatiesubsidie stichting Bijlmer Parktheater<br />

€ 280.500 (I)<br />

De prioriteit is als subsidie verleend aan stichting Bijlmer Parktheater.<br />

Prioriteiten met eigen dekking<br />

Zomerfestival<br />

€ 41.500 (I)<br />

Het incidenteel budget uit de reserve GSB SIV-schuif voor het zomerfestival<br />

van € 41.500 is volledig als subsidie ingezet.<br />

Dag van 1000 Culturen<br />

€ 33.500 (I)<br />

Het incidenteel budget van € 33.500 uit de reserve GSB SIV-schuif voor de<br />

Dag van 1000 culturen is volledig ingezet voor de realisatie van deze dag.<br />

2. Ombuigingen<br />

In dit programma is de volgende ombuiging gerealiseerd<br />

De ombuiging van € 50.000 ten laste van het uitvoeringsbudget cultuur is<br />

gerealiseerd door minder subsidie toe te kennen.<br />

102<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN


4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserves<br />

Dit programma is gekoppeld aan een reserve:<br />

■ reserve Kunstfonds vernieuwing Bijlmermeer<br />

4.2 Voorzieningen<br />

De volgende voorziening heeft een relatie met dit programma:<br />

■ voorziening Culturele evenementen<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN 103


104 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MilIEu en watER


Programma 8 Milieu en water<br />

Inleiding<br />

Het programma Milieu en water richt zich op de bevordering van een<br />

duurzame, veilige en schone leefomgeving. Daarvoor voert het stadsdeel<br />

de wettelijk verplichte taken uit van het inzamelen, afvoeren en verwerken<br />

van huishoudelijk afval en het schoonmaken van de openbare ruimte. Het<br />

stadsdeel is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke<br />

taken op het gebied van milieuvergunningen, het toezicht en de handhaving<br />

van milieuregelgeving. De gemeentelijke Dienst Milieu en Bouwtoezicht<br />

biedt daarbij ondersteuning.<br />

Het stadsdeel baggert de sierwateren uit, Waternet doet de hoofdwateren.<br />

Het stadsdeel is als beheerder van de openbare ruimte verantwoordelijk<br />

voor het vrijgekomen baggerslib.<br />

Jaarlijks stelt het stadsdeel een milieuprogramma vast, waarin de voorgenomen<br />

milieuprojecten zijn vastgelegd. In juni 2007 is de Milieuvisie<br />

Investeren in Milieukansen voor de jaren 2007-<strong>2010</strong> vastgesteld. Het bijbehorende<br />

milieubeleidsplan bevat rond de veertig acties verdeeld over tien<br />

milieuthema’s. In 2011 worden dit beleid en de uitvoering ervan geëvalueerd<br />

als grondslag voor een nieuw meerjarig beleidsplan.<br />

Op milieugebied zijn in <strong>2010</strong> onder meer successen geboekt bij bewonersacties<br />

als EnergieZO! en Zon op je dak. In <strong>2010</strong> is de notitie Stand<br />

van zaken luchtkwaliteit, stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> vastgesteld. Voor de eigen<br />

organisatie is het aandeel biologische catering gestegen en is energiebesparing<br />

bereikt door maatregelen aan de verlichting in het stadsdeelkantoor<br />

en het optimaliseren van de regeling van de verwarming van het<br />

stadsdeelkantoor.<br />

Bij de zwerfvuilmetingen in het najaar heeft het stadsdeel een hoge score<br />

behaald. Het kreeg een 8,7 gemiddeld, tegenover een 7,2 in het voorjaar.<br />

De relevante verordeningen en beleidsnotities<br />

■ Milieuprogramma <strong>Zuidoost</strong> (jaarlijks)<br />

■ Integraal handhavingsprogramma <strong>2010</strong>-2011<br />

■ ‘Investeren in Milieukansen’, Milieuvisie en Milieubeleidsplan<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> 2007-<strong>2010</strong><br />

■ ‘Amsterdam duurzaam aan de top’ Milieubeleidsplan Amsterdam<br />

2007-<strong>2010</strong><br />

■ Stand van zaken notitie Luchtkwaliteit stadsdeel <strong>Zuidoost</strong>,<br />

december <strong>2010</strong><br />

■ Warmte/Koudevisie <strong>Zuidoost</strong>, februari <strong>2010</strong><br />

■ Klimaatbeleid <strong>Stadsdeel</strong> Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> 2009-2012<br />

■ Aanvalsplan <strong>Zuidoost</strong> Schoon (2009)<br />

■ Afvalstoffenverordening Amsterdam 2009<br />

■ Evaluatie wettelijke milieutaken, AEF, mei 2009<br />

■ Actieplan Geluid Amsterdam, september 2008<br />

■ Algemene Plaatselijke Verordening (2008)<br />

■ Beleidsnotitie vuilinzameling (2007)<br />

■ Bodembeheerplan met bodemkwaliteitskaart <strong>Zuidoost</strong> 2005,<br />

september 2007<br />

■ Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam, april 2006<br />

■ MER in relatie tot het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer (2002)<br />

Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

Een deel van de voornemens die in het bestuursakkoord bij het programma<br />

Milieu en water zijn opgenomen komen in de begroting terug bij<br />

andere programma’s:<br />

■ Versterkte inzet op bescherming van de groene ruimte bij aanvullende<br />

(woning)bouw (BA 88). Hiervoor is een woningbouwstudie gemaakt (programma<br />

10, Stedelijke Ontwikkeling)<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER 105


■ Investeren in groen en water voor het behoud van het groene karakter<br />

(BA 89). In 2009 is een Groen en Water beleidsplan daartoe vastgesteld<br />

(zie programma 10)<br />

Bereik natuur- en milieueducatie verbreden (BA 91) (zie programma 4,<br />

hoofdstuk ‘Educatie en Diversiteit’). Met de nieuwe Milieuvisie voor<br />

<strong>Zuidoost</strong> zijn drie acties ter bevordering van de natuur- en milieueducatie<br />

vastgesteld.<br />

In dit programma komen twee voornemens terug die in het bestuursakkoord<br />

bij andere programma’s zijn opgenomen. Ten eerste de scherpere<br />

handhaving van regels voor het aanbieden van huisvuil en grofvuil (in bestuursakkoord<br />

bij programma 11 opgenomen (BA 118). En ten tweede het<br />

doorgaan met de efficiencyverbetering van het Milieutechnisch Bedrijf<br />

(MtB) (in bestuursakkoord bij programma 6 opgenomen (BA 78).<br />

De zorg voor woon- en leefmilieu betreft niet alleen de huidige, maar ook<br />

de komende generaties. Zuinig gebruik van ruimte, besparing en hergebruik<br />

van grondstoffen, schone lucht en schoon water zijn daarom belangrijke<br />

bouwstenen voor het milieubeleid. Milieueducatie voor de diverse<br />

doelgroepen versterkt het draagvlak. Gebieden als de Bijlmerweide en<br />

de Gaasperzoom zullen, in het licht van het voorgaande, de komende<br />

bestuursperiode gevrijwaard worden van bebouwing.<br />

Ontwikkelingen<br />

Milieubeleid<br />

De Milieuvisie <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> is in 2007 vastgesteld met bijbehorend<br />

milieubeleidsplan voor de periode 2007-<strong>2010</strong>. Deze visie besteedt ook<br />

aandacht aan de milieuaspecten binnen andere programma’s.<br />

Energie- en klimaatbeleid<br />

Enkele beleidstaken uit het Milieubeleidsplan zijn beleidsmatig verder uitgewerkt<br />

met nieuw beleid. Dit geldt vooral voor het energie- en klimaatbeleid<br />

waarvan het Klimaatplan <strong>Zuidoost</strong> 2009-2012 (september 2009)<br />

door de stadsdeelraad is vastgesteld. In februari heeft de stadsdeelraad<br />

de Warmte/Koudevisie <strong>Zuidoost</strong> vastgesteld waarin het beleid van het<br />

stadsdeel staat voor het bevorderen van de toepassing van stadswarmte<br />

(stadsverwarming) en stadskoude (koeling via koud water uit de Ouderkerkerplas).<br />

Vaste thema’s in het klimaatbeleid zijn het beperken van de vraag naar<br />

energie, het toepassen van duurzame energie en het zo efficiënt mogelijk<br />

inzetten van fossiele brandstoffen teneinde motie 1 SDR 181207 uit te voeren<br />

(daling energieverbruik van twee procent per jaar; aandeel van twintig<br />

procent duurzame energie in 2020 en een systeem om deze doelen te<br />

monitoren).<br />

In <strong>2010</strong> is volop gewerkt aan het uitvoeren van de 28 acties uit dit Klimaatplan<br />

voor <strong>Zuidoost</strong>. In maart werd door de het Klimaatbureau Amsterdam<br />

het rapport CO 2<br />

-uitstoot rapportage over de jaren 2006 tot en met 2008<br />

uitgebracht. Hierin is het energieverbruik van de stad Amsterdam opgesplitst<br />

naar stadsdeelniveau. De gegevens uit het rapport zijn niet compleet.<br />

Zo ontbreken goede gegevens voor gas en warmte voor de jaren<br />

2007 en 2008. Ook is een aantal (grotere) bedrijven om privacyredenen<br />

alleen bij de cijfers van de gehele gemeente meegerekend en niet bij<br />

het stadsdeel. Voor elektriciteit is de trend zowel voor <strong>Zuidoost</strong> als voor<br />

de gehele gemeente dat het verbruik door huishoudens afneemt en het<br />

gebruik door bedrijven toeneemt, met als resultaat een lichte stijging.<br />

Er kwam in <strong>2010</strong> een CO 2<br />

-monitor beschikbaar om deze stadsdeelprestaties<br />

inzichtelijk te maken. Deze is opgezet door het CO 2<br />

-servicepunt van<br />

de provincie Noord-Holland. In <strong>2010</strong> bleek het systeem nog onvoldoende<br />

geschikt om met betrouwbare resultaten over de acties uit het klimaatplan<br />

van het stadsdeel naar buiten te komen. In 2011 worden de eerste<br />

resultaten voor het stadsdeel verwacht van de CO 2<br />

-monitor.<br />

In <strong>2010</strong> is de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde klimaatbeleid<br />

vanaf 2004 onderzocht (onderzoek in de zin van art. 213a Gemeentewet).<br />

De uitkomsten van het onderzoek zal het dagelijks bestuur<br />

naar verwachting begin 2011 aan de raad presenteren.<br />

waterkwaliteit<br />

Van belang bij de bepaling van de na te streven waterkwaliteit voor waterlichamen,<br />

zoals de Gaasperplas, is het uitvoeren van de nieuwe Europese<br />

Kaderrichtlijn Water (KRW). In de zomer van <strong>2010</strong> stemde het dagelijks<br />

bestuur in met het definitieve pakket van maatregelen voor het verbeteren<br />

van de waterkwaliteit van de Gaasperplas. Dit pakket is opgesteld<br />

door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in overleg met het stadsdeel<br />

106<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER


en Groen Gebied Amstelland. Eén van de maatregelen is het aanleggen<br />

van een nieuwe watergang ten zuidoosten van de plas (bypass), waardoor<br />

het stedelijke afvalwater uit de openbare ruimte van Gaasperdam naar het<br />

nabijgelegen gemaal wordt geleid. Nu gaat dit afvalwater via de Gaasperplas<br />

naar het gemaal. Dat leidt tot vervuiling van de plas. Diverse tracékeuzes<br />

voor deze nieuwe watergang worden in 2011 gepresenteerd en ter<br />

besluitvorming voorgelegd.<br />

luchtkwaliteit<br />

In december <strong>2010</strong> is een notitie Luchtkwaliteit <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> vastgesteld.<br />

De aanleiding voor deze notitie werd gevormd door het Actieplan<br />

Luchtkwaliteit Amsterdam, vastgesteld door de gemeenteraad in 2006.<br />

Fijn stof en stikstofdioxide zijn de meest kritische stoffen wat betreft luchtkwaliteit.<br />

Op meerdere plaatsen langs wegen in Amsterdam wordt niet<br />

aan de Europese normen voldaan. Veruit de belangrijkste veroorzaker van<br />

deze hoge uitstoot is het gemotoriseerde wegverkeer. Het Actieplan van<br />

Amsterdam richt zich dan ook hierop. Het blijkt dat in stadsdeel <strong>Zuidoost</strong><br />

nu al voldaan wordt aan de grenswaarde voor fijn stof (geldig vanaf 2011)<br />

en dat bij bepaalde wegen een kleine overschrijding van de jaargemiddelde<br />

grenswaarde aanwezig is voor stikstofdioxide. Deze grenswaarde geldt<br />

echter pas vanaf 2015. Het stadsdeel heeft dus al een behoorlijk goede<br />

luchtkwaliteit, maar kan en moet ook zijn bijdrage leveren aan het verminderen<br />

van de uitstoot van stikstofdioxide en fijn stof in de gemeente. Het<br />

stadsdeel doet dit door het uitvoeren van enkele algemene relevante acties<br />

uit het Amsterdamse luchtkwaliteitsplan en door enkele aanvullende<br />

eigen acties, zoals die in de notitie genoemd staan.<br />

wet administratieve bepalingen omgevingsrecht<br />

Per 1 oktober <strong>2010</strong> is de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht<br />

(Wabo) van kracht. Hiermee is de omgevingsvergunning geïntroduceerd<br />

waarin de wettelijke vergunningsprocedures van verschillende regelingen<br />

op de terreinen volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu in elkaar<br />

zijn geschoven. Hierdoor is maar één vergunning nodig met één vaststellingsprocedure<br />

en één bezwaar- en beroepsprocedure. Deze procedurele<br />

vereenvoudiging moet het voor burgers en bedrijven gemakkelijker, transparanter<br />

en goedkoper maken. In principe kan de omgevingsvergunning<br />

volledig digitaal worden aangevraagd.<br />

Milieuhandhaving<br />

Begin 2008 is de beleidsnota Handhaving milieuregelgeving Amsterdam<br />

2007-<strong>2010</strong> door stad en alle stadsdelen vastgesteld om in Amsterdam te<br />

komen tot de borging van een gelijke, slimme, heldere en haalbare wijze<br />

voor naleving van milieuwet- en regelgeving. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht<br />

(DMB) en de milieuhandhavers van de stadsdelen voeren de taken<br />

uit aan de hand van het Amsterdams handhavingsprogramma milieu,<br />

dat jaarlijks wordt vastgesteld.<br />

In <strong>2010</strong> is een aantal milieutoezichtstaken door DMB teruggegeven aan<br />

de stadsdelen. Het gaat om het milieutoezicht bij de minder milieubelastende<br />

bedrijven zoals detailhandel en ambachten aan huis. Daaraan zijn<br />

alle basisscholen en alle horeca toegevoegd. Deze terugontvangen taken<br />

zijn in principe budgetneutraal overgedragen.<br />

Zwerfvuilmetingen en tevredenheid bewoners<br />

<strong>Zuidoost</strong> scoort boven het stedelijk gemiddelde voor zowel metingen van<br />

zwerfvuil op verhardingen als op gras en groen. <strong>Zuidoost</strong> behaalde in het<br />

najaar op gras en in het opgaand groen zelfs het hoogste stedelijk gemiddelde.<br />

De eigen doelstelling voor schoon is ruimschoots gehaald.<br />

Sinds 2005 worden jaarlijks stadsbreed zwerfvuilmetingen gedaan in<br />

opdracht van de Dienst Ruimtelijke Ordening. In 2008 bereikte <strong>Zuidoost</strong><br />

de gemiddelde schoonheidsgraad van 7,8 (stedelijk gemiddelde: 7,7) en in<br />

april 2009 een 7,6 (stedelijk gemiddelde: 7,7). Opvallend is dat de schoonwaardering<br />

van bewoners steeds afwijkt van de objectieve zwerfvuilmetingen.<br />

De ambitie voor ervaren overlast is voor <strong>2010</strong> daarom gelijkgesteld<br />

aan de ambitie van voorgaande jaren op 6,3. De eerstvolgende meningspeiling<br />

onder bewoners vindt in 2011 plaats.<br />

Voor de objectieve schoonheidsgraad is, gezien de trend, voor <strong>2010</strong><br />

vastgehouden aan het gemiddelde van een 7,5 bij de zwerfvuilmetingen.<br />

Naast een gemiddelde ruime voldoende was – meer specifiek – het doel<br />

om bij maximaal gemiddeld 10% van de meetpunten (ca. 350 in 2009) een<br />

onvoldoende voor schoon te krijgen.<br />

Tot <strong>2010</strong> is alleen de schoonheidsgraad van de verhardingen gemeten.<br />

In <strong>2010</strong> is ook het zwerfafval op gras en in het opgaand groen gemeten.<br />

De score van oktober <strong>2010</strong> was gemiddeld een 8,3 voor het zwerfafval<br />

op verhardingen. Deze was gelijk aan de score in het voorjaar. In oktober<br />

waren er 24 onvoldoendes op 363 meetpunten (7,4% tegenover 5% in<br />

het voorjaar). De gemiddelde score voor geheel Amsterdam voor verhar-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER 107


dingen bedroeg in het najaar 7,8. Voor het zwerfafval op gras en in het<br />

opgaand groen is in het najaar de score van 8,7 behaald, waarbij twee<br />

onvoldoendes zijn geteld op 229 meetpunten (< een procent). Dit is een<br />

toename van 1,5 ten opzichte van de meting in het voorjaar. Het stedelijk<br />

gemiddelde in het voorjaar was 7,3 en in het najaar 7,5.<br />

Handhaving openbare ruimte<br />

De handhaving openbare ruimte in <strong>Zuidoost</strong> richt zich zowel op de stedelijke<br />

handhavingsprioriteiten als op de stadsdeelspecifieke prioriteiten.<br />

Deze zijn vastgelegd in het Handhavingsprogramma <strong>Zuidoost</strong> <strong>2010</strong>-2011.<br />

Er is aan verschillende stedelijke en landelijke actieweken van handhaving<br />

deelgenomen. Daarnaast leverden de handhavers openbare ruimte bij<br />

evenementen ondersteuning aan andere stadsdelen en andersom. Er zijn<br />

twee actieweken met de politie gehouden, waarin 45 politieagenten in<br />

opleiding twee dagen met de handhavers openbare ruimte van <strong>Zuidoost</strong><br />

meeliepen. Veel aandacht is besteed aan Holendrecht.<br />

Stedelijke prioriteiten handhaving openbare ruimte in <strong>2010</strong> waren:<br />

1. Zwerfvuil<br />

2. Fietsenproblematiek<br />

3. Bijzettingen ondergrondse containers<br />

4. Hondenproblematiek<br />

<strong>Stadsdeel</strong>specifieke prioriteiten handhaving openbare ruimte waren:<br />

5. Wildplakken en graffiti<br />

6. Evenementen<br />

Bij de dagelijkse surveillances van de handhavers openbare ruimte worden<br />

alle genoemde prioriteiten gecontroleerd en bij constatering van een<br />

overtreding wordt geverbaliseerd. De handhavers treden op na eigen<br />

waarneming of na een ontvangen melding. In <strong>Zuidoost</strong> is in tegenstelling<br />

tot de andere stadsdelen weinig hondenoverlast.<br />

Zwerfvuil en bijplaatsingen<br />

Bij de prioriteiten zwerfvuil en bijplaatsingen van huisvuil bij ondergrondse<br />

containers wordt onderscheid gemaakt tussen wijken waar intensief<br />

gehandhaafd wordt en wijken waar op reguliere wijze gehandhaafd wordt.<br />

Controle en handhaving op zwerfvuil wordt tijdens de dagelijkse surveillances<br />

van de handhaving uitgevoerd. Het Milieutechnisch Bedrijf en de<br />

handhavers openbare ruimte werken nauw samen om huisvuilovertredingen<br />

aan te pakken. De samenwerking is in een jaarlijkse afsprakenbrief<br />

vastgelegd. De prioriteitswijken worden dagelijks in onderling overleg<br />

bepaald. De afgesproken 10.000 uur (handhaving, administratie en aansturing)<br />

is ruimschoots gehaald. In april <strong>2010</strong> is een stedelijke actie op<br />

de zogenoemde snoeproutes gehouden, waarbij is aangehaakt aan de<br />

landelijke actie van Nederland Schoon. Alle stadsdelen hebben hieraan<br />

meegedaan. Voorafgaand zijn de snoeproutes extra schoongemaakt en<br />

is op de scholen voorlichting gegeven. Vervolgens is er die week langdurig<br />

en intensief gecontroleerd. Ondanks de voorbereidingen en strenge<br />

controle bleek dat het erg moeilijk was om overtreders op heterdaad te<br />

betrappen. Uiteindelijk zijn er maar twee proces-verbalen aan scholieren<br />

uitgeschreven.<br />

Fietswrakken<br />

Na een klacht of bij eigen waarneming worden fietswrakken uit de wijken<br />

verwijderd. Fietswrakken worden in <strong>Zuidoost</strong> voornamelijk aangetroffen<br />

bij winkelcentra en metrostations. In oktober is een stedelijke actie<br />

rondom fietsen gehouden. In deze periode zijn 83 fietswrakken verwijderd.<br />

Over het gehele jaar zijn ca. 175 fietswrakken verwijderd.<br />

Evenementen<br />

Gemiddeld vinden per jaar ongeveer tachtig middelgrote tot grote evenementen<br />

in <strong>Zuidoost</strong> plaats, in hoofdzaak bij het stadion. De handhavers<br />

controleren vergunningen (evenement, standplaatshouders, objecten,<br />

enz.). Verder vindt controle plaats op wildplassen, parkeren, voertuigontheffingen,<br />

handelingen zonder vergunning (illegale verkoop toegangskaarten,<br />

sjaals, drank, shirts, plaatsen objecten, vervuiling, bedrijfsafval,<br />

enz.). Daarnaast houden de handhavers preventief toezicht in het kader<br />

van de openbare orde en veiligheid. Zelfstandig dan wel in samenwerking<br />

met de politie wordt regelmatig repressief opgetreden. De inzet bij<br />

evenementen is in <strong>2010</strong>, wegens bezuiniging, afgenomen. Veel boetes zijn<br />

uitgeschreven, goederen in beslag genomen en diverse verdachten aangehouden.<br />

Voorafgaand aan evenementen wordt op wildplakken gecontroleerd<br />

(zie begrotingsprogramma 6 Openbare ruimte en groen).<br />

108<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER


Project Holendrecht<br />

Tijdens een actieweek is speciale aandacht gegeven aan voertuigen in<br />

het actiegebied Holendrecht. Bij deze actie zijn 854 voertuigen gecontroleerd.<br />

Er waren achttien onverzekerd, vier gestolen en zes hadden geschorste<br />

kentekens. Daarnaast zijn er vier autowrakken aangetroffen, die<br />

van de openbare weg zijn verwijderd. De gestolen voertuigen zijn door de<br />

politie meegenomen. Buiten de reguliere taken is het hele jaar door veel<br />

aandacht gegeven aan de openbare orde en veiligheid in Holendrecht.<br />

Organisatie bestuurlijk toezicht (OBT)<br />

Met de vaststelling van OBT1 is een verdeling van handhavingstaken<br />

gemaakt in centrale en decentrale taken en komt de positionering van de<br />

dienst Stadstoezicht aan de orde. Er is nog een discussie gaande tussen<br />

stad en stadsdelen over de precieze gevolgen voor de formaties in de<br />

stadsdelen. Een en ander zal in OBT2 zijn beslag krijgen.<br />

Milieutechnisch Bedrijf<br />

Dit jaar is verder gewerkt aan de efficiencyverbetering van het Milieutechnisch<br />

Bedrijf (MtB). Binnen het MtB vond een reorganisatie plaats. Zowel<br />

aan de interne als de externe bedrijfsvoering zijn aangepast. De voorgenomen<br />

schoonheidsgraad bij zwerfvuilmetingen wordt ruimschoots<br />

gehaald door een nieuwe werkwijze van de veegploegen. De voorgenomen<br />

vernieuwing van het wagenpark van de huisvuilinzameling is voorbereid<br />

en vervanging gebeurt in de lente van 2011. Ter overbrugging van de<br />

vervanging van het verouderde wagenpark is in <strong>2010</strong> materieel ingehuurd.<br />

Verder is de inkoop van producten onderzocht, bedrijfsprocessen zijn<br />

aangepast en is de inzet van medewerkers gewijzigd.<br />

Februari 2011 is een businesscase Afvalservice Oost gereed voor verdere<br />

besluitvorming.<br />

<strong>Zuidoost</strong> schoon, heel gewoon<br />

Naast verbetering van de bedrijfsvoering van het MtB blijft het bewonersgedrag<br />

belangrijk aandachtspunt om verdere winst te behalen. In<br />

het voorjaar van 2009 is daartoe een projectplan (Aanvalsplan <strong>Zuidoost</strong><br />

schoon, heel gewoon) vastgesteld ter verbetering van het aanbiedgedrag<br />

van vuil (motie 15, begroting 2008). Hierin zijn verschillende projecten<br />

en activiteiten opgenomen, zoals voorlichting op scholen, aanduiding<br />

inzamellocaties grofvuil, voorlichting bij evenementen, cursussen aanspreken<br />

op gedrag en doelgericht voorlichtingsmateriaal. Een pilot voor de<br />

adoptie van afvalcontainers (motie 116, begroting 2009) is niet uitgevoerd,<br />

vanwege de hoge kosten waarvoor de raad geen dekking heeft kunnen<br />

vinden. Het initiatief voor een cameraproject om met medewerking van<br />

bewoners verkeerd aanbieden van grof vuil tegen te gaan, is nog niet vervolgd.<br />

Het stadsdeel is nog in overleg met het Openbaar Ministerie over<br />

de verlening van de vereiste toestemming. Indien toestemming verleend<br />

wordt, wordt de proef in 2011 hervat. De raad wordt bij de Perspectiefnota<br />

2012 geïnformeerd over de stand van zaken.<br />

Samenwerking afvalinzameling Oost en <strong>Zuidoost</strong><br />

In februari is door de dagelijkse besturen van de stadsdelen Oost en<br />

<strong>Zuidoost</strong> besloten om de mogelijkheden van samenwerking op het gebied<br />

van huisvuilinzameling verder uit te werken. Uit een vooronderzoek<br />

bleek dat vergaande samenwerking kansen biedt om de bedrijfsvoering<br />

en de dienstverlening te verbeteren, maar ook de kosten te reduceren.<br />

Besloten is om op hoofdlijnen een bedrijfsplan uit te werken voor één<br />

inzamelorganisatie van de twee stadsdelen. Naast een stabiel niveau van<br />

de afvalstoffenheffing moet de nieuwe organisatie een onderscheidende<br />

en blijvende meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande situatie.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER 109


Beleidstabel<br />

Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Milieubeleid (programmaproduct 080601):<br />

■ Een <strong>Zuidoost</strong> waar bijgedragen<br />

wordt aan vermindering<br />

van het mondiale broeikaseffect<br />

■ Een <strong>Zuidoost</strong> waar bijgedragen<br />

wordt aan het voorkomen<br />

en verminderen van<br />

locale milieuproblemen<br />

(BA 90)<br />

a CO 2<br />

-Monitoringssysteem voor het klimaatplan in<br />

werking<br />

b 2% Energiebesparing per jaar realiseren weergegeven<br />

in CO 2<br />

-uitstoot volgens de Amsterdamse<br />

CO 2<br />

-jaarverslagen Acties Milieubeleidsplan uitgevoerd<br />

c Gesloten grondbalans<br />

d 0% geconstateerde overtredingen bij milieucontroles<br />

eigen organisatie<br />

a In 2011 worden de eerste resultaten voor het<br />

stadsdeel verwacht van de CO 2<br />

-monitor van het<br />

CO 2<br />

-servicepunt (opgezet door de provincie<br />

Noord-Holland). In <strong>2010</strong> bleek het systeem nog<br />

onvoldoende geschikt om met betrouwbare resultaten<br />

naar buiten te komen<br />

In <strong>2010</strong> is volop gewerkt aan het uitvoeren van de<br />

28 acties uit het Klimaatplan <strong>Zuidoost</strong> 2009-2012.<br />

Op 1 maart <strong>2010</strong> is door de het Klimaatbureau<br />

Amsterdam het rapport CO 2<br />

-uitstoot gemeente<br />

Amsterdam uitgebracht. De gegevens uit het<br />

rapport zijn niet compleet. De komende jaren<br />

wordt er gewerkt aan het verbeteren van de CO 2<br />

rapportage<br />

b In het voorjaar van 2011 zal over de uitvoering en<br />

afronding van Milieubeleidsplan <strong>Zuidoost</strong> 2007-<br />

<strong>2010</strong> verslag worden gedaan<br />

c Er wordt waar mogelijk werk met werk gemaakt,<br />

dat wil zeggen als er op locatie A grond overblijft<br />

wordt deze grond toegepast op locatie B als daar<br />

grond nodig is. Aangezien het niet altijd lukt om<br />

projecten op deze wijze aan elkaar te koppelen<br />

komt het voor dat grond uit het stadsdeel wordt<br />

afgevoerd omdat er geen hergebruiklocatie op<br />

korte termijn aanwezig is. Omgekeerd kan ook,<br />

dat er schone grond nodig is en dat er op dat moment<br />

geen schone grond beschikbaar is. Er is in<br />

het stadsdeel zodoende een nagenoeg gesloten<br />

grondbalans<br />

d Zover bekend is er in <strong>2010</strong> een overtreding geconstateerd<br />

bij milieucontroles van de eigen stadsdeelgebouwen,<br />

die snel kon worden hersteld. Op<br />

het gebied van uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit<br />

zijn geen overtredingen bekend<br />

631.179 177.691- 582.445 177.691-<br />

110 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Handhaving leefmilieu (programmaproduct 080701):<br />

Een <strong>Zuidoost</strong> waar alle partijen<br />

zich aan de (leef)milieuregelgeving<br />

houden en waar het<br />

schoon is (BA 118)<br />

a Handhaving overdag, ’s avonds en in weekeinden<br />

met bedrijfstijd van 80 uur in de week<br />

b Een 6,3 (op schaal 1-10) voor door bewoners ervaren<br />

overlast van vervuiling (metingen: Wonen in<br />

Amsterdam)<br />

c Percentage geconstateerde huisvuilovertredingen<br />

ligt onder de 2,5% (verhouding aantal woningen/<br />

huisvuilzakken)<br />

a Bedrijfstijd is gehaald. Twee weken per maand is<br />

de bedrijfstijd zelfs 96 uur (door weekenddiensten)<br />

b De ervaren overlast van vervuiling is in <strong>2010</strong> niet<br />

gemeten. In 2009 werd deze beoordeeld met een<br />

5,8 (een 10 betekent geen overlast). Het Amsterdams<br />

gemiddelde in 2009 was 6,0. In 2011 is de<br />

eerstvolgende meting (DRO: Wonen in Amsterdam)<br />

c In <strong>2010</strong> lag het percentage verkeerd aangetroffen<br />

huisvuilzakken onder de 2,5% (verhouding<br />

woningen/huisvuilzakken). In <strong>2010</strong> zijn bijna 3.000<br />

procesverbalen uitgeschreven, waarvan 727 overtredingen<br />

van de Afvalstoffenverordening of de<br />

Wet milieubeheer<br />

882.532 12.000- 735.491 13.073-<br />

Programma SHV (programmaproduct 080702):<br />

In stand houden van de leefbaarheid<br />

tijdens de vernieuwing<br />

Dit betreft een afwikkeling. Het programma is in<br />

2009 beëindigd<br />

0 0 2.618- 0<br />

Schoonmaken openbare ruimte (programmaproduct 080703):<br />

Een schone leefomgeving<br />

(BA 78)<br />

a Een 7,5 (op schaal 1-10) bij zwerfvuilmetingen DRO,<br />

overeenkomstig de resultaten van de afgelopen<br />

jaren<br />

b Afname ervaren overlast van vervuiling met 0,2<br />

punt per jaar (op een schaal van 1-10). Waarde 6,3<br />

in <strong>2010</strong> en 6,5 in 2011, volgens streven van<br />

Aanvalsplan Schoon, Heel Gewoon<br />

a Een 8,3 gemiddeld bij zwerfvuilmetingen op<br />

verhardingen (6,3% van de 363 meetpunten kreeg<br />

onvoldoende). Het Amsterdams gemiddelde voor<br />

verhardingen was 7,8. Een 8 gemiddeld bij zwerfvuilmetingen<br />

op gras en in opgaand groen<br />

(2 van de 229 meetpunten kreeg onvoldoende).<br />

Het Amsterdams gemiddelde voor gras en groen<br />

was 7,4<br />

b De ervaren overlast van vervuiling is in <strong>2010</strong> niet<br />

gemeten. In 2009 werd deze door bewoners beoordeeld<br />

met een 5,8 (een 10 betekent geen overlast).<br />

Het Amsterdams gemiddelde in 2009 was<br />

6,0. In 2011 is de eerstvolgende meting (Wonen in<br />

Amsterdam)<br />

5.425.429 495.500- 4.862.221 305.011-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER<br />

111


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Reinigingsdienst bedrijven (programmaproduct 080704):<br />

Een schone en hygiënische<br />

leefomgeving<br />

(BA 78)<br />

a Inzameling van bedrijfsvuil op afgesproken dagen<br />

en tijden<br />

b Afname ervaren overlast van vervuiling met 0,2<br />

punt per jaar (op een schaal van 1-10). Waarde 6,3<br />

in <strong>2010</strong> en 6,5 in 2011, volgens streven van Aanvalsplan<br />

Schoon, Heel Gewoon<br />

c Bewoners en ondernemers kunnen van maandag<br />

tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur bij<br />

het Afvalpunt terecht<br />

a De resultaten van de bedrijfsvuilinzameling zijn<br />

bereikt. Er zijn geen noemenswaardige klachten<br />

ontvangen<br />

b De ervaren overlast van vervuiling is in <strong>2010</strong> niet<br />

gemeten. In 2009 werd deze door bewoners beoordeeld<br />

met een 5,8 (een 10 betekent geen overlast).<br />

Het Amsterdams gemiddelde in 2009 was 6,0. In 2011<br />

is de eerstvolgende meting (Wonen in Amsterdam)<br />

c Het Afvalpunt was op de afgesproken tijden<br />

geopend<br />

1.664.496 1.525.314- 1.587.336 1.474.730-<br />

Huishoudelijk afval (programmaproduct 080705):<br />

Een schone en hygiënische<br />

leefomgeving<br />

(BA 78)<br />

Inzameling op de afgesproken dag en afgesproken<br />

plaats met de afgesproken inzamelmiddelen<br />

De inzameling van het huishoudelijk afval heeft op de<br />

vastgestelde dagen plaatsgevonden. Het huishoudelijk<br />

afval wordt grotendeels op een goede manier<br />

gescheiden aangeboden. Bijplaatsingen van grof<br />

huishoudelijk afval in de directe omgeving van ondergrondse<br />

containers wordt opgevangen door de veegdienst.<br />

Uit de zwerfvuilmetingen (gemiddelde score<br />

in <strong>2010</strong> hoger dan 8) blijkt deze methode succesvol<br />

10.936.662 10.670.803- 10.748.464 10.712.765-<br />

waterbeheer (programmaproduct 080706):<br />

Een adequaat functionerend<br />

waterhuishoudingsysteem<br />

(BA 92)<br />

a Vastgesteld Waterplan<br />

Resultaten Beheer:<br />

b Minder dan 5 stankklachten per jaar<br />

c Schoonnorm 7,5 op een schaal van 1-10<br />

d Gaasperplas voldoet aan de normen voor stedelijk<br />

natuurwater (conform Waterplan Amsterdam)<br />

e Vastgesteld pakket maatregelen dat voldoet aan<br />

de KRW<br />

a Niet gerealiseerd. Het Waterplan <strong>Zuidoost</strong> wordt<br />

in 2011 afgerond.<br />

Resultaten beheer:<br />

b In <strong>2010</strong> zijn geen stankklachten ontvangen<br />

c De waterlopen zijn onderhouden aan de hand van<br />

schouwen. Dagelijks wordt drijfvuil verwijderd.<br />

Probleemlocaties worden extra gecontroleerd. De<br />

beeldkwaliteit wordt beoordeeld door de opzichter<br />

die waar nodig bijstuurt. De schoonnorm wordt<br />

niet objectief gemeten<br />

d Voor de Gaasperplas is het definitieve pakket van<br />

maatregelen vastgesteld om aan de normen voor<br />

stedelijk natuurwater te voldoen.<br />

e In <strong>2010</strong> is door het DB van <strong>Zuidoost</strong> het definitieve<br />

maatregelenpakket voor de Kader Richtlijn Water,<br />

voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de<br />

Gaasperplas, vastgesteld<br />

628.395 0 520.389 0<br />

112 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER


Financiële toelichting<br />

PRG08 Milieu en water<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 18.831.788 19.097.457 20.168.693 19.033.728 1.134.965<br />

Totaal opbrengsten 11.976.053 12.502.430 12.881.308 12.683.270 -198.038<br />

Saldo 6.855.735 6.595.027 7.287.385 6.350.458 936.927<br />

Ten opzichte van de begroting <strong>2010</strong> heeft dit programma per saldo een<br />

onderschrijding van € 0,9 miljoen. Er is sprake van € 1,1 miljoen lagere<br />

kosten en € 0,2 miljoen lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting<br />

op de belangrijkste afwijkingen:<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

Milieubeleid (PP080601) lagere kosten voor totaal € 49.000<br />

De projecten Duurzaamheid in <strong>Zuidoost</strong> (€ 20.000) en communicatie Afval<br />

(€ 5.000) zijn in <strong>2010</strong> niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van concrete<br />

projectplannen. Tevens waren de doorbelastingen lager dan begroot.<br />

Handhaving leefmilieu (PP080701) lagere kosten voor totaal € 147.000<br />

De afdeling Handhaving Openbare Ruimte heeft minder doorbelast aan<br />

dit product. Er zijn onvoldoende mogelijkheden geweest om deze vacatures<br />

(tijdelijk) te vervullen.<br />

De uitgaven en inkomsten zijn voor € 180.000 te hoog begroot. De projecten<br />

in het kader van de 40+ wijkaanpak in Holendrecht en Venserpolder<br />

worden niet in <strong>2010</strong>, maar in 2011 uitgevoerd (totaal € 80.000). Dit omdat<br />

dit project in het kader van het Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht<br />

West en Venserpolder in 2011 zal worden uitgevoerd. De verantwoording<br />

van deze middelen is ook opgenomen in bijlage 3 van de jaarrekening.<br />

■ De wijkaanpak middelen in het kader van het project Schoon, Heel gewoon<br />

ad. € 50.000 zijn niet besteed. De uitgevoerde activiteiten zijn uit<br />

andere externe middelen gedekt.<br />

Reinigingsdienst bedrijven lagere kosten voor totaal € 77.000<br />

(PP080704) lagere opbrengsten voor totaal € 50.000<br />

■ De inkomsten zijn gedaald doordat het aantal contractanten is verminderd.<br />

■ De lagere kosten worden veroorzaakt door een betere bedrijfsvoering<br />

bij het MtB.<br />

Huishoudelijk afval lagere kosten voor totaal € 188.000<br />

(PP080705) hogere opbrengsten voor totaal € 41.000<br />

■ De lagere kosten worden veroorzaakt door een betere bedrijfsvoering<br />

bij het MtB.<br />

■ De hogere inkomsten worden in het bijzonder veroorzaakt door hogere<br />

papierprijzen.<br />

waterbeheer (PP080706) lagere kosten voor totaal € 108.000<br />

Door vertraging in het baggerprogramma van Waternet zijn ook de<br />

daarop aansluitende werkzaamheden van het stadsdeel vertraagd.<br />

Schoonmaken openbare lagere kosten voor totaal € 563.000<br />

ruimte (PP080703) lagere opbrengsten voor totaal € 190.000<br />

■ De lagere kosten worden veroorzaakt door een betere bedrijfsvoering<br />

bij het MtB en doordat er minder afval ter verwerking is aangeleverd<br />

(€ 380.000). In de Perspectiefnota 2012 zal over de structurele effecten<br />

worden gerapporteerd.<br />

■ Er is ook een aantal programma’s uitgevoerd m.b.t. het thema ‘Schoon’.<br />

Deze projecten worden grotendeels gedekt met doeluitkeringen.<br />

2. Ombuigingen<br />

De taakstelling bedrijfsvuil € 75.000<br />

Dit is in <strong>2010</strong> na de ingezette reorganisatie MtB gedeeltelijk ingevuld. De<br />

besluitvorming over de toekomst van het bedrijfsvuil wordt in 2011 afgerond.<br />

De taakstelling zal naar verwachting geheel worden gerealiseerd.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER 113


De taakstelling markten € 75.000<br />

Deze taakstelling is in <strong>2010</strong> niet gerealiseerd. Hierover zal in de Perspectiefnota<br />

2012 nader worden gerapporteerd.<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Huishoudelijk afval – solidariteitsheffing<br />

€ 270.000 (I)<br />

Bij de berekening van de afvalstoffenheffing <strong>2010</strong> is <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

ervan uitgegaan dat de solidariteitsheffing even hoog zou zijn als die van<br />

2009. De centrale stad heeft echter besloten dat alle kosten van de solidariteit<br />

via de afvalstoffenheffing verhaald moeten worden.<br />

Huishoudelijk afval – verwerkingskosten<br />

€ 150.000 (I)<br />

Het beter scheiden van grof afval is in <strong>2010</strong> niet gerealiseerd. De verwachting<br />

dat de hogere kosten gedekt kunnen worden binnen de begroting<br />

door efficiencyvoordelen is in <strong>2010</strong> uitgekomen.<br />

4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserves<br />

Dit programma bevat geen reserve<br />

4.2 Voorzieningen<br />

De volgende voorziening heeft een relatie met dit programma:<br />

■ voorziening Schoon, heel en veilig<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

114<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MIlIEu EN wAtER


PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG08 MilIEu en watER 115


116 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG09 SPORt en recREAtIE


Programma 9 Sport en recreatie<br />

Inleiding<br />

Sport draagt bij aan maatschappelijke participatie, gezondheidsbevordering<br />

en talentontwikkeling. Daarnaast biedt sport veel mogelijkheden<br />

voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het stadsdeel vindt het daarom van<br />

belang dat zoveel mogelijk bewoners een sport beoefenen en daarbij uit<br />

een gevarieerd sportaanbod kunnen kiezen.<br />

Op sportgebied vervult het stadsdeel een regierol. Hierbij gaat het aan<br />

de ene kant om het realiseren van een goede infrastructuur. Op dat<br />

gebied is in <strong>2010</strong> veel gebeurd. De sportvelden in het Bijlmer Sportpark<br />

en de bijbehorende accommodatie werden in de zomer opgeleverd. In<br />

het voorjaar werd de eerste paal geslagen voor het Sportactiviteitencentrum<br />

(SAC) in Driemond en is op het sportpark een kunstgras voetbalveld<br />

aangelegd. Ook is het natuurgrasveld vernieuwd.<br />

Aan de andere kant bevordert het stadsdeel de deelname aan sportactiviteiten<br />

door bewoners te in-formeren over het sportaanbod en sportverenigingen<br />

te ondersteunen. Hiervoor zorgt het Sportloket. Daarnaast is<br />

onder regie van het stadsdeel de nieuwe voetbalvereniging <strong>Zuidoost</strong> United<br />

opgericht. <strong>Zuidoost</strong> United is de bespeler van het Bijlmer Sportpark.<br />

Relevante beleidsnotities<br />

■ Raadsvoordracht sportbuurtwerk nieuwe stijl 2011-2015 (<strong>2010</strong>)<br />

■ Discussienotitie sportbuurtwerk (2009)<br />

■ Sportplan 2009–2012 (2009)<br />

■ Notitie samenhangend sportstimuleringsbeleid (2007)<br />

■ Voordracht d.d. 26 juni 2007 inzake strategisch sportbeleid<br />

Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

Sport levert een bijdrage aan de integratie en participatie en biedt bovendien<br />

de mogelijkheid om teamgeest en discipline te kweken. Daarnaast<br />

is sporten gezond en een leuke vorm van recreatie. De sportparticipatie<br />

in <strong>Zuidoost</strong> kan en moet duurzaam hoger, aangezien, niet in de<br />

laatste plaats, Zuid-oost bulkt van het (top)talent. Meer inwoners moeten<br />

in staat worden gesteld om in teamverband of individueel aan lichaamsbeweging<br />

te doen. Met de voltooiing van het nieuwe Bijlmer Sportcentrum,<br />

het SAC in Driemond en het Bijlmer Sportpark beschikt <strong>Zuidoost</strong><br />

(voorlopig) over voldoende en hoog-waardige accommodaties. Wij zullen<br />

een verdergaand gebruik van bestaande accommodaties als gymlokalen<br />

van scholen stimuleren.<br />

Ontwikkelingen<br />

Sportplan<br />

Het Sportplan 2009-2012 is uitgewerkt voor <strong>2010</strong>. Het plan, waarin zowel<br />

stedelijke als stadsdeelspe-cifieke doelstellingen zijn geformuleerd, is de<br />

leidraad voor het sportbeleid voor de komende ja-ren. Voor <strong>Zuidoost</strong> ligt<br />

de nadruk op het vasthouden van een aantal positieve kernpunten: een<br />

grote sportdeelname binnen het voortgezet onderwijs, veel goede openbare<br />

sportaccommodaties en de oriëntatie op het eigen stadsdeel. Er zijn<br />

ook aandachtspunten: veel sportverenigingen hebben een geringe omvang,<br />

de sportparticipatie is laag in vergelijking met de rest van Amsterdam<br />

en er is nog te weinig naschools sportaanbod op de brede scholen.<br />

In <strong>2010</strong> vond een heroverweging plaats met betrekking tot het sportbuurtwerk.<br />

Dit is vastgelegd in de raadsvoordracht sportbuurtwerk nieuwe<br />

stijl, die de raad in het najaar vaststelde. De buurtsportorganisaties<br />

blijven een belangrijke rol vervullen, maar het aanbod wordt uitgebreid en<br />

meer geïntegreerd in de Brede schoolprogramma’s. Voor het coördineren<br />

en aansturen van de activiteiten wordt een manager sportbuurtwerk<br />

aangesteld.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG09 SPORt EN REcREAtIE 117


Sportbevordering<br />

Het Sportloket informeert inwoners – rechtstreeks en via de website –<br />

over het sportaanbod en onder-steunt verenigingen. Na een pilot is in<br />

<strong>2010</strong> besloten het Sportloket voort te zetten.<br />

Het stadsdeel organiseert ook zelf sportstimuleringsprojecten. Dit zijn<br />

onder meer projecten die sport-beoefening door de jeugd stimuleren,<br />

binnen de buurt en in samenwerking met het onderwijs, zoals Topscore<br />

(binnen het voortgezet onderwijs) en Jump In (basisonderwijs). Jump In is<br />

een stedelijk pro-ject dat zich richt op kinderen in de basisschoolleeftijd<br />

die een beweegachterstand hebben. Het pro-ject is gestart. Aan het eind<br />

van <strong>2010</strong> namen negen scholen deel aan Jump In.<br />

De Buurt Onderwijs Sport (BOS) projecten zijn in <strong>2010</strong> voor het laatst uitgevoerd.<br />

Op het programma stonden onder meer een schoolvoetval- en<br />

een schoolbasketbaltoernooi.<br />

Sportaccommodaties<br />

<strong>Zuidoost</strong> heeft de afgelopen jaren veel in zijn sportinfrastructuur geïnvesteerd.<br />

Zodoende beschikt het nu over kwalitatief uitstekende binnen- en<br />

buitensportaccommodaties die grotendeels centraal in het stadsdeel<br />

liggen en goed bereikbaar zijn.<br />

Aan het begin van het seizoen <strong>2010</strong>-2011 zijn de sportvelden en de multifunctionele<br />

verenigingsac-commodatie in het Bijlmer Sportpark in gebruik<br />

genomen. De officiële opening vond plaats in decem-ber. Ook is begonnen<br />

met de aanleg van de atletiekbaan; die zal in de loop van 2011 gereed zijn.<br />

De aanleg van een tweede Cruyff Court in de E-buurt kon in <strong>2010</strong> niet<br />

worden voltooid. De opening is in 2011. Wel is begonnen met de voorbereidingen<br />

voor een derde Cruyff Court in Holendrecht.<br />

Het nieuwe Bijlmer Sportcentrum (BSC) aan het Anton de Komplein is<br />

sinds 2009 operationeel. In <strong>2010</strong> zijn nog aanvullend middelen beschikbaar<br />

gesteld om een aantal functionele aanpassingen aan het gebouw uit<br />

te voeren.<br />

118<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG09 SPORt EN REcREAtIE


Beleidstabel<br />

Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Sport en recreatie accomodaties (programmaproduct 090506):<br />

Deelname aan sportactiviteiten<br />

op sportparken en in<br />

sporthallen (BA 93, BA 94)<br />

a Goed geoutilleerde en onderhouden sportparken<br />

die gebruikt worden door 6 verenigingen<br />

b Optimale gebruiksmogelijkheden van de accommodaties<br />

ten behoeve van sportverenigingen,<br />

scholen en individuele en groepen bewoners<br />

c Een dertigtal sportorganisaties maakt structureel<br />

en incidenteel gebruik van sporthal Gaasperdam<br />

d BSC: ca.120.000 bezoekers<br />

a Sportpark Driemond is heringericht opgeleverd.<br />

Het verenigingsgebouw en 3 voetbalvelden in het<br />

Bijlmerpark zijn opgeleverd. De aanleg van<br />

2 Cruyff Courts is voorbereid<br />

b De sportparken zijn onderhouden. De voetbalvelden<br />

op sportpark De Toekomst zijn niet meer in<br />

onderhoud vanwege het vertrek van de voetbalverenigingen<br />

naar het Bijlmerpark<br />

c Er wordt door meer dan 30 sportorganisaties<br />

structureel en individueel gebruik gemaakt van<br />

sporthal Gaasperdam<br />

d Ca. 80.000 bezoekers. Het gebruik voor recreatief<br />

zwemmen blijft achter bij de verwachtingen<br />

3.091.267 239.334- 2.974.967 101.996-<br />

Sportactiviteiten (programmaproduct 090507):<br />

Deelname aan sportieve en<br />

recreatieve activiteiten<br />

(BA 93, BA 94, BA 95)<br />

a Deelname van ca. 8.000 inwoners aan sportactiviteiten<br />

in georganiseerd verband (binnen vereniging<br />

of stichting)<br />

b Deelname van ca. 3.300 leerlingen<br />

c Per BOS-project deelname van ca. 600 kinderen<br />

d Deelname van ca. 12.000 kinderen aan activiteiten<br />

e Circa 4 projecten uitgevoerd<br />

f Ontwikkelen en uitvoeren sportbeleid<br />

a Diverse verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties<br />

voeren sportactiviteiten. Voorbeelden<br />

hiervan zijn voetbalverenigingen, een honkbal-,<br />

slagbalen tennisvereniging, stichting manage<br />

gehandicapten, watersportverenigingen. Daarnaast<br />

zijn er groepen bewoners die niet in verenigingsverband<br />

zijn georganiseerd, maar sportactiviteiten<br />

houden. Doordat de activiteiten niet in verenigingsverband<br />

worden uitgevoerd is het aantal opgegeven<br />

deelnemers een benadering<br />

b 3.300 leelingen betreft de stedelijke deelname.<br />

Voor <strong>Zuidoost</strong> zijn dit ca. 600 leerlingen<br />

c Er zijn 2 BOS-projecten uitgevoerd. Het project in<br />

Gein is conform planning per 1 januari gestopt. Volgens<br />

verwachting hebben ongeveer 600 kinderen<br />

deelgenomen<br />

d Een kind kan aan verschillende activiteiten deelnemen<br />

en wordt meerdere malen geteld. Het aantal<br />

kinderen dat deelneemt is ca. 4.000<br />

1.250.116 491.514- 1.145.858 398.722-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG09 SPORt EN REcREAtIE<br />

119


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP090507<br />

e De volgende sportstimulerende projecten zijn<br />

uitgevoerd:<br />

■ Voetbal ‘EK <strong>Zuidoost</strong>’<br />

■ Medewerking aan schoolvoetbaltoernooi<br />

■ Jump in Project<br />

■ Vormen één voetbalvereniging<br />

■ Jeugd & veiligheid sportproject in zomer<br />

■ Meedoen leren winnen (met Cruyff Foundation)<br />

■ Ontwikkelen lokaal sport netwerk<br />

■ Tijd voor Sport (samen met KNVB)<br />

■ Ontwikkelen voetbalactiviteit dak- en thuislozen<br />

f Dit zijn apparaatskosten<br />

ISV Sport tbv sport en recreatie (programmaproduct 091010):<br />

Het versterken van de sportinfrastructuur<br />

in<br />

<strong>Zuidoost</strong><br />

Kunstgrasvelden zijn gerealiseerd in september en<br />

daarna in gebruik genomen<br />

■ Het gebouw (in de flat Kruitberg) is in gebruik bij<br />

de atletiekvereniging Continental Sport<br />

■ De voorpui is vervangen<br />

368.854 262.679- 347.874 241.699-<br />

120 PROGRAMMAREKENING 2009 PRG09 SPORt EN REcREAtIE


Financiële toelichting<br />

PRG09 Sport en recreatie<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 3.213.663 3.279.425 4.710.237 4.468.699 241.538<br />

Totaal opbrengsten 466.161 203.641 993.527 742.417 -251.110<br />

Saldo 2.747.502 3.075.784 3.716.710 3.726.282 -9.572<br />

Ten opzichte van de begroting heeft dit programma per saldo een<br />

overschrijding van bijna € 10.000. Er is sprake van € 240.000 lagere kosten<br />

en € 250.000 lagere opbrengsten.<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

Sport- en recreatieaccommodaties lagere kosten € 116.000<br />

(PP090506) lagere opbrengsten € 137.000<br />

■ Lagere kosten van € 15.000 voor het beheer en gebruik van het Bijlmerpark<br />

omdat de sport- en spelesplanade niet in gebruik is genomen. De<br />

aanleg van dit sportonderdeel is vertraagd als gevolg van vertraging in<br />

de uitvoering van het Bijlmerpark.<br />

■ Voor een bedrag zijn € 9.000 zijn lagere kosten gemaakt omdat er ten<br />

opzichte van de beschikbare subsidiebudgetten minder subsidie is aangevraagd.<br />

■ Voor een bedrag van € 20.000 zijn er hogere kosten voor het beheer van<br />

de sportparken en de kosten voor erfpacht voor de Gaasperzoom. Deze<br />

hogere kosten zijn mede het gevolg van nagekomen kosten over het<br />

jaar 2009.<br />

■ Er zijn voor een bedrag van € 18.000 aan - vooralsnog incidentele - hogere<br />

kosten gemaakt voor het beheer van het Bijlmer Sportcentrum als<br />

uitvloeisel van de contractafspraken met Optisport.<br />

■ Er zijn lagere opbrengsten van € 7.000 uit de verhuur van sportparken<br />

omdat er in <strong>2010</strong> minder gebruikers van met name op het sportpark<br />

De Toekomst zijn geweest.<br />

■ Er zijn voor € 100.000 aan lagere kosten en opbrengsten gerealiseerd<br />

voor het Cruyff Court in de DE buurt. Bij de aanleg is een vertraging<br />

opgetreden als gevolg van een onderzoek naar de mogelijkheid tot de<br />

instandhouding van een boom. Het court zal begin 2011 worden opgeleverd.<br />

■ Er zijn lagere kosten en opbrengsten van € 30.000 gerealiseerd voor<br />

de sportparkmanager Bijlmer Sportpark. Reden hiervan is dat de<br />

sportparkmanager door de vertraagde oplevering van het sportpark<br />

later is gestart met de werkzaamheden waarvoor deze subsidie is verleend.<br />

Sportactiviteiten (PP090507) lagere kosten € 104.000<br />

lagere opbrengsten € 93.000<br />

■ Er zijn voor een bedrag van € 25.000 aan lagere kosten gemaakt voor<br />

uitvoering van het sportplan omdat een aantal activiteiten pas in 2011<br />

wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij om een meerjarig sportplan.<br />

■ Er zijn per saldo voor € 13.000 aan hogere doorbelaste kosten gemaakt<br />

met name als gevolg van extra personele inzet op complexe sportprojecten<br />

zoals het Bijlmer Sportcentrum.<br />

■ Er zijn lagere kosten en opbrengsten van € 62.000 gerealiseerd voor de<br />

projecten sportfitness en sport & spel voor kinderen die worden gefinancierd<br />

uit de wijkaanpakgelden. Het project sportfitness heeft minder<br />

gekost dan begroot, de sport & spelactiviteiten voor kinderen worden<br />

in het jaar 2011 vervolgd.<br />

■ Er zijn lagere kosten en opbrengsten van totaal € 30.000 voor projecten<br />

BOS Bijlmer Oost en het stedelijke sportplan gerealiseerd. Van de vierjarige<br />

BOS-subsidie van totaal € 200.000 resteert eind <strong>2010</strong> bijna<br />

€ 15.000. Het programma heeft minder gekost dan verwacht. Deze subsidie<br />

wordt financieel verantwoord in de SISA-bijlage.<br />

■ Voor de uitvoering van het stedelijk sportplan resteert € 15.000. Dit<br />

budget wordt in 2011 aangewend. Het stedelijk sportplan strekt zich uit<br />

over meerdere jaren.<br />

ISV Sport t.b.v. sport en recreatie lagere kosten € 20.000<br />

(PP091010) lagere opbrengsten € 20.000<br />

Er is voor een bedrag van € 20.000 aan lagere kosten en opbrengsten gere-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG09 SPORt EN REcREAtIE 121


aliseerd vanuit de grondexploitatie voor het kunstgrasveld in Driemond van<br />

€ 20.000. In <strong>2010</strong> zijn niet alle aanlegkosten voldaan. De bijdrage zal in 2011<br />

worden aangewend, even als het beschikbaar gestelde krediet.<br />

2. Ombuigingen<br />

In dit programma is de volgende ombuiging gerealiseerd:<br />

De ombuiging van € 30.000 ten laste van het uitvoeringsbudget sport is<br />

gerealiseerd. Er is minder subsidie verleend.<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Prioriteiten zonder eigen dekking<br />

Sporthal Gaasperdam<br />

€ 20.000 (I)<br />

De incidenteel gehonoreerde € 20.000 voor de sporthal Gaasperdam is<br />

volledig via subsidieverlening besteed.<br />

Exploitatiesubsidie van Fc Abcoude<br />

€ 25.000 (I)<br />

Het incidenteel beschikbaar gestelde budget van ruim € 25.000 voor de<br />

exploitatiesubsidie van FC Abcoude is via subsidieverlening aangewend.<br />

Bijlmer Sportcentrum<br />

€ 90.000 (S)<br />

Ten behoeve van de exploitatie van het Bijlmer Sportcentrum (BSC) is<br />

€ 90.000 structureel budget beschikbaar gesteld als voortvloeisel van<br />

contractafspraken over energie. Dit extra budget is als subsidie verleend<br />

aan de exploitant van het BSC.<br />

Prioriteiten met eigen dekking<br />

Bijlmer Sportpark: programmamanager<br />

€ 30.000 (I)<br />

De prioriteit met dekking via een subsidie van DMO van € 30.000 voor de<br />

sportparkmanager van het Bijlmer Sportpark is niet besteed, omdat de<br />

sportparkmanager door de vertraagde oplevering van het park later is<br />

gestart met de werkzaamheden waarvoor deze subsidie is verleend.<br />

4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserves<br />

Dit programma bevat de volgende reserve:<br />

■ reserve MFC Driemond<br />

4.2 Voorzieningen<br />

Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:<br />

■ voorziening Sportplan<br />

■ voorziening Cruyff Court DE-buurt<br />

■ voorziening Bezwaar bij subsidievaststellingen<br />

■ voorziening Onderhoud Bijlmer Sportcentrum<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

Bijlmerpark<br />

€ 15.000 (S)<br />

De € 15.000 voor het beheer en gebruiksplan Bijlmerpark is niet besteed<br />

omdat de aanleg van de sport- en spelesplanade is vertraagd. De aanleg<br />

van dit sportonderdeel is vertraagd als gevolg van vertraging in de<br />

uitvoering van het Bijlmerpark.<br />

122<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG09 SPORt EN REcREAtIE


PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG09 SPORt en recREAtIE 123


124 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StedelijKE ontwIKKEling


Programma 10 Stedelijke ontwikkeling<br />

Inleiding<br />

Het programma Stedelijke ontwikkeling omvat werkzaamheden op het<br />

gebied van stedelijke vernieuwing, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling,<br />

bouwtoezicht en vastgoed voor sociaal-culturele voorzieningen.<br />

Het onderdeel milieubeleid wordt behandeld in programma 8 Milieu en<br />

Water.<br />

Het bestuursakkoord van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> richt zich wat betreft de<br />

stedelijke ontwikkeling niet alleen op de vernieuwing van de Bijlmermeer<br />

maar op het gehele grondgebied van <strong>Zuidoost</strong>. Uitgangspunt daarbij is<br />

de Structuurvisie <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Relevante beleidsnotities<br />

■ Accommodatieplan voor buurtgerichte accommodaties<br />

■ Ontwerp Structuurvisie Amsterdam (<strong>2010</strong>)<br />

■ Helder en Haalbaar Handhaven (<strong>2010</strong>)<br />

■ Bestuursopdracht Sociaal Structuurplan <strong>Zuidoost</strong> (2009)<br />

■ De keuze voor een volgende woonservicewijk in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong><br />

(2009)<br />

■ Woonvisie <strong>Zuidoost</strong> 2020 (2009)<br />

■ Programma Groen en Blauw (2009)<br />

■ Handhavingsplan Bouwregelgeving en Integraal handhavingplan SDZO<br />

(2008)<br />

■ Implementatieplan Woonservicewijk Holendrecht (2008)<br />

■ De Welstandsnota (2007)<br />

■ Stedelijk programma Regelgeving en Handhaving (2007)<br />

■ De verkoop van sociale huurwoningen in <strong>Zuidoost</strong>, een inventarisatie en<br />

een visie (2003 en 2006)<br />

■ Programma Maatschappelijke Investeringen <strong>Zuidoost</strong> (2006)<br />

■ Structuurvisie <strong>Zuidoost</strong> (2005)<br />

■ Voorzieningen in Gaasperdam en Venserpolder (2005)<br />

■ Sociaal Ruimtelijk Programma Bijlmermeer (2003)<br />

■ Het Finale plan van aanpak Vernieuwing Bijlmermeer (2002)<br />

Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

In de Structuurvisie <strong>Zuidoost</strong> is richting gegeven aan de verdere ontwikkeling<br />

van het stadsdeel. Voor de komende periode nemen wij de verdere<br />

uitwerkingen ter hand. Het gaat daarbij om nieuwe woningbouwlocaties<br />

en water en groenbeleid. In navolging van de naderende voltooiing van<br />

de fysieke vernieuwing van de Bijlmermeer, zal de komende bestuursperiode<br />

de kijker meer gericht worden op Gaasperdam. Niet alleen de openbare<br />

ruimte en het beheer daarvan zal onze aandacht krijgen, maar ook de<br />

woonsector. Voor wat betreft de woonsector zal enerzijds het beheer van<br />

de woningbouw centraal staan, anderzijds zal bestudeerd worden of aanvullende<br />

(woning)bouw onderdeel kan zijn van de verschillende buurten in<br />

Gaasperdam, bijvoorbeeld door functiemenging of door het creëren van<br />

woonruimte voor groepen die nu niet of onvoldoende kansen hebben op<br />

de woningmarkt. Ten slotte zal een onderzoek uitgevoerd worden naar<br />

het nut van halfhoge dreven versus verlaagde dreven.<br />

Ontwikkelingen<br />

Ruimtelijke projecten<br />

Door de ontwikkelingen op de woningmarkt is de voorgenomen start<br />

van veel woningbouwprojecten vertraagd. Na de aankondiging van een<br />

bouwstop door de gemeente Amsterdam is dit jaar vooral aandacht<br />

besteed aan de planning, fasering en de omvang van het uit te voeren<br />

bouwprogramma.<br />

In <strong>2010</strong> is begonnen met de uitwerking van de Verkenning woningbouwlocaties,<br />

het Programma Groen & Blauw en de Woonvisie <strong>Zuidoost</strong> 2020.<br />

Het beleid van Groen & Blauw wordt verder uitgewerkt in het Waterplan<br />

en de Ecologienota. Daarbij is de relatie met de Structuurvisie Amsterdam<br />

aan de orde gekomen. Er is overleg gevoerd met de centrale stad om de<br />

inhoud van deze structuurvisie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de<br />

Structuurvisie <strong>Zuidoost</strong>. De Ontwerp Structuurvisie Amsterdam is na over-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING 125


leg met de stadsdelen geaccordeerd en zal naar verwachting medio 2011<br />

definitief worden vastgesteld door de gemeente Amsterdam.<br />

Er is geen onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van halfhoge dreven<br />

versus verlaagde dreven. In het bestuursakkoord Werken aan Evenwicht is<br />

het ontwikkelen van een toekomstvisie Gaasperdam opgenomen. Daarvan<br />

maakt een studie naar de dreven een onderdeel uit.<br />

De planvorming inpassing Gaasperdammerweg is gevorderd tot een<br />

concept tracébesluit. De gebiedsontwikkeling vindt plaats onder sturing<br />

van het projectbureau <strong>Zuidoost</strong>lob. Het maken van een Strategienota is<br />

gestart.<br />

Vernieuwing Bijlmermeer<br />

In <strong>2010</strong> is het sociaal-medisch cluster met het CBK aan het Anton de<br />

Komplein opgeleverd, is de sloop van het oude BSC met aansluitend<br />

de verbreding van de watergang met vier bruggen gerealiseerd, is de<br />

Flierbosdreef heringericht en is de sloop afgerond van Egeldonk en<br />

segmenten van de flats Dennenrode, Develstein en Eeftink. Eind <strong>2010</strong> zijn<br />

nog vijf projecten uit 2008 en 2009 in uitvoering. De tweede fase F-zuid<br />

(Heart&Soul) en Karspelhof eerste fase worden in 2011 afgerond, evenals<br />

Fénice C en metrostation Kraaiennest. Winkelcentrum Kameleon met<br />

daarboven ruim tweehonderd woningen wordt vanaf eind 2011 opgeleverd<br />

en dat loopt door in 2012.<br />

Er zijn vier projecten gestart: de renovatie van Daalwijk, de bouw van<br />

basisschool Het Klaverblad met dertig woningen, de realisatie van Broedplaats<br />

Omega en de bouw van honderd woningen in Karspelhof tweede<br />

fase. In vier projecten is de start van de werkzaamheden vertraagd: de<br />

24-uursvoorziening aan de Flierbosdreef, de bebouwing rond garage<br />

Kralenbeek, de renovatie van Gravestein en de afronding van Evergreen 2.<br />

De gedaalde verkoop van zowel de nieuwbouw als de voorraad leidden<br />

tot stedelijke herprogrammering, een stedelijke projectenschouw en een<br />

sterk teruggelopen financieringsruimte van de corporaties.<br />

Overige projecten<br />

Voor de woningbouw in het Bijlmerpark zijn gesprekken gevoerd om ondanks<br />

de crisis tot uitvoering te komen. Daarbij houdt het stadsdeel vast<br />

aan de ontwerpuitgangspunten. De ontwikkeling van het Bijlmer Sportpark<br />

en het Verenigingsgebouw is volgens schema gerealiseerd en de<br />

aanleg van het noordelijke parkdeel verloopt volgens planning.<br />

In het centrumgebied ArenAPoort is de verbouw van cluster 8 gerealiseerd<br />

en is gestart met de verbouw van de Shopperhal. Met de eigenaar<br />

van het winkelcentrum Amsterdamse Poort is een samenwerkingsovereenkomst<br />

afgesloten om verdere verbetering van het centrumgebied<br />

ArenApoort te realiseren.<br />

De bouwaanvraag 1e fase voor de nieuwe Mytyl/Tyltylschool c.a. is in<br />

augustus ingediend; de vergunning is in december <strong>2010</strong> verleend.<br />

Voor het centrumgebied Holendrecht West is een concept plan opgesteld.<br />

De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar. Het jongerencentrum,<br />

de gymzaal en het café aan het Holendrechtplein zijn gesloopt. De supermarkt<br />

is gerenoveerd, het winkelcentrum heeft een kleine opgeknapbeurt<br />

gehad en er wordt overleg gevoerd over een meer ingrijpende vernieuwing<br />

van het winkelcentrum. Er is gestart met de voorbereiding van de<br />

aanleg van een Cruyff Court op het huidige trapveld voor de Holendrechtschool.<br />

Voor het project Kortvoort is een bouwenvelop vastgesteld. De selectieprocedure<br />

is nog niet afgerond.<br />

Voor winkelcentrum ‘t Gein is een strategiebesluit vastgesteld. Dat is in<br />

<strong>2010</strong> verder uitgewerkt. De eerste resultaten van de herstructurering zijn<br />

zichtbaar.<br />

In Driemond is gestart met de bouw van het sportactiviteitencentrum<br />

en zijn bestemmingsplannen opgesteld om de verdere ontwikkelingen<br />

mogelijk te maken.<br />

Het Amstel III gebied is een grootstedelijk project. Er is in <strong>2010</strong> een concept<br />

gemaakt voor de ruimtelijke en functionele optimalisatiemogelijkheden<br />

in Amstel III in de Visie Amstel III 2040, die begin 2011 kan worden<br />

vastgesteld.<br />

Begin <strong>2010</strong> is het haalbaarheidsonderzoek ’Multiculturele uitvaart in<br />

<strong>Zuidoost</strong>’ uitgevoerd. Om de uitvaartrituelen en behoeften van diverse<br />

culturele en religieuze groepen te achterhalen hebben gesprekken met<br />

nabestaanden, ervaringsdeskundigen en religieuze vertegenwoordigers<br />

uit <strong>Zuidoost</strong> plaatsgevonden. Het stadsdeel heeft de intentie om in samenwerking<br />

met initiatiefnemers een rouwcentrum in <strong>Zuidoost</strong> te faciliteren.<br />

Eind <strong>2010</strong> is gestart met een locatieonderzoek.<br />

In <strong>2010</strong> is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarbij ook onderzoek<br />

is gedaan naar mogelijke locaties voor een feestzaal. Daarbij zijn<br />

bestaande en nieuwe locaties onderzocht. De uitkomst is dat er voor een<br />

126<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


dergelijke zaal een markt kan bestaan en dat o.a. Amstel III het zoekgebied<br />

is.<br />

Inhaalslag Bestemmingsplannen<br />

Op 1 januari <strong>2010</strong> ging de verplichting in om ruimtelijke plannen en<br />

besluiten digitaal beschikbaar te stellen en raadpleegbaar te maken. De<br />

digitalisering krijgt de komende jaren haar beslag binnen de inhaalslag en<br />

het onderhoud van bestemmingsplannen. De inhaalslag Bestemmingsplannen<br />

is vrijwel afgerond.<br />

Wonen<br />

In <strong>2010</strong> is het beleidskader uit de Woonvisie <strong>Zuidoost</strong> aangescherpt<br />

met de woonthema´s uit de bestuursakkoorden van het stadsdeel en de<br />

centrale stad. Er is een evaluatie gemaakt van het verkoopbeleid van<br />

corporatiehuurwoningen, waarbij is ingezoomd op de verschillende wijken<br />

en quota. Er is een notitie gemaakt over woonruimte voor jongeren in<br />

<strong>Zuidoost</strong>. Op centraal stedelijk niveau is onderhandeld over Bouwen voor<br />

de Stad II (woonthema´s ) tussen corporaties, huurdersvereniging, stad en<br />

stadsdelen.<br />

Bewoners konden heel <strong>2010</strong> terecht bij het Wijksteunpunt Wonen met al<br />

hun hulpvragen over wonen. Daarnaast was het steunpunt actief op het<br />

gebied van belangenbehartiging, bewonersondersteuning en participatie.<br />

Het Wijksteunpunt Wonen hielp bijvoorbeeld de stadsdeelbrede<br />

huurdersvereniging <strong>Zuidoost</strong> oprichten.<br />

Er is besloten om een tweede woonservicewijk te realiseren voor de K-<br />

buurt, Nellestein en Driemond.<br />

In <strong>2010</strong> is extra aandacht voor studentenhuisvesting. Het project Stramanweg<br />

(170 eenheden) is opgeleverd. De verbouwing van de flat Daalwijk tot<br />

studenteneenheden is gestart. Er zijn voorbereidingen getroffen om op<br />

twee locaties tijdelijke studentenhuisvesting mogelijk te maken.<br />

In mei <strong>2010</strong> is het Plan van Aanpak Vrije Kavels vastgesteld. Hierin is de<br />

procedure uitgifte en verkoop van vrije kavels beschreven. De eerste vijftien<br />

kavels liggen aan de ’s Gravendijkdreef. Voor dit gebied is een uitwerking<br />

van het bestemmingsplan De Nieuw Bijlmer vastgesteld. Hiertegen is<br />

beroep ingesteld. De verwachting is dat de Raad van State in de tweede<br />

helft van 2011 uitspraak zal doen. Daarna kan de verkoop plaatsvinden.<br />

Vastgoed<br />

Het strategisch beleidskader vastgoed is uitgewerkt en gereed voor besluitvorming.<br />

De verbouwing van het AC Gein tot een community center/BuurtHuis<br />

is gerealiseerd. De voorbereiding van de verbouwing van het Buurthuis<br />

Holendrecht is gestart. Het verenigingsgebouw in het Bijlmerpark is gerealiseerd<br />

en in gebruik genomen. De bouw van een atletiekverenigingsgebouw<br />

in het Bijlmerpark is sinds <strong>2010</strong> in voorbereiding.<br />

Duurzaamheid<br />

De gemeenteraad van Amsterdam stemde op 10 september 2008 in met<br />

de raadsvoordracht Duurzaamheid in de nieuwbouw. Hierin wordt het<br />

collegespeerpunt duurzaam bouwen aldus uitgewerkt: de gemeente<br />

gaat zich in de komende jaren focussen op klimaat en energie, zonder de<br />

andere milieuaspecten uit het oog te verliezen.<br />

Hiervoor zijn de volgende ambities geformuleerd:<br />

1. vanaf 2015 alle nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen klimaatneutraal<br />

te bouwen.<br />

2. in de periode <strong>2010</strong> t/m 2014 te starten met de realisatie van klimaatneutrale<br />

woningen en utiliteitsgebouwen, met als doelstelling om veertig<br />

procent van de productie (10.000 woningen) geheel klimaatneutraal te<br />

bouwen en de overige zestig procent van de nieuwbouwwoningen ‘half<br />

klimaatneutraal’ te bouwen.<br />

Regelgeving en handhaving<br />

In <strong>2010</strong> is de aandacht vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit<br />

van het bouwtoezicht en op de voorbereiding en uitvoering van de Wabo<br />

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Uitgangspunt bij de uitvoering<br />

van de omgevingsvergunning (Wabo) die per 1 oktober <strong>2010</strong> van<br />

kracht is geworden is één loket, één bevoegd gezag en één handhaver.<br />

Diverse vergunningen worden gebundeld in één omgevingsvergunning.<br />

Daarvoor is een verregaande digitalisering van het proces van vergunningverlening<br />

en handhaving in uitvoering. Ook de interne procesgang<br />

binnen het stadsdeel is hiervoor aangepast.<br />

In <strong>Zuidoost</strong> zijn, voor de hele stad Amsterdam geldende, protocollen en<br />

procedures van toetsing en toezicht ingevoerd. Het personeel is getraind<br />

om de klant op uniforme wijze te bedienen.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING 127


Sociale pijler<br />

Het stadsdeel streeft naar een sterke sociaal-culturele infrastructuur.<br />

Daarmee wordt bedoeld sociale en culturele voorzieningen van goede<br />

kwaliteit die aansluiten op de behoefte in de verschillende wijken.<br />

In 2009 is een accommodatieplan geformuleerd en door de raad vastgesteld.<br />

Daarin staat wat het stadsdeel nodig heeft en hoe de bestaande<br />

accommodaties aangepast kunnen worden. De kosten van gewenste investeringen<br />

en van toekomstige exploitatie zijn daarbij in beeld gebracht.<br />

Het plan gaat uit van vier community centers/BuurtHuizen met een hoog<br />

bezettingspercentage aan activiteiten voor een breed publiek. In <strong>2010</strong> is<br />

als eerste resultaat daarvan BuurtHuis Gein opgeleverd na een grondige<br />

renovatie. In 2011 wordt gestart met de renovatie van het Buurthuis Holendrecht.<br />

Het accommodatieplan zal worden uitgewerkt in een plan van<br />

aanpak. Daarin komt te staan hoe de bouw of verbouwing van de overige<br />

BuurtHuizen, de Ouder- en Kindcentra en de Brede scholen opgepakt<br />

wordt.<br />

Nieuwe ontwikkelingen hebben zich voorgedaan met betrekking tot de<br />

sociale accommodaties in Holendrecht. In verband met veiligheids- en<br />

leefbaarheidproblemen is besloten het jongerencentrum, een gymzaal en<br />

een café te slopen. Voor het BuurtHuis wordt een renovatie voorbereid en<br />

bij de scholen wordt achterstallig onderhoud geïnventariseerd.<br />

128<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


Beleidstabel<br />

Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Bouw- en woningtoezicht (programmaproduct 100001):<br />

Rechtszekerheid en leefbaarheid<br />

voor burgers<br />

(BA 4)<br />

a Behandelen van bouwaanvragen (circa 200 per<br />

jaar)<br />

b Uitvoering (vergunningverlening en controle) van<br />

bouw- en woningtoezicht voor het realiseren van<br />

veilige en legale bouwwerken<br />

c Introductie omgevingsvergunningen per 1 januari<br />

<strong>2010</strong><br />

d Het toetsen van de aanvragen in het kader van de<br />

Wet Bibob<br />

e Het binnen de wettelijke termijn registreren van<br />

de basisgegevens<br />

a In <strong>2010</strong> zijn 286 aanvragen ontvangen en in behandeling<br />

genomen. Hiervan zijn 99 toe te rekenen<br />

naar bouwen, 19 naar sloop, en 168 naar asbestverwijdering.<br />

Het betreft een relatief groot aantal<br />

kleine bouwprojecten daardoor zijn de leges lager<br />

b Om de uitvoering te verbeteren en inzichtelijk te<br />

maken is het toets- en toezichtprotocol bouwgerelateerde<br />

activiteiten op 28 oktober <strong>2010</strong> vastgesteld.<br />

In dit protocol zijn beoordelingscriteria<br />

gegeven voor het bouwen<br />

c De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht<br />

(Wabo) is op 1 oktober <strong>2010</strong> inwerking getreden<br />

en voegt circa 25 vergunningen op het gebied van<br />

de fysieke leefomgeving samen<br />

d Er zijn vijf Bibob-dossiers. Hiervan zijn twee afgerond<br />

e Vijfenzeventig procent van de aanvragen <strong>2010</strong><br />

zijn binnen de wettelijke termijn geregistreerd.<br />

Na 1 oktober <strong>2010</strong> is stagnatie ontstaan, vanwege<br />

technische problemen in de koppeling tussen de<br />

verschillende databases in Amsterdam<br />

1.229.907 660.408- 1.211.299 734.419-<br />

Gebruiksvergunningen (programmaproduct 100002):<br />

Rechtszekerheid voor burgers<br />

en helderheid m.b.t. een goed<br />

juridischplanologisch kader<br />

a Behandelen van alle aanvragen (circa 30-45 per<br />

jaar)<br />

b Gebruiksvergunningen en gebouwen controleren<br />

(circa 150 per jaar)<br />

Bestemmingsplannen (programmaproduct 100003):<br />

a In <strong>2010</strong> zijn 60 aanvragen, meldingen en beoordelingsvragen<br />

brandveilig gebruik bouwwerken<br />

ontvangen en behandeld<br />

b In <strong>2010</strong> zijn 261 gebruik- en brandmeldingen controles<br />

uitgevoerd op gebouwen<br />

300.672 22.183- 340.754 23.174-<br />

Rechtszekerheid en<br />

helderheid over het<br />

ruimtelijk beleid<br />

Bestemmingsplannen<br />

a Driemond, vastgesteld<br />

b Winkelcentrum ‘t Gein, startnotitie gereed<br />

Bestemmingsplannen van de volgende gebieden in<br />

verschillende fasen:<br />

1.011.527 0 963.292 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING<br />

129


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP100003<br />

c De Amsterdamse Poort, ontwerp gereed<br />

d Herziening Geerdinkhof, gereed<br />

e Herziening F-buurt, gereed<br />

f Holendrecht West, gereed<br />

g Bijlmerweide, gereed<br />

h Bestemmingsplan herzieningen en<br />

Projectbesluiten<br />

a Driemond (deel ontwikkelingen) gereed in <strong>2010</strong>,<br />

deel dorp gereed maart 2011<br />

b Winkelcentrum ‘t Gein ontwerp is gereed<br />

december <strong>2010</strong><br />

c Het voorontwerp Amsterdamse Poort is vastgesteld<br />

in juni <strong>2010</strong>. Het ontwerp wordt voorbereid<br />

d Het ontwerp Herziening Geerdinkhof is gereed.<br />

Het ontwerp wordt voorbereid<br />

e Herziening F-buurt bevindt zich in de voorontwerpfase<br />

f Startnotie H-buurt/Holendrecht is gereed<br />

g Het plan Bijlmerweide bevindt zich in de voorontwerpfase<br />

h ■ Het uitwerkingsplan Noordoostzone Nieuw<br />

Grunder is vastgesteld<br />

■ Het voorontwerp Marktplein cluster 6, wordt<br />

voorbereid<br />

■ Het ontwerp Kop Gravestein (aan de kant van<br />

E-buurt) wordt voorbereid<br />

Beleidsontwikkeling wonen (programmaproduct 100004):<br />

Bewoners kunnen langer in<br />

hun eigen woning blijven<br />

wonen. Ongedeelde stad<br />

met gedifferentieerde leefbare<br />

en veilige wijken. Wijken<br />

waarin mensen ongeacht<br />

inkomen, opleiding en achtergrond<br />

kunnen wonen en<br />

keuzemogelijkheden hebben<br />

op de woningmarkt<br />

a Naar beleid vertaalde en uitgewerkte thema’s uit<br />

de Woonvisie<br />

b Bewoners zijn door het Wijksteunpunt wonen<br />

voorgelicht en ondersteund bij al hun vragen en<br />

opmerkingen over wonen in <strong>Zuidoost</strong><br />

c Onderzoeksresultaten in rapportvorm en advies<br />

ten behoeve van woningbouwstudies en projecten<br />

d Uitgewerkte stedelijke producten op het gebied<br />

van wonen naar stadsdeelniveau<br />

e Het monitoren van de verkoopresultaten per corporatie<br />

en wijk<br />

f Verkoopafspraken met corporaties zijn gerealiseerd<br />

a ■ Het beleidskader uit de Woonvisie <strong>Zuidoost</strong><br />

is aangescherpt met de woonthema’s uit de<br />

bestuursakkoorden van het stadsdeel en de<br />

centrale stad<br />

■ Het verkoopbeleid van corporatiehuurwoningen<br />

in <strong>Zuidoost</strong> is geëvalueerd en er is een notitie<br />

gemaakt over woonruimte voor jongeren in<br />

<strong>Zuidoost</strong><br />

b Het Wijksteunpunt was actief op het gebied van:<br />

belangenbehartiging, bewonersondersteuning en<br />

participatie. Het Wijksteunpunt heeft bijvoorbeeld<br />

de eerste stadsdeelbrede huurdersvereniging in<br />

<strong>Zuidoost</strong> helpen oprichten<br />

c De vragen uit projectgroepen in <strong>2010</strong> hebben<br />

vooral in het teken gestaan van de stagnerende<br />

woningmarkt en advies over jongeren en studentenhuisvesting<br />

d De centrale stad en stadsdelen hebben beleidsthema’s<br />

voor de komende jaren vormgegeven en<br />

afspraken gemaakt met partners<br />

608.747 161.436- 515.940 72.736-<br />

130 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP100004<br />

e Op basis van de verstrekte verkoopgegevens op<br />

adresniveau van OGA is in de evaluatie van het<br />

verkoopbeleid voor corporatie huurwoningen (zie<br />

a) ingezoomd op de verschillende wijken en quota<br />

f Een corporatie beslist zelfstandig of zij wel of niet<br />

verkoopt, daar heeft het stadsdeel geen zeggenschap<br />

over. De verkoopvoorwaarden zijn vastgelegd<br />

in het stedelijk convenant verkoop 2008-2016<br />

Beleidsontwikkeling Sted.ontw. (programmaproduct 100005):<br />

Goede balans tussen<br />

woon-, werk- en<br />

leefmilieu<br />

a Overeenkomst met betrokken partijen (zoals<br />

Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, <strong>Stadsdeel</strong><br />

ZO, <strong>Stadsdeel</strong> Oost-Watergraafsmeer, Gemeente<br />

Diemen, Gemeente Ouderamstel en andere overheden)<br />

b Nieuwe woningbouwlocaties geïntegreerd in de<br />

Structuurvisie Amsterdam<br />

c Significant verbeterde samenhang tussen Amstel<br />

III werk/leefgebied en woongebied ZO<br />

d Wijkvisies met daarin opgenomen een programma<br />

voor ruimtelijke en economische ontwikkeling<br />

(Reigersbos, Nellestein, Driemond)<br />

e <strong>Zuidoost</strong> voldoet aan de Grootstedelijke Ambitie<br />

f Haalbaarheidsonderzoek afgerond<br />

g G&W Programma ZO opgenomen in de<br />

Structuurvisie Amsterdam<br />

h Ecologienota vastgesteld<br />

i Waterplan vastgesteld<br />

j Bomenplan vastgesteld<br />

k Openbare Ruimteplan vastgesteld<br />

l Ontwikkelingsplan: Gaasperpark & Gaasperplas<br />

(Parkenwig) vastgesteld<br />

m Snelle zichtbare impuls aan groenontwikkeling in<br />

<strong>Zuidoost</strong><br />

a Met de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt<br />

over de realisering van de verbreding en ondertunneling<br />

van de A9<br />

b In de concept Structuurvisie Amsterdam (vast te<br />

stellen begin 2011) zijn de locaties opgenomen<br />

c Er is overleg met het Projectbureau <strong>Zuidoost</strong>lob<br />

over de aanpak van Amstel III in relatie met de<br />

aanpak van <strong>Zuidoost</strong>. Met name ten aanzien van<br />

het gebied ArenA Poort en Holendrecht zijn en<br />

worden afspraken gemaakt over de aanpak en de<br />

na te streven resultaten<br />

d De wijkvisie Gein is gereed<br />

e <strong>Zuidoost</strong> voldoet aan de Grootstedelijke Ambities<br />

klimaat<br />

f Notitie CO 2<br />

-arme wijk 4 juni 2009 ter kennisname<br />

naar de cie ROVB<br />

g In de conceptstructuurvisie is rekening gehouden<br />

met het programma Groen en Blauw (voorheen<br />

Water) van het stadsdeel<br />

h In <strong>2010</strong> is gestart met de voorbereiding<br />

i Gestart in <strong>2010</strong>. Er is een onderzoek gedaan. Eind<br />

<strong>2010</strong> hebben participatiebijeenkomsten plaatsgevonden<br />

j Het Bomenplan is uitgesteld. Het plan start in 2011<br />

en het kan in 2013 worden vastgesteld<br />

k Het Openbare Ruimteplan is uitgesteld. Het plan<br />

start in 2011 en het kan in 2013 worden vastgesteld<br />

l In <strong>2010</strong> is een startnotitie gemaakt voor de aanpak<br />

van de Parkenwig. Er is in <strong>2010</strong> gewerkt aan de<br />

voorbereiding van het maken van een bypass om<br />

de waterkwaliteit van de Gaasperplas te verbeteren<br />

270.380 0 242.300 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING<br />

131


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP100005<br />

m In dit kader is in <strong>2010</strong> een aantal projecten uitgevoerd.<br />

Waaronder het beplanten van geluidsschermen<br />

langs de Gooiseweg en er is geïnvesteerd in<br />

nieuwe beplanting op 3 locaties in Gaasperdam<br />

Erfpachtbeheer (programmaproduct 100007):<br />

Een goed en zakelijk beheer<br />

van de gronden<br />

a In <strong>2010</strong> zullen naar verwachting ca. 8 grote<br />

nieuwbouwprojecten (binnen de vernieuwing van<br />

de Bijlmermeer en het Bijlmerpark) in erfpacht<br />

worden uitgegeven<br />

b In <strong>2010</strong> is sprake van uitgifte van bebouwde terreinen,<br />

welke in het bezit zijn van het <strong>Stadsdeel</strong><br />

(bijvoorbeeld de dienstwoningen langs de provinciale<br />

weg, enz.)<br />

c Ca. 6 uitgiften ten behoeve van ‘kleinere’ initiatieven,<br />

zoals terreinen voor de bouw van een<br />

kinderdagverblijf, buurtcentrum, sportzaal, enz<br />

a De woningbouwplannen binnen de Vernieuwing<br />

van de Bijlmermeer en het Bijlmerpark zijn in planning<br />

naar achteren geschoven door de verlaagde<br />

verkoop van woningen. Binnen de vernieuwing<br />

vond in de D-buurt de uitgifte plaats van een terrein<br />

met school en woningen en in de K-buurt het<br />

terrein voor de bouw van appartementen Karspelhof<br />

b In januari <strong>2010</strong> zijn de zogenaamde Gaasppanden<br />

(Panden gelegen aan de provinciale weg) in voortdurende<br />

erfpacht uitgegeven<br />

c In <strong>2010</strong> is het terrein voor de bouw van een sporthal<br />

in Driemond in erfpacht uitgegeven. Tevens<br />

is het terrein aan het Anton de Komplein voor<br />

de bouw van een drugsopvang aan Rochdale in<br />

erfpacht uitgegeven<br />

10.750 10.350- 0 23.340-<br />

Verhuur terreinen en overige (programmaproduct 100008):<br />

Het bieden van de fysieke infrastructuur<br />

voor het uitvoeren<br />

van de gewenste maatschappelijke<br />

activiteiten<br />

a Naar verwachting zal voor 20 tuinuitbreidingen de<br />

huur omgezet worden in erfpacht<br />

b Handhaving van illegale tuinuitbreidingen<br />

a De uitgifte in erfpacht van tuinen geschiedt door<br />

het OGA. Van de 20 tuinuitbreidingen zijn 12<br />

goedgekeurd voor uitgifte/omzetting in erfpacht;<br />

8 aanvragen zijn niet toegewezen<br />

b Met betrekking tot de handhaving van illegale<br />

tuinuitbreidingen is in <strong>2010</strong> begonnen met de<br />

pilotwijk Kelbergen. Er heeft een inventarisatie<br />

plaatsgevonden van aanwezige illegale uitbreidingen.<br />

Er vindt overleg plaats met de woningbouwvereniging<br />

over de te nemen stappen<br />

132.624 992.940- 135.643 1.055.592-<br />

132 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Handhaving (programmaproduct 100009):<br />

Rechtszekerheid en leefbaarheid<br />

voor burgers (BA 4)<br />

a Handhaving bij gebruik in strijd met bestemmingsplannen/oneigenlijk<br />

gebruik gebouwen en<br />

gronden<br />

b Handhaving bij bouwen zonder vergunning/<br />

bouwen in afwijking van constructieve eisen en<br />

brandveiligheid<br />

c Handhaving en controle op verleende gebruiksvergunningen<br />

d Er wordt geschat dat ook in <strong>2010</strong> het aantal handhavingszaken<br />

om en nabij de 80 zal zijn (gebaseerd<br />

op het aantal van 2007-2009)<br />

e Handhavinguitvoeringsplan 2011 opgesteld<br />

f Jaarverslag Handhaving 2009<br />

g Uniforme, adequate, effectieve werkwijze op het<br />

gebied van handhaving<br />

a Er zijn 48 handhavingzaken in behandeling genomen<br />

die betrekking hebben op panden die in<br />

strijd zijn met bestemmingsplannen/oneigenlijk<br />

gebruik gebouwen en gronden<br />

b Er zijn 14 handhavingzaken in behandeling genomen,<br />

die betrekking hebben op bouwen zonder<br />

vergunning of bouwen in afwijking van constructieve<br />

eisen en brandveiligheid. In 2009 waren dit<br />

nog 18 aanvragen<br />

c Er is zwaarder ingezet op handhaven op grond van<br />

het gebruiksbesluit. De controles op verleende<br />

gebruiksvergunningen worden uitgevoerd door<br />

de afdeling BWT<br />

d In <strong>2010</strong> waren in totaal 173 handhavingzaken in behandeling,<br />

daarvan zijn 62 in <strong>2010</strong> ontvangen. Van<br />

de 173 zaken zijn 35 handhavingzaken afgesloten<br />

e Het handhavingprogramma <strong>2010</strong>-2011 voor <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> is opgesteld<br />

f Het jaarverslag Handhaving bouw- en ruimtelijke<br />

regelgeving 2009 is nog niet opgesteld vanwege<br />

een capaciteitstekort bij het handhavingteam<br />

g Het handhavingteam hanteert de procedures die<br />

ontwikkeld zijn door het Stedelijk Programma<br />

Regelgeving en Handhaving (SPRH). Het handhavingteam<br />

heeft in <strong>2010</strong> een aantal efficiencymaatregelen<br />

geïnventariseerd. De efficiencyslag op<br />

administratief niveau is gerealiseerd. De mogelijkheid<br />

tot samenwerking met de verengingen van eigenaren<br />

(VvE’s) is onderzocht en zal naar verwachting<br />

in 2011 uitgewerkt worden. Verder staat op de<br />

planning om op projectmatige wijze te handhaven<br />

326.930 0 388.637 0<br />

Ruimt.Proj.Fase 1 (programmaproduct 100100):<br />

■ Verruiming en differentiatie<br />

van het woningaanbod<br />

■ Verfraaiing en differentiatie<br />

van de woonomgeving<br />

Fase 1:<br />

Strategiebesluiten voor de gebieden:<br />

a Westelijke pleinwand Anton de Kom<br />

(Flierbosdreef)<br />

b Heesterveld<br />

c Gaasperdammerweg West<br />

Fase 1: Strategiebesluiten voor de gebieden:<br />

a Strategienota voor de Westelijke pleinwand Anton<br />

de Kom (Flierbosdreef) is vertraagd<br />

b Strategienota voor Heesterveld is vertraagd<br />

c Strategienota Gaasperdammerweg West wordt<br />

centraal stedelijk voorbereid<br />

253.869 0 162.635 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING<br />

133


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP100100<br />

d Gaasperdammerweg Oost<br />

Fase 2 en 3:<br />

e Projectbesluit Winkelcentrum ‘t Gein 3<br />

f Projectbesluit Flierbosdreef<br />

g Vastgestelde bouwenveloppen Driemond en<br />

Gooiseweg-west<br />

h Herinrichting Hoekenrode<br />

i Uitvoering bouwplannen winkelcentrum<br />

Amsterdamse Poort<br />

j Herinrichting onderdoorgangen en nissen<br />

Amsterdamse Poort<br />

Fase 4 en 5:<br />

k Herinrichting winkelcentrum Amsterdamse Poort<br />

l Herinrichting onderdoorgangen en nissen<br />

Amsterdamse Poort<br />

m Herinrichting Gooise Kant<br />

n Vastgesteld definitief ontwerp voor de volgende<br />

projecten in de openbare ruimte: Drostenburg/<br />

Dubbelink, Kortvoort<br />

o Uitvoering van het ontwerp stadspark Bijlmerpark<br />

p Het ontwerp Natuurlijke Oevers (programma<br />

Groen & Blauw)<br />

q Het ontwerp Natuurzoom (programma Groen en<br />

Blauw)<br />

d Strategienota Gaasperdammerweg Oost wordt<br />

centraal stedelijk voorbereid<br />

Fase 2 en 3:<br />

e Fase 3 besluit voor het Winkelcentrum ‘t Gein is<br />

genomen<br />

f Projectbesluit voor de Flierbosdreef is vertraagd<br />

g Bouwenveloppen Driemond en Gooiseweg-west<br />

zijn vastgesteld<br />

h Herinrichtingsplan voor Hoekenrode is opgestart<br />

i Uitvoering van bouwplannen winkelcentrum<br />

Amsterdamse Poort zijn in afrondende fase<br />

j Herinrichting onderdoorgangen en nissen<br />

Amsterdamse Poort is opgestart en wordt in 2011<br />

afgerond<br />

Fase 4 en 5:<br />

k Uitvoering van bouwplannen winkelcentrum<br />

Amsterdamse Poort is in afrondende fase<br />

l Herinrichting onderdoorgangen en nissen<br />

Amsterdamse Poort is opgestart en wordt in 2011<br />

afgerond<br />

m Tijdelijke inrichting Gooise Kant is afgerond<br />

n Definitief ontwerp voor de plannen Drostenburg/<br />

Dubbelink en Kortvoort zijn vastgesteld<br />

o Uitvoering van het ontwerp stadspark Bijlmerpark<br />

is in afrondende fase<br />

p & q<br />

Beide producten zijn projecten uit Programma<br />

Groen & Blauw. In de beleidsproducten Waterplan<br />

en Ecologienota worden de uitgangspunten voor<br />

de projecten verder uitgewerkt. Ze zullen dan ook<br />

pas starten na vaststelling van zowel Waterplan als<br />

Ecologienota<br />

Ruimt.projecten fase 2-3 Vern.B. (programmaproduct 100101):<br />

Goede balans tussen woon-,<br />

werk- en leefmilieu<br />

Zie PP100102 voor activiteiten en resultaten 484.091 0 438.990 0<br />

134 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

PVB (programmaproduct 100102):<br />

■ Verruiming en differentiatie<br />

van het woningaanbod<br />

■ Verfraaiing en differentiatie<br />

van de woonomgeving<br />

a Projecten en processen gemanaged<br />

b (herziene) Plannen voor Heesterveld, Hakfort/<br />

Huigenbos, bebouwing oostzijde metrostation<br />

Kraaiennest<br />

c Investeringsbesluit voor Heesterveld<br />

d Ontwerpen voor Heesterveld, Hakfort/Huigenbos,<br />

Oost laagbouw en appartementen, D-Buurt<br />

eilanden/singel<br />

e Erfpachtuitgiftes voor blok Dolingadreef,<br />

bebouwing rond BCS, Nieuw Develstein, `s<br />

Gravendijkdreef vrije kavels, Karspelhof 2e fase,<br />

E-Oost<br />

f Bouwrijpe grond voor blok Dolingadreef, rond<br />

BSC, vrije kavels, Nieuw Develstein, E-Oost<br />

g Nieuwe openbare ruimte bij Daalwijk, Fénice C,<br />

Heart and Soul, Karspelhof 1e fase<br />

a Gedurende <strong>2010</strong> heeft het PVB projecten en<br />

processen gemanaged. Van de totale kosten van<br />

€ 1,1 miljoen hebben het stadsdeel, de Gemeente<br />

Amsterdam en Woningstichting Rochdale ieder<br />

een derde betaalt<br />

b Voor Heesterveld/Hakfort/Huigenbos is een Strategiebesluit<br />

opgesteld dat in 2011 in de besluitvorming<br />

komt. De herziening voor de bebouwing<br />

oostzijde metrostation Kraaiennest vergt meer<br />

tijd, omdat er voorlopig geen woningbouw kan<br />

starten<br />

c Er is een Strategiebesluit gemaakt dat in 2011 in<br />

de besluitvorming komt<br />

d Het ontwerp voor E-oost was al ver gevorderd,<br />

maar is voorlopig op de plank gelegd. De studie<br />

voor de inrichting van de eilanden in de D-buurt is<br />

afgerond, maar vanwege de economische crisis is<br />

het project stilgelegd<br />

e Er is grond in erfpacht uitgegeven voor 100 appartementen<br />

in Karspelhof 2e fase, de bouw is gestart<br />

in juni. Ook is er een erfpachtuitgifte geweest voor<br />

de 24-uursopvang aan het Anton de Komplein,<br />

de bouw start in januari 2011. De vrije kavels aan<br />

de ’s Gravendijkdreef zijn in procedure omdat er<br />

beroep tegen is aangetekend. De andere projecten<br />

zijn uitgesteld vanwege de economische<br />

crisis. Er is eerder dan gepland grond uitgegeven<br />

in erfpacht voor de bouw van de basisschool Het<br />

Klaverblad en 30 woningen in de D-buurt en de<br />

bouw is gestart in oktober<br />

f De vrije kavels zijn vertraagd doordat er beroep<br />

tegen is aangetekend. De andere projecten zijn<br />

uitgesteld vanwege de economische crisis. Er is<br />

grond bouwrijp gemaakt voor het project in de<br />

D-buurt, de 100 appartementen in de K-buurt en<br />

de 24-uursopvang aan de Flierbosdreef<br />

g De werkzaamheden aan de openbare ruimte voor<br />

Fénice, Heart and Soul en Karspelhof 1e fase zijn<br />

gestart en zijn in <strong>2010</strong> afgerond of ze worden in<br />

2011 opgeleverd<br />

1.497.050 1.375.000- 1.183.020 1.320.042-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING<br />

135


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Ruimt.proj.fase 4 Vern.B. (programmaproduct 100103):<br />

■ Verruiming en differentiatie<br />

van het woningaanbod<br />

■ Verfraaiing en differentiatie<br />

van de woonomgeving<br />

Zie PP 100102 voor beoogde en behaalde en<br />

resultaten<br />

Gedurende <strong>2010</strong> heeft het PVB projecten en processen<br />

gemanaged. Van de totale kosten van € 1,1 miljoen<br />

hebben het stadsdeel, de Gemeente Amsterdam<br />

en Woningstichting Rochdale ieder een derde betaalt<br />

1.953.087 1.172.160- 1.770.339 473.844-<br />

Grondexpl.Vern.Bijlmermeer (programmaproduct 100104):<br />

Optimaal woon-, werk- en<br />

leefmilieu<br />

Zie PP 100102 voor beoogde en behaalde resultaten 29.381.000 29.381.000- 12.597.297 12.597.297-<br />

Maaiveld (programmaproduct 100105):<br />

Kwalitatief goede maaivelden<br />

binnen het gebied van de<br />

Vernieuwing maar buiten de<br />

grenzen van de grondexploitatie.<br />

Zodanig dat er geen<br />

verschillen bestaan met de<br />

maaivelden in gebieden waar<br />

een grondexploitatie is<br />

Actuele financiële administratie maaiveldfonds<br />

De financiële administratie van het maaiveldfonds<br />

zal bij de start van de inrichting van de maaivelden<br />

rondom Kleiburg, E-Oost en Daalwijk worden geactualiseerd.<br />

Dit is in <strong>2010</strong> nog niet gedaan<br />

0 0 22.173 0<br />

Ruimt.proj.fase 2-3 ZO overig (programmaproduct 100201):<br />

Goede balans tussen woon-,<br />

werk- en leefmilieu<br />

Zie PP 100100 voor beoogde en behaalde<br />

resultaten<br />

344.797 0 310.005 0<br />

Ruimt.proj. Fase 4 ZO overig (programmaproduct 100203):<br />

■ Verruiming en differentiatie<br />

van het woningaanbod<br />

■ Verfraaiing en differentiatie<br />

van de woonomgeving<br />

Zie PP 100100 voor beoogde en behaalde<br />

resultaten<br />

664.147 293.040- 606.638 498.361-<br />

Grondexpl.<strong>Stadsdeel</strong> Verev.fonds (programmaproduct 100204):<br />

Afgesloten projecten:<br />

1. Het kinderservicehotel.<br />

2. De Schonerwoerdstraat.<br />

twee projectbesluiten voor de projecten:<br />

1. Het gezondheidscentrum Reigersbos.<br />

2. Hogevecht.<br />

De grondexploitaties Kinderservicehotel en de<br />

Schonerwoerdstraat zijn financieel-technisch gereed.<br />

De 2 projectbesluiten zijn in <strong>2010</strong> gerealiseerd. In 2011<br />

zullen deze grondexploitaties worden afgesloten<br />

239.000- 0 953- 953<br />

136 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Grondexpl. Centr.Verev.fonds (programmaproduct 100206):<br />

Optimaal woon-, werk- en<br />

leefmilieu<br />

a Uitvoering van grondexploitaties binnen de financiële<br />

kaders<br />

b Geleverde bouw- en woonrijpe grond<br />

c Erfpachtcontracten<br />

a , b en c<br />

Betreft de kleine grondexploitatieplannen, buiten de<br />

vernieuwing vallend. Nadat de grond bouw- en<br />

woonrijp is gemaakt, wordt de grond in erfpacht<br />

uitgegeven aan de gebruiker (erfpachtuitgifte). De<br />

stand van de grondexploitaties ultimo <strong>2010</strong> is weergegeven<br />

in bijlage 5 grondexploitaties<br />

4.162.000 3.979.000- 14.246.766 14.246.766-<br />

Ruimt.proj.fase 2-3 ZO lob (programmaproduct 100301):<br />

■ Verruiming en differentiatie<br />

van het woningaanbod<br />

■ Verfraaiing en differentiatie<br />

van de woonomgeving<br />

Fase 2-3:<br />

a Overeenstemming met partijen in de <strong>Zuidoost</strong>lob<br />

(gemeente Amsterdam, Diemen, Ouder Amstel en<br />

AMC)<br />

b Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden functiemenging,<br />

werken, wonen en welzijnsvoorzieningen<br />

c Bouwenvelop voor de Clusters XII en XIII<br />

Holendrecht<br />

d Integrale gebiedsontwikkeling<br />

Fase 4-5:<br />

e Ontwerp voor de Holendrechtdreef<br />

f Herinrichting voor het plein Hoekenrode<br />

a In <strong>2010</strong> zijn de voorbereidingen getroffen voor het<br />

afsluiten van de grondexploitatie Holendrecht.<br />

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen<br />

(SPvE) wordt ingetrokken en de bevoegdheden<br />

van plandeel Oost worden overgedragen aan<br />

stadsdeel <strong>Zuidoost</strong><br />

b In het nieuwe ruimtelijk plan voor het plandeel Holendrecht<br />

Oost wordt de mogelijkheid onderzocht<br />

om nieuwe woningen bij het winkelcentrum toe<br />

te voegen. Het huidige buurtcentrum zal worden<br />

gerenoveerd. Hiermee is een start gemaakt<br />

c Aan de bouwenvelop zal door het intrekken van<br />

het SPvE voorlopig niet worden gewerkt. Er vinden<br />

wel gesprekken plaats met de betreffende corporaties<br />

om de woningdifferentiatie te vergroten<br />

d De visie wordt voorjaar 2011 afgerond. Daarna<br />

dient de visie te worden uitgewerkt in een concreet<br />

plan<br />

e Het ontwerp wordt opgenomen in het nieuwe<br />

ruimtelijke plan voor het winkelcentrum Holendrecht<br />

en omgeving, waarmee in <strong>2010</strong> is gestart<br />

f Op 16 april <strong>2010</strong> is een samenwerkingsovereenkomst<br />

gesloten tussen ING en het stadsdeel voor<br />

verbetering van het winkelcentrum Amsterdamse<br />

Poort en Hoekenrode<br />

82.133 0 73.026 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING<br />

137


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Ruimt.proj. Fase 4 ZO lob (programmaproduct 100303):<br />

■ Verruiming en differentiatie<br />

van het woningaanbod<br />

■ Verfraaiing en differentiatie<br />

van de woonomgeving<br />

(zie PP 100301 voor activiteiten en resultaten) 316.117 0 299.421 0<br />

Uitvoeringsprojecten (opdrachten) (programmaproduct 100702):<br />

Burgers en ondernemers zijn<br />

tevreden over de inrichting en<br />

het onderhoud van de openbare<br />

ruimte<br />

Uitvoering van projecten, met minimale overlast voor<br />

omwonenden en andere gebruikers van de openbare<br />

ruimte<br />

Voor ieder project dat in de openbare ruimte is<br />

uitgevoerd is een zogenaamd BLVC-plan gemaakt<br />

dat voorafgaand met alle betrokken partijen is<br />

besproken. De uitvoering van de maatregelen is<br />

dagelijks gevolgd en besproken in de bouwteams en<br />

het afstemmingsoverleg met belanghebbenden en<br />

uitvoerende partijen. Deze werkwijze heeft geleid tot<br />

een beter gastheerschap en regie op de uitvoering<br />

van projecten in het stadsdeel<br />

3.929.536 3.598.753- 3.064.363 2.733.580-<br />

Onroerend Goed Sociaal Cultureel (programmaproduct 100901):<br />

Sterke sociaal-culturele<br />

infrastructuur<br />

a Start uitvoering Plan van aanpak accommodatieplan<br />

b Herhuisvesting maatschappelijke organisaties in<br />

vernieuwingsgebieden<br />

c Oplevering AC Gein tot Community Center<br />

d Oplevering CBK<br />

e Oplevering verenigingsgebouw Bijlmerpark<br />

f Uitvoering Plan van aanpak woonservicewijk<br />

Holendrecht<br />

a De uitvoering van het Plan van aanpak accommodatieplan<br />

is ingezet, bijvoorbeeld de oplevering<br />

van het Buurthuis Gein<br />

b Bijdrage wordt geleverd<br />

c CC Gein is opgeleverd<br />

d CBK <strong>Zuidoost</strong> is opgeleverd<br />

e Verenigingsgebouw Bijlmerpark is opgeleverd<br />

f Plan van aanpak woonservicewijk Holendrecht is in<br />

uitvoering<br />

2.283.832 1.641.743- 3.092.678 1.252.204-<br />

Onroerend Goed Kinderopvang (programmaproduct 100902):<br />

In exploitatie hebben en<br />

houden van de bestaande<br />

accommodaties ten behoeve<br />

van kinderopvang (brede<br />

school e.d.)<br />

Goed beheerde ruimten voor kinderopvang Behalve het Meer Onderhoud Plan (MOP) voor <strong>2010</strong><br />

is ook het niet uitgevoerde noodzakelijke onderhoud<br />

uit het verleden (MOP 2009) uitgevoerd. Voor één<br />

ruimte voor naschoolse opvang moet achterstallig<br />

onderhoud worden uitgevoerd<br />

727.585 1.059.769- 918.679 1.200.996-<br />

138 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

Onroerend Goed dienstwoningen (programmaproduct 100903):<br />

Verkoop van particuliere<br />

woningen welke momenteel<br />

nog in het bezit zijn van het<br />

stadsdeel<br />

Alle 5 woningen verkocht Eind 2009 zijn 4 woningen verkocht 158.019 88.181- 219.649 110.400-<br />

Onroerend Goed Sportgebouwen (programmaproduct 100904):<br />

Versterking van de sportparticipatie<br />

van bewoners<br />

in veilige, gezonde en goed<br />

onderhouden accommodaties<br />

Realisatie van een hogere bezettingsgraad in sportaccommodaties<br />

Huur Externe Gebouwen (programmaproduct 100909):<br />

ISV Vernieuwing sociale pijler (programmaproduct 101010):<br />

Bijlmer Sportcentrum: de sporthal heeft een<br />

bezettingspercentage van ca. 70% (gerekend over<br />

overdag en avond). ’s Avonds op weekdagen is het<br />

percentage ca. 90%. Het totaal aantal bezoekers<br />

blijft achter bij de verwachtingen als gevolg van<br />

een tegenvallend aantal bezoekers bij het recreatief<br />

zwemmen. In samenspraak met de exploitant<br />

Optisport wordt gezocht naar maatregelen om dit te<br />

verhogen<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> heeft in <strong>2010</strong> de huur beëindigd<br />

van een pand aan de Arena boulevard en van een<br />

pand aan de Henriëtte Freezerstraat. De panden zijn<br />

overgedragen aan de beheerder<br />

1.862.771 629.542- 1.882.369 629.542-<br />

235.513 84.513- 335.002 162.724-<br />

Sterke sociaal-culturele<br />

infrastructuur in <strong>Zuidoost</strong><br />

(BA 46)<br />

a Accommodatiebeleid<br />

b Huisvestingsprogramma Maatschappelijke<br />

Organisaties Holendrecht<br />

a In <strong>2010</strong> heeft het accommodatiebeleid geleid tot<br />

de oplevering en opening van CC Gein<br />

b Huisvestingsprogramma Maatschappelijke Organisaties<br />

Holendrecht<br />

Ten behoeve van het overbruggingsplan Holendrecht<br />

is een Programma van Eisen voor de renovatie<br />

van AC Holendrecht opgesteld.<br />

295.011 120.000- 196.011 12.040-<br />

ISV Programma SO (programmaproduct 101011):<br />

Goede balans tussen woon-,<br />

werk- en leefmilieu<br />

ISV-projecten:<br />

a Planvoorbereiding aanvullende woningbouwlocaties<br />

ISV-projecten:<br />

a Planvoorbereiding aanvullende woningbouwlocaties:<br />

(Parkenwig): Bestuursopdracht Parkenwig<br />

is goedgekeurd. Er wordt gewerkt aan kader en<br />

2.878.724 2.698.724- 1.676.372 1.602.716-<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING<br />

139


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP101011<br />

b Programma Groen & Blauw<br />

c Bijlmerpark<br />

d Hoekenrode/Amsterdamse Poort (ArenAPoort<br />

Oost)<br />

e Station Holendrecht<br />

f Kortvoort (zuidoost-kwadrant)<br />

g Herontwikkeling Winkelcentrum ‘t Gein<br />

h Driemond<br />

i Drostenburg/Dubbelink<br />

j Planvorming inpassing Gaasperdammerweg<br />

context en ontwikkelingsstrategie voor aansluiting<br />

Bijlmerpark - Centraal Park Gaasperdam en Gaasperplas<br />

e.o.<br />

b Programma Groen & Blauw:<br />

gewerkt aan de uitwerking van het Waterplan, van<br />

de ruimtelijke verkenning Gaaspersingel en de<br />

Ecologienota<br />

c Bijlmerpark:<br />

<strong>2010</strong> stond grotendeels in teken van afwerking van<br />

het park; het zuidelijk deel van het park is bijna in<br />

zijn geheel opgeleverd; in het noordelijk deel is<br />

het sportpark met bijbehorende accommodaties<br />

opgeleverd en feestelijk op 9 december geopend;<br />

de bouw van de Sport- en Spelesplanade is van<br />

start gegaan; de bouwkavels aan het oostelijk deel<br />

zijn bouwrijp gemaakt, Omdat de woningbouw<br />

naar verwachting gefaseerd zal worden uitgevoerd<br />

krijgen de kavels een tijdelijke inrichting<br />

d Hoekenrode/Amsterdamse Poort (ArenAPoort<br />

Oost):<br />

gewerkt aan samenwerkingsovereenkomst ING;<br />

herontwikkeling Hoekenrode; voorontwerp bestemmingplan<br />

Amsterdamse Poort; ontwerp entrees<br />

en nissen; het complex is gerealiseerd door<br />

Woonstichting De Key en Ontwikkelingsmaatschappij<br />

Centrumgebied Amsterdam <strong>Zuidoost</strong><br />

(OMC) studentencomplex en aan herbestemming<br />

van het kantorencomplex Frankemaheerd.<br />

e Station Holendrecht (en omgeving):<br />

gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking<br />

met de corporaties en eigenaar winkelcentrum;<br />

begeleiding sloopwerkzaamheden van de gymzaal,<br />

het café en jongerencentrum aan Holendrechtplein:<br />

voorbereiding van de renovatieplannen<br />

van communitycenter/buurthuis Holendrechtplein<br />

en het Cruyff Court<br />

f Kortvoort (zuidoost-kwadrant):<br />

gewerkt aan verdere planvorming voor de woningen,<br />

appartementen en voorzieningen<br />

140 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP101011<br />

g Herontwikkeling Winkelcentrum ’t Gein:<br />

in <strong>2010</strong> is gewerkt aan het bestemmingplan voor<br />

het gebied; het ruimtelijke en economisch verbeterplan;<br />

aan de vermindering en concentratie<br />

van horeca; voor drie panden de Wet voorkeursrecht<br />

gemeenten van kracht laten verklaren en<br />

aangekocht; gewerkt aan de verbetering van de<br />

samenwerking van eigenaren en ondernemers, in<br />

<strong>2010</strong> heeft dit geresulteerd in het verkrijgen van<br />

de KVO-ster Keurmerk Veilig Ondernemen<br />

h Driemond:<br />

in <strong>2010</strong> is de bouw van sport- en activiteitencentrum<br />

gestart; de voetbalvelden Geinburgia zijn<br />

opnieuw gelegd; er is gewerkt aan bestemmingsplannen;<br />

bouwvergunningprocedure voor de<br />

nieuw Cornelis Jetseschool en voorbereidingen<br />

voor de inrichting van schoolplein. De planning<br />

voor de woningbouw is gestagneerd<br />

i Drostenburg/Dubbelink:<br />

gewerkt aan de bouwaanvraag Mytyl/Tyltyl school:<br />

herhuisvestingplannen voor de Praktijkschool De<br />

Dreef en herbestemmingsplannen van het Augustinus<br />

College<br />

j Planvorming inpassing Gaasperdammerweg<br />

De planbegeleiding tracébesluit wordt in 2011<br />

afgerond<br />

Bouwprojecten (programmaproduct 101020):<br />

In de begroting <strong>2010</strong> waren hier geen<br />

bouwprojecten te vermelden. Gedurende <strong>2010</strong> is<br />

op dit product € 300.000 begroot voor het project<br />

Opbouw AC Holendrecht in het kader van<br />

Wijkaanpak 40+. De uitvoering zal starten in 2011<br />

In de begroting <strong>2010</strong> waren er geen bouwprojecten<br />

op het PP Bouwprojecten te verantwoorden<br />

In de loop van <strong>2010</strong> is op dit Productnummer<br />

€ 300.000 begroot (inkomsten en uitgaven) t.b.v. van<br />

het werken aan het project Ombouw AC Holendrecht<br />

in het kader van wijkaanpak 40+ gelden.<br />

In de jaarrekening zijn kosten verantwoord t.b.v.<br />

het in 2009 gestarte project Tijdelijke inrichting<br />

Hoekenrode<br />

300.000 300.000- 63.561 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING<br />

141


Financiële toelichting<br />

PRG10 Stedelijke ontwikkeling<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 57.874.005 51.875.997 55.461.819 46.955.906 8.505.913<br />

Totaal opbrengsten 52.101.352 46.395.037 48.268.742 38.748.820 9.519.922<br />

Saldo 5.772.653 5.480.960 7.193.077 8.207.086 1.014.009<br />

Ten opzichte van de Begroting <strong>2010</strong> heeft dit programma per saldo een<br />

overschrijding van circa één miljoen. Er is sprake van € 8,5 miljoen lagere<br />

kosten en € 9,5 lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting op de<br />

belangrijkste afwijkingen.<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

Bouw en woningtoezicht lagere kosten voor totaal € 18.000<br />

(PP100001) hogere inkomsten voor totaal € 74.000<br />

Door autonome ontwikkelingen in de bouwsector zijn de inkomsten uit<br />

bouwleges in de voorjaarsnota verlaagd. In <strong>2010</strong> zijn de inkomsten hoger<br />

dan de bijgestelde begroting door enkele particuliere bouwaanvragen.<br />

Gebruikersvergunningen hogere kosten voor totaal € 40.000<br />

(PP100002)<br />

De kosten van de brandweer voor adviezen m.b.t. gebruikersvergunningen<br />

worden gedekt uit leges. Daarnaast verricht de brandweer de wettelijke<br />

taak van het stadsdeel om vergunningen te controleren. Het budget<br />

binnen dit programma product blijkt bij nadere analyse ontoereikend. De<br />

budgetten ten behoeve van het toezicht en de vergunningen bouw zullen<br />

herschikt moeten worden.<br />

Bestemmingsplannen (PP100003) lagere kosten voor totaal € 48.000<br />

De lagere kosten hebben betrekking op een lagere inzet van externe<br />

capaciteit voor het project ‘Inhaalslag bestemmingsplannen’.<br />

Beleidsontwikkeling wonen lagere kosten voor totaal € 92.000<br />

(PP100004) lagere inkomsten voor totaal € 88.000<br />

De ontwikkeling van de vrije kavels met dekking uit de grondexploitatie<br />

ad € 88.700 is in <strong>2010</strong> vertraagd. Dit leidt voor de rekening <strong>2010</strong> tot lagere<br />

kosten en inkomsten.<br />

Verhuur terreinen en erfpachtbeheer lagere kosten voor totaal € 7.000<br />

(PP100007 en PP100008) hogere inkomsten voor totaal € 75.000<br />

De inkomsten uit verhuur terreinen zijn gestegen en een aantal inkomsten<br />

was in het verleden op PP100903 Dienstwoningen verantwoord.<br />

Handhaving (PP100009) hogere kosten voor totaal € 61.000<br />

Door een hogere doorbelasting van de afdeling Handhaving zijn de kosten<br />

overschreden. Zie ook bijlage 10 apparaatskosten.<br />

Ruimtelijke ontwikkeling lagere kosten voor totaal € 8,4 miljoen<br />

en uitvoering (diverse lagere inkomsten voor totaal € 8,3 miljoen<br />

programmaproducten)<br />

De belangrijkste afwijking in inkomsten en uitgaven wordt veroorzaakt<br />

doordat de in de rekening verantwoorde bedragen niet boekjaargebonden<br />

zijn. De cijfers zijn gebaseerd op de totale (meerjaren) exploitatie van<br />

de vastgestelde grondexploitaties. Voor de Perspectiefnota 2012 en de<br />

eerste bestuursrapportage 2011 zullen de begrotingscijfers worden geactualiseerd.<br />

Over de gehele linie wordt een vertragende factor bemerkt<br />

door de onzekerheid in de bouwsector in <strong>2010</strong>.<br />

Bij het maken van de eindejaarsrag wordt een revisie gepleegd op alle<br />

grondexploitaties in de gemeente Amsterdam. Dit wordt verantwoord in<br />

bijlage 5 van deze jaarrekening.<br />

De uitgaven ad. € 183.000 t.b.v. de bouw van de Cornelis Jetsesschool ten<br />

laste van het Vereveningsfonds worden in 2011 uitgevoerd. Ook de begrote<br />

dotatie ad € 239.000 i.v.m. de afsluiting van twee grondexploitaties<br />

vindt in 2011 plaats.<br />

142<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


Verder zijn nog de volgende ontwikkelingen opgenomen:<br />

■ Door de crisis in de bouwsector zijn veel ruimtelijke projecten uitgesteld.<br />

De begrote inkomsten ad 1.172.000 uit het opslagpercentage van<br />

zes procent van de ruimtelijke uitgaven van grondexploitaties worden<br />

niet gerealiseerd. De werkelijke inkomsten bedragen € 474.000.<br />

■ De ontwikkeling van de vrije kavels met dekking uit de grondexploitatie<br />

ad € 88.700 is in <strong>2010</strong> vertraagd. Dit leidt voor de rekening <strong>2010</strong> tot<br />

lagere kosten en inkomsten.<br />

■ De verwachte werkzaamheden m.b.t. de inpassing Gaasperdammer<br />

weg hebben in <strong>2010</strong> niet plaatsgevonden omdat er geen helderheid<br />

bestaat over de voortgang van het proces (€ 80.000 lagere kosten).<br />

■ De kosten zijn met € 150.000 onderschreden door een lagere doorbelasting.<br />

Zie ook bijlage 10 apparaatskosten.<br />

■ De kosten m.b.t. de bedrijfsvoering van het PVB zijn € 70.000 lager. De<br />

bijdrage van derden in de exploitatie van de bedrijfsvoering van het<br />

PVB zijn niet volledig begroot. Hierdoor zijn de inkomsten € 160.000<br />

hoger. Voorgesteld wordt in het kader van de voortzetting van het PVB<br />

een bedrag van € 228.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve<br />

Fonds vernieuwing Bijlmermeer.<br />

Geplande werkzaamheden in de openbare ruimte voor Daalwijk/<br />

Kleiburg hebben nog niet plaatsgevonden. In overleg met het stadsdeel<br />

heeft woningbouwvereniging Rochdale aangegeven wegens de<br />

recessie in de bouw dit project tijdelijk te parkeren. De begrote kosten<br />

(€ 215.000) en inkomsten uit de ISV gelden (€ 185.000) zijn hierdoor<br />

lager.Het uitvoeren van opdrachten m.b.t. de (her)inrichtingsprojecten<br />

in de openbare ruimte door de crisis in de bouwsector zijn scherp<br />

gedaald. De uitgaven en inkomsten zijn hierdoor onderschreden (totaal<br />

€ 865.000).<br />

Uitvoering ISV projecten lagere kosten voor totaal € 1,3 miljoen<br />

(PP101010 en PP101011) lagere inkomsten voor totaal € 1,2 miljoen<br />

Het ISV programma SO is niet volledig uitgevoerd. In bijlage 2A verantwoording<br />

ISV is m.b.t. de verantwoording van de ISV-sleutelgelden opgenomen<br />

dat € 509.000 reeds verplicht is in <strong>2010</strong> en zal worden verantwoord<br />

in 2011.<br />

Verhuur onroerend goed SCw<br />

hogere kosten € 0,8 miljoen<br />

(PP100901)<br />

lagere inkomsten € 0,4 miljoen<br />

Het stadsdeel heeft voor de stedelijke jongeren voorziening een beroep<br />

gedaan op de garantstelling van de centrale stad voor de periode 2007-<br />

<strong>2010</strong> ad € 796.000. Het stadsdeel en de centrale stad zijn in gesprek over<br />

de effectuering van de garantstelling. Vooralsnog is i.v.m. de omvang van<br />

de bijdrage door het stadsdeel een voorziening getroffen. Zodra de bijdrage<br />

van de centrale ontvangen wordt valt de voorziening vrij ten gunste<br />

van de algemene middelen.<br />

Voorst zijn de huurinkomsten <strong>2010</strong> onroerend goed SWC lager dan begroot.<br />

Waaronder lagere inkomsten door het vertrek van Stedelijk Jongerenwerk<br />

Amsterdam uit NoLIMIT € 288.000 en lagere incidentele huurinkomsten<br />

€ 155.000.<br />

Kinderopvang (PP100902) hogere kosten van € 50.000<br />

De hogere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur derden<br />

in verband met vervanging personeel.<br />

Verhuur dienstwoningen en overige hogere kosten van € 40.000<br />

(PP100903)<br />

De hogere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur derden<br />

in verband met vervanging personeel en hogere verzekeringskosten.<br />

2. Ombuigingen<br />

Geen vermeldingen<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Prioriteiten zonder dekking<br />

Verlenging Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer <strong>2010</strong> € 61.000 (I)<br />

De middelen van het stadsdeel hebben ertoe bijgedragen dat het PVB<br />

verder heeft gewerkt aan de vernieuwing van de Bijlmermeer. Daarnaast<br />

hebben de centrale stad en woningstichting Rochdale in gelijke mate<br />

bijdrage aan de kosten van het PVB.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING 143


Short-stay en/of woningonttrekkingsbeleid<br />

<strong>2010</strong> € 15.000 (S)<br />

Er zijn in <strong>2010</strong> geen aanvragen voor short-stay binnengekomen. Er is één<br />

aanvraag woningonttrekking binnengekomen en behandeld. Er is geen<br />

projectadministratie opgezet, omdat er maar één aanvraag is ontvangen.<br />

Onderhoud bestemmingsplannen<br />

<strong>2010</strong> € 150.000 (S)<br />

De bestemmingsplannen Venserpolder, Driemond Ontwikkellocaties en<br />

het kleine deel van het bestemmingsplan Gaasperdam zijn alle conform<br />

planning onherroepelijk geworden in <strong>2010</strong>. Het bestemmingsplan Driemond<br />

bestaand dorp is in december gereed gekomen voor vaststelling,<br />

twee maanden later dan aan het begin van <strong>2010</strong> werd verwacht. Voor de<br />

bestemmingsplannen Amsterdamse Poort, Grote H-Buurt/Holendrecht<br />

en Bijlmerweide is vertraging ontstaan bij het opstellen en in procedure<br />

brengen ervan omdat de hierin op te nemen ontwikkelingen zich langzamer<br />

voltrekken dan eerder werd aangenomen. De vertraging per plan ten<br />

opzichte van de verwachting aan het begin van <strong>2010</strong> varieert van enkele<br />

maanden tot een ruim half jaar. De eerste herziening van het bestemmingsplan<br />

Geerdinkhof is eind <strong>2010</strong> aangehouden totdat er meer inzicht<br />

is over planschade aspecten. De inhaalslag zal doorlopen in 2011 zodat<br />

genoemde plannen kunnen worden afgerond en het plan Hoge Dijk in<br />

productie kan worden genomen.<br />

Arena Boulevard<br />

- € 60.000 (I)<br />

Het aangevraagd budget t.b.v. de huur van het pand aan de Arena Boulevard<br />

is in <strong>2010</strong> geheel besteed.<br />

Oninbare huurvordering Vastgoed<br />

- € 200.000 (I)<br />

Conform de toegekende prioriteit is in <strong>2010</strong> is een bedrag van € 200.000<br />

opgenomen in de voorziening Dubieuze debiteuren.<br />

Programmamanager NolIMIt en werkbudget<br />

- € 150.000 (I)<br />

De prioriteit voor dekking van de kosten van de manager NoLIMIT en het<br />

werkbudget is in <strong>2010</strong> uitgevoerd. De kosten zijn binnen de begroting<br />

besteed.<br />

Onderzoek en advieskosten<br />

- € 90.000 (I)<br />

Het budget wat aangevraagd is, is conform de prioriteit besteed voor de<br />

advisering en onderzoek van de parkeergarages, het wateronderzoek<br />

(legionella) en het afronden van het dossier Strategisch Vastgoed.<br />

4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserves<br />

Bij dit programma horen de volgende reserves:<br />

■ reserve Voortzetting PVB<br />

■ reserve Vereveningsfonds<br />

■ reserve Fonds Vernieuwing Bijlmermeer<br />

■ reserve Architectuurprijs<br />

■ reserve Onderhoud beheer onroerend goed<br />

■ reserve Accommodatiebeleid<br />

■ reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer<br />

■ reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort<br />

4.2 Voorzieningen<br />

Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:<br />

■ voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer<br />

■ voorziening Beheer onroerend goed (BOG)<br />

■ voorziening Kraaiennest vernieuwing Bijlmermeer<br />

■ voorziening Huur Langerlust<br />

■ voorziening Onderhoudskosten NSDK<br />

■ voorziening Groenprojecten<br />

■ voorziening Gaasperdammerweg<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

144<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING


PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG10 StedelijKE ontwIKKEling 145


146 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 Bestuur en cONcERN


Programma 11 Bestuur en concern<br />

Inleiding<br />

Het programma Bestuur en concern gaat over dienstverlening aan burger,<br />

bestuur en organisatie. Daarbij worden de (budgettaire) randvoorwaarden<br />

bewaakt voor de ondersteuning van de raad, het dagelijks bestuur en het<br />

management op beleidsmatig en logistiek niveau.<br />

Het gaat dan om de volgende beleidsvelden:<br />

■ Uitvoeringsprogramma wijkaanpak EGK <strong>2010</strong> (<strong>2010</strong>)<br />

■ Uitvoeringsprogramma wijkaanpak Holendrecht West en Venserpolder<br />

(<strong>2010</strong>)<br />

■ Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> maakt een verschil! Programma <strong>2010</strong> (<strong>2010</strong>)<br />

■ Benchmark Publiekszaken (2008)<br />

■ Benchmark Telefonie (2008)<br />

■ Impactnotitie Antwoord (2007)<br />

■ Onderzoeksrapport O+S (2006)<br />

■ Parels van <strong>Zuidoost</strong> (2005)<br />

Tekst bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong><br />

De relatie tussen het stadsdeel en de burger wordt langs verschillende<br />

kanalen vormgegeven, bijvoorbeeld via digitale dienstverlening of aan de<br />

hand van de mogelijkheden van de burger om klachten te uiten. Maar ook<br />

de betrokkenheid die van de burgers gevraagd wordt bij het tot stand<br />

komen van beleid is belangrijk in de relatie tussen het stadsdeel en de<br />

burger. Daarom wensen wij de randvoorwaarden voor een goede relatie<br />

met de burger in al haar facetten te waarborgen. Het is noodzakelijk dat<br />

de integriteit van de raad, het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie<br />

in de uitvoering van hun publieke taak in de relatie met de burger<br />

buiten kijf staat.<br />

Ontwikkelingen<br />

Prachtwijken<br />

Het stadsdeel doet het programmamanagement van de wijkaanpak EGKbuurt,<br />

Holendrecht West en Venserpolder. Het voormalige ministerie van<br />

Wonen, Wijken en Integratie heeft voor de periode 2008-<strong>2010</strong> middelen<br />

beschikbaar gesteld voor veertig aandachtswijken. Dit zijn wijken waar de<br />

kwaliteit van leven en van de leefomgeving extra aandacht nodig heeft.<br />

De EGK-buurt is één van die wijken. Voor <strong>2010</strong> is net als in 2008/2009<br />

een buurtuitvoeringsprogramma vastgesteld; het uitvoeringsprogramma<br />

wijkaanpak EGK <strong>2010</strong> is gezamenlijk door het stadsdeel en de corporaties<br />

opgesteld.<br />

De wijkaanpak kent vijf thema’s. Dat zijn wonen en leven, veiligheid, participatie<br />

en integratie, leren en opgroeien en werken. Rond deze thema’s<br />

hebben het stadsdeel en de corporaties ruim dertig projecten opgezet<br />

of geïntensiveerd. Het stadsdeel zette in verschillende complexen in de<br />

EGK-buurt onder meer in op de huis-aan-huisaanpak Kansrijk <strong>Zuidoost</strong><br />

(Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> maakt een verschil! Programma <strong>2010</strong>), op extra activiteiten<br />

en begeleiding voor jongeren en op toezicht.<br />

In de wijkaanpak hechten het rijk, de gemeente en het stadsdeel veel<br />

waarde aan de betrokkenheid van bewoners. In <strong>2010</strong> waren er verschillende<br />

bewonersbijeenkomsten, onder meer de door het stadsdeel en de<br />

corporaties georganiseerde wijkentour in juni <strong>2010</strong>. Bewoners hebben<br />

tijdens de bijeenkomsten overlegd over de ontwikkeling van hun buurt<br />

en de te nemen maatregelen. Centraal stond de vraag wat bewoners zelf<br />

kunnen doen voor hun buurt. Een deel van het beschikbare budget voor<br />

de wijkaanpak is voor bewonersinitiatieven en dus bestemd voor activiteiten<br />

van bewoners en organisaties in de buurt. Hiervan is in <strong>2010</strong> in<br />

ruime mate gebruik gemaakt. Het stadsdeel zet een zogenaamde participatiemakelaar<br />

in om bewoners te ondersteunen bij het indienen van hun<br />

subsidieaanvraag.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN 147


Het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie honoreerde naast de<br />

bovengenoemde Wijkaanpak een subsidieaanvraag voor de wijken Holendrecht<br />

West en Venserpolder met € 1,33 miljoen uit het ‘budget wijken<br />

40+’. Voor de uitvoering is een buurtuitvoeringsprogramma opgesteld,<br />

het Uitvoeringsprogramma Holendrecht West en Venserpolder <strong>2010</strong>. Dit<br />

uitvoeringsprogramma legt de nadruk op verbetering van de veiligheid,<br />

bestrijding van de armoede, kansen voor jeugd en verbetering van de<br />

winkelcentra. Ook dit programma is een gezamenlijk programma van het<br />

stadsdeel en de corporaties.<br />

Vanaf <strong>2010</strong> zijn niet alleen bewoners in de wijk Venserpolder (2009), maar<br />

ook die in Holendrecht betrokken via het voucherproject van de Huurdersvereniging<br />

Amsterdam in opdracht van de gemeente. Bewoners kunnen<br />

in dit project een voucher krijgen om zelf een project uit te voeren.<br />

Het stadsdeel is bij de uitvoering van deze projecten nauw betrokken.<br />

Publieke dienstverlening en overheidscommunicatie<br />

Per 1 januari <strong>2010</strong> is het basispakket Antwoord binnen het stadsdeel ingevoerd.<br />

Antwoord is de telefonische dienstverlening via het contact centrum<br />

Amsterdam. Dit contactcentrum is bereikbaar via telefoonnummer 14020.<br />

Het basispakket Antwoord richt zich op de afhandeling van eenvoudige,<br />

eerstelijns vragen en het doorverbinden van de tweedelijns vragen (meer<br />

complexe en dossiervragen) naar het stadsdeel. De kwalitatieve inbreng<br />

van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> bestaat uit een goed bereikbare tweede lijn voor<br />

Antwoord; een snelle aanname van tweedelijns gesprekken; het vullen<br />

en beheren van de kennisbank met eerstelijns vragen die Antwoord kan<br />

beantwoorden en het binnen één dag reageren op terugbelnotities. De<br />

kwaliteit van de dienstverlening door Antwoord is substantieel verbeterd<br />

sinds de invoering van het basispakket.<br />

In <strong>2010</strong> is het Programmaplan <strong>2010</strong>-2014 van de stadsdelen en diensten<br />

opgesteld. Dit plan richt zich op de ontwikkeling en verbetering van de<br />

gemeentelijke dienstverlening. Onderdeel daarvan is de realisatie van een<br />

stadsloket per stadsdeel. Dit stadsloket moet de dienstverlening aan de<br />

balies en in de spreekkamers verbeteren.<br />

In samenwerking met het contact centrum Amsterdam zijn de voorbereidingen<br />

getroffen voor het digitaal afspraken maken via 14020. Hiermee<br />

is weer een stap gezet naar een betere dienstverlening aan bewoners en<br />

ondernemers. Het afspraken maken via 14020 wordt met ingang van 15<br />

februari 2011 geëffectueerd.<br />

servicecode Amsterdam<br />

Voor de publieke dienstverlening zijn de kwalitatieve en kwantitatieve<br />

dienstverleningsnormen van belang die zijn verwoord in de Servicecode<br />

Amsterdam. De aansluiting bij het basispakket Antwoord is hiervan een<br />

onderdeel. Net als die trainingen die zijn gegeven naar aanleiding van de<br />

uitkomsten van een benchmark (zie onder Burgerzaken). De stadsdeelorganisatie<br />

streeft de eis na om burgers te allen tijde vriendelijk, open en<br />

beleefd te banaderen en te behandelen met respect.<br />

Niet alle eisen van de Servicecode zijn gehaald; het bleek onmogelijk<br />

iedereen binnen twintig minuten aan de balie te helpen, doordat er te<br />

weinig balies zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de zomerperiode.<br />

Evenementenbeleid<br />

Op 15 december <strong>2010</strong> stelde de raad de conceptnota Evenementenbeleid<br />

Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> ZO levendig en gastvrij vast, met daarin alle<br />

facetten van het evenementenbeleid. De nota bevat onderdelen die deels<br />

onder de bevoegdheid van de raad vallen (stimuleringsmaatregelen) en<br />

onderdelen die deels onder de bevoegdheden van de burgemeester<br />

vallen (zaken betreffende vergunningenbeleid). In de nota worden deze<br />

onderdelen integraal behandeld en in een samenhang gepresenteerd. De<br />

conceptnota wordt in 2011 ter vaststelling aangeboden aan de burgemeester.<br />

De nota is een beleidskader. De centrale doelstelling van het evenementenbeleid<br />

is om ‘door middel van evenementen de positieve beleving bij<br />

de bewoners, bedrijven en bezoekers te bevorderen en <strong>Zuidoost</strong> te positioneren<br />

als gastvrij, creatief en levendig’. In de nota wordt de beleidsmatige<br />

focus van het evenementenbeleid in de komende jaren aangegeven<br />

als ‘het versterken, het uitbouwen, professionaliseren en het vernieuwen<br />

van het huidige aanbod van evenementen met een medium en hoog profiel<br />

en allure geven aan lokale evenementen’.<br />

In de periode <strong>2010</strong>–2014 werkt het stadsdeel maatregelen uit om evenementen<br />

te stimuleren en te reguleren.<br />

communicatie<br />

De afdeling Communicatie geeft voorlichting en informeert bewoners<br />

en ondernemers van <strong>Zuidoost</strong> over voor hen belangrijke ontwikkelingen<br />

of plannen. Bewoners en ondernemers moeten de ruimte krijgen om<br />

adequaat op voor hen essentieel beleid te kunnen reageren. Daarom is<br />

148<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN


het niet alleen belangrijk dat alle informatie hierover tijdig, duidelijk en<br />

consistent wordt verstrekt maar ook – en minstens zo belangrijk – dat de<br />

informatie daadwerkelijk wordt ontvangen en begrepen door de betreffende<br />

doelgroepen. Hiervoor gebruikt het stadsdeel verschillende<br />

middelen zoals bewonersbrieven, informatie- en inspraakbijeenkomsten,<br />

kennisgevingen in De Echo, de stadsdeelkrant ZO!Nieuws en informatie<br />

op de stadsdeelwebsite. In november <strong>2010</strong> werd definitief besloten om<br />

de ZO!Nieuws om te vormen tot de <strong>Zuidoost</strong>.amsterdam.nl. Een krant van<br />

acht pagina’s die met ingang van 2011 twee keer per maand uitkomt, in<br />

een samenwerking met de centrale stad (Amsterdam.nl).<br />

Om jongeren te motiveren hun stem uit te brengen bij de gemeente- en<br />

stadsdeelraadsverkiezingen en later in het jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen<br />

lanceerde het stadsdeel de jongerencampagne SOS 2.0. Via de<br />

website SOS 2.0 en Twitter, YouTube en Hyves kregen jongeren informatie<br />

over het belang van stemmen. Bekende <strong>Zuidoost</strong>ers en Amsterdammers<br />

spraken een persoonlijke boodschap in voor de jongeren. De opkomst<br />

van 39,1 procent voor de gemeente- en stadsdeelraadverkiezing en 58,3<br />

procent bij de Tweede Kamerverkiezing liggen in beide gevallen ruim 6<br />

procent lager dan bij de verkiezingen vier jaar eerder.<br />

De wijkcontactbijeenkomst van het nieuwe dagelijks bestuur in Reigersbos<br />

op 1 december werd met vijftig bezoekers goed bezocht. De bijeenkomst<br />

kon voor het eerst live via de radio beluisterd worden. Bewoners<br />

konden tijdens de uitzending bellen om een vraag te stellen en zo toch<br />

deel te nemen aan de wijkcontactbijeenkomst. Ook maken bewoners<br />

gebruik van het maandelijkse inloopspreekuur van de leden van het dagelijks<br />

bestuur. Naast deze reguliere ontmoetingen organiseerde het stadsdeel<br />

ook diverse themagerichte ontmoetingen zoals de uitreiking van de<br />

<strong>Zuidoost</strong> Architectuurprijs, de opening van het eerste BuurtHuis nieuwe<br />

stijl in Gein, de gezondheidsmarkt, de bezoeken van de burgemeester<br />

aan Holendrecht, het Open Innovatiefestival (introductie van social media<br />

voor burgerparticipatie) en de gesprekken met vertegenwoordigers van<br />

bewonersverenigingen. Via een aantal lokale grass root radiostations is<br />

zendtijd ingekocht. Bestuurders, ambtenaren en organisaties geven informatie<br />

en gaan met luisteraars in debat. De nadruk bij het gebruik van al<br />

deze middelen komt steeds meer te liggen op het uitnodigen tot dialoog,<br />

het organiseren van tweerichtingsverkeer tussen overheid en burger.<br />

ZO!Nieuws goed ontvangen<br />

In <strong>2010</strong> verscheen de stadsdeelkrant ZO!Nieuws elf keer. Deze maandelijkse<br />

krant werd in december 2009 geïntroduceerd naar aanleiding van<br />

de behoefte om te communiceren met bewoners over veiligheidsonderwerpen.<br />

In de zomer is de stadsdeelkrant geëvalueerd. Uit de gehouden<br />

enquête blijkt dat de stadsdeelkrant goed wordt ontvangen. 78 procent<br />

van de ondervraagden kent de krant én leest het. Zeventig procent vindt<br />

dat de stadsdeelkrant, vier pagina’s dik, nuttige informatie geeft over het<br />

stadsdeel. De krant wordt als helder en duidelijk ervaren. Het taalgebruik<br />

bevalt de geënquêteerden, meer dan zeventig procent vindt het taalgebruik<br />

begrijpelijk of goed. Onderwerpen waar men meer over wil lezen<br />

zijn o.a. veiligheid, cultuur, onderwijs en de mening van bewoners.<br />

Op basis van deze positieve reactie is een samenwerking met de centrale<br />

stad verder uitgewerkt. Met ingang van 1 januari 2011 verschijnt de<br />

stadsdeelkrant twee keer per maand. Eens per maand worden aan de acht<br />

pagina’s met stadsdeelnieuws de pagina’s van Amsterdam.nl toegevoegd.<br />

Imago<br />

In <strong>2010</strong> was er relatief veel positieve aandacht voor <strong>Zuidoost</strong>. De <strong>Zuidoost</strong><br />

Architectuurprijs, de succesvolle drugsaanpak en de intensieve jeugdaanpak<br />

waaronder de brief van burgemeester en stadsdeelvoorzitter aan de<br />

52 jongeren leidden tot veel positieve berichten over het stadsdeel. Ook<br />

het bezoek van Prinses Máxima aan het Leerorkest en later in het jaar aan<br />

het nieuwe onderkomen van MaDi <strong>Zuidoost</strong> en de opening van het Bijlmer<br />

Sportpark werden breed uitgemeten in de media. Helaas werd deze<br />

positieve aandacht overschaduwd door een serie schietincidenten in het<br />

najaar waarvan één met dodelijke afloop.<br />

citymarketing<br />

Sinds 2007 werken verschillende partijen uit <strong>Zuidoost</strong> samen in de<br />

stichting <strong>Zuidoost</strong> Partners. Doel van de stichting is om het imago te<br />

verbeteren van <strong>Zuidoost</strong> als plek om te wonen, te werken, te leren en te<br />

recreëren. Met doelgerichte activiteiten zoals het opzetten van een evenementenkalender,<br />

een beeldbank, een mupicampagne (met vogelposters)<br />

en de <strong>Zuidoost</strong> Partners nieuwsbrief en een fotowedstrijd brengt de<br />

stichting het beeld van <strong>Zuidoost</strong> op een positieve manier naar buiten. Dit<br />

alles onder het motto ‘<strong>Zuidoost</strong> nergens anders’.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN 149


Website<br />

De digitale voorlichting aan en communicatie met bewoners en ondernemers<br />

van het stadsdeel is voortdurend in ontwikkeling. Daarbij wordt<br />

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe interactieve functionaliteiten<br />

zoals een evenementenkalender, een activiteitenagenda, mededelingen,<br />

persberichten en de live streaming (directe uitzending) van raadsvergaderingen<br />

en lokale radio-uitzendingen. Het streven is om de digitale dienstverlening<br />

aan bewoners en ondernemers uit te breiden en te verbeteren.<br />

De uitbouw van de digitale dienstverlening hangt samen met stedelijke<br />

ontwikkelingen op dit vlak.<br />

In <strong>2010</strong> is veel tijd geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit en actualiteit<br />

van de stadsdeelwebsite. Door middel van zogenaamde ‘banners’<br />

op de startpagina kunnen bezoekers direct naar veel gezochte delen van<br />

de website zoals informatie over de Omgevingsvergunning en de Bekendmakingen<br />

en kunnen bewoners en organisaties zelf activiteiten aanmelden.<br />

In <strong>2010</strong> werd de stadsdeelwebsite ruim 190.000 maal bezocht, een stijging<br />

van 5,5% ten opzichte van 2009.<br />

Burgerzaken<br />

In <strong>2010</strong> liet stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> samen met stadsdeel Noord de benchmark<br />

dienstverlening uit. <strong>Zuidoost</strong> scoorde een 7.8. Dit jaar is er een onderscheid<br />

gemaakt tussen bezoekers op afspraak en bezoekers op vrije inloop. De<br />

bezoekers op afspraak gaven gemiddeld een 8.1 en de bezoekers op vrije<br />

inloop een 7.7.<br />

In de benchmark 2009 kwam naar voren dat medewerkers met directe klantcontacten<br />

iets slechter scoorden dan vergelijkbare medewerkers in andere<br />

stadsdelen. Daarom zijn er in <strong>2010</strong> twee cursussen gegeven om dit te verbeteren:<br />

een cursus omgaan met agressie en een cursus dienstverlening.<br />

In <strong>2010</strong> is een aantal werkprocessen van Burgerzaken verbeterd. De uitkomst<br />

hiervan is dat burgers eenvoudiger nieuwe reisdocumenten kunnen<br />

aanvragen als zij een eerder verstrekt document niet in kunnen leveren.<br />

In het kader van het werkproces adresonderzoeken heeft <strong>Zuidoost</strong> meegewerkt<br />

aan de totstandkoming van een verbeterd werkproces dat zorgt<br />

voor minder regeldruk bij zowel klant als stadsdeel en Dienst Persoonsgegevens.<br />

Loket Zorg en samenleven<br />

De stedelijke discussie over het Loket Zorg en Samenleven leidde tot een<br />

visie over het Brede sociale loket in elk stadsdeel. De visie is vastgelegd in<br />

een nota over het sociale domein ‘80 plus 20 is meer dan 100’. De stadsdelen<br />

hebben nog geen besluit kunnen nemen over het Programma van<br />

eisen We bouwen een beter loket, maar afgesproken dat ieder stadsdeel<br />

een eigen Breed Sociaal Loket zal inrichten.<br />

In <strong>Zuidoost</strong> betekent dit het organisatorisch samenvoegen van het Loket<br />

Zorg en Samenleven, inburgering en de drie stadsdeeltafels. <strong>Stadsdeel</strong>tafels<br />

zijn casuïstiektafels waar door hulpverleners van verschillende organisaties<br />

de hulpverlening aan bewoners met complexe hulpvragen wordt<br />

besproken. Dit leidt tot een sterkere regie en betere stroomlijning van de<br />

coördinatie van zorg.<br />

Het outreachend werken (Kansrijk <strong>Zuidoost</strong>) blijft een apart onderdeel.<br />

De pilot in Holendrecht (spreekuur in de BuurtEntrée) is succesvol gebleken<br />

en wordt gecontinueerd, er waren 174 bezoekers.<br />

Informatiecentrum<br />

Het Informatiecentrum in het stadsdeelkantoor is een geschikte plaats om<br />

inwoners en geïnteresseerden in Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> bij elkaar te brengen<br />

en een platform te geven om informatie uit te wisselen. Ook in <strong>2010</strong><br />

is het Informatiecentrum ingezet als laagdrempelige informatieverschaffer<br />

en is er informatie gegeven over gemeentelijke producten, diensten en<br />

ontwikkelingen in het stadsdeel. Ook worden er bijeenkomsten gehouden<br />

en tentoonstellingen georganiseerd.<br />

Vergunningen<br />

In <strong>2010</strong> zijn de Wet dwangsom en de Wabo in werking gegaan. Bij het niet<br />

tijdig verlenen van een vergunning of een ontheffing kan een burger schadevergoeding<br />

krijgen. De afdeling heeft de administratieve processen zo<br />

ingericht dat er geen beroep op de Wet dwangsom is gedaan.<br />

Daarnaast is met de inwerkingtreding van de Wabo een aantal deelvergunningen<br />

tot één vergunning gebundeld.<br />

Ten aanzien van de handhaving is in samenwerking met politie, BWT, DMB<br />

en de brandweer bij verschillende horecagelegenheden controles uitgevoerd.<br />

Preventief of op grond van overlastklachten.<br />

150<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN


Beleidstabel<br />

Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Dagelijks Bestuur (programmaproduct 110001):<br />

Goed bestuurde lokale<br />

samenleving<br />

Een goed bestuurd stadsdeel Een goed bestuurd <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> 1.687.074 0 2.182.265 0<br />

stadsdeelraad (programmaproduct 110002):<br />

Effectief en herkenbaar<br />

bestuur van het stadsdeel<br />

(BA 111)<br />

a Uitvoering bestuursakkoord<br />

b Toegankelijk en herkenbaar bestuur<br />

c Betrokkenheid bevolkingsgroepen bij besluitvorming<br />

en uitvoering<br />

a, b en c<br />

Het Bestuursakkoord <strong>2010</strong>-2014 is vertaald naar het<br />

vastgestelde meerjaren beleidsplan en de daarvan<br />

afgeleide begroting 2011.<br />

De vergoedingen voor raadsleden zijn conform de<br />

normen van het ministerie van Binnenlandse Zaken<br />

en Koninkrijksrelaties fractioneel hoger uitgevallen.<br />

De wisseling van de stadsdeelraad na de verkiezingen<br />

in maart <strong>2010</strong> leidde tot meer uitgaven op het<br />

gebied van representatie en trainingen/opleidingen<br />

van (duo-)raadsleden.<br />

Onder regie van de Stuurgroep wijkbudgetten is<br />

gestart met de pilot wijkbudgetten in delen van de<br />

buurten Gein IV (gedeelte Wethouderbuurt Noord),<br />

Florijn en Driemond. In juni <strong>2010</strong> heeft de stuurgroep<br />

de tussenstand beoordeeld en het eindverslag van<br />

de pilot wordt begin 2011 utgebracht.<br />

Op 25 september <strong>2010</strong> vond de Bewonersdag/Wijkbeurs<br />

plaats.<br />

Tot slot zijn door de Raadswerkgroep vrouwen (vervolg)activiteiten<br />

georganiseerd en is naar aanleiding<br />

van het onder auspiciën van de Raadswerkgroep<br />

Jeugd opgestelde rapport Wat beweegt de jeugd<br />

aan het dagelijks bestuur opdracht gegeven een<br />

plan van aanpak op te stellen voor 3 aandachtsgebieden<br />

(opvoeding en gezinsondersteuning, buurtbinding<br />

en voorzieningenniveau optimaliseren)<br />

1.399.884 0 1.316.833 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN<br />

151


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Griffie (programmaproduct 110003):<br />

Goed functioneren<br />

stadsdeelraad<br />

De stadsdeelraad, de fracties en de raadsleden<br />

zijn in staat hun functies goed uit te voeren<br />

In afwachting van de implementatie van de Schets<br />

Perfecte raadsondersteuning Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> is<br />

vacatureruimte niet structureel ingevuld. Zodoende<br />

is bespaard op formatiekosten en zijn extra uitgaven<br />

gedaan voor uitzendkrachten.<br />

Naast de administratieve en procesmatige ondersteuning<br />

van de stadsdeelraad, de raadscommissies<br />

en het presidium zijn meerdere raadswerkgroepen<br />

ondersteund, adviezen uitgebracht en trainingen/<br />

informatiebijeenkomsten voor de nieuwe raad<br />

georganiseerd<br />

659.648 0 601.789 0<br />

Directie (programmaproduct 110004):<br />

Goed functionerende<br />

ambtelijke organisatie<br />

Goed functionerende ambtelijke organisatie<br />

De organsiatie heeft het DB ondersteund. De basis<br />

voor die ondersteuning is vastgelegd in de<br />

Gemeentewet<br />

855.591 0 680.466 0<br />

communicatie (programmaproduct 110005):<br />

■ Tijdige en eenduidige informatie<br />

over ontwikkelingen<br />

en plannen in de wijk<br />

■ Betrekken bewoners bij het<br />

ontwikkelen van beleid<br />

■ Verbeteren van het imago<br />

van <strong>Zuidoost</strong> bij externe<br />

groepen<br />

a Goed geïnformeerde en betrokken burgers/<br />

ondernemers<br />

b Positieve grondhouding jegens bestuur en organisatie<br />

c Positieve of kritische publicaties in de media<br />

d Versterking samenwerking <strong>Zuidoost</strong> parners<br />

Positief imago<br />

De volgende producten realiseren:<br />

e 4 wijkcontactbijeenkomsten<br />

f Continu actuele website, behoud positie in top 10<br />

van overheid.nl<br />

g 100 persberichten<br />

h 60/55.000 bewonersbrieven/oplage<br />

i 52 informatiepagina’s in huis-aan-huis-blad<br />

j 9 thematische pagina’s in de Echo<br />

k 1 stadsdeelgids<br />

l 15 tv-interviews RAZO<br />

m Nieuws uit het dagelijks bestuur<br />

a Goede informatie voor bewoners is belangrijk<br />

voor de binding van inwoners met het stadsdeel.<br />

Met artikelen en informatie over het beleid, met<br />

berichten over bewoners en wijknieuws wil de<br />

stadsdeelkrant bewoners betrekken bij hun stadsdeel.<br />

De toon is informatief, positief kritisch en<br />

prikkelend.<br />

De bewoners van <strong>Zuidoost</strong> zijn geïnformeerd via<br />

de maandelijkse stadsdeelkrant ZO!Nieuws die<br />

huis-aan-huis wordt verspreid. Via de informatiepagina<br />

in weekblad De Echo, de wijkcontactbijeenkomst,<br />

bewonersbrieven, de stadsdeelwebsite,<br />

folders en via ingekochte uitzendingen bij lokale<br />

radio- en televisiestations<br />

b De maandelijkse stadsdeelkrant draagt bij aan een<br />

positieve houding richting stadsdeelbestuur en<br />

-organisatie<br />

c Persberichten, -uitnodigingen en beantwoording<br />

van persvragen leidden tot veel publicaties over<br />

het stadsdeel en het gevoerde beleid<br />

895.841 0 857.587 12.117-<br />

152 PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP110005<br />

d Met citymarketingorganisatie <strong>Zuidoost</strong> Partners<br />

onderhoudt het stadsdeel nauwe banden. De<br />

stadsdeelvoorzitter zit in het bestuur van de stichting.<br />

Daarnaast ontvangt de stichting subsidie voor het<br />

jaarlijks wisselende activiteitenplan en zij rapporteert<br />

over eerdere jaren<br />

Positief imago<br />

e Door de komst van het nieuwe dagelijks bestuur<br />

heeft in <strong>2010</strong> slechts één wijkcontactbijeenkomst<br />

plaatsgevonden; 1 december <strong>2010</strong> voor Reigersbos<br />

f De stadsdeelwebsite www.zuidoost.amsterdam.nl<br />

wordt continu actueel gehouden. De site staat op<br />

de tiende plek van overheidswebsites<br />

g In <strong>2010</strong> heeft het stadsdeel 78 persberichten uitgestuurd.<br />

Een verklaring voor dit lagere resultaat<br />

is de komst van de maandelijkse stadsdeelkrant<br />

h In <strong>2010</strong> heeft het stadsdeel 51 bewonersbrieven<br />

uitgebracht. Dit in een totaaloplage van 101.899<br />

brieven. Aanleiding voor deze hoge oplage is<br />

vooral dat 2 bewonersbrieven stadsdeelbreed zijn<br />

verstuurd. Het ging om een brief over de veiligheidsmarkten<br />

en een over de evaluatie van de<br />

schietincidenten uit 2009<br />

i In weekblad De Echo heeft het stadsdeel iedere<br />

week de kennisgevingen geplaatst<br />

j Vanwege de komst van de maandelijkse stadsdeelkrant<br />

zijn er geen themapagina’s pagina’s in<br />

De Echo geplaatst<br />

k In samenwerking met LokaalTotaal.nl is ook in <strong>2010</strong><br />

de Wegwijzer voor het stadsdeel uitgebracht<br />

l In <strong>2010</strong> hebben we maandelijks een tv-interview<br />

ingekocht bij RTV Razo<br />

m Elke dinsdag, meteen na de vergadering van het<br />

dagelijks bestuur, wordt een samenvatting van alle<br />

door het DB genomen besluiten op de stadsdeelwebsite<br />

gepubliceerd op de pagina ‘Nieuws uit<br />

het DB’<br />

PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN<br />

153


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

concern control (programmaproduct 110006):<br />

Het stadsdeel is ‘in control’ Het stadsdeel is ‘in control’ In <strong>2010</strong> is de jaarrekening 2009 opgesteld. Deze is<br />

goedgekeurd door de ACAM en vastgesteld in de<br />

stadsdeelraad. Voor het zomerreces is de Kadernota<br />

voor 2011 vaststeld. Hierin is ook de voorjaarnota<br />

van <strong>2010</strong> opgenomen. Daarnaast zijn wederom een<br />

najaarsbrief over het lopend en een begroting voor<br />

het opvolgende jaar (2011) vastgesteld.<br />

In <strong>2010</strong> zijn audits verricht:<br />

1. Regulier:<br />

■ audits Informatiebeveiliging<br />

■ audit Handhaving proces-verbalen REO<br />

■ audit Werf BOR groen en Werf BOR grijs<br />

■ project art. 213a Klimaatbeleid<br />

■ project art. 213a Parkeerbeleid<br />

■ project art. 213a Capaciteit Ruimtelijke Projecten<br />

■ project art. 213a Activering Langdurige Werklozen<br />

Reguliere audits die in 2011 doorlopen:<br />

■ coördinatie Privacy, door deelname aan externe<br />

overleggen zoals Platform Informatiebeveiliging<br />

Amsterdam (PIA), Platform Privacy Amsterdam<br />

(PPA)<br />

■ coördinatie Informatiebeveiliging (Fysieke Beveiliging,<br />

self assessment IB) (loopt)<br />

■ audit inhuur derden MO (loopt)<br />

■ audit proces Crediteurenbeheer (loopt)<br />

2. Incidentele audits:<br />

■ audit Integriteit Markmeester<br />

■ start audit Bijlmer Sportcentrum (deze loopt door<br />

in 2011)<br />

599.078 0 599.078 0<br />

Rekenkamer (programmaproduct 110007):<br />

Grotere zekerheid over de<br />

kwaliteit van informatie<br />

De stadsdeelraad krijgt de mogelijkheid beleid en<br />

bestuur te verbeteren<br />

De Rekenkamer Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> heeft 3 rapporten<br />

uitgebracht n.a.v. verricht onderzoek:<br />

■ de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid<br />

bij de inkoop en aanbesteding, in relatie tot de<br />

beleidsdoelen van social return en duurzaamheid<br />

■ de vernieuwing van de Bijlmermeer, een tussenstand<br />

■ het jeugd- en jongerenbeleid<br />

80.635 0 66.502 0<br />

154<br />

PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP110007<br />

Met de hoofdlijnen van de twee eerstgenoemde rapporten<br />

is ingestemd. Het laatstgenoemde rapport is<br />

nog niet afgerond in afwachting van de bestuurlijke<br />

reactie van het Dagelijks Bestuur. De griffie heeft<br />

secretariële ondersteuning verleend<br />

stedenband (programmaproduct 110101):<br />

Versterking van het lokaal<br />

bestuur van de voornaamste<br />

landen van herkomst van de<br />

inwoners van <strong>Zuidoost</strong><br />

Ondersteuning van projecten in Ghana en<br />

Suriname<br />

Er zijn 3 aanvragen in behandeling genomen. Het<br />

gaat om:<br />

■ Een schoolbouwproject van Gemeente Sunyani<br />

(Ghana)<br />

■ Een ‘Train de Trainer’ project van de Stichting Be<br />

Innovative Foundation Suriname<br />

■ Het project Stagiairelijn voor het jaar 2011 van de<br />

Stichting Be Innovative Foundation Suriname<br />

30.000 0 16.000- 0<br />

Programmamanagement (programmaproduct 110103):<br />

Uitvoering geven aan sociaaleconomische<br />

vernieuwing, dat<br />

een bijdrage levert aan:<br />

■ Bevordering van de bedrijvigheid<br />

en diversiteit van<br />

beroepsgroepen<br />

■ Sociale cohesie<br />

■ Verlevendiging van het<br />

culturele klimaat<br />

■ Bevordering van empowerment<br />

van vrouwen<br />

Prachtwijken (programmaproduct 110105):<br />

a Goed beheer van de programma’s met een verantwoorde<br />

wijze van rapporteren conform D2 en<br />

GSB-projecten<br />

b Uitvoering van de projecten conform de convenanten<br />

van de programma’s<br />

a Het uitvoeren van het programmamanagement<br />

m.b.t. het ‘Uitvoeringsprogramma wijkaanpak<br />

<strong>2010</strong>’<br />

b Coördineren en de voortgang monitoren van<br />

de projecten die in het kader van de wijkaanpak<br />

worden uitgevoerd<br />

a Het D2-programma is met succes afgerond. Het<br />

is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken<br />

verantwoord conform het uitvoeringsconvenant.<br />

Het programma heeft geresulteerd in de realisatie<br />

van 32 projecten die zowel het vestigingsklimaat<br />

als de sociaaleconomische ontwikkeling van het<br />

gebied versterken (zie paragraaf 2 SEV). GSB is<br />

beëindigd. Ook de GSB-rapportage is ingediend<br />

bij het ministerie<br />

b De D2-subsidiabele projecten zijn conform het<br />

programmaconvenant uitgevoerd<br />

a en b<br />

Het programmamanagement en de coördinatie en<br />

monitoring van de projecten is uitgevoerd en heeft<br />

geleid tot de volgende resultaten:<br />

1. Uitvoering buurtuitvoeringsprogramma wijkaanpak<br />

<strong>2010</strong><br />

2. Opstellen buurtuitvoeringsprogramma wijk aanpak<br />

voor 2011 in <strong>2010</strong><br />

683.000 30.000- 115.000 568.000<br />

504.349 504.349- 268.216 267.262-<br />

PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN<br />

155


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

vervolg PP110105<br />

3. Bewoners zijn betrokken bij het opstellen en uitvoeren<br />

van de buurtuitvoeringsprogramma’s door<br />

bijeenkomsten, een buurtkrant en een website<br />

4. Bewoners en organisaties hebben projecten<br />

uitgevoerd via de bewonersinitiatieven. Bewoners<br />

werden daarbij begeleid. Bewoners en organisaties<br />

hebben door de bewonersinitiatieven<br />

ongeveer 40 projecten kunnen uitvoeren. Hierbij<br />

hebben zij ondersteuning gekregen van de participatiemakelaar<br />

van het stadsdeel<br />

Gemeentelijke Basis Administratie (programmaproduct 110202):<br />

Het verstrekken van<br />

informatie<br />

Kwalitatief juiste registratie van<br />

persoonsgegevens<br />

De kwaliteit van de werkprocessen en de vastlegging<br />

van nieuwe gegevens en mutaties in de<br />

gemeentelijke basisadministratie zijn verbeterd. Dit<br />

blijkt uit audits en steekproeven die zijn uitgevoerd<br />

door de Dienst Persoonsgegevens<br />

1.002.688 0 947.083 82<br />

Documenten en verzoeken (programmaproduct 110203):<br />

Het leveren van producten<br />

conform wetgeving en<br />

afgesproken dienstverleningsnormen<br />

Afgifte van producten voor de burgers<br />

a 17.000 reisdocumenten<br />

b 5.500 rijbewijzen<br />

c 15.000 migraties<br />

d 30.000 verklaringen<br />

Afgifte van producten voor de burgers<br />

a 17.992 reisdocumenten<br />

b 5.732 rijbewijzen<br />

De cijfers onder a en b zijn gebaseerd op de kasgegevens<br />

van de afdeling Burgerzaken<br />

c 11.435 migraties<br />

d 21.741 verklaringen<br />

Opmerking t.a.v. de cijfers onder c en d:<br />

Door de invoering van een nieuw gemeentelijk<br />

basis administratiesysteem (GBA) kunnen de gegevens<br />

niet meer ontleend worden aan cijfers van<br />

Dienst Persoonsgegevens (DPG). Hiervoor worden<br />

nu de gegevens uit het klantvolgsysteem van het<br />

stadsdeel gebruikt. Dit geeft grote verschillen ten<br />

opzichte van 2009.<br />

Bij de DPG werd bij migraties het aantal personen<br />

aangeduid bij de ‘bavak’ worden ook gezinsmigraties<br />

als 1 migratie aangemerkt. Voor verklaringen<br />

geldt dat ook opvragingen uit de GBA door DPG<br />

werden geregistreerd als verklaring<br />

1.512.733 1.537.933- 1.562.121 1.554.232-<br />

156 PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Verkiezingen (programmaproduct 110204):<br />

Verkiezingen met een optimale<br />

toegankelijkheid en zuivere<br />

verwerking van<br />

de uitslag<br />

Correct verloop verkiezingen<br />

Naast de voorziene verkiezingen voor de<br />

gemeenteraad/stadsdeelraad in maart zijn in juni<br />

ook (onverwacht) de verkiezingen voor de 2e kamer<br />

georganiseerd.<br />

Bij de stadsdeelraadverkiezingen bleek dat door gebruik<br />

van een verkeerd lettertype voor het stembiljet<br />

de naam van de laatste kandidaat op de VVD-lijst<br />

was weggevallen. Zodra dit werd gesignaleerd zijn<br />

nieuwe biljetten gedrukt en verspreid<br />

181.590 52.209- 320.781 191.526-<br />

Vergunningen (programmaproduct 110205):<br />

Een verantwoorde ordening<br />

van het gebruik van de openbare<br />

ruimte ter bevordering<br />

van een goede openbare orde<br />

en veiligheid<br />

Afgifte van producten voor burgers en bedrijven<br />

a Ontheffingen blauwe zone: 600<br />

b Objectvergunningen: 100<br />

c Opbreekvergunningen: 250<br />

d Kabels en leiding tracé in combinatie met opbreekontheffing<br />

(KLT icm opbreek): 60<br />

e Kapvergunningen: 250<br />

f Parkeerontheffingen: 10<br />

g Instemmingsbesluiten: 40<br />

h Maaiveldontheffingen: 850<br />

i Dienstontheffing maaiveld: 140<br />

j Gehandicapten Parkeerkaart: 200<br />

k Horecavergunningen (drank): 60<br />

l Exploitatievergunningen horeca: 100<br />

m Verruiming sluitingstijd: 40<br />

n Vergunningen Wet op de kansspelen: 40<br />

o Evenementenvergunningen: 375<br />

p Meldingen evenementen: 125<br />

q Staanplaatsen ambulante handel: 30<br />

r Staanplaatsgeld Arena: 250<br />

s Staanplaatsgeld dag: 250<br />

t Ontheffing Venserpolder: 700<br />

u Tijdelijke Verkeersmaatregel: 250<br />

v Binnenevenement: 20<br />

Afgifte van producten voor burgers en bedrijven<br />

a Ontheffingen blauwe zone: 1.147<br />

b, c, d, g, u<br />

WIOR (= Object, opbreek, tijdelijke verkeersmaatregelen<br />

(TVM), Instemmingbesluit en KLT): 675<br />

e Kapvergunningen: 175<br />

f Parkeerontheffingen: 10<br />

g Zie onder b<br />

h Maaiveldontheffingen: 1.142<br />

i Dienstontheffing maaiveld: 200<br />

j Gehandicapten Parkeerkaart: 429<br />

k Horecavergunningen (drank): 144<br />

l Exploitatievergunningen horeca: 39<br />

m Verruiming sluitingstijd: 30<br />

n Vergunningen Wet op de kansspelen: 39<br />

o Evenementenvergunningen: 276<br />

p Meldingen evenementen: 75<br />

q Staanplaatsen ambulante handel: 34<br />

r Staanplaatsgeld Arena: 300<br />

s Staanplaatsgeld dag: 300<br />

t Ontheffing Venserpolder: 700<br />

u Zie onder b<br />

v Binnenevenement: 20<br />

1.032.566 325.089- 1.106.589 428.049-<br />

PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN<br />

157


Begroting <strong>2010</strong> € Rekening <strong>2010</strong> €<br />

Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten<br />

Burgerlijke stand (programmaproduct 110206):<br />

Het vastleggen van rechtsfeiten<br />

in een administratie<br />

Producten voor de burgers:<br />

a 450 erkenningen<br />

b 25 bezwaarschriften<br />

c 1.650 geboorten<br />

d 150 huwelijken en partnerschapsregistraties<br />

e 40 naamswijzigingen<br />

Producten voor de burgers:<br />

a 374 erkenningen<br />

b 6 bezwaarschriften<br />

c 1.611 geboorten<br />

d 158 huwelijken en partnerschapsregistraties<br />

e 19 naamswijzigingen<br />

764.403 10.338- 819.496 30.744-<br />

Publieke Dienstverlening (programmaproduct 110208):<br />

Integrale dienstverlening t.b.v<br />

toenemende tevredenheid<br />

burgers over de dienstverlening<br />

a Pilot dependance Loket Zorg en Samenleven in<br />

woonservicewijk<br />

b Goed lopend WMO advies- en informatieloket<br />

c Verbetering kwaliteit diensverlening aan burgers<br />

en ondernemers.<br />

d Ambitie: Klanttevredenheid balie- en telefoniedienstverlening<br />

2009 vasthouden<br />

a De dependance is gerealiseerd in januari <strong>2010</strong>.<br />

Deze bevindt zich in de Buurtentrée Holendrecht<br />

b Het loket begint ingeburgerd te raken bij onze<br />

inwoners. Dit blijkt uit de verdubbeling van het<br />

aantal bezoekers ten opzichte van 2007. In 2007<br />

kwamen 1.336 bezoekers, in <strong>2010</strong> waren dit er<br />

2.701<br />

c Onze inwoners gaven de dienstverlening in het<br />

stadsdeelkantoor een 7.8, hetzelfde cijfer als in<br />

2009<br />

d Onze inwoners hebben de telefonische dienstverlening<br />

een 7.4 gegeven. Dit was in 2009 een 7.1<br />

1.879.622 119.958- 1.745.349 125.063-<br />

158 PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN


Financiële toelichting<br />

PRG11 Bestuur en concern<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal kosten 15.826.952 13.069.076 13.768.702 13.173.155 595.547<br />

Totaal opbrengsten 5.964.458 2.715.527 2.579.876 2.040.911 -538.965<br />

saldo 9.862.494 10.353.549 11.188.826 11.132.244 56.582<br />

Het programma laat ten opzichte van de begroting een positief resultaat<br />

zien van € 56.580. Het gaat hierbij om lagere kosten van € 595.000 en<br />

lagere inkomsten van € 539.000. Het resultaat is als volgt te verklaren:<br />

1. Toelichting op majeure afwijkingen bij<br />

programmaproducten<br />

Dagelijks bestuur (PP110001) hogere kosten € 495.000<br />

Op basis van de opgave van de actuaris is aan de voorziening Pensioenrechten<br />

oud DB-leden een bedrag van € 460.000 extra toegevoegd. Deze<br />

toevoeging is nodig om de voorziening op het gewenste niveau te handhaven<br />

volgens de berekening van de actuaris per 31 december <strong>2010</strong>. De<br />

verhoging van de voorziening wordt in belangrijke mate veroorzaakt door<br />

de gewijzigde (lagere) rentestand over de afgelopen periode. Bovendien<br />

zijn in <strong>2010</strong> hogere wachtgeldvergoedingen gedaan aan voormalig bestuursleden<br />

voor een bedrag van € 135.000.<br />

Daarnaast zijn in dit programma ook lagere kosten voor een bedrag van<br />

€ 100.000, vanwege lagere bestuurskosten van € 50.000 en lagere uitgaven<br />

voor overige materiële kosten<br />

stadsdeelraad (PP110002) lagere kosten € 83.000<br />

De lagere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door vrijval van de volgende<br />

voorzieningen:<br />

■ motie 90 Wijkbudgetten, € 29.000<br />

■ motie 134 Jaar van de vrouw ad € 20.000<br />

■ motie 145 Jongerenonderzoek ad € 8.000<br />

In bijlage 10 Griffie en stadsdeelraad wordt nader toegelicht.<br />

Verder kent dit programma een meevaller van € 30.000 door vaststelling<br />

van lagere fractievergoedingen over het jaar 2009.<br />

Griffie (PP110003) lagere kosten € 57.000<br />

In dit programma zijn de salariskosten lager dan begroot. Dit wordt vooral<br />

veroorzaakt door openstaande vacatures. In bijlage 10 <strong>Stadsdeel</strong>raad en<br />

Griffie wordt nader toegelicht.<br />

Directie (PP110004) lagere kosten € 175.000<br />

Door minder uitgaven op de budgetten van directie (o.a. onderzoek & advies<br />

€ 55.000 en organisatiekosten € 120.000) zijn in dit programma lagere<br />

kosten. De reden hiervoor is dat een aantal projecten anders is gefinancierd<br />

dan vooraf is begroot.<br />

stedenband (PP110101) lagere kosten €46.000<br />

Bij de behandeling van twee subsidieaanvragen uit Suriname en Ghana is<br />

vertraging ontstaan omdat er nog aanvullende informatie nodig was om<br />

de subsidieaanvraag te kunnen beoordelen. Dit heeft meer tijd gekost<br />

dan voorzien, waardoor de besteding nog niet heeft plaatsgevonden.<br />

Dit bedrag zal in 2011 tot besteding komen, zie hoofdstuk Resultaat, resultaat<br />

na bestemming.<br />

communicatie (PP110005) lagere kosten €50.000<br />

De lagere kosten zijn in het bijzonder gevolg van het project Lokale media<br />

in <strong>2010</strong> nog niet helemaal afgerond is (ad € 37.400). Dit bedrag zal in 2011<br />

tot besteding komen, zie hoofdstuk Resultaat <strong>2010</strong>, resultaat na bestemming.<br />

Programmamanagement (PP110103) lagere kosten € 809.820<br />

toevoeging reserve - € 693.000<br />

toevoeging voorziening - € 100.000<br />

Het in <strong>2010</strong> niet besteed budget van € 809.820 is deels toegevoegd aan<br />

de reserve (€ 693.000) en deels toegevoegd aan de voorziening van het<br />

nieuwe EFRO-Programma 2009-2013. Voor verdere toelichting verwijzen<br />

we naar bijlage 3 Reserve en Voorzieningen.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN 159


Publieke dienstverlening (PP110208) lagere kosten € 139.000<br />

De belangrijkste afwijkingen in dit programma zijn:<br />

■ Minder voorlichtingen en tentoonstellingen voor Wmo en het Informatiecentrum<br />

in <strong>2010</strong>. Dit betekent minder uitgaven voor een bedrag van<br />

€ 65.000<br />

■ Gewijzigde uitvoering van de doorbelasting op het totale product Communicatie<br />

een voordeel opgeleverd van € 52.000<br />

Vergunningen (PP110205) hogere kosten € 74.000<br />

hogere inkomsten € 102.000<br />

In dit programma zijn enerzijds hogere inkomsten gerealiseerd van<br />

€ 102.000. Dit komt doordat meer leges zijn ontvangen voor de producten<br />

maaiveldontheffingen, evenementen en parkeervergunningen. Daarnaast<br />

is de doorbelasting op dit product vanuit de apparaatskosten<br />

€ 74.000 hoger dan begroot.<br />

2. Ombuigingen<br />

In dit programma zijn de volgende ombuigingen gerealiseerd:<br />

■ Vermindering bestuurskosten<br />

■ Aanpassing werkbudget Burgerzaken en Communicatie<br />

■ Onderzoek en advieskosten Burgerzaken<br />

■ Informatiecentrum<br />

■ Hogere inkomsten en leges<br />

■ Zomerfestival<br />

In dit programma is de volgende ombuiging niet gerealiseerd:<br />

■ Formatie interne dienstverlening (niet te realiseren ombuiging)<br />

Bij de ombuigingen 2008 is rekening gehouden met een vermindering<br />

van het aantal fte bij de afdeling Documentatie en informatievoorziening<br />

(DIV). Door vertraging bij de invoering van de digitaliseringsprojecten<br />

(DMS/IZI) is de voorgenomen ombuiging nog niet gerealiseerd.<br />

Dit betekent dat per <strong>2010</strong> nog een tekort resteert van € 76.327. Hiervoor<br />

is dekking gevraagd in de voorjaarsnota.<br />

3. Prioriteiten en moties<br />

Posterioriteiten<br />

Jaarlijkse bijdrage Bibob<br />

€ - 9.000 (s)<br />

In de Kadernota <strong>2010</strong> is voor de dekking van de kosten van het Coördinatiebureau<br />

Bibob per 2009 een structureel bedrag beschikbaar gesteld van<br />

€ 9.000.<br />

Bij de totstandkoming van de legestabellen <strong>2010</strong> bleek dat vanaf <strong>2010</strong><br />

de kosten verdisconteerd zijn in de tarieven van de leges, waardoor een<br />

structureel voordeel ontstond van € 9.000.<br />

Bijdrage technische bijstand D2<br />

€ - 25.000 (I)<br />

Voor het D2-programma <strong>Zuidoost</strong> is door B&W een bijdrage ter dekking<br />

van de post risico declaraties tot en met 2006 (raming € 25.000) alsmede<br />

een bijdrage voor kosten technische bijstand (raming € 430.000) gehonoreerd.<br />

De bijdrage is voor €430.000 ingezet voor de programmamanager<br />

programma manager (nieuwe) EFRO-projecten, Het restbedrag van<br />

€ 25.000 is in <strong>2010</strong> vrijgevallen naar de algemene middelen.<br />

Prioriteiten zonder eigen dekking<br />

communicatiebudget<br />

€ 90.000 (I)<br />

1. Additioneel gebruik lokale media<br />

Voor de verschillende lokale media gebruikt voor ‘communicatie over beleid’<br />

zijn in <strong>2010</strong>, met behulp van extern inhuur, verschillende werkzaamheden<br />

uitgevoerd.<br />

2. Strategisch intern communicatieplan met bijbehorend onderzoek<br />

Om een onderzoek te kunnen uitvoeren en een plan op te kunnen maken<br />

is in <strong>2010</strong> de benodigde ondersteuning ingehuurd.<br />

3. Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen<br />

Voorafgaand aan de verkiezingen van 3 maart en 9 juni <strong>2010</strong> zijn opkomstbevorderende<br />

activiteiten uitgevoerd zoals de jongerencampagne SOS<br />

2.0, een verkiezingskrant en verkiezingsposters. Daarnaast is een uitslagenavond<br />

georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen.<br />

160<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN


4. Organisatiekosten Tweede Kamerverkiezing der Staten Generaal d.d.<br />

9 juni <strong>2010</strong><br />

Naar aanleiding van de val van het kabinet hebben in <strong>2010</strong> vervroegde<br />

verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal plaatsgevonden.<br />

De organisatie van de landelijke verkiezingen is door Burgerzaken uitgevoerd.<br />

Voor deze werkzaamheden zijn extra (gespecialiseerde) medewerkers<br />

ingezet.<br />

Alle werkzaamheden zijn met de beschikbare gestelde middelen en binnen<br />

de begroting uitgevoerd.<br />

Voorlichtingsactiviteiten veiligheid<br />

€ 25.000 (I)<br />

Voor de uitvoering van motie 88 is extra budget beschikbaar gesteld. De<br />

motie stelt dat het stadsdeel de burger intensiever dient te informeren<br />

over de veiligheid in <strong>Zuidoost</strong> via lokale media en organisaties. Deze<br />

prioriteit is in <strong>2010</strong> met de beschikbare gestelde middelen en binnen de<br />

begroting uitgevoerd.<br />

coördinator evenementen<br />

<strong>2010</strong> € 100.000 (I)<br />

Deze prioriteit is uitgevoerd. De coördinator evenementenbeleid is spin in<br />

het web van externe en interne partijen die relevant zijn voor het ontwikkelen<br />

van het evenementenbeleid en voor de realisatie van de geformuleerde<br />

doelstellingen. De coördinator heeft de evenementennota opgesteld<br />

en het besluitvormingsproces gefaciliteerd.<br />

In intensief contact met de centrale stad is gezorgd dat het lokale beleid<br />

aansluit bij het stedelijke beleid maar ook meerwaarde oplevert voor de<br />

gehele stad. In samenwerking met de centrale stad is o.a. gewerkt aan<br />

voorstellen met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van het Zomerfestival.<br />

Met o.a. gebruik van de expertise en ervaring van de centrale stad is<br />

gestart met het maken van een plan van aanpak voor dit evenement. Dit<br />

plan van aanpak wordt in 2011 voltooid.<br />

Met het Groengebied Amstelland (GGA) is intensief overleg gevoerd over<br />

het Gaasperplasgebied om het evenementenbeleid beter af te stemmen.<br />

GGA en het stadsdeel zijn hiervoor gelijktijdig bezig geweest met de<br />

beleidsontwikkeling.<br />

Evenementenbudget<br />

<strong>2010</strong> € 100.000 (I)<br />

Deze prioriteit is grotendeels uitgevoerd. De doelstelling van het stadsdeel<br />

is om met het evenementenbudget bij te dragen aan de realisatie<br />

van meer aansprekende evenementen. Met een eenmalige subsidie uit dit<br />

fonds zijn een aantal bestaande evenementen versterkt:<br />

■ Gospel festival, van de stichting ZO! (Heineken Music Hall)<br />

■ South East Jazz festival, van de stichting Pantar (Boerderij Langerlust)<br />

■ 1001 smaken festival, van de stichting Slow Food (vijf winkelcentra en<br />

boerderij Langerlust)<br />

■ Zomerfestival/openings- en afsluitingsprogramma (Bijlmerpark)<br />

Ook zijn tweetal nieuwe evenementen vanuit dit fonds gestimuleerd:<br />

■ Diploma uitreikingconcert, van de stichting Leerwerkorkest<br />

(MediArena Studio’s)<br />

■ Festival Latino, van de Stichting Breathing (dat in 2011 in HMH plaatsvindt).<br />

Deze evenementen hebben bijgedragen aan een betere programmering<br />

van de openbare ruimtes, zoals winkelcentra en het Bijlmerpark en aan<br />

de profilering van boerderij Langerlust. Door de programmering van<br />

evenementen uit <strong>Zuidoost</strong> in de locaties als HMH of MediArena vindt de<br />

gewenste verbinding plaats tussen initiatieven uit het woongebied en<br />

bewoners van <strong>Zuidoost</strong> én grote podia aan de Arena Boulevard.<br />

Het voornemen om een ijsbaan in het kader van een Winterevenement<br />

in het centrumgebied te stimuleren is door te weinig interesse en gebrek<br />

aan een organiserende partij niet tot stand gekomen. Het project zal in<br />

2011 worden afgerond. Het restantbudget zal worden meegenomen, zie<br />

hiervoor hoofdstuk Resultaat, resultaat na bestemming.<br />

Antwoord<br />

<strong>2010</strong> € 227.000 (I)<br />

Vanaf <strong>2010</strong> biedt Antwoord een basispakket aan stadsdelen en diensten<br />

waarmee de volgende kosten zijn gemoeid:<br />

■ het variabele call-tarief van € 3,50<br />

■ een bijdrage in het exploitatietekort van het Contact Center Antwoord<br />

(CCA). Een en ander volgens verdeelsleutels vastgesteld in het portefeuillehouderoverleg<br />

dienstverlening.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN 161


Voor <strong>2010</strong> is op basis van een extrapolatie van de gegevens van het eerste<br />

kwartaal 2009 voor de variabele kosten, en op basis van stedelijke afspraken<br />

een extra incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 227.000. In<br />

<strong>2010</strong> is het gehele beschikbaar gesteld budget besteed.<br />

Kortere wachttijden Burgerzaken/fraudebestrijding <strong>2010</strong> € 60.000 (I)<br />

en kwaliteit GBA<br />

Om de wachttijden bij de Afdeling Burgerzaken op een acceptabel niveau<br />

te houden is extra personeel ingehuurd. Dit om de toegenomen werklast<br />

als gevolg van landelijke en stedelijke regelgeving en de piekperiodes te<br />

kunnen opvangen.<br />

De extra ondersteuning betrof de bemensing van extra balies in de zomerperiode<br />

en het aanstellen van een floormanager (voortzetting aanpak<br />

2008 en 2009). Een en ander heeft geresulteerd dat Burgerzaken bij de<br />

laatste uitkomsten in de benchmark dienstverlening een 7,8 heeft gescoord.<br />

De prioriteit is met de beschikbare gestelde middelen en binnen<br />

de begroting uitgevoerd.<br />

Nieuwjaarsreceptie<br />

€ 10.000 (s)<br />

Voor de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie voor bewoners en<br />

externe relaties is structureel budget beschikbaar gesteld. Deze prioriteit<br />

is in <strong>2010</strong> met de beschikbare gestelde middelen en binnen de begroting<br />

uitgevoerd.<br />

Loket Amsterdam<br />

<strong>2010</strong> € 10.000 (s)<br />

Het extra toegekende budget betrof de verhoging van de abonnementskosten<br />

van het loket. Deze houden verband met het beheer van de applicaties<br />

(Digitaal Afspraken Maken, KIM/Meldpunt Openbare Ruimte) die<br />

door de stadsdelen gezamenlijk worden gebruikt.<br />

Deze prioriteit is in <strong>2010</strong> met de beschikbare gestelde middelen en binnen<br />

de begroting uitgevoerd.<br />

Prioriteit ingebrekestellingen wet dwangsom<br />

€ PM<br />

In <strong>2010</strong> zijn er geen ingebrekestellingen geweest die hebben geleid tot<br />

financiële verplichtingen/ het betalen van dwangsommen. De ingediende<br />

ingebrekestellingen hadden geen recht op een dwangsom, omdat niet<br />

aan wettelijke voorwaarden werd voldaan.<br />

Prioriteit bezwarenbehandeling<br />

€ 30.000 (I)<br />

De toename van het aantal bezwaren en het tijdig beslissen, gelet op de<br />

per 1 in oktober 2009 in werking getreden Wet dwangsom en beroep,<br />

noopte tot reservering van bovenstaand budget voor benodigde extra<br />

capaciteit.<br />

Wettelijke beslistermijnen in het kader van de Wet dwangsom dienen ten<br />

aanzien van ingediende bezwaarschriften te worden nagekomen.<br />

In 2009 was er een verdubbeling van het aantal ingediende bezwaren en<br />

de verwachting was dat deze trend zich voortzette in <strong>2010</strong>.<br />

Om achterstanden in te halen, nieuwe bezwaren tijdig af te handelen en<br />

de overige taken niet in gedrang te laten komen, is in <strong>2010</strong> extra capaciteit<br />

ingehuurd. De kosten hiervoor bedroegen ongeveer € 30.000.<br />

Dit project is nog niet afgerond. Het project zal in 2011 worden afgerond.<br />

Het restantbudget zal worden meegenomen, zie hiervoor hoofdstuk Resultaat,<br />

resultaat na bestemming.<br />

Prioriteiten met eigen dekking<br />

Programmamanager nieuwe EFRO-projecten <strong>2010</strong>-2013 € 430.000 (I)<br />

Voor een goede coördinatie en verloop van de (nieuwe) EFRO-projecten<br />

werd een programmamanager noodzakelijk geacht. Vanuit het EFRObudget<br />

was hier echter geen budget voor beschikbaar gesteld. Daarom<br />

is een prioriteit van € 430.000 aangevraagd voor de periode van <strong>2010</strong> tot<br />

medio 2014.<br />

De door B&W beschikbare gestelde bijdrage technische bijstand D2 is<br />

voor €430.000 ingezet voor de programmamanager programma manager<br />

(nieuwe) EFRO-projecten In <strong>2010</strong> is € 100.000 besteed, per 2011 zal voor<br />

de jaren 2011-2014 een bedrag van € 330.000 worden opgenomen in de<br />

reserve.<br />

Wet openbaarmaking uit publieke middelen<br />

gefinancierde topinkomsten (stb. 2006. 95)<br />

In het kader van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde<br />

topinkomens (Wopt) zijn de publieke en semipublieke instellingen<br />

verplicht jaarlijks de topinkomens openbaar te maken in hun jaarverslag.<br />

162<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN


Op grond van artikel 6 van de Wopt zijn er geen medewerkers die in het<br />

verslagjaar <strong>2010</strong> meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare<br />

loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor <strong>2010</strong><br />

vastgesteld op € 193.000<br />

4. Reserves en voorzieningen<br />

4.1 Reserves<br />

Bij dit programma horen de volgende reserves:<br />

■ reserve nieuwe EFRO-programma 2009-2013<br />

■ reserve Antwoord<br />

■ reserve bedrijfsvoering<br />

■ reserve Motie 50 wijkbudgetten<br />

■ reserve <strong>Stadsdeel</strong>krant<br />

■ reserve Kapitaallasten automatisering<br />

4.2. Voorzieningen<br />

Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:<br />

■ voorziening Pensioenrechten(oud) DB-leden<br />

■ voorziening Voormalig personeel<br />

■ voorziening Risico D2 EFRO-CS<br />

■ voorziening nieuw EFRO-programma 2009-2013<br />

In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG11 BEstuuR EN cONcERN 163


164 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT


Algemene dekkingsmiddelen<br />

Rekening Primitieve Begroting Rekening Verschil<br />

2009 begr. <strong>2010</strong> <strong>2010</strong> <strong>2010</strong> 2009<br />

PP900301 Rentebaten en Lasten<br />

Kosten 0 0 1.968 1.971<br />

Opbrengsten 423 680 2.248 2.535<br />

Saldo PP900301 -423 -680 -280 -564 284<br />

PP900302 Precario- en reclamebelasting<br />

Kosten 117 120 120 135<br />

Opbrengsten 853 710 710 1.402<br />

Saldo PP900302 -736 -590 -590 -1.267 677<br />

PP900305 Alg. Financiële baten en lasten<br />

Kosten<br />

- Onvoorzien 0 169 169 0<br />

- Winstdelingen -26 -26 -50 -50<br />

- Verschillen kostenplaatsen 759 246 388 -226<br />

- Frictiekosten 78 1.093 209 173<br />

- <strong>Stadsdeel</strong>fonds 0 0 2.953 1.665<br />

811 1.482 3.669 1.562<br />

Opbrengsten<br />

- Uitkering <strong>Stadsdeel</strong>fonds 74.913 74.841 78.388 76.888<br />

- BCF compensabele BTW 659 629 629 607<br />

- Verschillen kostenplaatsen 62 -36 -36 -5<br />

75.634 75.434 78.981 77.490<br />

Saldo PP900305 -74.823 -73.952 -75.312 -75.928 616<br />

PP900307 Incidentele baten en lasten<br />

Kosten -275 0 205 664<br />

Opbrengsten 2.886 0 0 437<br />

Saldo PP900307 -3.161 0 205 227 -22<br />

PP900308 Ruimte voor nieuw beleid<br />

Kosten 1.786 659 0 0<br />

Opbrengsten 1.892 0 0 0<br />

Saldo PP900308 -106 659 0 0 0<br />

Saldo -79.249 -74.563 -75.977 -77.532 1.555<br />

In de algemene dekkingsmiddelen worden de kosten en opbrengsten<br />

opgenomen die niet direct tot een van de vastgestelde programma’s<br />

behoren.<br />

Inzicht in het totaal van deze baten is essentieel omdat hiermee de<br />

uitvoering (dekking) van de afzonderlijke programma’s mogelijk wordt<br />

gemaakt.<br />

Het gaat om de volgende dekkingsmiddelen:<br />

■ rente-inkomsten<br />

■ lokale heffingen inzake precario- en reclamebelasting<br />

■ algemene uitkeringen<br />

■ overige algemene dekkingsmiddelen<br />

■ ruimte voor nieuw beleid<br />

Rentebaten en lasten<br />

Het over <strong>2010</strong> gerealiseerde renteresultaat bedraagt € 0,6 mln. en betreft<br />

rente over het openstaande rekening-courant saldo. Bij het opstellen<br />

van de begroting wordt uitgegaan van een rekenrente die is vastgesteld<br />

door de centrale stad. Achteraf vindt confrontatie plaats met het werkelijke<br />

rentepercentage. Het verschil wordt dan afgerekend. Over <strong>2010</strong> is er<br />

sprake van een afwijking van € 0,3 mln. als gevolg van een hogere dotatie<br />

aan de Algemene Reserve per 31 december 2009 dan begroot.<br />

Precario en reclamebelasting<br />

De precario en reclamebelasting worden opgelegd en geind door de<br />

dienst Gemeentebelastingen. Deze dienst verstrekt voor de jaarrekening<br />

aan het stadsdeel ramingen van de verwachte opbrengsten. Een deel van<br />

de opbrengsten over enig jaar wordt in een volgend jaar betaald. Bij het<br />

opstellen van de jaarrekening wordt – conform regelgeving – rekening<br />

gehouden met deze opbrengsten. Het positief effect op het rekeningresultaat<br />

van € 0,7 mln. is als gevolg van incidenteel extra opbrengsten uit<br />

tijdelijke heffing van precariobelasting van € 0,3 mln. alsmede niet geraamde<br />

opbrengsten van precario- en reclamebelasting over eerdere jaren<br />

voor een bedrag van in totaal € 0,4 mln. De extra opbrengsten zijn het<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 165


gevolg van bijgestelde ramingen van de dienst Gemeentebelastingen die<br />

na afloop van het dienstjaar beschikbaar zijn gekomen.<br />

Algemene financiële baten en lasten<br />

Onvoorzien<br />

De post onvoorzien is in <strong>2010</strong> niet ingezet.<br />

Winstdelingen<br />

De winstdelingen hebben betrekking op de winstdelingsuitkeringen van<br />

het Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam (VGA). In <strong>2010</strong> is € 50.000<br />

uitgekeerd.<br />

Verschillen kostenplaatsen<br />

De uitgaven op de post verschillen kostenplaatsen zijn per saldo<br />

€ 583.000 lager dan begroot. Dit saldo wordt voor een belangrijk deel<br />

gevormd door lagere kosten in de bedrijfsvoering in verband met openstaande<br />

vacatures, lagere kosten aan diverse ICT-projecten en minder<br />

uitgaven aan onderhoud door vertraging in de verschillende bedrijfsvoeringprojecten.<br />

Incidentele baten en lasten Begroting Realisatie<br />

Voorziening dubieuze debiteuren 200.000 609.000<br />

Voorziening frictiekosten ombuigingen begroting 2009 0 438.000<br />

Overige baten en lasten 5.000 -820.000<br />

Totaal incidentele baten en lasten 205.000 227.000<br />

Hieronder worden de posten afzonderlijk kort toegelicht.<br />

In de rekening <strong>2010</strong> zijn als incidentele lasten opgenomen de toevoeging<br />

aan de voorziening dubieuze debiteuren voor een bedrag van € 0,6<br />

mln. en de toevoeging aan de voorziening frictiekosten ombuigingen<br />

begro-ting 2009 voor een bedrag van € 0,4 mln. (zie toelichting bijlage 3<br />

Reserves en voorzieningen).<br />

De overige baten bestaan met name uit de afwikkelingsverschillen met de<br />

Belastingdienst € 0,1 mln., vrijval van subsidietussenrekening voor een bedrag<br />

van € 0,3 mln. en vrijval van de voorziening voormalig personeel € 0,4<br />

mln. Bij de bestemming van het rekeningresultaat <strong>2010</strong> wordt voorgesteld<br />

de vrijval van € 0,4 mln. uit de voorziening voormalig personeel te storten<br />

in de bestemmingsreserve Frictiekosten convergentie (zie hoofdstuk Resultaat,<br />

voorgestelde bestemming resultaat).<br />

Frictiekosten ombuigingen<br />

De uitgaven op de post frictiekosten ombuigingen zijn € 36.000 lager dan<br />

begroot.<br />

<strong>Stadsdeel</strong>fonds (SDF) uitkering<br />

Op 18 december <strong>2010</strong> is door de centrale stad de definitieve doorrekening<br />

van de septembercirculaire <strong>2010</strong> kenbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat<br />

het stadsdeel over <strong>2010</strong> een totaal bedrag van € 78,2 mln. ontvangt waar<br />

€ 78,4 mln. was geraamd. Per saldo is sprake van een negatief effect op<br />

het rekeningresultaat <strong>2010</strong> van € 0,2 mln.<br />

Incidentele baten en lasten<br />

De incidentele baten en lasten bestaan uit de volgende posten:<br />

166<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT


Resultaat<br />

Rekening<br />

Rekening 2009 Primitieve begroting <strong>2010</strong> Begroting <strong>2010</strong> Rekening <strong>2010</strong> resultaat<br />

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten <strong>2010</strong><br />

PRG01 Openbare orde en veiligheid 4.496.365 -3.946.654 1.396.994 0 3.443.026 -1.046.620 2.831.777 -595.525 2.236.252<br />

PRG02 Werk, inkomen en economie 4.665.892 -2.227.905 3.602.366 -1.313.130 4.304.687 -1.089.899 3.819.688 -959.378 2.860.310<br />

PRG03 Zorg 6.324.668 -2.895.642 5.289.935 -1.421.604 7.367.500 -3.013.170 6.075.494 -1.868.567 4.206.927<br />

PRG04 Jeugd, educatie en diversiteit 46.027.649 -24.118.436 35.301.050 -10.520.781 49.729.908 -24.905.155 46.519.736 -22.244.282 24.275.454<br />

PRG05 Verkeer 1.476.546 -176.823 1.102.084 -194.000 1.332.911 -399.200 1.281.918 -472.455 809.463<br />

PRG06 Openbare ruimte, groen en infrastructuur 18.222.907 -4.420.590 21.644.158 -6.435.660 17.467.902 -3.105.145 24.707.605 -10.749.042 13.958.563<br />

PRG07 Kunst en cultuur 3.182.833 -493.175 2.698.577 -292.489 3.490.633 -784.659 3.500.316 -787.341 2.712.975<br />

PRG08 Milieu en water 18.831.788 -11.976.053 19.097.457 -12.502.430 20.168.693 -12.881.308 19.033.727 -12.683.270 6.350.457<br />

PRG09 Sport en recreatie 3.213.663 -466.161 3.279.425 -203.641 4.710.237 -993.527 4.468.699 -742.417 3.726.282<br />

PRG10 Stedelijke ontwikkeling 57.874.005 -52.101.352 51.875.997 -46.395.037 55.461.819 -48.268.742 46.955.908 -38.748.821 8.207.087<br />

PRG11 Bestuur en concern 15.826.952 -5.964.458 13.069.076 -2.715.527 13.768.702 -2.579.876 13.173.156 -2.040.910 11.132.246<br />

PRG90 Algemene dekkingsmiddelen 2.439.758 -81.688.733 2.261.692 -76.824.521 5.963.136 -81.939.879 4.331.318 -81.863.875 -77.532.557<br />

PRG91 Doeluitkeringen 0 0 1.704.000 -1.704.000 6.082.332 -6.188.507 3.163.880 -3.270.055 -106.175<br />

Sub totaal 182.583.026 -190.475.982 162.322.811 -160.522.820 193.291.486 -187.195.687 179.863.222 -177.025.938 2.837.284<br />

PRG98 Mutaties reserves 11.466.125 -3.573.168 55.000 -1.854.991 6.917.655 -13.013.454 6.906.677 -12.736.705 -5.830.029<br />

Totaal Programma 194.049.151 -194.049.151 162.377.811 -162.377.811 200.209.141 -200.209.141 186.769.899 -189.762.643 -2.992.745<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 167


Rekeningresultaat voor en na bestemming<br />

In de tabellen is weergegeven hoe het rekeningresultaat <strong>2010</strong> ná bestemming<br />

tot stand is gekomen. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van<br />

de mutaties op bestemmings- en egalisatiereserves, in tabel 2 wordt een<br />

overzicht gegeven van de mutaties op de Algemene reserve en de voorgestelde<br />

resultaatbestemming.<br />

In de tabellen is volgens de voorschriften uit het BBV onderscheid gemaakt<br />

tussen onttrekkingen en toevoegingen aan reserves conform de<br />

begroting <strong>2010</strong> en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves die in<br />

<strong>2010</strong> niet zijn begroot.<br />

De onttrekkingen en toevoegingen aan reserves conform de begroting<br />

<strong>2010</strong> zijn in de rekening <strong>2010</strong> verwerkt omdat deze mutaties al door de<br />

stadsdeelraad zijn goedgekeurd. De mutaties die voortvloeien uit de<br />

bestemming van het rekeningresultaat 2009 maken hier deel van uit.<br />

De mutatie op de reserve BCF is conform de zogenaamde ‘bestendige<br />

gedragslijn’. Dit betekent dat in voorgaande jaren deze mutatie op eenzelfde<br />

manier is verwerkt.<br />

De niet begrote onttrekkingen en toevoegingen aan reserves zijn niet in<br />

de rekening <strong>2010</strong> verwerkt omdat de stadsdeelraad deze mutaties pas<br />

goedkeurt bij het bestemmen van het resultaat <strong>2010</strong>. De niet begrote<br />

mutaties worden vervolgens in het dienstjaar 2011 verwerkt.<br />

In tabel 3 zijn voor 2011 de toevoegingen aan nieuwe reserves en de beschikbaarstelling<br />

van eenmalige budgetten (vanwege jaargrensoverschrijdende<br />

projecten) weergegeven.<br />

Tabel 1. Bestemmings- en egalisatiereserves<br />

Begroting Realisatie<br />

Resultaat voor bestemming 6.096.000- 2.837.000-<br />

Onttrekking Reserve BCF 1.517.000 1.517.000<br />

Onttrekking Reserve Vakantietegoeden - 33.000<br />

Onttrekking Reserve Veiligheid 382.000 382.000<br />

Onttrekking Reserve GSB05-09 807.000 807.000<br />

Onttrekking Reserve progr. WIE 06-09 124.000 124.000<br />

Onttrekking Reserve Hoogopgeleide Inburgeraars 42.000 27.000<br />

Onttrekking Reserve Inburgering 95.000 42.000<br />

Onttrekking Reserve MFC Driemond 590.000 590.000<br />

Ontrekking Reserve Vereveningsfonds 302.000 119.000<br />

Onttrekking Reserve Architectuurprijs 41.000 41.000<br />

Onttrekking Reserve Onderhoud BOG 614.000 614.000<br />

Onttrekking Reserve <strong>Stadsdeel</strong>krant 80.000 21.000<br />

Onttrekking Reserve Motie 90 Wijkbudgetten 75.000 75.000<br />

Totaal onttrekking bestemmingsreserves 4.669.000 4.392.000<br />

Toevoeging Reserve GSB05-09 807.000 807.000<br />

Toevoeging Reserve Onderhoud Arena 900.000 900.000<br />

Toevoeging Reserve Kunstfonds 40.000 40.000<br />

Toevoeging Reserve Vereveningsfonds 239.000 -<br />

Toevoeging Reserve Voortzetting PVB 96.000 324.000<br />

Toevoeging Reserve Maaiveldfonds 1.700.000 1.700.000<br />

Toevoeging Reserve <strong>Stadsdeel</strong>krant 80.000 80.000<br />

Toevoeging Reserve Motie 90 Wijkbudgetten 75.000 75.000<br />

Toevoeging Reserve Antwoord 65.000 65.000<br />

Toevoeging Reserve Bedrijfsvoering 373.000 373.000<br />

Totaal toevoeging bestemmingsreserves 4.375.000 4.364.000<br />

Toevoeging Reserve Kapitaallasten automatisering 65.000 65.000<br />

Totaal toevoeging egalisatiereserves 65.000 65.000<br />

Resultaat na mutaties bestemmings- en egalisatiereserves 5.867.000- 2.874.000-<br />

168<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT


Tabel 2. Algemene reserve en voorstel resultaatbestemming<br />

Mutatie Algemene reserve conform begroting Begroting Realisatie<br />

Resultaat na mutaties bestemmingsreserves 5.867.000- 2.874.000-<br />

Onttrekking Algemene reserve 8.345.000 8.345.000<br />

Toevoeging Algemene reserve 2.478.000 2.478.000<br />

Saldo resultaat na begrote mutatie algemene reserve - 2.993.000<br />

Voorstel: Onttrekking reserve vakantietegoeden 1.125.000<br />

Voorgestelde bestemming rekeningresultaat <strong>2010</strong><br />

Voorgesteld wordt om het Saldo resultaat, na voorstel mutatie, per<br />

31 december <strong>2010</strong> t.g.v. de Algemene reserve te brengen.<br />

Onttrekkingen in 2011<br />

Verder wordt voorgesteld om per 1 januari 2011 de volgende budgetten<br />

beschikbaar te stellen om een tweetal bestemmingsreserves (Frictiekosten<br />

Convergentie en Bouw Mytyl/Tytylschool) te vormen en voor Jaargrens<br />

Overschrijdende Projecten (i.c. budgetoverhevelingen) om afronding<br />

in 2011 van in <strong>2010</strong> gestarte projecten mogelijk te maken.<br />

Saldo resultaat, na voorstel mutatie, t.g.v. de Algemene<br />

Reserve per 31-12-<strong>2010</strong><br />

4.118.000<br />

Uit tabel 1 blijkt dat het resultaat vóór bestemming € 2,9 mln. nadelig<br />

is. Bij de begroting <strong>2010</strong> was het resultaat voor bestemming geraamd<br />

op € 6,1 mln. nadelig. Vervolgens laat de tabel het resultaat na mutaties<br />

bestemmings- en egalisatiereserves zien. Dit is bij de realisatie een<br />

bedrag van € 2,8 mln. nadelig (begroting € 5,9 mln. nadelig). Tot slot blijkt<br />

uit tabel 2 (algemene reserve en voorstel bestemming) dat bij de realisatie<br />

het resultaat na mutaties van de algemene reserve € 3,0 mln. voordelig is<br />

(begroting € 0).<br />

Bij de begroting 2011 heeft de raad ingestemd met de inzet van de<br />

reserve Vakantietegoeden voor de dekking van de frictiekosten Convergentie.<br />

Voorgesteld wordt om de reserve Vakantietegoeden al bij de jaarrekening<br />

<strong>2010</strong> te bestemmen. Dit betekent dat het saldo resultaat <strong>2010</strong>, na<br />

voorstel mutatie met € 1,1 mln., toeneemt naar een bedrag van<br />

€ 4,1 mln. voordelig. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan<br />

de Algemene Reserve.<br />

Het resultaat vóór bestemming is toegelicht in de hoofdstukken per<br />

programma en bij de algemene dekkingsmiddelen. In deze hoofdstukken<br />

worden ook alle mutaties op reserves die betrekking hebben op dat programma<br />

toegelicht. Daarnaast wordt in bijlage 5 een overzicht gegeven<br />

van alle mutaties op reserves en voorzieningen.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 169


Tabel 3. Voorgestelde onttrekkingen aan de Algemene reserve in 2011<br />

Voorgestelde bestemming resultaat per 01-01-2011<br />

Vorming Bestemmingsreserve Frictiekosten Convergentie 1.548.300<br />

Vorming Bestemmingsreserve Bouw Mytyl/Tytylschool 500.000<br />

Verhoging budget Huiselijk Geweld 44.000<br />

Verhoging budget IVES (Economische Zaken) 95.000<br />

Verhoging budget Onderzoek wijkmaaltijden 15.000<br />

Verhoging budget Woonservicewijken 29.250<br />

Verhoging budget Amendement 2009/83 SDR091123 Voorlichting inkomensondersteunende<br />

25.000<br />

maatregelen<br />

Verhoging budget Seksuele vorming tieners 25.000<br />

Verhoging budget Intensivering Jeugd 115.000<br />

Verhoging budget Motie 43 Professionalisering Lokale Zelforganisaties 54.000<br />

Verhoging budget Voortijdig Schoolverlaten 50.000<br />

Verhoging budget Achterstallig onderhoud kinderboerderij Gliphoeve 30.000<br />

Verhoging budget Huiswerkbegeleiding inclusief Weekend College 206.000<br />

Verhoging budget 40+ Wijkaanpak Holendrecht 125.000<br />

Verhoging budget bestemmingsreserve Kunst openbare ruimte en<br />

71.000<br />

Cultuureducatie KOR<br />

Verhoging budget bestemmingsreserve Uitvoering Sportplan 25.000<br />

Verhoging budget Winkelcentrum Gein 227.100<br />

Verhoging budget Communicatie Bestuursakkoord 25.000<br />

Verhoging budget Stedenband 46.000<br />

Verhoging budget Audiovisuele Communicatie 24.400<br />

Verhoging budget Citymarketing Promotiekosten 13.000<br />

Verhoging budget Bezwarenbehandeling 30.000<br />

Verhoging budget Evenementenbudget 25.000<br />

Verhoging budget Borging Fiscale Regelgeving 29.000<br />

Verhoging budget Borging Gecoördineerde Invoering Regelgeving 8.000<br />

Totaal voorgestelde mutaties 2011 t.l.v. Algemene reserve - 3.385.050<br />

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde toevoegingen<br />

aan nieuwe bestemmingsreserves en voor de beschikbaarstelling<br />

van incidentele budgetten in 2011, die allen ten laste van de Algemene<br />

reserve worden gebracht. Deze mutaties zijn niet begroot en dus niet verwerkt<br />

in de rekening <strong>2010</strong> en de begroting 2011 omdat de stadsdeelraad<br />

deze mutaties pas goedkeurt na het bestemmen van het resultaat <strong>2010</strong>.<br />

Bestemmingsreserve Frictiekosten convergentie<br />

Het doel van deze bestemmingsreserve is om de frictiekosten (o.a. outplacement,<br />

opleiding en WW-kosten) die voortvloeien uit het convergentietraject<br />

op te vangen voor de periode 2011-2014. Zoals in de begroting<br />

2011 is vastgesteld zal een bedrag van € 1,1 mln. uit de vrijval van vakantietegoeden<br />

aan deze reserve worden toegevoegd. Daarnaast wordt de<br />

vrijval vanuit de voorziening voormalig personeel ingezet. Het betreft een<br />

bedrag van € 0,4 mln.<br />

Bestemmingsreserve Bouw Mytyl/Tyltylschool<br />

In 1987 – bij de totstandkoming van stadsdeel Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> – is<br />

de Mytyl/Tyltylschool overgedragen van de gemeente naar SDZO.<br />

De onderhoudstoestand van het schoolgebouw was niet goed. Op een<br />

aantal bouwkundige punten diende fors te worden geïnvesteerd. Daarnaast<br />

stond het stadsdeel als opvolger van de gemeente voor de opgave<br />

om alle exploitatielasten binnen de rijksmiddelen voor de materiële<br />

instandhouding te houden. Bij de schoolbestuurlijke overdracht van de<br />

Mytyl/Tyltylschool per 1 januari 2005 aan stichting Orion is over deze<br />

situatie gesproken. In het overdrachtsdocument dat het stadsdeel met<br />

stichting Orion heeft gesloten is ervan uitgegaan dat binnen enkele jaren<br />

nieuwbouw zou zijn gerealiseerd. Daarmee zou het beslag op de beschikbare<br />

financiële middelen voor de materiële instandhouding binnen<br />

redelijke grenzen (kunnen) komen. In die overeenkomst is dan ook in de<br />

situatie voorzien dat de bedoelde nieuwbouw niet tot stand zou komen,<br />

in welk geval de mogelijkheid voor stichting Orion open stond om binnen<br />

de kaders van de overeenkomst opnieuw met het stadsdeel in overleg te<br />

treden.<br />

In juni 2009 heeft de portefeuillehouder Onderwijs (Asscher) het stadsdeel<br />

schriftelijk benaderd over de voortgang in de nieuwbouwplannen<br />

voor de Mytyl/Tyltylschool. In deze brief is naar voren gebracht dat de beschikbare<br />

financiële middelen voor de verwezenlijking van de nieuwbouw<br />

170<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT


van de Mytyl/Tyltylschool nog niet toereikend zijn; er resteert een tekort<br />

van € 853.000. Bestuurlijk overleg hierover heeft eind december 2009<br />

geleid tot een brief van SDZO aan de portefeuillehouder Onderwijs.<br />

Hierin is uiteengezet dat de ontstane situatie dusdanig is, dat het DB<br />

van oordeel is dat buiten de kaders van de eerder genoemde overeenkomst<br />

een belangrijke stap voorwaarts dient te worden gezet om in het<br />

plangebied Drostenburg-Dubbelink de ontwikkeling op gang te brengen,<br />

waarvan de realisatie van de Mytyl/Tyltylschool een onderdeel is. Daarom<br />

is toegezegd in het berekende tekort van € 853.000 voor de helft bij te<br />

dragen door middelen beschikbaar te stellen tot een bedrag van<br />

€ 426.000. Rekening houdend met mogelijke onvoorziene omstandigheden<br />

is het redelijk te veronderstellen dat de uiteindelijke bijdrage<br />

rond de € 500.000 zal komen te liggen. Daarom wordt voorgesteld voor<br />

de bijdrage aan de nieuwbouw van de Mytyl/Tyltylschool een bestemmingsreserve<br />

van € 500.000 in te stellen.<br />

Budget Huiselijk geweld<br />

Van het budget van <strong>2010</strong> is € 44.000 nog niet besteed. Dit restantbudget<br />

is nodig voor het eerste kwartaal van 2011 ten behoeve van voorlichting<br />

en preventieactiviteiten die in <strong>2010</strong> niet meer konden worden uitgevoerd,<br />

maar waarvan de voorbereidende werkzaamheden al wel zijn begonnen.<br />

Het gaat hierbij o.a. om de ontwikkeling en verspreiding van de lesbrieven<br />

van de theaterproducties HomeRun en HTML, die in <strong>2010</strong> hebben plaatsgevonden.<br />

Daarnaast zijn er al eerste stappen gezet voor het organiseren<br />

van een jongerendebat Huiselijk Geweld in NoLIMIT.<br />

Budget IVES (Economische Zaken)<br />

De marktinitiatieven uit <strong>2010</strong> voor horeca zijn kansrijk zodat er in 2011<br />

een budget nodig is om kwalitatief hoogwaardige horeca te faciliteren<br />

en realiseren in <strong>Zuidoost</strong>. In het bestuursakkoord is het stimuleren van<br />

ondernemerschap als speerpunt opgenomen. Ondernemerschap is een<br />

belangrijke motor van economische groei.<br />

Het betreft de volgende IVES-budgetten:<br />

IVES € 50.000<br />

Economische kansenzone € 25.000<br />

Startersfonds € 20.000<br />

Budget Onderzoek wijkmaaltijden<br />

In de voorjaarsnota <strong>2010</strong> is een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld<br />

voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding van<br />

aanbieders van wijkmaaltijden (motie 92).<br />

Dit onderzoek is nog niet gedaan. De reden hiervoor is dat stedelijk de<br />

regeling wijkmaaltijden geëvalueerd wordt en dat het efficiënter is in<br />

afwachting van de resultaten van deze evaluatie dit onderzoek uit te voeren.<br />

Het beschikbaar budget van € 15.000 is daarom nodig voor 2011.<br />

Budget Woonservicewijken<br />

De afwikkeling van de subsidie 2009 met Dienst Zorg en Samenleving<br />

heeft geleid tot een meevaller van bijna € 50.000. Een deel van dit budget<br />

is in <strong>2010</strong> ingezet voor de ondersteuning in de ontwikkeling en uitvoering<br />

van het breed sociaal loket. Het restant van € 29.250 is in 2011 nodig ter<br />

dekking van de kosten die de organisatie en begeleiding van de realisatie<br />

van een derde woonservicewijk in het stadsdeel met zich mee brengt. Er<br />

wordt ook onderzoek verricht naar de wenselijkheid van een breed sociaal<br />

loket in de woonservicewijk. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er<br />

convenanten zijn voor een eerste en tweede woonservicewijk.<br />

Budget Amendement 2009/83 SDR 091123<br />

Voorlichting inkomensondersteunende maatregelen<br />

Bij de behandeling van de begroting <strong>2010</strong> is door de raad bij Amendement<br />

83 besloten € 25.000 uit de prioriteit ’Integraal armoedebeleid’ in te<br />

zetten voor voorlichting armoedebestrijding.<br />

Er is besloten extra inzet te plegen op voorlichting bij het bestrijden<br />

van armoede om zodoende de effectiviteit van de voorzieningen voor<br />

armoedebestrijding te vergroten, waarbij zelforganisaties worden betrokken.<br />

Ook moet worden zorg gedragen voor coördinatie tussen de diverse<br />

activiteiten voortvloeiend uit het armoedebeleid. Binnen het programma<br />

3 Zorg en Welzijn is in <strong>2010</strong> nog restantbudget aanwezig om uitvoering te<br />

geven aan het raadsamendement. Om in 2011 opdracht te kunnen geven<br />

is het budget van € 25.000 benodigd.<br />

Budget Seksuele vorming tieners<br />

In het bestuursakkoord is opgenomen dat van <strong>2010</strong>-2014 naast het<br />

vaststellen van het beleid met betrekking tot seksuele vorming en seksuele<br />

opvoeding de volgende resultaten moeten worden gerealiseerd.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 171


Het maken van afspraken met schoolbesturen PO en VO over seksuele<br />

vorming binnen de school. Het maken van afspraken met OKC-partners<br />

en andere partners over aanbod seksuele opvoeding, seksuele vorming,<br />

seksuele weerbaarheid. Het verlenen van subsidie aan stedelijke en lokale<br />

partners t.b.v. activiteiten gericht op het bespreekbaar maken van tienerzwangerschappen,<br />

homoseksualiteit en seksueel geweld. In de begroting<br />

is hiervoor € 65.000 gereserveerd. In 2011 wordt voorlichtings-materiaal<br />

(lesbrieven en handreikingen voor voorlichting aan jongeren/leerlingen en<br />

ouders) ontwikkeld en uitgevoerd door twee bestaande theaterproducties<br />

op dvd n.l. Homerun (over huiselijk geweld) en How to maken love<br />

(over seksualiteit). Deze pakketten worden samen met een derde lespakket<br />

(Help mijn tiener is zwanger) actief onder de aandacht gebracht van<br />

scholen, OKC en welzijnsorganisaties, zelforganisaties. Deze taken zouden<br />

in <strong>2010</strong> worden uitgevoerd, maar hebben vertraging opgelopen. Hiervoor<br />

is in 2011 nog € 25.000 nodig.<br />

Budget Intensivering jeugd<br />

Het College van B&W en het dagelijks bestuur van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

hebben een besluit genomen tot het ontwikkelen van een actieplan Intensivering<br />

Jeugd, gericht op preventie.<br />

Deze bestuursopdracht is in november 2009 gegeven en heeft geleid tot<br />

een actieplan dat op 1 juni <strong>2010</strong> is vastgesteld door het DB en B&W.<br />

De kosten van het actieplan worden gefinancierd uit middelen van<br />

stedelijke diensten, het stedelijk project Caribische Amsterdammers en<br />

het stadsdeel zelf. Deze stadsdeelmiddelen (€ 247.000) zijn beschikbaar<br />

gesteld bij de Voorjaarsnota <strong>2010</strong>.<br />

Een groot deel van de activiteiten is in <strong>2010</strong> uitgevoerd, een deel van de<br />

activiteiten krijgt in 2011 een vervolg. De duur en intensiteit waarmee<br />

in 2011 een vervolg aan het actieplan wordt gegeven zal mede bepaald<br />

worden door de evaluatie die in januari 2011 is opgeleverd.<br />

Een deel van dit bedrag (€ 119.000) is in <strong>2010</strong> reeds benut. Om de activiteiten<br />

in 2011 voort te zetten is het noodzakelijk dat de resterende middelen<br />

van (€ 115.000) in 2011 beschikbaar blijven.<br />

Budget Motie 43 professionalisering lokale zelforganisaties<br />

In 2009 is via motie 43 een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld ter<br />

ondersteuning van de professionalisering van lokale zelforganisaties. In<br />

de maanden maart en april <strong>2010</strong> heeft in dit kader een onderzoek plaatsgevonden<br />

onder 12 organisaties. Door middel van interviews is geïnventariseerd<br />

aan welke ondersteuning deze organisaties behoefte hebben.<br />

Deze informatie is gebruikt bij de ontwikkeling van het diversiteitbeleid.<br />

Van het budget van motie 43 resteert eind <strong>2010</strong> nog € 54.000. Omdat in<br />

de uitvoeringsnota diversiteit is vastgelegd dat dit restantbudget beschikbaar<br />

moet blijven voor professionalisering van zelforganisaties als<br />

onderdeel van de subsidieverleningen voor 2011, dient dit bedrag in 2011<br />

beschikbaar te blijven. De uitvoeringsnota Diversiteit is in september <strong>2010</strong><br />

besproken door de raadscommissie Werk en Diversiteit, en vastgesteld<br />

door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.<br />

Budget Voortijdig schoolverlaten<br />

Het project is een pilot op het terrein van werkende voortijdig schoolverlaters<br />

en maakt onderdeel uit van het Actieplan Intensivering Aanpak<br />

Jeugd <strong>2010</strong>. Het beleid van <strong>Zuidoost</strong> is om een sluitend systeem van de<br />

aanpak van voortijdig schoolverlaten te ontwikkelen. Binnen de groep van<br />

voortijdig schoolverlaters zijn de werkende voortijdig schoolverlaters vrij<br />

onzichtbaar, maar wel blijvend kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Naarmate<br />

zij ouder worden zijn zij steeds minder in staat aansluiting te vinden op de<br />

arbeidsmarkt. Door middel van opscholing en een sluitend systeem met<br />

zowel een werkgeversbenadering als een eventuele wijziging in de werkwijze<br />

bij toeleiders, is een effectieve aanpak voor deze groep te realiseren.<br />

Eerst is gestart met een verkenning of en hoe een pilotproject voor<br />

het opsporen en opscholen van werkende voortijdig schoolverlaters in<br />

<strong>Zuidoost</strong> op te zetten. Eerdere pogingen waren immers niet succesvol<br />

gebleken en voor het project is de medewerking van diverse externe<br />

partijen noodzakelijk. Dit heeft voor vertraging gezorgd. Medio <strong>2010</strong> is<br />

de verkenning uitgevoerd en naar aanleiding hiervan is na een aanbestedingsprocedure<br />

het project eind <strong>2010</strong> gestart. De afloop zal zijn in juli<br />

2011. Het in 2011 benodigd bedrag is € 50.000.<br />

Budget Achterstallig onderhoud kinderboerderij Gliphoeve<br />

De kinderboerderij Gliphoeve is in 2009 in verhuur gegeven aan Stichting<br />

Werkwijs. Bij de voorjaarsnota <strong>2010</strong> is een incidentele prioriteit toegekend<br />

van € 30.000 voor achterstallig onderhoud van de opstallen die in eigendom<br />

zijn van het stadsdeel. Hiertoe is een onderhoudsplan vastgesteld<br />

door het stadsdeel. De in <strong>2010</strong> verstrekte opdracht zal pas in 2011 tot<br />

uitvoering komen.<br />

172<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT


Budget Huiswerkbegeleiding inclusief Weekendcollege<br />

Huiswerkbegeleiding is een essentieel onderdeel in de doelstelling om<br />

het kwalificatieniveau (van jongeren) in het stadsdeel te vergroten. Een<br />

hoger kwalificatieniveau bevordert onder meer de kansen op succesvolle<br />

instroom op de arbeidsmarkt en een actieve rol in de samenleving. De<br />

stadsdeelraad heeft hiervoor in totaal € 317.000 aan incidentele middelen<br />

beschikbaar gesteld:<br />

■ bij de begroting 2009 voor het Masterplan voortgezet onderwijs<br />

(€ 20.000)<br />

■ bij de begroting <strong>2010</strong> voor de motie huiswerkbegeleiding primair<br />

onderwijs (€ 50.000)<br />

■ bij de begroting <strong>2010</strong> voor de prioriteit aanvalsplan voortgezet<br />

onderwijs (€ 150.000)<br />

■ bij de Najaarsbrief <strong>2010</strong> om leerondersteuning/ huiswerkbegeleiding in<br />

overleg met onderwijsinstellingen te versterken (€ 97.000).<br />

Van deze budgetten is in <strong>2010</strong> een bedrag van in totaal € 102.000 tot<br />

besteding gekomen. Om de continuïteit te waarborgen zijn in <strong>2010</strong> voor<br />

een bedrag van € 206.000 verplichtingen aangegaan die tot realisatie zullen<br />

komen in 2011. Daarom wordt voorgesteld om dit ‘verplichte budget’<br />

beschikbaar te houden voor 2011.<br />

Budget 40+ Wijkaanpak Holendrecht<br />

Voor de uitvoering van het overbruggingsplan Holendrecht zijn in het<br />

kader van de 40+ wijkaanpak Venserpolder / Holendrecht middelen<br />

toegekend. In de projectaanvraag was echter een hoger projectbudget<br />

aangevraagd. Daarom is het wenselijk voor de uitvoering van de wijkaanpak<br />

Holendrecht/ Venserpolder ook het bedrag ad € 125.000 uit de GSBschuif<br />

2009 als aanvullende dekking voor het project te reserveren. Dit bedrag<br />

is in de voorjaarsnota <strong>2010</strong> voor het overbruggingsplan opgenomen<br />

in afwachting van de 40+ wijkaanpak financiering.<br />

Budget Kunst openbare ruimte en cultuureducatie KOR<br />

Het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) heeft aangegeven meer te<br />

willen investeren in meerjarige afspraken met stadsdelen, onder andere<br />

door matching van hun budget voor projecten gericht op cultuureducatie<br />

(met specifieke aandacht voor beeldende kunst) en opdrachtgeverschap<br />

kunst in openbare ruimte.<br />

Het AFK heeft op basis van een voorstel van stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> voor<br />

een Pilotproject Aanpak Cultuureducatie en Opdrachtgeverschap Kunst<br />

in openbare ruimte voor de periode van 2 jaren een totale bijdrage toegezegd<br />

van € 100.000 die door het stadsdeel wordt gematcht. Dit bedrag<br />

dat gedekt wordt uit de meerjarige incidentele prioriteit, wordt tot en met<br />

2011 besteed aan 2 trajecten die in een samenwerkingsconvenant met AFK<br />

zijn vastgelegd, namelijk Cultuureducatie en kunst in de openbare ruimte.<br />

Van de in <strong>2010</strong> beschikbare incidentele middelen voor Kunst in de openbare<br />

ruimte is nog een budget beschikbaar van € 34.730. In 2011 wordt<br />

dat budget ingezet om in de directe omgeving van het winkelcentrum<br />

Holendrecht een kunstwerk te realiseren. De realisatie vindt plaats binnen<br />

het samenwerkingsverband met het AFK.<br />

Van de in <strong>2010</strong> beschikbare incidentele middelen voor Cultuureducatie<br />

resteert een budget van € 36.270. Voorgesteld wordt om het restant<br />

budget toe te voegen aan het budget 2011.<br />

Budget Uitvoering sportplan<br />

In de voorjaarsnota heeft het stadsdeel voor de uitvoering van het<br />

sportplan 2009-2012 incidenteel extra budget beschikbaar gesteld. Met<br />

deze extra middelen kan een aantal doelstellingen worden bereikt die<br />

naast de DMO bijdrage door het stadsdeel moeten worden gerealiseerd.<br />

DMO heeft voor de uitvoering van het stedelijk sportplan tot en met 2012<br />

middelen beschikbaar gesteld. Om in deze periode de doelstellingen te<br />

kunnen realiseren zal het niet bestede deel van de stadsdeelmiddelen in<br />

2011 beschikbaar moeten blijven. Het restant bedraagt € 25.000.<br />

Budget winkelcentrum ‘t Gein<br />

In <strong>2010</strong> zijn flinke stappen gezet ter voorbereiding van de gewenste verbeteringen.<br />

Er ligt een ontwerp bestemmingsplan en in december heeft de<br />

<strong>Stadsdeel</strong>raad het Ruimtelijke en Economisch verbeterplan vastgesteld.<br />

Er bestaat overeenstemming over de ruimtelijke en financiële condities<br />

van uitbreiding van de supermarkt. Afspraken met eigenaren en (onder)<br />

huurders over de verhuiscarrousel bevindt zich in een afrondend stadium.<br />

Ook zijn in <strong>2010</strong> een tweetal winkelpanden aangekocht in het kader van<br />

de Wet Voorkeursrecht.<br />

In 2011 en de jaren er na zal de gemeentelijke inzet bij het winkelcentrum<br />

in hoofdzaak gericht zijn op realisatie van de thans vastgestelde plannen:<br />

de verhuiscarrousel van de horeca, verhuur/verkoop van de aangekochte<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 173


winkels, gronduitgifte bij uitbreiding arcades en supermarkt en inrichting<br />

(ontwerp en uitvoering) van het openbaar areaal.<br />

De onderbesteding van dit budget is ontstaan omdat in het budget <strong>2010</strong><br />

rekening is gehouden met de kosten voor de verhuiscarrousel. De onderhandelingen<br />

hierover met een fors aantal eigenaren en (onder)huurders<br />

zullen echter pas begin 2011 worden afgerond. Omdat de kosten hiervoor<br />

in <strong>2010</strong> waren opgenomen wordt voorgesteld het restant budget <strong>2010</strong> van<br />

€ 227.100 toe te voegen aan het budget 2011.<br />

Budget Communicatie bestuursakkoord<br />

In <strong>2010</strong> is gewerkt aan de doorvertaling van het bestuursakkoord naar het<br />

Meerjarenplan <strong>2010</strong>-2014. Dit product is op 19 oktober <strong>2010</strong> vastgesteld<br />

in de Raad. In samenwerking met een Raadswerkgroep zullen aanscherpingen<br />

plaatsvinden. Dit is belangrijk in het kader van de verantwoording<br />

richting de mid- en de endterm. De communicatie en begeleiding<br />

in dit proces zijn cruciaal gebleken bij het leveren van de tussentijdse<br />

producten en resultaten. In 2011 zullen deze worden aangescherpt en zal<br />

worden ingezet op het intensief betrekken, informeren van de stakeholders.<br />

Het hiervoor benodigd budget betreft een incidentele prioriteit uit<br />

2009, in <strong>2010</strong> is het hiervoor beschikbare budget nog niet aangewend. Het<br />

bedrag van € 25.000 zal dan nog beschikbaar blijven voor de geplande<br />

activiteiten in 2011.<br />

Budget Stedenband<br />

Zoals bekend voeren wij sinds 2001- in aansluiting op het beleid van de<br />

gemeente Amsterdam - een beleid ter intensivering van de contacten<br />

met een aantal landen van herkomst van onze bewoners. In dat verband<br />

zijn de afgelopen jaren een aantal projecten gesteund dat het stadsdeel<br />

<strong>Zuidoost</strong> beleidsmatig zeer aan het hart gaan. In december <strong>2010</strong> zijn<br />

er twee subsidieaanvragen uit Suriname en Ghana ingediend. Het gaat<br />

hierbij om concrete projecten in Suriname en Ghana en één reservering<br />

voor een scholenproject in Suriname, waarbij de projecten gericht zijn op<br />

het stimuleren van jeugd, onderwijs en sport. Het DB heeft haar instemming<br />

over het besluit aangehouden, omdat er nog aanvullende informatie<br />

nodig was om de subsidieaanvraag te kunnen beoordelen. Wanneer het<br />

subsidiebesluit alsnog wordt gehonoreerd, dan zal dit bedrag in 2011 tot<br />

besteding komen.<br />

Budget Audiovisuele communicatie<br />

Het DB wenst de lokale media beter in te zetten zodat er meer burgerparticipatie<br />

mogelijk is. Daarvoor zal het stadsdeel met verschillende ‘grassroot<br />

media’ speciale programma’s creëren om aandacht te geven aan de<br />

behoefte van informatiestromen ook namens de bewoners en ondernemers.<br />

Het budget betreft een toegekend incidenteel budget van<br />

€ 50.000 uit <strong>2010</strong>, het nog niet besteed bedrag van € 24.400 is bestemd<br />

om zendtijd in te kopen bij de overige lokale radio- en TV stations, gedurende<br />

welke het stadsdeel informatie geeft over zijn visie en beleid en<br />

gedurende welke de luisteraar kan inbellen om vragen te stellen of om<br />

zijn mening te uiten.<br />

Budget Citymarketing promotiekosten<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> verkopen is niet zo gemakkelijk, daar er een verkeerde<br />

beeldvorming aanwezig is over het reilen en zeilen in dit stadsdeel van 130<br />

nationaliteiten. Daarvoor gaat de afdeling communicatie extra middelen<br />

inzetten om de bewoners en ondernemers er ook van te overtuigen dat<br />

ze zelf het beeld van het stadsdeel kunnen beïnvloeden. Het is van belang<br />

om tevens aandacht te besteden aan de nieuwe social media. Het betreft<br />

een incidenteel budget voor de jaren 2008-<strong>2010</strong>, in <strong>2010</strong> zijn een aantal<br />

activiteiten gestart. Met het restantbedrag van € 13.000 kunnen nog<br />

enkele activiteiten uitgevoerd worden zoals enquêtes en een promotiefilm<br />

om de mooie en kleurrijke kanten van <strong>Zuidoost</strong> te laten zien, deze werkzaamheden<br />

zullen in 2011 worden afgerond.<br />

Budget Bezwarenbehandeling<br />

In verband met de verwachte toename van het aantal bezwaren m.b.t.<br />

o.a. heroverwegingen (kortingen en afbouw subsidies) en verwachte extra<br />

subsidiebezwaren, handhavingsverzoeken, bezwaren tegen leges is in<br />

<strong>2010</strong> incidenteel geld beschikbaar gesteld.<br />

Over 2009 bleek al een verdubbeling van het aantal ingediende bezwaren<br />

(117). Voor <strong>2010</strong> zijn de cijfers niet compleet maar volgens een voorlopige<br />

raming zitten we al op 102 bezwaarschriften.<br />

Capaciteitstekort en de noodzaak om termijnen te halen in het kader van<br />

de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen nopen tot flexibele<br />

inhuur (secretaris bezwaarcommissie). De werkzaamheden zijn in <strong>2010</strong> niet<br />

afgerond, het restant bedrag van € 30.000 zal 2011 alsnog ingezet worden.<br />

174<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT


Budget Evenementen<br />

In <strong>2010</strong> is een evenementenbudget beschikbaar gesteld voor stimulering<br />

van nieuwe regionale en stedelijke evenementen die kernwaarden van<br />

<strong>Zuidoost</strong> weerspiegelen.<br />

Voor deze stimuleringsmaatregel gaat het om een budget van € 100.000.<br />

In <strong>2010</strong> is een subsidiebedrag van € 75.000 toegekend. Het voorstel is om<br />

het restantbedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2011 ten behoeve van<br />

het pilot project Productiebureau Evenementen van de stichting<br />

ZO!Cultuur.<br />

In de voordracht aan de stadsdeelraad zijn verder een 25-tal specifieke<br />

bestedingen voor 2011 voorgesteld voor een totaalbedrag van € 3,4 mln.<br />

(zie tabel 3).<br />

Budget Borging fiscale regelgeving<br />

Bij de kadernota <strong>2010</strong> is een prioriteit toegekend voor de borging van de<br />

fiscale regelgeving. Dit mede i.v.m. de overgang naar horizontaal toezicht.<br />

In <strong>2010</strong> is de Dienst Belastingen gestart met het opstellen van een Tax<br />

Control Framework voor de gemeente Amsterdam. Het Framework is een<br />

voorwaarde voor de overgang naar horizontaal toezicht. In overleg met<br />

de Dienst Belastingen wordt er begin volgend jaar een nulmeting gedaan.<br />

Op basis hiervan zullen processen al dan niet aangepast worden. In<br />

<strong>2010</strong> is de prioriteit in afwachting op de stedelijke afspraken nog niet tot<br />

besteding gekomen. De implementatie en daarmee de besteding van het<br />

budget van € 29.000 zal plaatsvinden in 2011.<br />

Budget Borging gecoördineerde invoering regelgeving<br />

Hierbij het voorstel om het restantbudget van € 8.000 m.b.t. deze prioriteit<br />

over te hevelen naar 2011.<br />

Het restbudget is nodig voor activiteiten (aansluiting) van het stadsdeel<br />

op het digitaal regelgevingregister van de gemeente en bijdrage aan<br />

licentiekosten en voor invoering van nieuwe of gewijzigde verordeningen<br />

in het register.<br />

De gedeeltelijke aanwending van het resultaat <strong>2010</strong> in 2011<br />

Het resultaat na mutaties reserves conform begroting <strong>2010</strong>, inclusief het<br />

voorstel om de reserve Vakantietegoeden te onttrekken, bedraagt € 4,1<br />

mln. voordelig (zie tabel 2) en wordt aan de Algemene Reserve toegevoegd.<br />

Dit is als zodanig opgenomen in de raadsvoordracht van de<br />

<strong>Programmarekening</strong> <strong>2010</strong>.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 175


176 JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


Paragraaf 1 Participatie<br />

Participatiedoelen<br />

<strong>Zuidoost</strong> is qua oppervlakte, geografische ligging en ook bevolking met<br />

circa 80.000 inwoners bijna een stad op zich. Er wonen mensen met meer<br />

dan 130 verschillende nationaliteiten in het stadsdeel. Met alle vernieuwing<br />

in het gebied en de ontwikkeling van het ArenAgebied tot het<br />

tweede stadshart van Amsterdam is het ook een stadsdeel in beweging.<br />

De kunst is om de bewoners goed aangetakt te houden op de ontwikkelingen<br />

en beleidsvoornemens. Om optimale betrokkenheid van bewoners<br />

bij hun leefomgeving te bereiken is het belangrijk om te ‘besturen<br />

met oren’. Participatie van bewoners staat daarom hoog op onze lijst van<br />

speerpunten.<br />

Het bevorderen van participatie in de zin van het ‘meedoen’ aan de<br />

samenleving gebeurt voor een belangrijk deel al door allerlei beleidsprogramma’s<br />

en maatregelen. Het gaat dan om zaken als deelname aan het<br />

onderwijs en de arbeidsmarkt én het bevorderen van ouderparticipatie,<br />

maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Wat minstens zo<br />

belangrijk is en wat hier in feite aan voorafgaat, is dat het stadsdeel op<br />

een interactievere en bewustere manier omgaat met beleidsontwikkeling.<br />

Participatie in de zin van samenwerking met de samenleving, actieve<br />

betrokkenheid van belanghebbenden. Dit is een belangrijke voorwaarde<br />

voor kwalitatief hoogwaardig bestuur. Belanghebbenden moeten in een<br />

zo vroeg mogelijk stadium actief worden betrokken bij beleidsontwikkeling,<br />

-uitvoering, implementatie en/of evaluatie. Het gaat om samenwerking,<br />

maar ook het medeverantwoordelijk maken van burgers voor hun<br />

eigen leefomgeving. En ‘last’, maar zeker ‘not least’ draagt het bij aan een<br />

vergroot draagvlak voor beleidsvoornemens.<br />

Hierbij hoort overigens ook dat het stadsdeel zich doorontwikkelt tot een<br />

orgaan dat ‘gevoelig’ is voor signalen en geluiden van buitenaf en daar<br />

soepel en alert op inspeelt.<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN<br />

De participatie van groepen die van oorsprong niet bekend zijn met het<br />

verschijnsel inspraak, vraagt om het ontwikkelen van nieuwe vormen en<br />

methodieken om deze groepen te bereiken en ingang te bieden in het<br />

beleid. Het opbouwwerk heeft daarbij een belangrijke rol. Enerzijds moet<br />

het opbouwwerk bevorderen dat bewoners meedoen aan de samenleving.<br />

Anderzijds moet het opbouwwerk ervoor zorgen dat bewoners in<br />

staat zijn om actief deel te nemen aan ontwikkelingen in hun wijk en in het<br />

stadsdeel.<br />

Bewonersparticipatie<br />

De komende tijd is een extra impuls nodig voor het interactief ontwikkelen<br />

van beleid. Dat zal ook zijn inbedding moet krijgen in het politiek en<br />

ambtelijk denken en handelen. Om hieraan handen en voeten te geven<br />

is de Discussienota Bewonersparticipatie uitgebracht. De nota geeft een<br />

visie op de relatie en interactie tussen stadsdeel en bewoners. De visie<br />

biedt een kader waarin de verdeling van verantwoordelijkheden is beschreven<br />

en waarmee kan worden gestuurd op meer integraliteit.<br />

Het hieraan gekoppelde uitvoeringsplan (najaar 2009) beschrijft hoe het<br />

stadsdeel binnen de verschillende portefeuilles de komende tijd om<br />

wenst te gaan met interactieve beleidsvorming en welke (extra) instrumenten<br />

hiertoe worden ingezet. Het gebruik van de zogeheten participatieladder<br />

moet helpen om inzicht te krijgen in het niveau van participatie<br />

(dit loopt van informeren tot meebeslissen) en de daarbij passende instrumenten.<br />

Door elk jaar te monitoren wordt duidelijk wat de inzet oplevert.<br />

Het professionaliseren van bewonersparticipatie komt, ook landelijk,<br />

steeds hoger op de agenda te staan. <strong>Zuidoost</strong> vervult een actieve rol als<br />

trekker van een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerde<br />

landelijke proeftuin waarin methoden worden onderzocht<br />

voor het benaderen van moeilijk bereikbare doelgroepen. In <strong>2010</strong> werd<br />

het project ‘In actie met burgers’ uitgevoerd waarin het delen van kennis<br />

en ervaringen van gemeenten rond burgerparticipatie centraal staat.<br />

Civil society<br />

Sinds jaar en dag wordt gewerkt aan participatie van bewoners vanuit<br />

diverse invalshoeken. Interactieve beleidsontwikkeling komt hier niet voor<br />

in de plaats maar is aanvullend.<br />

Een belangrijk kader is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).<br />

De Wmo is een brede participatiewet met als belangrijkste doelstelling<br />

het bevorderen van de participatie van bewoners. Mensen met fysieke of<br />

psychische beperkingen moeten zodanig worden gecompenseerd dat<br />

ze volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Het gaat echter<br />

niet alleen om mensen die beperkingen ervaren. Het gaat ook om het<br />

vraagstuk van de civil society; het versterken van sociale verbanden om te<br />

177


voorkomen dat mensen in een isolement raken. Deze visie is uitgewerkt in<br />

het Integraal Wmo-beleidsprogramma <strong>Zuidoost</strong> 2008-<strong>2010</strong>. Dit programma<br />

is de basis van het welzijnsbeleid voor de komende jaren.<br />

Het stedelijke programma ‘Wij Amsterdammers’ is in <strong>2010</strong> niet voortgezet.<br />

Regulier zijn o.a. vanuit het wijkbudget en de budgetten diversiteit<br />

en participatie op wijkniveau activiteiten ontplooid om verwijdering van<br />

autochtone en etnische groepen tegen te gaan en de sociale cohesie te<br />

bevorderen. Er wordt geïnvesteerd in de positieve beeldvorming over en<br />

weer. De Dag van Duizend Culturen, met zijn diverse cultuuraanbod en<br />

breed samengestelde publiek, is daarvan een goed voorbeeld.<br />

Bewoners participeren daarnaast in een aantal adviesraden (de Wmo-<br />

Adviesraad, de Jongeren Adviesraad <strong>Zuidoost</strong>, de Ouderenadviesraad en<br />

de Sportadviesraad), bewonerspanels, wijkoverleggen, etc.<br />

Paragraaf 2 Sociaaleconomische vernieuwing<br />

Deze paragraaf bevat een overzicht van de activiteiten die worden uitgevoerd<br />

in het kader van het EFRO-programma Kansen voor West<br />

2007-2013 voor sociaaleconomische vernieuwing.<br />

In <strong>2010</strong> is het uitwerken van acht projectvoorstellen en projectideeën<br />

voortgezet. Dit gebeurde vooral in het kader van het vinden van partners<br />

en cofinanciering. De projectvoorstellen worden verderop in deze<br />

paragraaf toegelicht. Het totaal van de projectideeën vormt het nieuwe<br />

programma sociaaleconomische stimulering <strong>Zuidoost</strong> in de periode<br />

2007–2013.<br />

In de stadsdeelbegroting zijn ten behoeve van het sociaaleconomische<br />

stimuleringsprogramma 2009-2013 al cofinancieringsmiddelen gereserveerd.<br />

In totaal ging het om een programma met een volume van<br />

€ 21,5 mln., dat als volgt is verdeeld:<br />

- Cofinanciering van derden € 12,2 mln.<br />

- EFRO € 6,1 mln.<br />

- Cofinanciering <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> € 3,2 mln.<br />

Het nieuwe programma betreft de volgende projecten.<br />

1. World of Food<br />

Doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuw horecaconcept,<br />

‘World of Food’. Het multiculturele karakter van Amsterdam <strong>Zuidoost</strong><br />

krijgt een gezicht door het samenbrengen van een grote diversiteit aan<br />

uitheemse keukens in één gebouw. Door het World of Food-project<br />

ontstaat een kweekvijver aan horecaondernemers. Cateraars krijgen de<br />

kans zich verder te professionaliseren en door te groeien. Bovendien<br />

trekt het internationale karakter ook bezoekers/toeristen van buiten aan.<br />

In <strong>2010</strong> heeft de inventariserende gespreksronde een potentiële partner<br />

opgeleverd. Samen met die potentiële partner wordt gekeken naar een<br />

geschikte locatie voor het realiseren van het<br />

horecaverzamelgebouw in <strong>Zuidoost</strong>. Meer hierover in Programma 2 Werk,<br />

inkomen en economie.<br />

2. Vergroting arbeidsmarktkansen<br />

Het gaat hier om een aanvraag voor het realiseren van een faciliteitencentrum<br />

voor de arbeidsmarkt (opleidings- en werkervaringsprojecten). Het<br />

project is gericht op het opzetten van een infrastructuur om initiatieven<br />

op het gebied van arbeidsmarktstoeleiding te stimuleren, te ontwikkelen<br />

en uit te voeren. Deze infrastructuur is een versterking van andere activiteiten<br />

(synergie) die door bestaande instellingen worden verricht en richt<br />

zich op koppeling met en/of aansluiting op werkgelegenheid voor laag/<br />

hoog opgeleiden. Omdat het project uitsluitend gericht is op het creëren<br />

van werkgelegenheid, past het minder in het EFRO programma en sluit<br />

het meer aan op het Europees ESF programma. Op Amsterdams niveau<br />

is in <strong>2010</strong> contact gezocht met andere stadsdelen, die ook bezig waren<br />

om een soortgelijk project Participatiecentrum op te zetten. Gezamenlijk<br />

gaan ze subsidie aanvragen bij het bureau Kansen Voor West.<br />

3. Ondernemersproeftuin The Way Up<br />

The Way Up is een concept waarbij jongeren, alleenstaande ouders en<br />

vrouwen na een gedegen opleidingstraject worden begeleid bij het<br />

starten van een eigen onderneming. In <strong>2010</strong> is geprobeerd om het project<br />

op een kleinschalige manier in de EGK op te zetten, in samenwerking met<br />

VON (Vrouwen Onderneming Netwerk). Na verdere inhoudelijk uitwerking<br />

bleek The Way Up meer een ESF opleidingstraject dan dat het aansloot<br />

bij de economisch gerelateerde EFRO.<br />

178<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


4. Toeristische recreatieve ontwikkeling Hoge Dijk (Abcouderstraatweg)<br />

Het projectplan is in <strong>2010</strong> aangepast. De ambitie om het gehele gebied aan<br />

de zuidzijde van Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> een economische impuls te geven<br />

met attractieve en toeristische activiteiten is er in meegenomen. Er spelen<br />

aan de zuidzijde van Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> meerdere initiatieven voor<br />

toeristisch recreatieve ontwikkeling van diverse initiatiefnemers (<strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong>, gemeente Abcoude, Groengebied Amstelland).<br />

Het gaat om een aantal initiatieven aan de rand van het Groene Hart van<br />

Nederland binnen de invloedssfeer van Amsterdam. Deze liggen in de zogenoemde<br />

recreatieboog van het Amstelland dat voor recreatieve doeleinden<br />

worden benut en met de juiste recreatieve voorzieningen attractiever<br />

kunnen worden. Door de ontwikkelingen met elkaar te combineren ontstaat<br />

een economische impuls met een toename van bezoekersaantallen en<br />

een positieve bezoekbeleving van de recreatie en natuurgebieden aan de<br />

zuidzijde van Amsterdam <strong>Zuidoost</strong>. In <strong>2010</strong> is een ambtelijk overleg geweest<br />

tussen gemeente Abcoude en Groengebied Amstelland met als doel<br />

het opstellen van een Plan van Aanpak en be-stuurlijke besluitvorming. Ook<br />

zijn de planvoorbereiding en het financie-ringsarrangement voortgezet. In<br />

2011 wordt EFRO subsidie aangevraagd.<br />

5. Woon-parkeerdekken Amsterdamse Poort<br />

(verbeteren parkeergelegenheid)<br />

Dit project betreft de verbetering van de parkeerdekken van de Amsterdamse<br />

Poort ten behoeve van de leefbaarheid en veiligheid van het winkelcentrum<br />

en de daarboven gesitueerde woningen en bedrijfsruimten. Het<br />

project is complex vanwege de openbaar toegankelijke ruimte op de dekken.<br />

Tussen het dek en het dak ligt een isolatielaag. Er bestaat onduidelijkheid<br />

over wie (financieel) verantwoordelijk is voor deze isolatielaag. Voordat<br />

het programma van eisen uitgewerkt kan worden tot een projectplan, is<br />

overeenstemming nodig over wat tot het dak (beheerverantwoordelijkheid<br />

eigenaar) en wat tot het dek (beheerverantwoordelijkheid stadsdeel) behoort.<br />

In <strong>2010</strong> is het juridische adviestraject /onderzoek over de scheiding<br />

tussen dek en dak afgerond.<br />

6. Creatieve Coalitie <strong>Zuidoost</strong><br />

Urban Lifestyle Festival: METRO54<br />

De realisatie van een ‘Urban Lifestyle Festival’ is één van de geformuleerde<br />

projecten die door afdeling P&V/Sector MO wordt uitgevoerd binnen het<br />

Programma Creatieve industrie. Hiervoor is in <strong>2010</strong> een budget van € 35.000<br />

ingezet vanuit het programma sociaal economische vernieuwing. Met dit<br />

evenement voor ‘urban art and culture’ in diverse uitingsvormen wordt het<br />

creatief potentieel van <strong>Zuidoost</strong> zichtbaar gemaakt voor een breed publiek<br />

in samenhang met internationale en nationaal bekende/gevestigde<br />

deelnemers en samenwerkingspartijen uit Zuid-oost. Via een aanbestedingstraject<br />

is een regisseur aangetrokken voor realisatie van het evenement.<br />

Met de cofinanciering uit het programma sociaaleconomische vernieuwing<br />

zijn de aanvullende benodigde budgetten bijeengebracht voor de voorbereidende<br />

activiteiten, programmering en uitvoering van het festival<br />

met subsidies en sponsoring door derden. METRO54 was 17 juli <strong>2010</strong>. Een<br />

evenement in festivalvorm voor urban art & culture. Het evenement trok<br />

1.500 bezoekers binnen en buiten <strong>Zuidoost</strong>. In aanloop naar METRO54 zijn<br />

er drie pre-events en workshops georganiseerd voor 500 bezoekers. In november<br />

is in het kader van METRO54 een producersworkshop gerealiseerd.<br />

Er waren 25 partijen en organisaties uit <strong>Zuidoost</strong> betrokken bij de diverse<br />

events.<br />

7. Programma Face2Face<br />

Het programma Face2Face (F2F) is één van de programma’s dat binnen de<br />

Creatieve coalitie <strong>Zuidoost</strong> wordt uitgevoerd door afdeling P&V/Sector MO.<br />

Hiervoor is in <strong>2010</strong> (voor realisatie van het programma in 2011) een budget<br />

van € 50.000 ingezet vanuit het programma sociaaleconomische vernieuwing.<br />

Dit programma is gericht op professionalisering, netwerkvorming<br />

en talentontwikkeling en bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het<br />

stimuleren van opdrachtnemer/opdrachtgeverschap van het bedrijfsleven<br />

en andere opdrachtgevers met creatieven uit <strong>Zuidoost</strong>. Ten tweede mentoring<br />

en begeleiding van startende en al meer gevorderde creatieven.<br />

Via F2F worden bedrijven en andere mogelijke opdrachtgevers in Amsterdam<br />

<strong>Zuidoost</strong> en daarbuiten actief benaderd om opdrachten te genereren.<br />

Via een aanbestedingsprocedure is in <strong>2010</strong> de opdracht verleend<br />

aan organisatie Cultuur-Ondernemen die dit traject zal neerzetten in 2011<br />

onder regie van het stadsdeel. De Rabobank is inmiddels als partner en<br />

medefinancier betrokken.<br />

8. Project Hybride Creatief Centrum: Broedplaats Frankemaheerd<br />

Het project Hybride Creatief Centrum heeft betrekking op de realisatie van<br />

de benodigde ‘hardware’. Een plek waar creatieve ondernemers werken,<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 179


elkaar ‘face to face’ treffen en elkaar inspireren en versterken. Een fysieke<br />

ruimte, waar de creatieve ondernemers terecht kunnen tegen betaalbare<br />

huurprijzen om hun activiteiten te starten en/of door te ontwikkelen, waar<br />

ruimte is voor laagdrempelige publieksfuncties voor activiteiten en ontmoeting.<br />

Het projectidee Hybride Creatief Centrum is een ontwikkeling<br />

die doorgaat onder het thema ‘Broedplaatsenbeleid’ waarbij Frankemaheerd<br />

de beoogde locatie is. De regie bij de invulling van een cultureel<br />

maatschappelijk cluster in Frankemaheerd is in handen van Rochdale. De<br />

afdeling P&V/Sector MO van het stadsdeel heeft een actieve faciliterende<br />

rol richting de culturele en maatschappelijke instellingen die zich in Frankemaheerd<br />

zouden kunnen vestigen. Aangestuurd wordt op de totstandkoming<br />

van een profiel voor een dergelijk cultureel maatschappelijk cluster met<br />

een gezamenlijk programma van eisen. De beoogde samenwerkingspartijen<br />

bibliotheek (OBA), Imagine IC en OKC moeten daarin initiatief tonen.<br />

Daarbij kunnen een aantal culturele partijen/netwerkpartners van deze<br />

organisaties plus individuele kunstenaars/creatieve ondernemers aanhaken<br />

om zo de broedplaats nog meer gewicht en dynamiek te geven. Na<br />

totstandkoming van het profiel en de ruimtelijke vertaling daarvan kunnen<br />

deze partijen gezamenlijk in overleg met Rochdale/Delta Forte treden.<br />

Paragraaf 3 Lokale heffingen<br />

Inleiding<br />

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid en de uitkomsten van de<br />

heffingen die het stadsdeel hanteert. Daarbij wordt een totaaloverzicht van<br />

de lokale heffingen gepresenteerd en wordt ingegaan op de lokale lastendruk.<br />

Toerekening apparaatskosten<br />

Apparaatskosten worden voor zover mogelijk direct toegerekend aan activiteiten<br />

in relatie met de heffingen. Dit betreft vooral de directe arbeidskosten<br />

van de mensen die o.a. paspoorten, rijbewijzen en bouwvergunningen<br />

uitgeven, en van de mensen die werken bij het Milieutechnisch Bedrijf<br />

(MtB). De kosten van huisvesting, pc’s en overige indirecte kosten worden<br />

op basis van verdeelsleutels (m², werkplek) aan de activiteiten toegerekend.<br />

Tevens wordt toegerekend de overhead van de sectorleiding die verantwoordelijk<br />

is voor de totstandkoming van de producten.<br />

De kosten van het bestuur (het DB en de stadsdeelraad) en de directie vallen<br />

buiten de toerekening apparaatskosten.<br />

Kostendekkendheid<br />

Voor de activiteiten die het stadsdeel verricht die (mede) bekostigd worden<br />

uit de heffingen geldt dat volledige toerekening van de kosten plaatsvindt.<br />

De heffingen blijken niet in alle gevallen de kosten volledig te dekken. Als<br />

kader voor de hoogte van de heffingen geldt dat het geheel aan heffingen<br />

niet meer dan kostendekkend mag zijn. Het is dus toegestaan dat een<br />

bepaalde heffing meer dan kostendekkend (Kd) is mits het geheel van<br />

de heffingen niet het geheel aan kosten overschrijdt. De tabellen maken<br />

duidelijk dat de totale lokale heffingen voor het stadsdeel niet kostendekkend<br />

zijn (89,5 procent). Over <strong>2010</strong> is de kostendekkendheid 1,9 procent<br />

hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door een beter saldo op afvalstoffen<br />

en bouwleges.<br />

Begroting <strong>2010</strong><br />

Prg. PP Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo Kd in %<br />

2 020701 Markten 1.023.205 518.130 505.075 50,6 %<br />

8 080704 Reiniging 1.664.496 1.525.314 139.182 91,6 %<br />

8 080705 Afvalstoffen 10.936.662 10.670.803 265.859 97,6 %<br />

10 100001 Bouw- en woningtoezicht 1.229.907 660.408 569.499 53,7 %<br />

11 110203 Documenten en verzoeken 1.512.733 1.537.933 -25.200 101,7 %<br />

11 110205 Vergunningen 1.032.566 325.089 707.477 31,5 %<br />

Totalen 17.399.569 15.237.677 2.161.892 87,6 %<br />

Rekening <strong>2010</strong><br />

Prg. PP Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo Kd in %<br />

2 020701 Markten 962.040 468.700 493.340 48,719 %<br />

8 080704 Reiniging 1.587.336 1.474.730 112.606 92,906 %<br />

8 080705 Afvalstoffen 10.748.464 10.712.765 35.699 99,668 %<br />

10 100001 Bouw- en woningtoezicht 1.211.299 734.419 476.880 60,631 %<br />

11 110203 Documenten en verzoeken 1.562.121 1.554.232 7.889 99,495 %<br />

11 110205 Vergunningen 1.106.588 428.048 678.540 38,682 %<br />

Totalen 17.177.848 15.372.894 1.804.954 89,5 %<br />

Op de volgende pagina’s wordt op hoofdlijnen ingegaan op de diverse<br />

onderdelen.<br />

180<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


Marktleges<br />

De marktleges zijn in <strong>2010</strong> met een gemiddelde kostenontwikkeling van<br />

1,5 procent gestegen.<br />

In <strong>2010</strong> zijn de toegerekende schoonmaakkosten door een geactualiseerde<br />

kostentoerekening toegenomen voor de markten. De hogere<br />

schoonmaakkosten worden veroorzaakt door een klein deel van de kooplieden:<br />

zij verkopen bloemen, fruit, vis en kip. Om de kostendekkendheid<br />

te verbeteren is onder meer gekozen voor tariefdifferentiatie voor<br />

grootafval aanbieders (€ 5 per dag per kraam van 4 meter).<br />

Door de tariefdifferentiatie en de hogere toerekening van de schoonmaakkosten<br />

is de begrote kostendekkendheid 50,9 procent. De gerealiseerde<br />

kostendekkendheid in <strong>2010</strong> bedraagt 48,7 procent. De kosten<br />

zijn lager dan begroot (€ 60.000). Dat komt voor een belangrijk deel<br />

door lagere schoonmaakkosten MtB. Er zijn echter ook minder opbrengsten<br />

(€ 50.000) gerealiseerd. De lagere opbrengsten worden uitsluitend<br />

veroorzaakt door minder extra inkomsten dan begroot uit de ingevoerde<br />

vuiltoeslag voor marktkooplieden dan begroot.<br />

Reinigingsrecht<br />

Voor de inzameling van bedrijfsafval bij kleine bedrijven wordt reinigingsrecht<br />

geheven. Deze heffing wordt opgelegd aan alle aansluitingen<br />

die niet onder de categorie huishoudens vallen en die een maximale<br />

hoeveelheid afval van vier hectoliter (= negen vuilniszakken) per week aanbieden.<br />

De inzameling van deze afvalstroom is vanaf 2005 voor een deel<br />

betrokken bij de huisvuilinzameling. De overige inzameling wordt uitgevoerd<br />

samen met de inzameling van bedrijfsvuilcontracten. De inning<br />

vindt plaats via de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA).<br />

Voor de inzamel- en verwerkingskosten gelden er ten opzichte van de<br />

huishoudens wel opslagen voor bedrijven omdat zij meer vuil mogen aanbieden.<br />

De inkomsten reinigingsrecht zijn ten opzichte van de begroting<br />

(€ 233.000) met € 35.000 gedaald. Dit heeft in belangrijke mate te maken<br />

met minder inkomsten uit voorgaande jaren (€ 24.000).<br />

Afvalstoffenheffing<br />

De presentatie van het tarief sluit aan op het gemeenschappelijke rapportagemodel<br />

van de stadsdelen. Op deze wijze is een goede vergelijking<br />

met andere stadsdelen mogelijk en wordt het tarief transparant<br />

gepresenteerd.<br />

Areaal ontwikkeling<br />

Ontwikkeling huishoudens B<strong>2010</strong> R<strong>2010</strong><br />

Huishoudens 34.368 34.400<br />

Eenpersoonshuishoudens 12.913 12.900<br />

Meerpersoonshuishoudens 21.455 21.500<br />

De aantallen in <strong>2010</strong> zijn gebaseerd op een terugrekening vanuit de<br />

ontvangen bedragen, deze wijken nauwelijks af van de begrote aantallen.<br />

Het aantal huishoudens dat kwijtschelding van het betalen van afvalstoffen<br />

heffing is verleend, is gestegen met circa vijfhonderd.<br />

De begrotingscijfers <strong>2010</strong> in onderstaande tabel zijn de cijfers waarop het<br />

afvalstoffenheffingtarief is vastgesteld.<br />

Bij de Najaarsnota <strong>2010</strong> zijn nog begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze<br />

wijzigingen maken wel deel uit van de begroting die ten grondslag ligt<br />

aan de financiële toelichting bij programma 8.<br />

In <strong>2010</strong> is er een klein negatief saldo van € 34.000. Er is geen egalisatiereserve<br />

afvalstoffenheffing zodat dit bedrag ten laste van de algemene<br />

middelen komt.<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 181


Ontwikkeling kosten per huishouden<br />

Kostensoort B<strong>2010</strong> R<strong>2010</strong> verschil %<br />

Verwerkingskosten 83,26 83,74 -0,48 -0,6%<br />

Personeel 57,98 56,01 1,97 3,4%<br />

Wagenpark 35,62 36,18 -0,56 -1,6%<br />

Containers 16,33 16,32 0,01 0,1%<br />

Huisvesting 9,27 5,63 3,64 39,3%<br />

Overige directe kosten 6,58 4,64 1,94 29,5%<br />

Totaal directe kosten 209,05 202,52 6,53 3,1%<br />

Overhead 35,69 37,86 -2,17 -6,1%<br />

Bijdrage reinigingsrecht<br />

en uitzettingen -8,84 -7,75 -1,09 12,3%<br />

235,90 232,63 3,27 1,4%<br />

Doorberekeningen<br />

Vegen 29,84 28,38 1,46 4,9%<br />

Handhaving 19,98 20,13 -0,15 -0,8%<br />

BTW 18,52 17,61 0,91 4,9%<br />

Totaal kosten excl. Sol.<br />

Heffing 304,24 298,75 5,49 1,8%<br />

Solidariteitsheffing 26,37 32,14 -5,77 -21,9%<br />

Mutatie reserve 0,00 0,00 0,00<br />

Totaal kosten 330,61 330,89 -0,28 -0,1%<br />

Tarief mph 350,04 350,04<br />

Effect korting 1phh 19,43 19,43<br />

Gemiddeld tarief 330,61 330,61<br />

Kostendekkendheid 100,0% 100,0%<br />

De verschillen tussen de begroting en de uitkomst van de rekening <strong>2010</strong><br />

zijn als volgt te verklaren:<br />

■ De stijging van de verwerkingskosten wordt veroorzaakt doordat de in<br />

de begroting opgenomen taakstelling voor een betere verwerking van<br />

grofvuil niet is gerealiseerd. Dit is maar voor een deel gecompenseerd<br />

door de stijging van de papierprijzen, waardoor inkomsten uit oud papier<br />

zijn gestegen.<br />

■ De kosten van het personeel zijn gedaald doordat de bezetting aanzienlijk<br />

lager is dan de formatie, de in de begroting berekende MRI (dat<br />

is een aanvullend bedrag op het salaris voor zwaar werk) is op deze<br />

hogere formatie gebaseerd, terwijl er minder MRI is uitbetaald. De bezetting<br />

is aangevuld met uitzendkrachten.<br />

■ De kosten van huisvesting zijn gedaald omdat de nieuwe huisvesting<br />

nog niet in gebruik is genomen.<br />

■ De overige kosten zijn gedaald doordat de afloop van posten die nog<br />

betrekking hadden op voorafgaande jaren positief uitviel<br />

■ De overheadkosten zijn gestegen doordat de kosten van de Samenwerkende<br />

Reinigingsdiensten Amsterdam zijn verhoogd uit de stijging<br />

van de opbrengst oud papier. Bovendien zijn de begrote bezuinigingen<br />

op de staf in <strong>2010</strong> nog niet volledig geëffectueerd.<br />

■ De belastingdienst heeft minder reinigingsrecht geïnd waardoor de<br />

inkomsten daaruit daalden, en daarmee de bijdrage aan de afvalstoffenheffing.<br />

■ Doordat met name het wagenpark van de afdeling Vegen goedkoper<br />

geleased werd dan begroot werden er minder kosten van deze afdeling<br />

aan de afvalstoffenheffing doorbelast.<br />

■ Het totaal van de kosten van de huisvuilinzameling was lager dan begroot,<br />

waardoor ook de toegerekende BTW lager uitkwam.<br />

■ Zoals in de toelichting bij de begroting werd vermeld, is bij de vaststelling<br />

van het tarief afvalstoffenheffing geanticipeerd op het bestuurlijk<br />

overleg tussen stadsdelen en de centrale stad waaruit zou moeten<br />

volgen dat de verhoging van de kosten van de solidariteit niet naar de<br />

stadsdelen zou worden doorberend. In het voorjaar bleek deze verhoging<br />

toch aan stadsdelen te worden doorberekend. Bij de kadernota 2011<br />

is de raad hierover geïnformeerd.<br />

Ontwikkeling van het tarief<br />

De ruimtelijke en sociale structuur van het stadsdeel zorgt er onder andere<br />

voor dat in <strong>Zuidoost</strong> de kosten voor handhaving en vegen hoger zijn<br />

dan in andere stadsdelen. De gekozen ondergrondse inzamelmethode is<br />

van hoge kwaliteit, maar relatief duur. Daarnaast zijn de rijtijden binnen<br />

het stadsdeel van en naar de afvalverwerking relatief lang.<br />

In de volgende tabel is de ontwikkeling van het tarief afvalstoffenheffing,<br />

de kostendekkendheid en het gemiddelde Amsterdamse tarief vanaf<br />

2005 beschreven.<br />

182<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


Ontwikkeling tarief Afvalstoffenheffing 2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />

Tarief SDZO 309,84 306,72 294,96 306,00 342,36 350,04<br />

Stijgingspercentage 6,4% -1,0% -3,8% 3,7% 11,9% 2,2%<br />

Kostendekkendheid 98% 100% 100% 100% 100% 100%<br />

Gemiddeld tarief Amsterdam 279,14 286,52 290,81 397,07 316,93 331,75<br />

Stijgingspercentage 5,7% 2,6% 1,5% 2,2% 6,7% 4,7%<br />

Bouwleges<br />

De tarieven van de bouwleges zijn met 1,25 procent gestegen conform<br />

de nominale ontwikkeling in de Jaarplancirculaire. Net als voorgaande<br />

jaren zijn de tarieven gekoppeld aan de financiële omvang van het te (ver)<br />

bouwen project.<br />

Leges Burgerzaken<br />

Begroting <strong>2010</strong><br />

Prg. PP Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo Kd in %<br />

11 110202 Gem. basisadministratie 1.002.688 0 1.002.688 0,0 %<br />

11 110203 Documenten en verzoeken 1.512.733 1.537.933 -25.200 101,7 %<br />

11 110206 Burgelijke stand 764.403 10.338 754.065 1,4 %<br />

Totalen 3.279.824 1.548.271 1.731.553 47,2 %<br />

Rekening <strong>2010</strong><br />

Prg. PP Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo Kd in %<br />

11 110202 Gem. basisadministratie 947.083 0 947.083 0,0 %<br />

11 110203 Documenten en verzoeken 1.562.121 1.554.232 7.889 99,5 %<br />

11 110206 Burgelijke stand 819.496 30.743 788.753 3,8 %<br />

Totalen 3.328.700 1.584.975 1.743.725 47,6 %<br />

De tarieven van Burgerzaken worden door het rijk vastgesteld, met uitzondering<br />

van huwelijksvoltrekking en geregisterde partnerschap.<br />

Ten opzichte van de begroting <strong>2010</strong> is de kostendekkendheid van de<br />

rekening nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 47 procent.<br />

begroting <strong>2010</strong> is de kostendekkendheid ruim 7 procent hoger. Dit wordt<br />

veroorzaakt door hogere opbrengsten van evenementenaanvragen en<br />

parkeerontheffingen.<br />

Ter informatie zijn in onderstaande tabellen ten behoeve van activiteiten<br />

Burgerzaken en Vergunningen de absolute aantalen ten opzichte van<br />

vorig jaar weergegeven.<br />

Leges PUZA<br />

Leges Burgerzaken Aantal Aantal Toename<br />

Productgroep 2009 <strong>2010</strong> t.o.v. 2009<br />

ID kaart 6.017 6.679 662<br />

Paspoort 12.326 11.313 -1.013<br />

Rijbewijs 6.084 5.732 -352<br />

Verklaring 29.162 21.741 -7.421<br />

Migraties 14.314 21.741 7.427<br />

Totaal 67.903 67.206 -697<br />

Leges Vergunningen Aantal Aantal Toename<br />

Productgroep 2009 <strong>2010</strong> t.o.v. 2009<br />

Staanplaatsen 13 34 21<br />

Evenementen 255 276 21<br />

Exploitatievergunning 59 39 -20<br />

Speelautomatenvergunning 11 39 28<br />

Verruiming sluitingstijden 30 30 0<br />

Blauwe zone 513 1.147 634<br />

Maaiveld 600 1.142 542<br />

Maaiveld i.c.m. gpk 76 429 353<br />

Totaal 1.557 3.136 1.579<br />

Vergunningen<br />

De tarieven voor vergunningverlening zijn in <strong>2010</strong> met 1,25 procent gestegen<br />

ter compensatie van de nominale kostenstijging. Ten opzichte van de<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 183


Paragraaf 4 Weerstandsvermogen<br />

1. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit<br />

Bedragen in € * 1.000<br />

Weerstandscapaciteit Begr. <strong>2010</strong> Rek. <strong>2010</strong> Begr. 2011<br />

Algemene reserve (*) 10.443 4.577 4.547<br />

Stille reserve 0 0 0<br />

Bestemmingsreserve 10.502 10.468 10.515<br />

Post onvoorzien 169 0 168<br />

Stelpost heroverweging extra tegenvallers 0 0 1.500<br />

Totaal 21.114 15.045 16.730<br />

* Exclusief rekeningresultaat<br />

Algemene reserve<br />

In de jaarrekening <strong>2010</strong> bedraagt het saldo van de Algemene reserve € 4,6<br />

miljoen. In de begroting 2011 wordt aan de algemene reserve een bedrag<br />

van € 2,9 miljoen onttrokken en een bedrag van € 0,1 miljoen toegevoegd<br />

op basis van eerdere besluitvorming. Daarna resteert € 1,8 miljoen. Dit is de<br />

norm voor de reguliere weerstandscapaciteit.<br />

Bestemmingsreserve<br />

De bestemmingsreserves van het stadsdeel worden toegelicht in bijlage 3<br />

Reserves en voorzieningen.<br />

2. Inventarisatie van de risico’s<br />

De risicoparagraaf vermeldt risico’s waarvoor geen voorziening is gevormd<br />

omdat de omvang nog onzeker en niet kwantificeerbaar is. Bij deze risico’s<br />

is het dus niet goed mogelijk een redelijke inschatting te maken van de<br />

bedragen van eventuele schade of het verlies. Er is sprake van een risico indien<br />

een organisatie (de rechter, de centrale stad, de Rijksoverheid, leverancier,<br />

burger, etc.) in de externe omgeving van het stadsdeel op het tijdstip<br />

van de risico-inventarisatie (begroting, jaarrekening) een maatregel overweegt<br />

die de financiële positie nadelig kan beïnvloeden. De vermelding<br />

van de bestaande risico’s kan slechts tot gevolg hebben dat wordt besloten<br />

de algemene reserve te vergroten. Als een dergelijk risico zich vervolgens<br />

voordoet legt het beslag op de weerstandscapaciteit van het stadsdeel.<br />

De risicoparagraaf bevat geen uitputtende opsomming van alle mogelijke<br />

gevaren en onbekendheden. Hiervoor geldt dat deze van voldoende<br />

relevantie c.q. van materiële betekenis moet zijn voor de besluitvorming. De<br />

bij de risico-inventarisatie naar voren gekomen risico’s zijn samengevat in<br />

onderstaande tabel.<br />

De risico’s worden gecategoriseerd in kwantificeerbaar en niet kwantificeerbaar.<br />

De kwantificeerbare risico’s komen als eerste aan bod in paragraaf 2a.<br />

De overige risico’s worden toegelicht in 2b.<br />

2 a. Kwantificeerbare risico’s<br />

Risico<br />

Omvang<br />

€<br />

Kans<br />

%<br />

Omvang x<br />

kans in €<br />

Beheersmaatregelen<br />

400 50 200 Het stadsdeel verricht verschillende in-<br />

1. Activiteitencentrum<br />

NoLIMIT<br />

spanningen om het risico te beperken.<br />

2. Verhuur<br />

70 74 52 Afspraken maken om huurachterstanden<br />

onroerend goed<br />

tegen te gaan.<br />

3. Garantstellingen 401 25 100 Het stadsdeel verricht verschillende<br />

inspanningen om de opeisbaarheid van<br />

garantstellingen zo klein mogelijk te<br />

houden.<br />

4. Kabelgotennetwerk<br />

38 50 19 Verkoop mantelbuizennetwerk of andere<br />

Amster-<br />

exploitatie mogelijk-heden onder-<br />

damse Poort<br />

zoeken.<br />

5. Stadsdrukkerij 300 50 150 In deze kwestie heeft het stadsdeel juridische<br />

ondersteu-ning ingezet.<br />

Opzetten centrale inkoopafdeling binnen<br />

de stadsdeelorganisatie.<br />

6. Inburgering 200 75 150 Ter beheersing van de kosten en de te<br />

verwachten vergoeding bewaakt Bureau<br />

Taalwijzer voortdurend de in- en uitstroom<br />

van inburgeraars op traject.<br />

De bezetting van het bureau kan worden<br />

aangepast afhankelijk van het aantal te<br />

begeleiden inburgeraars.<br />

184<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


7. Bijlmerpark<br />

Sportpark<br />

200 5 10 Overleg Bureau Fiscaal Advies & Control<br />

(FAC) en stadsdeel om fiscale voorwaarden<br />

m.b.t. gelegenheid geven tot<br />

sportbeoefening te toetsen en af te stemmen<br />

met Rijksbelastingdienst.<br />

8. Bedrijfsafval 45 25 11 In convergentietraject bepalen of<br />

inzamelen van bedrijfsafval wel tot de<br />

kerntaken van het stadsdeel behoort.<br />

Zo niet, dan wordt nader bepaald of<br />

dit bedrijfsonderdeel moet worden<br />

afgestoten<br />

9. Bijlmer Sportcentrum<br />

310 25 78 Claim bij verzekering<br />

10. Gratis verstrekking<br />

van Nederlandse<br />

Identiteitskaart<br />

(NIK)<br />

257 50 129 Dit betreft een wettelijke maatregel<br />

waarbij op landelijk niveau afspraken<br />

worden gemaakt om inkomstenderving<br />

te beperken. De uitvoering wordt door<br />

de dienst Persoonsgegevens bewaakt.<br />

Totaal 2.221 899<br />

1. Risico Activiteitencentrum NoLIMIT<br />

Het risico betreft de financiële bijdrage van de centrale stad voor NoLIMIT.<br />

De centrale stad heeft de intentie uitgesproken zich garant te stellen voor<br />

een periode van tien jaar. De bijdragen over de periode 2007-<strong>2010</strong> zijn<br />

echter tot op heden nog niet ontvangen. Hierdoor is er ook een risico voor<br />

2011. Daarnaast zijn door het vertrek van SJA huurinkomsten komen te<br />

vervallen vanaf <strong>2010</strong>.<br />

Het stadsdeel is in gesprek met de centrale stad over de financiële bijdrage<br />

voor de stedelijke jongeren voorziening. Het risico voor 2011 wordt<br />

geschat op € 400.000.<br />

Voor het beheersen van het risico wordt verder een nieuwe exploitatieopzet<br />

voor NoLIMIT opgesteld.<br />

Hoogte risico € 400.000<br />

Kans 50%<br />

Programma<br />

Stedelijke ontwikkeling<br />

2. Risico Verhuur onroerend goed<br />

Oninbare huurvorderingen<br />

Naast bovenstaand risico is er een risico van oninbare huurvorderingen<br />

€ 0,3 miljoen als gevolg van liquiditeitsproblemen bij de huurders. Het<br />

betreft veelal vorderingen op stichtingen die niet over middelen beschikken<br />

om de huur alsnog te voldoen, huurders die al zijn vertrokken en/of<br />

failliet zijn gegaan. In ieder individueel geval zal worden afgewogen of het<br />

maken van kosten voor het verhaal verstandig is. Inmiddels is gewerkt aan<br />

afspraken over het tegengaan van het oplopen van huurachterstanden.<br />

Het stadsdeel heeft stevig ingezet op het aanschrijven en/of aanspreken<br />

van de debiteuren, en het opmaken van een analyse van de status van<br />

de debiteuren (b.v. oninbaarheid). Met een aantal partijen zijn betalingsregelingen<br />

afgesproken. Wat betreft de openstaande vorderingen m.b.t.<br />

Arena Boulevard verwacht men dat het risico van het niet kunnen innen<br />

van de vordering zodanig is dat voor een bedrag van € 200.000 een voorziening<br />

is getroffen.<br />

Hoogte risico € 70.000<br />

Kans 74%<br />

Programma<br />

Stedelijke ontwikkeling<br />

3. Risico Garantstellingen<br />

Er bestaat een risico van opeisbaarheid omdat het stadsdeel garantstellingen<br />

heeft afgegeven voor:<br />

- de verplichtingen van de Sporthal Gaasperdam, voortvloeiend uit een<br />

lening ter hoogte van € 271.000 (de lening loopt in 2022 af).<br />

- de huur en bijkomende kosten van door het stadsdeel gesubsidieerde<br />

partijen in het Cultureel Educatief Centrum. Verwacht wordt dat het<br />

bedrag van € 60.000 dat in de jaarrekening ter dekking van dit risico over<br />

het jaar <strong>2010</strong> is opgenomen, voor het lopend jaar voldoende is. Voor<br />

2011 betreft de garantstelling maximaal 227m². Hiermee is een bedrag<br />

gemoeid van maximaal € 30.000.<br />

- de exploitatie van de Kandelaar voor een bedrag van maximaal<br />

€ 100.000 voor maximaal vijf jaar (vanaf 1 november 2007).<br />

Hoogte risico € 401.000<br />

Kans 25%<br />

Programma<br />

Stedelijke ontwikkeling<br />

4. Risico Kabelgotennetwerk Amsterdamse Poort<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 185


Versterking van het ondernemersklimaat in winkelcentrum Amsterdamse<br />

Poort is een structurele prioriteit van het stadsdeel. Naast veiligheid,<br />

woon- en verblijfklimaat gaat het daarbij om multifunctionaliteit en<br />

toekomstgerichtheid. Om in te spelen op een wens van de ondernemersvereniging<br />

Amsterdamse Poort, Ymere en WPM (vastgoedbeheerder namens<br />

ING) om een glasvezelnetwerk te hebben in de Amsterdamse Poort,<br />

heeft het DB in februari 2007 ingestemd met aanleg van een mantelbuizennetwerk<br />

in het winkelcentrum. Het is de vraag of het de taak is van het<br />

stadsdeel om het mantelbuizennetwerk te exploiteren. Daarom wordt<br />

verkend of het verstandig is de exploitatie over te laten aan een private<br />

partij. Mocht de exploitatie stilliggen dan betekent dit dat de jaarlijkse kapitaallasten<br />

met een hoogte van € 38.000 voor rekening van het stadsdeel<br />

komen. In <strong>2010</strong> zijn oriënterende gesprekken met twee potentiële kopers<br />

gestart. De gesprekken worden naar verwachting in 2011 afgerond.<br />

Wanneer de verkoop van het mantelbuizennetwerk onverhoopt geen<br />

doorgang kan vinden, dan zal het stadsdeel andere mogelijkheden<br />

onderzoeken voor de exploitatie.<br />

Hoogte risico € 38.000<br />

Kans 50%<br />

Programma<br />

Werk, inkomen en economie<br />

5. Risico Stadsdrukkerij<br />

In 2009 door het stadsdeel een aanbesteding uitgevoerd voor drukwerkdiensten.<br />

Naar aanleiding hiervan heeft de Stadsdrukkerij Amsterdam<br />

(hierna SDA) een kortgeding aangespannen tegen het stadsdeel. De<br />

Stadsdrukkerij eist dat de Europese Aanbesteding opnieuw wordt gepubliceerd<br />

en meent dat het contract met de SDA niet tijdig is opgezegd.<br />

De voorzieningenrechter heeft gesuggereerd tot een minnelijke schikking<br />

te komen indien er daadwerkelijk sprake zou zijn van geleden schade door<br />

de voortijdige beëindiging van het contract. Het stadsdeel betwist dat<br />

sprake is van geleden schade, en is daarom in procedure gegaan. SDA<br />

heeft inmiddels een claim neergelegd ter grootte van een bedrag van<br />

€ 307.560. <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> en SDA zijn er in onderling overleg niet<br />

uitgekomen. SDA houdt onverkort vast aan de claim groot € 307.560.<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> is van mening, gesterkt door verschillende deskundigen,<br />

dat er geen schade geleden is en wanneer hier al sprake van zou zijn<br />

het geclaimde bedrag ad. € 307.560 veel te hoog is. SDA is inmiddels een<br />

bodemprocedure begonnen tegen <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> waarin vergoeding<br />

van eventueel geleden schade geëist wordt. In april 2011 vindt een<br />

eerste verschijning voor het gerecht (comparitie) plaats.<br />

Hoogte risico € 300.000<br />

Kans 50%<br />

Programma<br />

Bedrijfsvoering<br />

6. Risico Inburgering<br />

De Inburgeringstaak bij het stadsdeel wordt in eigen beheer uitgevoerd<br />

door het organisatie-onderdeel De Taalwijzer. Inburgering wordt sinds<br />

2007 grotendeels bekostigd via een outputfinanciering. Dit betekent dat<br />

de vergoeding die het stadsdeel ontvangt van de centrale stad (i.c. Dienst<br />

Werk en Inkomen) voor een belangrijk deel afhankelijk is van de prestatie<br />

van de inburgeraar die aan een taaltraject deelneemt. Het stadsdeel<br />

ontvangt pas een volledige vergoeding voor de trajectbegeleiding van<br />

een inburgeraar als deze binnen drie kalenderjaren aan alle onderdelen<br />

van het inburgeringsexamen heeft deelgenomen (of de inburgeraar slaagt<br />

voor het examen is voor de vergoeding die het stadsdeel ontvangt niet<br />

van belang). Hierin ligt een groot risico. De verantwoorde opbrengsten in<br />

de jaarrekening 2007 tot en met 2009 zijn gebaseerd op schattingen met<br />

betrekking tot aantal deelnemers aan het volledige examen.<br />

Nu voor de groep gestarte inburgeraars uit 2007 en 2008 de drie kalenderjaren<br />

zijn verstreken, laten de voorlopige uitstroomresultaten zien dat<br />

de opbrengstschattingen (van Rijk en gemeente) voor 2007 en 2008 te<br />

optimistisch zijn geweest en dat er sprake kan zijn van een terugbetaling<br />

aan DWI.<br />

Voor de groep gestarte inburgeraars uit 2009 en <strong>2010</strong> geldt dat eind <strong>2010</strong><br />

nog geen duidelijkheid is over de mate waarin zij binnen drie kalenderjaren<br />

deelnemen aan het volledige inburgeringsexamen. Om in de<br />

jaarrekening <strong>2010</strong> een opbrengst te kunnen verantwoorden is eveneens<br />

een inschatting gemaakt van het aantal starters, dat aan een volledig<br />

examen zal deelnemen. Op basis van de voorlopige resultaten van de<br />

gestarte inburgeraars uit 2008 ligt het geschatte percentage <strong>2010</strong> rond de<br />

65%. Wanneer dit percentage straks 50% blijkt te zijn dan leidt dit tot een<br />

tegenvaller van circa € 100.000. Voor 2009 geldt een vergelijkbaar financieel<br />

risico. Binnen de reserve Inburgering is € 50.000 geoormerkt om<br />

tegenvallers Inburgering op te vangen.<br />

Een ander financieel risico bij de uitvoering van de Inburgeringstaak is<br />

gelegen in het feit dat voor de financiering van De Taalwijzer vanaf 2011<br />

186<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


er voldoende instroom (en deelname aan het volledige examen) moet zijn<br />

om tot een kostendekkende exploitatie van het Bureau de Taalwijzer te<br />

komen. Dit is onder druk komen te staan nu het Kabinet op Prinsjesdag<br />

<strong>2010</strong> bekend heeft gemaakt te gaan bezuinigen op Inburgering.<br />

Naar verwachting zal het aantal door het stadsdeel te begeleiden inburgeraars<br />

afnemen c.q. worden gemaximeerd, waardoor ook de omvang<br />

van het Bureau de Taalwijzer zal moeten worden bijgesteld.<br />

Ter beheersing van de kosten en de te verwachten vergoeding bewaakt<br />

Bureau de Taalwijzer voortdurend de in- en uitstroom van inburgeraars op<br />

traject. In 2011 zal de formatie van het bureau geleidelijk worden teruggebracht.<br />

Om de huisvestingskosten terug te brengen zal het CEC als locatie<br />

worden verlaten.<br />

De mate van trajectbegeleiding kan van invloed zijn op de te verkrijgen<br />

vergoeding. De vergoeding is hoger wanneer een inburgeraar aan het inburgeringsexamen<br />

heeft deelgenomen. Naarmate de trajectbegeleiding<br />

intensiever is (hogere kosten) is de kans op deelname aan het inburgeringsexamen<br />

(en dus een hogere vergoeding) groter.<br />

Hoogte risico € 200.000<br />

Kans 75%<br />

Programma<br />

Welzijn en zorg<br />

7. Risico Bijlmer Sportpark<br />

Door de realisatie van het Bijlmer Sportpark biedt het stadsdeel gelegenheid<br />

tot sportbeoefening. Als gevolg hiervan is het mogelijk om de btw<br />

van de aanleg en de beheerkosten van het toekomstige Sportpark terug te<br />

vorderen bij de Rijksbelastingdienst.<br />

Tussen het Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) van de gemeente Amsterdam<br />

en de Rijksbelastingdienst is overleg om de huidige wetgeving met<br />

betrekking tot het gelegenheid geven tot sport te vertalen naar de fiscale<br />

voorwaarden waaraan het stadsdeel moet voldoen om voor het terugvorderen<br />

van de btw in aanmerking te komen.<br />

Het stadsdeel is voornemens om het gelegenheid geven tot sportbeoefening<br />

over te dragen aan een stichting. Over deze constructie is in beginsel<br />

mondeling overeenstemming tussen FAC en de Rijksbelastingdienst. Om<br />

geen risico te lopen zal het stadsdeel, tot het moment van definitieve<br />

goedkeuring door de Rijksbelastingdienst, eerst zelf gelegenheid geven tot<br />

sportbeoefening. Voor in ieder geval de periode <strong>2010</strong>–2011.<br />

Het stadsdeel heeft in overleg met FAC een berekeningsgrondslag voor<br />

de terugvordering van de btw gehanteerd. Deze grondslag is nodig<br />

omdat voor een deel sprake is van vrijgestelde btw (kinderopvang). Tot<br />

het moment van definitieve goedkeuring van de Rijksbelastingdienst<br />

over deze berekeningsgrondslag loopt het stadsdeel een risico dat de in<br />

vooraftrek genomen btw niet juist is toegepast en op basis van een andere<br />

berekeningsgrondslag moet worden toegepast. De hoogte van het risico<br />

bedraagt maximaal € 200.000.<br />

Hoogte risico € 200.000<br />

Kans 5%<br />

Programma<br />

Sport en recreatie<br />

8. Risico Bedrijfsafval<br />

Door concurrentie op de markt kan het gebeuren dat klanten ervoor<br />

kiezen over te stappen naar andere aanbieders die bedrijfsafval ophalen.<br />

Dit kan leiden tot minder inkomsten bij gelijkblijvende apparaatskosten.<br />

Op korte termijn zijn de apparaatskosten moeilijk terug te brengen bij<br />

een teruglopend klantenbestand maar op de middellange termijn kan wel<br />

reductie plaatsvinden.<br />

In 2011 wordt een bedrijfsplan opgesteld om tot een verbeterde bedrijfsvoering<br />

te komen. De resultaten van dit plan moeten bepalen of het<br />

ophalen van bedrijfsafval wel tot één van de kerntaken van het stadsdeel<br />

behoort. In 2011 zal het DB hierover een besluit nemen.<br />

Hoogte risico € 45.000<br />

Kans 25%<br />

Programma<br />

Milieu en water<br />

9. Risico Bijlmer Sportcentrum (BSC)<br />

In <strong>2010</strong> is er overeenstemming met de aannemerscombinatie bereikt over<br />

de restpunten lijst, de bouwtijdoverschrijding en het meer- en minderwerk.<br />

Alleen op het onderdeel dakliggersproblematiek is nog sprake van een<br />

risico. De kosten die te maken hebben met het herstel van de dakliggers en<br />

de kolommen zijn geclaimd bij de verzekering. Over het verloop van deze<br />

verzekeringskwestie is nog geen uitsluitsel te geven.<br />

Hoogte risico € 310.000<br />

Kans 25%<br />

Programma<br />

Sport en recreatie<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 187


10. Gratis verstrekking van Nederlandse Identiteitskaart (NIK)<br />

Op basis van de informatie van Dienst Persoonsgegevens (DPG) houdt<br />

het stadsdeel er rekening mee dat de NIK in de toekomst gratis wordt verstrekt.<br />

Dit zou kunnen gebeuren als de hoge raad meegaat in het besluit<br />

van de rechtbank om de NIK gratis te verstrekken. Wanneer de regering<br />

deze inkomstenderving niet vergoedt, dan kan dit voor het stadsdeel tot<br />

een verlies leiden van minimaal € 257.000.<br />

Een andere consequentie zou kunnen zijn dat bij gratis verstrekking van<br />

de NIK meer mensen een aanvraag zullen doen, met als gevolg dat de<br />

personele en materiële kosten hoger uitvallen.<br />

In stedelijk verband is inmiddels besloten dat aanvragers geen bezwaarschrift<br />

hoeven in te dienen, wanneer zij gebruik willen maken van het<br />

besluit van de rechtbank. Iedereen die een NIK aanvraagt vanaf datum<br />

uitspraak rechtbank tot datum (bevestigende) uitspraak Hoge Raad zal<br />

automatisch het door hem/haar betaalde bedrag terug krijgen. Mits de<br />

hoge raad meegaat in het besluit van de rechtbank.<br />

De uitvoering van deze operatie is in handen van de Dienst Persoonsgegevens.<br />

Hiervoor zal door de Dienst Persoonsgegevens te zijner tijd een<br />

rekening worden gestuurd aan de stadsdelen<br />

Hoogte risico € 257.000<br />

Kans 50 %<br />

Programma<br />

Bestuur en Concern<br />

2 b. Niet kwantificeerbare risico’s<br />

Hieronder volgt een toelichting op de niet kwantificeerbare risico’s:<br />

Risico<br />

Beheersmaatregelen<br />

1. Naleving fiscale regelgeving Realiseren horizontaal toezicht met Rijksbelastingdienst<br />

door processen te beschrijven in Tax<br />

Control Framework (TCF).<br />

2. Bestuurlijk privaatrechtelijk, feitelijk en niet Centrale monitoring ingebrekestelling en bestuurlijke<br />

en privaatrechtelijke cursussen op het<br />

handelen<br />

gebied van juridische kwaliteitszorg.<br />

3. Rechtmatigheid en doelmatigheid subsidies<br />

Verbeteren van het subsidieverleningsproces.<br />

4. Verstoringen van de stedelijke ICT<br />

■ Eigen beheer van cruciale onderdelen van de<br />

dienstverlening en ontwikkelingen bij de ICT functionaliteit van <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Dienst ICT<br />

■ Zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van<br />

noodzakelijke centrale voorzieningen zoals<br />

telefonie.<br />

■ Intensivering van de samenwerking met<br />

andere stadsdelen.<br />

5. Sociaal medische indicatie Cijferbeoordeling<br />

6. Verzelfstandiging bestuurscommissie Opnemen ABB-uitgaven in verantwoording jaarrekening<br />

die voorzien is van een goedkeurende<br />

Sirius<br />

accountantsverklaring.<br />

7. Ouder- en kindcentra (OKC’s) Niet besteedde middelen zullen bij de jaarrekening<br />

opgenomen worden in een voorziening.<br />

8. Ontwikkeling Communitycentra Het beheersbaar houden van de risico’s vraagt<br />

strakke sturing op het bedrijfsplan doormiddel<br />

van voortgangsrapportages<br />

9. Overdracht Amstel III Overleg OGA onder welke voorwaarden beheer<br />

kavels wordt overgedragen. Het Beheer van<br />

Amstel III zal verder opgenomen worden in het<br />

Meerjarig Grootonderhoud (MGO). Onderbouwing<br />

technische beheersinformatie zal begin<br />

2011 beschikbaar zijn. Dan zal inschatting m.b.t.<br />

de kosten van de onderhoudswerkzaamheden<br />

voor Amstel III beter te maken zijn.<br />

188<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


10. Beheer Arenagebied dekking centrale<br />

stad<br />

Om de bijdrage uit het <strong>Stadsdeel</strong>fonds voor het<br />

Beheer van het Arenagebied op het gewenste<br />

niveau te krijgen zal het stadsdeel initiatieven<br />

ondernemen met de centrale stad. Indien dit<br />

niet succesvol is zal het ambitieniveau van het<br />

kwaliteitsniveau naar beneden moeten worden<br />

bijgesteld. Het beheer van het Arenagebied<br />

wordt verder opgenomen in Meerjarig Grootonderhoud<br />

(MGO). Onderbouwing technische<br />

beheersinformatie zal begin 2011 beschikbaar<br />

zijn. Dan zal een inschatting van de kosten voor<br />

onderhoudswerkzaamheden van het Arenagebied<br />

beter te maken zijn.<br />

11. Nieuwe wet- en regelgeving Tijdige voorbereiding in samenwerking met<br />

andere stadsdelen op inwerkingtreding van<br />

nieuwe wetgeving<br />

12. Rechtmatigheid inkopen & aanbesteden Door uitvoering van een gestructureerd programma<br />

en door centralisatie van inkooptaken<br />

wordt rechtmatigheid in de toekomst nog beter<br />

geborgd.<br />

Programma Bedrijfsvoering<br />

1. Risico Naleving fiscale regelgeving<br />

Fiscale wetgeving is een omvangrijke en complexe materie die vraagt<br />

om specialisatie. De kennis over de fiscaliteiten is nu zeer verspreid over<br />

de organisatie. Dit brengt als risico met zich mee dat een advies onvoldoende<br />

fiscaal getoetst kan worden. Op dit moment zijn we gestart om<br />

samen met de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA), in het<br />

kader van Amsterdam Fiscaal in Control, te werken aan het opstellen<br />

van het Tax Control Framework. Belangrijk onderdeel van dit document<br />

(TCF) is het grondslagdocument waarin de labeling van activiteiten en de<br />

procesbeschrijvingen van de afzonderlijke belastingregelingen worden<br />

opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan de btw en BCF, de integratieheffing,<br />

de BUA-regeling en de doorschuif btw. Op dit moment is de<br />

ACAM bezig met het bepalen van de nulmeting. In <strong>2010</strong> is gestart met het<br />

opstellen van de benodigde procedures om de borging van de fiscaliteiten<br />

vorm te geven.<br />

Ook ACAM heeft aangegeven de ontwikkelingen te volgen en zal uiteraard<br />

worden betrokken bij de voortgang van dit project.<br />

2. Risico Bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk, feitelijk en niet handelen<br />

Het stadsdeel levert in het kader van zijn overheidstaak in verschillende<br />

vormen diensten aan inwoners, bedrijven en instellingen. Deze diensten<br />

moeten onder meer voldoen aan juridische kwaliteitsnormen. Het niet halen<br />

van deze normen kan aanleiding zijn tot het instellen van (bestuursrechtelijke)<br />

bezwaar- en beroepsprocedures tegen het stadsdeel, waaraan<br />

eventueel financiële gevolgen kunnen zijn verbonden.<br />

In <strong>2010</strong> zijn er geen ingebrekestellingen (op grond van de Wet Dwangsom)<br />

geweest die geleid hebben tot een financiële verplichting cq. het<br />

betalen van een dwangsom.<br />

Het stadsdeel sluit ook door het privaatrecht beheerste contracten met<br />

derden af. Geen of onvoldoende juridische kennis bij het aangaan en<br />

uitvoeren van dergelijke overeenkomsten kan leiden tot een juridisch (en<br />

eventueel ook financieel) nadelige positie van het stadsdeel. Naast het<br />

bestuursrechtelijk en het privaatrechtelijk handelen van het stadsdeel, kan<br />

ook feitelijk of niet handelen leiden tot juridische problemen.<br />

Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat het stadsdeel als wegbeheerder<br />

de bestrating onjuist aanbrengt of nalaat een beschadigd<br />

wegdek te (laten) repareren.<br />

In <strong>2010</strong> zijn 108 nieuwe bezwaarschriften ingediend. Bij het stadsdeel zijn<br />

daarnaast de volgende beroepsprocedures ingediend:<br />

- vier voorlopige voorzieningen in <strong>2010</strong> (als hangende een bezwaarprocedure<br />

een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingesteld bij de<br />

bestuursrechter)<br />

- acht beroepen bij de rechtbank (tegen beslissingen op bezwaar is beroep)/<br />

nog in procedure<br />

Vanaf 2008 is gestart met een structureel opleidingstraject in het kader<br />

van juridische kwaliteitszorg.<br />

3. Risico Rechtmatigheid en doelmatigheid subsidies<br />

Het stadsdeel is al een tijd bezig om het subsidieverleningsproces goed<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 189


te organiseren. De risico’s in dit proces bevatten zowel rechtmatigheidsaspecten<br />

(zich houden aan de subsidieverordening van <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> en de Algemene wet bestuursrecht) als ook doelmatigheidsaspecten<br />

(of de verleende subsidiegelden goed zijn besteed).<br />

Daarnaast worden in het kader van de Gemeentewet doelmatigheidsonderzoeken<br />

gedaan en controleert de accountant subsidies op<br />

rechtmatigheid en naleving van de AO-procedure.<br />

4. Risico stedelijk ICT-dossier<br />

Op 8 februari 2011 heeft het college van B&W naar aanleiding van een<br />

aantal grote ICT-storingen moeten concluderen dat de stand van zaken<br />

rond het stedelijk ICT-dossier slechter is dan verwacht. Het college van<br />

B&W heeft daarom opdracht gegeven aan de gemeentesecretaris om<br />

maatregelen te treffen om de risico’s rond deze stedelijk ICT-problematiek<br />

onder controle te krijgen. In <strong>Zuidoost</strong> zijn maatregelen getroffen om<br />

consequenties van storingen in de centrale ICT-diensten te minimaliseren.<br />

Zo zijn belangrijke functionaliteiten zoals email en opslag van documenten<br />

in eigen beheer gebleven, terwijl centrale voorzieningen zoals telefonie<br />

(ALL IP) zeer zorgvuldig zijn voorbereid en uitgevoerd.<br />

Ondanks de getroffen maatregelen blijven risico’s bestaan waaraan financiële<br />

consequenties zijn verbonden<br />

Bestuurlijke ambities:<br />

■ Niet kunnen voldoen aan de servicecode Amsterdam vanwege nadelige<br />

consequenties voor de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers<br />

(bijv. Antwoord): oplopende wachtrijen bij de balies, wegvallende telefonische<br />

bereikbaarheid, overschrijding van wettelijke termijnen voor<br />

afhandeling van verzoeken en aanvragen.<br />

■ Imagoschade Amsterdam en daarvan afgeleid <strong>Zuidoost</strong> vanwege negatieve<br />

publiciteit.<br />

Financieel:<br />

■ Hogere structurele kosten bij het gebruik van noodzakelijke generieke<br />

stedelijke ICT voorzieningen zoals de kosten voor het raadplegen van<br />

gegevens uit de centrale basisadministraties (GBA) en voorzieningen<br />

voor de Wabo/SVP<br />

■ Hogere incidentele kosten bij verbeteringen van eigen voorzieningen<br />

zoals de verdere ontwikkeling van de standaard digitale werkplek en ICT<br />

consequenties van nieuwe wetgeving (Waterwet)<br />

Organisatorisch:<br />

■ Onvoldoende garanties voor de continuïteit van de dienstverlening van<br />

<strong>Zuidoost</strong> bij wegvallen van stedelijke ICT voorzieningen, zoals Servicehuis<br />

Personeel.<br />

■ Onvoldoende aandacht voor personele consequenties voor <strong>Zuidoost</strong> bij<br />

het centralisatiebeleid van stedelijke ICT voorzieningen<br />

■ Onvoldoende besef bij stedelijke partners voor de specifieke behoefte<br />

van stadsdelen bij de realisatie van generieke voorzieningen (zoals het<br />

nieuwe postcontract)<br />

Programma Werk, inkomen en economie<br />

5. Risico Sociaal medische indicatie<br />

De stedelijke regeling voor het op sociaal-medische indicatie verkrijgen<br />

van kinderopvang wordt, zoals eerder gemeld, steeds bekender. Hierdoor<br />

stijgen het gebruik en de daaraan verbonden kosten in alle stadsdelen.<br />

Over de afgelopen jaren was al sprake van een overschrijding. Afgaande<br />

op de cijfers uit het verleden schatten wij het risico in op ongeveer<br />

€ 150.000.<br />

Programma Onderwijs en jeugd<br />

6. Risico Verzelfstandiging bestuurscommissie Sirius<br />

Per 1 januari 2008 wordt de schoolbestuurlijke taak voor het openbaar<br />

primair onderwijs namens het stadsdeel uitgevoerd door Sirius. De<br />

eindverantwoordelijkheid blijft dus liggen bij het stadsdeel dat toezicht<br />

moet houden op het functioneren van Sirius. Een van de belangrijkste<br />

bevindingen van de Acam Accountancy en Advies bij de controle op de<br />

jaarrekening 2008 is dat het stadsdeel de toezichtsrol op Sirius goed heeft<br />

opgepakt.<br />

De stichting dient tevens in de jaarrekening de werkelijke kosten voor<br />

Administratie, Beheer en Bestuur (ABB-uitgaven), voorzien van een goed-<br />

190<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


keurende verklaring van de accountant, te verantwoorden. In de jaarrekening<br />

dient derhalve zichtbaar te zijn hoe de werkelijke ABB-uitgaven<br />

zich verhouden tot de rijksvergoeding en de voor dat jaar toegekende<br />

bruidschat.<br />

7. Risico Ouderkindcentra (OKC)<br />

De ontwikkeling naar Ouder Kind Centra vindt plaats op basis van stedelijke<br />

afspraken. Van het Rijk zijn hiervoor middelen aan de centrale<br />

stad beschikbaar gesteld, die tezamen met de middelen die de stad zelf<br />

hiervoor inzet, vanaf 1 januari 2011, zullen worden door gedecentraliseerd<br />

naar de stadsdelen. Zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn de stadsdelen<br />

dan gehouden om gezamenlijk een eenduidig product neer te zetten.<br />

De decentralisatie van de middelen voor de OKC-ontwikkeling naar de<br />

stadsdelen is afgerond; het college van B&W en de gemeenteraad hebben<br />

eind <strong>2010</strong> hiermee ingestemd. Bij de decentralisatie is de component<br />

die uit eigen gemeentelijke middelen naast de rijksmiddelen beschikbaar<br />

werd gesteld, verminderd met een bedrag van € 2,5 miljoen. Deze vermindering<br />

zal gezamenlijk door de stadsdelen worden opgevangen. De<br />

voorgestelde verdeelsleutel zal op korte termijn ambtelijk en bestuurlijk<br />

worden vastgesteld.<br />

In de voorgaande jaren heeft de gemeente op een andere grondslag middelen<br />

naar het stadsdeel doorbeschikt; de toekenning van de middelen<br />

vond plaats op grond van het verwachte aantal kinderen; het daadwerkelijke<br />

aantal kan daarvan verschillen. De middelen in de afgelopen jaren<br />

zijn niet ten volle tot besteding gebracht. Rekening zal moeten worden<br />

gehouden met de mogelijkheid dat een gedeelte zal moeten worden<br />

terugbetaald.<br />

De ontwikkeling naar een Ouder-Kind Centrum plus met een viertal satellieten<br />

vergt bestuurlijke en ambtelijke aandacht, vooral ten aanzien van<br />

wat gedaan wordt voor de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Naast het implementatieplan,<br />

dat hiervoor ligt, zal ook de in <strong>2010</strong> gestarte pilot indicatiestelling<br />

BJAA een duidelijke inzet vragen.<br />

Beheersmaatregel:<br />

Niet besteedde middelen zullen bij de jaarrekening worden opgenomen<br />

in een voorziening.<br />

8. Risico Ontwikkeling Communitycentra<br />

Op dit moment wordt er gewerkt aan de omvorming van zes activiteitencentra<br />

en twee jongerencentra in vier communitycentra’s. De omvorming<br />

van de activiteitencentra is complex en brengt risico’s met zich mee. Het<br />

risico zit in de ontvlechting van het beheer en de programmering en de<br />

daaraan gerelateerde financiële effecten. Daarnaast heeft het stadsdeel<br />

bij de omvorming te maken met Swazoom die de eigen bedrijfsvoering<br />

nog op orde aan het brengen is.<br />

Activiteitenprogrammering en facilitair beheer worden binnen de transitie<br />

losgemaakt van de welzijnsorganisatie Swazoom en komen onder regie<br />

bij het stadsdeel. Om verstrengeling van belangen te voorkomen worden<br />

programmering en beheer van elkaar gescheiden en niet langer bij een<br />

uitvoeringspartner belegd. Het betreffende beleid wordt vastgelegd in<br />

het bedrijfsplan dat momenteel wordt ontwikkeld.<br />

De ontvlechting draagt mede bij aan het op orde krijgen van de bedrijfsvoering<br />

van Swazoom omdat het bedrijf zich niet bezig hoeft te houden<br />

met het organiseren van activiteiten door derden en beheersvraagstukken.<br />

Swazoom kan zich sec richten op het leveren van gevraagde inhoudelijke<br />

beleidsactiviteiten en de eigen organisatie hier passend op<br />

inrichten. Door deze scheidingsoperatie wordt er een kwaliteitsimpuls<br />

gegeven aan het beheer, de activiteitenprogrammering en de beleidsproducten<br />

van Swazoom.<br />

Het uit elkaar halen en opnieuw inrichten van het beheer en de programmering<br />

is complex. De financiële doorvertaling van de exploitatie is nu<br />

nog gebaseerd op een raming op basis van een aantal uitgangspunten. In<br />

de toekomst zal moeten blijken of dit reëel is. Tevens is er een taakstelling<br />

op het sociaal cultureel werk in 2014 van € 1 mln. Een ander risico is de<br />

dekking voor de verbouwing van de communitycentra. Voor de verbouwing<br />

van Holendrecht wordt o.a. dekking gezocht bij de centrale stad<br />

en binnen de Grondexploitatie. Voor de overige CC’s wordt momenteel<br />

gewerkt aan investeringsraming. De verwachting is dat ten tijde van de<br />

perspectiefnota 2012 inzicht is in de benodigde investering. Er zal o.a.<br />

naar dekking worden gezocht bij de centrale stad.<br />

Beheersmaatregel:<br />

Het beheersbaar houden van de risico’s vraagt strakke sturing op het<br />

bedrijfsplan doormiddel van voortgangsrapportages.<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 191


Programma Openbare ruimte en groen<br />

9. Risico Overdracht Amstel III<br />

Het beheer van bedrijventerrein Amstel III zal naar verwachting in 2012<br />

worden overgedragen aan het <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>. Op ambtelijk niveau<br />

vindt overleg plaats met het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente<br />

Amsterdam (OGA). Dit overleg spitst zich toe op de verantwoordelijkheid<br />

m.b.t. het groot onderhoud. Het <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> stelt zich op het<br />

standpunt dat groot onderhoud tot op het moment van een kwalitatief<br />

goede overdracht door OGA gefinancierd moet worden. OGA meent dat<br />

na afronding van de ontwikkeling de overdracht aan het stadsdeel heeft<br />

plaatsgevonden.<br />

Het overleg zal zich richten op het inventariseren van die gebieden in<br />

Amstel III, die nog niet in beheer over te dragen zijn. Het gaat hierbij<br />

allereerst om de kavels, die nog in ontwikkeling zijn. Tevens gaat het om<br />

de kavels waar OGA en het <strong>Stadsdeel</strong> nog over in overleg zijn, onder<br />

welke voorwaarden de overdracht plaats kan vinden. In 2011 zal m.b.v. de<br />

onderbouwing van technische beheersinformatie in het nieuwe Meerjarig<br />

Groot Onderhoud (MGO) meer duidelijkheid worden gegeven omtrent de<br />

staat van het onderhoud van de openbare ruimte in Amstel III.<br />

10. Risico Beheer Arenagebied dekking centrale stad<br />

Op basis van de eerste ervaringen in de periode 2008 - <strong>2010</strong> worden enkele<br />

ontwikkelingen op gebied van kosten en inkomsten zichtbaar die van belang<br />

zijn voor het langere termijn beheer.<br />

De uitgaven zullen bij gelijkblijvend kwaliteitsniveau van beheer en toename<br />

intensiteit gebruik van het gebied vanaf 2014 naar schatting met<br />

€ 350.000 structureel stijgen. Er is nog geen duidelijkheid in hoeverre een<br />

relatieve stijging van het aantal evenementen c.q. bezoekers vanaf 2014 ook<br />

leidt tot hogere inkomsten voor het stadsdeel m.b.t. de reclamegelden en<br />

milieuvergunningen.<br />

De extra bijdrage uit het <strong>Stadsdeel</strong>fonds blijft achter bij de toegezegde bedragen.<br />

In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat voor het beheer van<br />

het Arenagebied een extra structurele bijdrage uit het stadsdeelfonds mag<br />

worden verwacht van ca. € 750.000. In <strong>2010</strong> is de extra structurele bijdrage<br />

voor het <strong>Stadsdeel</strong>fonds vastgesteld op € 540.000. Om de bijdrage voor<br />

het <strong>Stadsdeel</strong>fonds op het gewenste niveau te krijgen, zal het stadsdeel initiatieven<br />

ondernemen met de centrale stad. Indien dit niet succesvol is, zal<br />

het ambitieniveau van het kwaliteitsniveau naar beneden moeten worden<br />

aangepast.<br />

Het Arenagebied zal moeten worden opgenomen in het komende MGOprogrammering.<br />

Een voorzichtige schatting houdt in dat omstreeks 2028<br />

minimaal € 5,8 miljoen nodig is t.b.v. groot onderhoud (265.000 m² * € 22).<br />

Hierbij is nog geen rekening gehouden met indexering en mogelijke extra<br />

onderhoudswerkzaamheden. In 2011 zal er meer technische beheersinformatie<br />

beschikbaar zijn waarmee deze inschatting beter te onderbouwen is.<br />

Programma Stedelijke ontwikkeling<br />

11. Risico Nieuwe wet- en regelgeving<br />

Het stadsdeel moet zijn processen inrichten op nieuwe wet- en regelgeving<br />

op diverse terreinen, zoals de WABO. Indien niet tijdig wordt geanticipeerd<br />

op nieuwe ontwikkelingen kunnen financiële risico’s ontstaan.<br />

De hoogte daarvan is echter niet goed in te schatten.<br />

Programma Bestuur en Concern<br />

12. Risico rechtmatigheid inkopen & aanbesteden<br />

Bij het inkopen en aanbesteden loopt het stadsdeel risico’s ten aanzien<br />

van rechtmatigheid. Dit betekent het niet in voldoende mate voldoen aan<br />

de eisen gesteld vanuit de Europese aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten.<br />

In het kader van rechtmatigheidrisico’s heeft stadsdeel<br />

<strong>Zuidoost</strong> in <strong>2010</strong> een analyse uitgevoerd op de belangrijkste leveranciers en<br />

inkoopproductgroepen. Dit heeft geresulteerd in een intern geaccordeerd<br />

programma van ca. 20 projecten waar analyse gedaan wordt naar rechtmatigheidsrisico’s<br />

in combinatie met besparingsmogelijkheden op inkoopuitgaven.<br />

Sinds het vierde kwartaal <strong>2010</strong> is dit programma in uitvoering.<br />

De eerste aanbestedingen zijn inmiddels opgestart. Door centralisering<br />

van inkooptaken in 2011 verwacht het stadsdeel in de toekomst de rechtmatigheid<br />

nog beter te kunnen borgen. In dat kader moet ook het project<br />

externe inhuur gezien worden dat in het eerste kwartaal 2011 wordt opgestart.<br />

De bedoeling is de gehele keten van externe inhuur te verbeteren.<br />

Met name richt het zich op de controle en de checks en balances in het<br />

proces. Het aanbesteden van externe inhuur is onderdeel van de analyse<br />

192<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


die plaatsvindt. Hier zal met name de toets op rechtmatigheid een nog<br />

steviger positie krijgen.<br />

Andere risico’s bevinden zich op het gebied van contractmanagement. Het<br />

niet tijdig opzeggen van contracten kan tot vervelende juridische consequenties<br />

leiden of tot onnodige verlengingen. Door centralisering van<br />

inkooptaken in 2011 verwacht het stadsdeel dit beter te kunnen borgen.<br />

Programma Stedelijke ontwikkeling<br />

13. Grondexploitaties<br />

De risico’s voor het <strong>Stadsdeel</strong> met betrekking tot de grondexploitaties<br />

komen voornamelijk ten laste van de reserve <strong>Stadsdeel</strong>vereveningsfonds.<br />

De toereikendheid van de reserve is voldoende. Het betreft de volgende<br />

risico’s.<br />

a Loosdrechtdreef<br />

De grondexploitatie Loosdrechtdreef wordt met ingang van 31 december<br />

2011 afgesloten. Het tekort op de grondexploitatie zal ten laste worden<br />

gebracht van het Centraal Vereveningsfonds. Over de boete op het<br />

verslechterde saldo bij afsluiting moet B&W nog een besluit nemen. De<br />

boete (tussen de € 500.000 en 1,3 miljoen) zal ten laste van het <strong>Stadsdeel</strong>vereveningsfonds<br />

komen.<br />

b Voltooiingswerken Gaasperdam<br />

De stukken met betrekking tot de afsluiting van de grondexploitatie Voltooiingswerken<br />

Gaasperdam (219.17) zijn in <strong>2010</strong> naar OGA gestuurd.<br />

De boete op het verslechterde saldo bij afsluiting bedraagt € 500.000.<br />

Van dit bedrag zal € 120.000 ten laste worden gebracht van het <strong>Stadsdeel</strong>vereveningsfonds.<br />

De resterende € 380.000 zal worden gedekt uit de<br />

Meerjarenbegroting 2007-2011.<br />

c Nog vast te stellen grondexploitaties<br />

De nog niet vastgestelde grondexploitaties E-buurt Oost, Marktplein<br />

Zuid, Klieverink/Kouwenoord en Drostenburg/Dubbelink komen voor<br />

rekening en risico van het <strong>Stadsdeel</strong>. Naar verwachting zullen deze grondexploitaties<br />

in april 2011 door B&W worden vastgesteld.<br />

3. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s<br />

Overzicht € * 1.000<br />

Risico Omvang €<br />

Gekwantificeerde risico’s 2.221<br />

Niet gekwantificeerde risico’s<br />

PM<br />

Totaal verwachte risico’s 899<br />

Weerstandscapaciteit 1.800<br />

Ratio verwachte risico/weerstandscapaciteit 49%<br />

Algemeen<br />

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als ‘het vermogen van <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> om financiële risico’s (tegenvallers) op te kunnen vangen<br />

met het eigen vermogen (weerstandscapaciteit) teneinde zijn taken te<br />

kunnen voortzetten’. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen<br />

enerzijds de aanwezige weerstandscapaciteit (de middelen waarover<br />

het stadsdeel beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken)<br />

en anderzijds de aanwezige risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn<br />

getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten.<br />

Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid<br />

van de financiële positie van het stadsdeel voor zowel het begrotingsjaar<br />

als voor de meerjarenraming. Conform het Besluit Begroting en<br />

Verantwoording (BBV) is in deze paragraaf achtereenvolgens opgenomen:<br />

a. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;<br />

b. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;<br />

c. een inventarisatie van de risico’s.<br />

Beleid<br />

Het stadsdeelbeleid betreffende reserves, voorzieningen en het benodigd<br />

weerstandsvermogen is in 2008 geactualiseerd en vastgesteld in de<br />

notitie reserve- en voorzieningenbeleid. Jaarlijks wordt in de jaarrekening<br />

getoetst of de reserves en voorzieningen adequaat zijn. In bijlage 3 is een<br />

totaal overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen inclusief<br />

toelichting en het verloop.<br />

Weerstandscapaciteit<br />

Wat betreft de weerstandscapaciteit kan onderscheid worden gemaakt<br />

tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele<br />

weerstandscapaciteit is bedoeld om calamiteiten en eenmalige tegen-<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 193


vallers te kunnen opvangen. Het leidt niet tot een aanpassing van het<br />

voorzieningenniveau binnen de programma’s. De structurele capaciteit<br />

kan worden ingezet om tegenvallers binnen de lopende exploitatie op<br />

te vangen zonder aantasting van het voorzieningenniveau. De omvang<br />

van de weerstandscapaciteit is vooral afhankelijk van de risico’s die het<br />

stadsdeel loopt.<br />

In het volgende overzicht staan de bestanddelen vermeld die worden<br />

toegerekend aan de weerstandscapaciteit.<br />

Bestanddeel<br />

Totaal algemene reserve (*)<br />

Reeds geoormerkt<br />

Toevoeging algemene reserve<br />

(o.b.v. rekeningresultaat <strong>2010</strong>)<br />

Beschikbaar<br />

Genormeerde weerstandcapaciteit<br />

Vrij beschikbaar binnen AR<br />

Voorstellen DB voor 2011 na vaststelling<br />

jaarrekening <strong>2010</strong><br />

Restant vrij beschikbaar binnen AR<br />

Incidentele<br />

weerstandscapaciteit<br />

€ 4,6 mln.<br />

€ 2,9 mln. -/-<br />

€ 4,1 mln. +<br />

€ 5,8 mln.<br />

€ 1,8 mln. -/-<br />

€ 4,0 mln.<br />

€ 3,4 mln. -/-<br />

Structurele<br />

weerstandscapaciteit<br />

€ 0,6 mln.<br />

Onvoorzien incidenteel X -<br />

Onvoorzien structureel - € 0,16 mln.<br />

Begrotingsruimte - -<br />

Stille reserves<br />

PM<br />

Onbenutte belastingcapaciteit - € 1,4 mln.<br />

Kostenreductie (bezuinigingen) - -<br />

Totaal vrij besteedbaar na besluitvorming<br />

€ 0,6 mln. € 1,56 mln.<br />

over jaarrekening<br />

(*) Inclusief rekeningresultaat 2009<br />

Sinds jaar en dag wordt door het stadsdeel gewerkt met een algemene<br />

globale norm voor de minimaal benodigde algemene reserve. De norm<br />

bedraagt één procent van het begrotingstotaal en is gedurende een reeks<br />

van jaren afgerond op € 1,8 miljoen. Het stadsdeel gebruikt in de praktijk in<br />

eerste instantie de incidentele weerstandscapaciteit om zowel incidentele<br />

als structurele tegenvallers te dekken. Voor de structurele tegenvallers zal<br />

vervolgens bij de eerstvolgende begroting dekking worden gezocht. Lukt<br />

dit niet dan rest de structurele weerstandscapaciteit als dekkingsmiddel.<br />

Algemene reserve<br />

-de norm van de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 1,8 miljoen;<br />

- van de algemene reserve is € 2,4 miljoen geoormerkt door vaststelling<br />

van de prioriteiten die in de begroting 2011 zijn toegekend;<br />

- op basis van besluitvorming in de Kadernota <strong>2010</strong> is de vrije ruimte van<br />

€ 0,1 miljoen toegevoegd in begrotingsjaar 2011;<br />

- van de algemene reserve is door de Raad een bedrag van € 0,3 miljoen<br />

ingezet voor de uitvoering van motie 87 Participatiebeleid;<br />

- vanuit de begrotingsbehandeling <strong>2010</strong> is nog een bedrag van € 0,2 miljoen<br />

ingezet om de begroting voor het jaar 2011 sluitend te maken;<br />

- bij de bestemming van het rekeningresultaat <strong>2010</strong> wordt voorgesteld € 4,1<br />

miljoen te storten in de algemene reserve.<br />

Rekening houdend met het bovenstaande komt het restant van de algemene<br />

reserve inclusief rekeningresultaat <strong>2010</strong> uit op een bedrag van € 4 miljoen<br />

(€ 5,8 mln. -/- € 1,8 mln.). In het kader van de vorming van twee bestemmingsreserves<br />

en een aantal jaaroverstijgende projecten wordt vervolgens<br />

per 1 januari 2011 € 3,4 mln. aan de algemene reserve onttrokken.<br />

Overige bestanddelen weerstandscapaciteit:<br />

De structurele weerstandscapaciteit bedraagt € 1,56 miljoen.<br />

In de stadsdeelbegroting is een structurele post onvoorzien opgenomen<br />

conform de verplichting uit artikel 189 van de Gemeentewet ten bedrage<br />

van € 0,16 miljoen.<br />

Van stille reserves is sprake als activa onder de opbrengstwaarde of tegen<br />

nul zijn gewaardeerd, maar direct verkoopbaar zijn als men dat zou willen<br />

(MinBZK, 2003). Bij verkoop van deze bezittingen ontstaan dus winsten<br />

die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Van een stille reserve is echter pas sprake<br />

als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. Voor<br />

het stadsdeel geldt dat de meeste gemeentelijke eigendommen voor de<br />

uitvoering van gemeentelijke taken en in het kader van de instandhouding<br />

van sociale activiteiten worden ingezet.<br />

194<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


De strategische aankopen inzake de grondexploitatie zijn bedoeld om<br />

op termijn in de ontwikkeling van woninglocaties of bedrijventerreinen te<br />

worden betrokken. Daarom worden ook deze eigendommen beschouwd<br />

als duurzaam verbonden aan de bedrijfsuitoefening.<br />

Uitgangspunt voor het stadsdeel is dat de activa in principe duurzaam<br />

verbonden zijn aan de bedrijfsvoering. In het kader van de uitvoering van<br />

het beleid onroerend goed is het voornemen om een aantal panden af<br />

te stoten. Dit zal niet alleen een incidenteel effect hebben maar ook een<br />

structureel effect (b.v. vrijval kapitaallasten en in sommige gevallen lagere<br />

huurinkomsten). De hoogte van de stille reserve is afhankelijk van de<br />

verkoopwaarde (bijvoorbeeld verkoop panden).<br />

De onbenutte belastingcapaciteit zijn de extra structurele middelen die<br />

gegenereerd kunnen worden door de lokale heffingen en rechten te verhogen.<br />

In de paragraaf lokale heffingen wordt een overzicht gegeven van<br />

de lokale heffingen en welke beleidslijnen daaraan ten grondslag liggen.<br />

De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt ongeveer € 1,4 miljoen op<br />

basis van de begrote kostentoerekeningssystematiek <strong>2010</strong>. Indien ook de<br />

totale kosten voor de gemeentelijke basisadministratie zouden worden<br />

toegerekend bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 3,2 mln. Het benutten<br />

van de onbenutte belastingcapaciteit kan het beleid ondermijnen;<br />

daarom verdient het inzetten van deze capaciteit niet in eerste instantie de<br />

voorkeur.<br />

Risicomanagement<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> doet binnen de bestaande besluitvormings- en werkprocessen<br />

al aan een vorm van risicomanagement. Er zal meer vorm gegeven<br />

moeten worden aan de risicomanagementfunctie en aan het maken<br />

van een risicoprofiel voor het stadsdeel.<br />

In het kader van de administratieve organisatie worden de processen<br />

binnen het stadsdeel beschreven waarbij aandacht is voor de risico’s die<br />

binnen dat proces worden gelopen. Door het aanbrengen van functiescheiding,<br />

het maken van afspraken over de werkwijze en middels rapportagemogelijkheden<br />

worden risico’s zoveel mogelijk beperkt of wordt tijdig<br />

onderkend dat risico’s bestaan waarna vervolgens bijsturing kan<br />

plaatsvinden. Daarnaast brengen de accountant (in de managementletters<br />

en accountantsverslagen) en de internal auditor (middels auditrapporten)<br />

risico’s in beeld. Het werk van Internal Audit (IA) is een van belangrijke<br />

bouw-stenen van risicobeheersing binnen organisaties. IA geeft een onafhankelijke<br />

en onbevangen kijk op de mate waarin organisaties bepaalde<br />

risico’s in de praktijk beheersen. Om haar werk gericht uit te kunnen voeren<br />

is het, bovenstaande in acht nemend, wenselijk dat IA zich baseert op een<br />

risicoanalyse. Vanuit IA wordt een brede risico-inventarisatie gedaan binnen<br />

alle segmenten van de stadsdeelorganisatie. De uitkomsten en aanbevelingen<br />

zullen door de organisatie verder opgepakt en geïmplementeerd<br />

worden. Binnen <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> worden risico’s naast beheersmaatregelen<br />

ook op andere manieren afgedekt, bijvoorbeeld via verzekeringen<br />

en voorzieningen.<br />

Paragraaf 5 Financiering<br />

Inleiding<br />

Deze paragraaf heeft betrekking op de financieringsfunctie. Hiermee<br />

worden alle aspecten bedoeld rondom het aantrekken van geld (lenen) en<br />

het beleggen van geld (in aandelen, obligaties, spaartegoeden, etc.). Ook<br />

het beheer van de lopende rekening valt onder de financieringsfunctie.<br />

In deze paragraaf wordt het beleid ten aanzien van het risicobeheer van<br />

de financieringsportefeuille opgenomen. Met andere woorden: welke<br />

beleggingen, met de daarbij behorende risico’s, zijn door de stadsdeelraad<br />

al dan niet toegestaan. Dit dient om te voorkomen dat meer risico’s<br />

worden genomen met gemeenschapsgeld dan wenselijk is.<br />

Binnen de gemeente Amsterdam wordt dit beleid vastgesteld door de<br />

centrale stad. Dit is afgesproken bij het vaststellen van de bevoegdheden<br />

van de stadsdeelraden. <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> heeft daarom geen beleggingen<br />

uitstaan. De bevoegdheden van het stadsdeel zijn feitelijk beperkt tot<br />

het debiteuren- en crediteurenbeheer en de mate van voorzichtigheid bij<br />

het vaststellen van de begroting.<br />

Werking in de praktijk<br />

Alle gemeentelijke onderdelen worden gefinancierd door de centrale<br />

stad. In praktijk heeft het stadsdeel dus een bankrekening bij de centrale<br />

stad. De centrale stad hanteert de volgende regels voor afrekening van<br />

rente:<br />

■ Omslagrente (over kapitaalschuld, vanuit het leningfonds)<br />

Voor door de centrale stad verstrekt kapitaal wordt als rente het zogen-<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 195


aamde ‘omslagpercentage’ in rekening gebracht. Dit percentage wordt<br />

gelijktijdig met de begrotingscirculaire vastgesteld en bedraagt vier<br />

procent voor <strong>2010</strong>.<br />

■ Rente rekening-courant<br />

Over de saldi in rekening-courant wordt rente berekend tegen een percentage<br />

dat jaarlijks door het college van B en W wordt vastgesteld. In<br />

de begrotingscirculaire wordt een voorlopig rentepercentage bepaald<br />

(voor <strong>2010</strong> is dit percentage 4,5 procent). De finale afrekening vindt<br />

achteraf plaats op basis van door de centrale stad werkelijk betaalde<br />

en ontvangen rente. De centrale stad heeft aangegeven, dat het<br />

voortschrijdend gemiddelde van het percentage over <strong>2010</strong> uitkomt op<br />

0,55 procent. Het gemiddelde saldo op rekening-courant bedraagt in<br />

<strong>2010</strong> circa € 10 mln.<br />

Rente over reserves <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

De centrale stad vergoedt de omslagrente over de algemene reserve.<br />

Voor de overige reserves wordt hetzelfde percentage vergoed als voor de<br />

rekening-courant.<br />

Startersfonds <strong>Zuidoost</strong><br />

Het stadsdeel heeft sinds 2006 een eigen Microkredietenfonds, het Startersfonds<br />

<strong>Zuidoost</strong> (hierna het startersfonds). Dit startersfonds werkt sinds<br />

vorig jaar nauw samen met andere microkredietenfondsen zoals Qredits<br />

(het landelijke fonds voor microkredieten), Garantiefonds Microkredieten<br />

Amsterdam, HandsOn, Suikeroom, etc. Het dagelijks bestuur besloot op<br />

13 juli <strong>2010</strong> om het startersfonds voor de tweede keer te verlengen tot 1<br />

april 2011. De doelstelling is om in de periode 1 juli <strong>2010</strong> tot en met<br />

1 april 2011 tenminste achttien succesvolle microkredieten te realiseren.<br />

Voor deze doelstelling tellen de succesvolle aanvragen bij andere microkredietenfondsen<br />

mee. Het digitale ondernemersloket en het digitale<br />

horecaloket zijn in <strong>2010</strong> uitgebreid met nieuwe producten die zullen<br />

bijdragen aan het terugdringen van de lastendruk voor ondernemers. Uit<br />

de boeken van het startersfonds blijkt dat er per 31 december <strong>2010</strong> circa<br />

€ 375.000 in het fonds beschikbaar is voor nieuwe kredieten. Door samenwerking<br />

met Qredits en andere microkredietenfondsen kan bij uitputting<br />

van het startersfonds worden teruggevallen op het budget van de andere<br />

fondsen. Deze beschikken over voldoende budget. Voor <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

heeft dit geen financiële consequenties. <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> heeft<br />

echter geen invloed op het al dan niet toekennen van een krediet. De andere<br />

fondsen bepalen namelijk zelf of een aanvraag wordt gehonoreerd.<br />

beschreven waarbij aandacht is voor de risico’s die binnen dat proces<br />

worden gelopen. Door het aanbrengen van functiescheiding, het maken<br />

van afspraken over de werkwijze en middels rapportagemogelijkheden<br />

worden risico’s zoveel mogelijk beperkt of wordt tijdig onderkend dat<br />

risico’s bestaan waarna vervolgens bijsturing kan plaatsvinden. Daarnaast<br />

brengen de accountant (in de managementletters en accountantsverslagen)<br />

en de internal auditor (middels auditrapporten) risico’s in beeld. Het<br />

werk van Internal Audit (IA) is een van belangrijke bouwstenen van risicobeheersing<br />

binnen organisaties. IA geeft een onafhankelijke en onbevangen<br />

kijk op de mate waarin organisaties bepaalde risico’s in de praktijk<br />

beheersen. Om haar werk gericht uit te kunnen voeren is het, bovenstaande<br />

in acht nemend, wenselijk dat IA zich baseert op een risicoanalyse.<br />

Vanuit IA wordt een brede risico-inventarisatie gedaan binnen alle<br />

segmenten van de stadsdeelorganisatie. De uitkomsten en aanbevelingen<br />

zullen door de organisatie verder opgepakt en geïmplementeerd worden.<br />

Binnen <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> worden risico’s naast beheersmaatregelen ook<br />

op andere manieren afgedekt, bijvoorbeeld via verzekeringen en voorzieningen.<br />

Paragraaf 6 Bedrijfsvoering<br />

Inleiding<br />

Bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf omdat een adequate uitvoering<br />

van genomen besluiten alleen mogelijk is als de bedrijfsvoering op<br />

orde is. Een goede bedrijfsvoering is eveneens een voorwaarde voor<br />

kwalitatief goede dienstverlening.<br />

Bedrijfsvoering is niet alleen een interne kwestie, het dient vooral extern<br />

gericht te zijn. De aard en vorm van de bedrijfsvoering wordt ‘gedicteerd’<br />

door van ‘buiten naar binnen’ te kijken vanuit het perspectief van de<br />

burger. Dat bepaalt de eisen aan de bedrijfsvoering. De eisen ten aanzien<br />

van bijvoorbeeld betrouwbaarheid en adequaat reageren vergen een<br />

bepaalde cultuur, organisatiestructuur en niveau van automatisering en<br />

communicatie.<br />

Onze bedrijfsvoering is opgedeeld in personeel, informatisering,<br />

196<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer, het efficiënt<br />

organiseren van productieprocessen en de huisvesting van het stadsdeelapparaat.<br />

De interne audit is een van de instrumenten voor het toetsen van de effectiviteit<br />

en efficiency van de geïmplementeerde beheersmaatregelen<br />

van de bedrijfsvoering.<br />

De auditfunctie helpt het bestuur, de stadsdeelsecretaris en het management<br />

om haar doelen te verwezenlijken door:<br />

1 methodische en geordende inrichting van bedrijfsprocessen;<br />

2 beheersingsprocessen te evalueren en verbeteren, (waar mogelijk);<br />

3 governance government (goed bestuur) te toetsen aan het vastgesteld<br />

gemeentelijk i.c. stadsdeelbeleid en de wet- en regelgeving, waaronder<br />

artikel 213a van de Gemeentewet;<br />

4 bijzonder onderzoek en het regisseren van doelmatigheidsonderzoeken<br />

door externe bureaus.<br />

Door de audit op een meerjarentraject uit te zetten kan de kwaliteit van<br />

interne controle worden bijgesteld en verbeterd. In <strong>2010</strong> is in het kader<br />

van de audit een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan is een meerjaren<br />

auditprogramma tot stand gekomen.<br />

In <strong>2010</strong> werd daarnaast een aantal reguliere interne audits uitgevoerd:<br />

coördinatie privacy, coördinatie informatiebeveiliging, self assessment<br />

informatiebeveiliging en een aantal incidentele audits. 1 Naast deze activiteiten<br />

is een aantal onderzoeken afgerond te weten, capaciteit ruimtelijke<br />

projecten, klimaatbeleid, parkeerbeleid en activering langdurige<br />

werklozen. 2<br />

Bedrijfsvoeringakkoord Stad-Stadsdelen<br />

In <strong>2010</strong> is het Bestuursakkoord Stad-Stadsdelen afgelopen. Ten aanzien<br />

van de uitvoering geldt dat een aantal zaken na <strong>2010</strong> doorlopen (project<br />

Besturen zonder ballast, programmamanagement ICT voor de stadsdelen,<br />

gezamenlijke ICT-projecten zoals Zaakgericht werken). Daarnaast<br />

leidde aanbesteding in <strong>2010</strong> tot één financieel pakket voor de stadsdelen<br />

en gemeentelijke diensten. Er is begonnen met voorbereidingen voor de<br />

1 Zie voor meer informatie hierover de tabel van programma 11 programmaproduct 110006.<br />

2 In het kader van artikel 213a van de gemeentewet.<br />

vervanging van het huidige pakket.<br />

Uit het bedrijfsvoeringakkoord is de gemeentebrede projectgroep Besturen<br />

zonder ballast voortgekomen met als doel om gemeentebreed<br />

de P&C-cyclus en –producten af te stemmen. In dit kader is de opzet van<br />

de begroting vanaf 2011 gewijzigd. De nadruk ligt sterker dan voorheen<br />

op hanteerbare effectindicatoren ten behoeve van een betere sturing en<br />

grotere vergelijkbaarheid tussen stadsdelen.<br />

Ontwikkelen op het terrein van ICT<br />

In september 2008 zijn de resultaten van een (stedelijke) doorlichting van<br />

de ICT gepubliceerd in het zogenoemde McKinsey-rapport. De rode<br />

draad was dat Amsterdam niet in staat was bestuurlijke ambities waar<br />

te maken vanwege de slechte staat van de ICT en het gebrek aan ICT<br />

standaardisatie tussen de verschillende diensten en stadsdelen.<br />

In <strong>2010</strong> zijn belangrijke stappen gezet bij de uitvoering van de adviezen<br />

uit dit rapport. Zo is het ICT-cluster Stadsdelen verder vormgegeven en<br />

speelt deze nu een cruciale rol in de ICT-samenwerking tussen de stadsdelen<br />

en stedelijke ICT-partners.<br />

In augustus <strong>2010</strong> is opnieuw een onderzoek uitgevoerd door McKinsey<br />

met als constatering dat ‘een samenhangende transformatie van de<br />

techniek, de organisatie en de financiën nodig is’ en ‘de belangrijkste<br />

randvoorwaarden in de organisatie en financiële sturing ontbraken’. Door<br />

de Dienst ICT is een uitvoeringsplan opgesteld met maatregelen om<br />

versneld deze problematiek aan te pakken.<br />

In samenwerking met de andere stadsdelen is een collectieve bijdrage<br />

geleverd aan dit verbeterplan, en zijn maatregelen getroffen om consequenties<br />

van eventuele storingen of onderbrekingen in de centrale<br />

ICT-diensten te minimaliseren. Zo zijn cruciale onderdelen van de ICTfunctionaliteit<br />

(zoals email en opslag van documenten) en de beveiliging<br />

van het netwerk geheel in eigen beheer gebleven, terwijl andere voorzieningen<br />

zoals telefonie zeer zorgvuldig zijn voorbereid en uitgevoerd.<br />

<strong>Zuidoost</strong> is verder gegaan met de planmatige vernieuwing van de ICTinfrastructuur<br />

conform stedelijke standaarden. Sinds december <strong>2010</strong><br />

beschikken wij over een nieuwe digitale werkplek en heeft een eerste sanering<br />

plaatsgevonden van het aantal applicaties. Ook rond de beveiliging<br />

van de informatievoorziening zijn maatregelen getroffen voor de meest<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 197


urgente zaken.<br />

Hieronder worden eventuele financiële, organisatorische en technische<br />

aandachtspunten benoemd.<br />

■ Financieel:<br />

1 hogere structurele kosten van noodzakelijke generieke stedelijke ICTvoorzieningen<br />

2 hogere investeringskosten <strong>Zuidoost</strong> bij verbeteringen van voorzieningen<br />

■ Organisatorisch:<br />

1 personeel blijft bij zuidoost, terwijl het beheer wordt gecentraliseerd<br />

2 continuïteit dienstverlening bij wegvallen stedelijk netwerk<br />

■ technisch<br />

1 SCOPE: ontwikkelingen DICT wordt beperkt tot Diensten en is daarmee<br />

niet geënt op de behoefte van stadsdelen<br />

2 KOERS: wijzigingen van de standaarden waardoor technische integratie<br />

van processen kan worden gehinderd<br />

Planning en control<br />

De planning & controlcyclus van het stadsdeel bestaat uit een beleidscyclus<br />

en een bedrijfscyclus die een onderlinge relatie hebben.<br />

Beleidscyclus<br />

Voor de informatieverstrekking aan de raad zijn de volgende documenten<br />

van essentiële betekenis: programmabegroting, kadernota met<br />

voorjaarsnota, najaarsbrief en jaarrekening. Daarnaast is het gebruikelijk<br />

halverwege de bestuursperiode een Mid-term review en aan het eind de<br />

End-term review te publiceren waarin de stand van de uitvoering van het<br />

bestuursakkoord wordt weergegeven. In het voorjaar van <strong>2010</strong> is in het<br />

kader van de informatieverstrekking aan de raad de End-term review van<br />

het Bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong> ‘Investeren in kansen!’ opgesteld. Het<br />

bevat een beschrijving van de bereikte resultaten van de vorige bestuursperiode.<br />

Van de in het bestuursakkoord 2006-<strong>2010</strong> vastgelegde beleidsvoornemens<br />

werden per programma de resultaten van de uitvoering van<br />

de beleidsvoornemens inzichtelijk gemaakt.<br />

In <strong>2010</strong> is de Kadernota 2011 in de stadsdeelraad besproken en hierin<br />

is ook een bestuursrapportage (de Voorjaarsnota <strong>2010</strong>) opgenomen. In<br />

de bestuursrapportage zijn de substantiële afwijkingen gemeld die zich<br />

voordeden bij de begrotingsuitvoering van <strong>2010</strong> (het lopende jaar op het<br />

moment dat de Kadernota 2011 werd opgesteld). Een kadernota is gericht<br />

op de begrotingsvoorbereiding van het volgend jaar.<br />

Door het karakter van de Kadernota wint de beleidscyclus aan rust en<br />

wordt de stadsdeelraad tijdig gevraagd om een oordeel over de gewenste<br />

ontwikkelingen voor de komende jaren. Via de Najaarsbrief worden<br />

materiële afwijkingen in de begrotingsuitvoering van het lopend jaar<br />

bestuurlijk verankerd.<br />

Uit de stadsdeelraad is een werkgroep gevormd die zich buigt over de<br />

totstandkoming van een aantal verbeteringen in de beleidscyclus.<br />

Bedrijfscyclus<br />

De bedrijfscyclus is de cyclus van kaderbrief, sectorplannen, afspraken<br />

en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Via de kaderbrief wordt<br />

de organisatie (mensen en middelen) gericht op de (bestuurlijke) prioriteiten<br />

voor het volgend jaar. Deze prioriteiten worden ontleend aan de<br />

met de raad en de stad gemaakte afspraken en wet- en regelgeving. In<br />

de sectorplannen worden deze prioriteiten verder uitgewerkt. Op basis<br />

van deze resultaten worden afspraken gemaakt tussen de verschillende<br />

managementlagen en deze worden per individuele manager vastgelegd<br />

in zogeheten PMD’s (Persoonlijke Management Doelen). De realisatie<br />

van deze afspraken komt aan de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken.<br />

In <strong>2010</strong> is de uitvoering van diverse initiatieven voortgezet om de kwaliteit<br />

van de bedrijfsvoering te verhogen. Dit is onder meer gebeurd op het<br />

vlak van juridische kwaliteitszorg, inkopen en aanbesteden, beheer onroerend<br />

goed, het subsidieproces en digitale dienstverlening.<br />

Informatiemanagement<br />

In samenwerking met andere stadsdelen is zaakgericht en digitaal werken<br />

opgepakt via een nieuw Stedelijk Vergunningen Pakket. Hiermee kunnen<br />

alle omgevingsvergunningen van de Wabo digitaal worden afgehandeld.<br />

De realisatie van een gemeentebreed document managementsysteem<br />

is niet van de grond gekomen en in <strong>2010</strong> heeft het stadsdeel stappen<br />

198<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


gezet tot de aanschaf van een modern eigen systeem voor het beheer<br />

van digitale documenten. Daarmee wordt het voor de organisatie en op<br />

termijn ook voor burgers mogelijk gemaakt om de status en voortgang<br />

van documenten te volgen.<br />

Verder is begonnen met het digitaliseren van het inkoopproces en zijn<br />

voorbereidingen getroffen voor de overstap naar de stedelijke telefonieomgeving<br />

(ALL IP).<br />

Een moderne en betrouwbare technische infrastructuur is een belangrijke<br />

randvoorwaarde voor digitaal werken. In <strong>2010</strong> zijn cruciale stappen gezet<br />

richting moderne digitale werkplekken conform Amsterdamse (en landelijke)<br />

normen en standaarden. In de eerste helft van 2011 worden de<br />

laatste handelingen verricht waarna de volgende stap kan worden gezet<br />

richting tijd en plaatsonafhankelijk digitaal werken.<br />

Rapportages<br />

De rapportages inzake subsidies en overzichten betreffende telefonische<br />

bereikbaarheid zijn in <strong>2010</strong> gereed gekomen. Grondexploitatierapportages<br />

zullen in samenwerking met stedelijke partners worden gerealiseerd<br />

bij de inrichting van het nieuwe stedelijke informatiesysteem Planex.<br />

Inkoop<br />

In het kader van het terugbrengen van de administratieve lasten is een<br />

pilot gehouden voor het digitaliseren van facturen. Doelstelling is dat het<br />

digitaliseren van facturen efficiency oplevert en de werkdruk vermindert.<br />

Begin 2011 wordt de pilot geëvalueerd.<br />

De doelstelling van Social return is gerealiseerd. De resultaten worden<br />

bekend gemaakt in een DB-notitie.<br />

miljoen op inkoopuitgaven in het kader van de heroverwegingen. Er zijn<br />

negentien aanbestedingsprojecten benoemd, sectorspecifiek, stadsdeel<br />

breed, in samenwerking met andere stadsdelen of met Concern Inkoop,<br />

die met voorrang vanaf het vierde kwartaal <strong>2010</strong> en doorlopend tot en<br />

met het tweede kwartaal 2011 opgestart en uitgevoerd gaan worden.<br />

Intern vindt nauwe afstemming plaats om de gerealiseerde besparingen<br />

via deze aanbestedingen bijgehouden.<br />

Naar aanleiding van verschillende rapporten in 2009 en <strong>2010</strong> is besloten<br />

inkoop verder te centraliseren binnen de organisatie. In het kader van de<br />

convergentie gaat dit in 2011 gestalte krijgen. Beoogd wordt meer grip te<br />

krijgen op de door het <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> geformuleerde inkoopbeleidsdoelstellingen<br />

zoals rechtmatigheid, duurzaam inkopen, social return,<br />

stimulans lokale bedrijfsleven, etc. Om hierin effectief te voorzien is een<br />

kwaliteitsimpuls nodig die beter vorm krijgt in een meer centrale aanpak<br />

dan in het huidige gecoördineerde decentrale model voor inkoop.<br />

Duurzaam inkopen is in <strong>2010</strong> verder onder de aandacht gebracht. Dit<br />

heeft er onder andere toe geleid dat de nieuwe gemeentewerf gebouwd<br />

wordt volgens de criteria voor duurzaam inkopen van de rijksoverheid.<br />

De meeste raamcontracten worden via de centrale stad standaard duurzaam<br />

aanbesteed. Hiervoor hoeft het stadsdeel in principe dus weinig<br />

inspanning te leveren, maar in <strong>2010</strong> is gebleken dat de naleving van de<br />

duurzaamheidaspecten in raamcontracten soms toch nog aandacht<br />

In <strong>2010</strong> is voor het eerst per sector gewerkt met concrete inkoopactieplannen.<br />

De bedoeling was om meer planmatig vooruit te kijken naar<br />

hetgeen aanbesteed moet worden en zodoende beter in staat te zijn de<br />

juiste aanbestedingsprocedure en –strategie te kiezen. Gecombineerd<br />

met de zorg over de naleving van de Europese aanbestedingsregels<br />

heeft dit in het derde kwartaal geleid tot de opzet en uitvoering van een<br />

formeel stadsdeelbreed aanbestedingsprogramma. Naast naleving van<br />

de Europese aanbestedingsregelgeving wordt met dit programma ook<br />

beoogd een bijdrage te leveren aan de besparingsdoelstelling van € 1,7<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 199


vereist vanuit het stadsdeel. Dit was onder andere bij ICT-hardware en<br />

catering het geval.<br />

De materiaaldienst van de centrale stad levert het stadsdeel materieel<br />

voor grote bedragen. Dit koopt zij duurzaam in en hierbij gaat deze dienst<br />

verder dan de criteria van de overheid. Bij kleinere aankopen van het<br />

stadsdeel (< € 50.000) is nog nauwelijks aandacht voor duurzaamheid.<br />

In <strong>2010</strong> heeft het stadsdeel de duurzaamheid van de basisschool het<br />

Klaverblad weten te borgen in de bestekken, al gebeurt de bouw niet in<br />

opdracht, maar onder begeleiding van het stadsdeel.<br />

Andere aanbestedingen zoals die voor groenbeheer, bouwrijp maken,<br />

slooprijp maken en herbestraten voldoen nog niet aan de minimumeisen<br />

voor duurzaam inkopen. Bij de aanbesteding voor groenbeheer zijn wel<br />

een aantal duurzaamheidaspecten meegenomen bij de gunningcriteria.<br />

Veel aanbestedingen zoals inhuur van personeel gelden niet als ‘duurzaamheidgevoelig’.<br />

Betalingstermijn crediteuren<br />

De betalingstermijnen in het bedrijfsleven zijn sterk aangescherpt sinds<br />

de financiële crisis. Het tijdig afwikkelen van betalingen is voor veel bedrijven<br />

een zorgenkindje. Een snelle administratieve afwikkeling is ook voor<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> vereist om leveranciers op tijd te kunnen betalen en<br />

daarmee extra kosten te vermijden.<br />

Als onze doorlooptijd niet op orde is moet het stadsdeel acht procent<br />

vertragingsrente betalen, bovenop een boete van € 40 voor elk te laat<br />

betaalde factuur. Dit heeft het kabinet in het kader van Europese afspraken<br />

vastgelegd.<br />

De meeste leveranciers hanteren een betalingstermijn van 30 dagen en<br />

enkele hanteren een termijn van 14 dagen. De gemiddelde betaaltermijn<br />

op basis van alle facturen bedraagt in <strong>2010</strong> 25,3 dagen.<br />

Subsidieproces<br />

De afgelopen jaren is veel gebeurd ter verbetering van het subsidieproces<br />

(tijdige vaststellingen, verbetering van het instrumentarium zoals<br />

het controleprotocol, beschikbaarheid procesinformatie, implementatie<br />

administratieve organisatie). Ook in <strong>2010</strong> zijn goede vorderingen geboekt<br />

aangaande dit proces. De administratieve behandeling van alle subsidieverstrekkingen<br />

van het hele stadsdeel zijn centraal georganiseerd. De<br />

informatie voor de subsidiemonitor wordt daardoor efficiënter verwerkt<br />

en de kwaliteit van de monitor is verbeterd.<br />

Meer dan negentig procent van de subsidieaanvragen is op tijd vastgesteld.<br />

Het controleprotocol voor subsidieverantwoording is naar alle<br />

gesubsidieerde instellingen verstuurd. In 2011 wordt de administratieve<br />

organisatie voor alle subsidieverstrekkingen doorontwikkeld en zal<br />

verdere aandacht worden besteed aan het verbeteren van het informatieproces,<br />

waarvan de subsidiemonitor een wezenlijk onderdeel is.<br />

Inhuur derden<br />

In het afgelopen jaar is er veel ontwikkeling geweest in het formuleren<br />

van heldere richtlijnen en borging van procedures voor externe inhuur.<br />

Het bleek noodzakelijk een nieuw kader (het vorige dateerde uit 2003,<br />

met recentere aanpassingen) te formuleren dat aansloot op de stedelijke<br />

ontwikkelingen, richtlijnen en gedragscode Externe Inhuur. Ook bleek de<br />

naleving van al bestaande afspraken beter geborgd te moeten worden.<br />

Het nieuwe kader heeft u begin 2011 vastgesteld. Belangrijke wijzigingen<br />

zijn:<br />

■ de 13% norm (niet meer dan 13% van de loonsom besteden aan externe<br />

inhuur), met een overgangstermijn van 2 jaar<br />

■ inzichtelijk maken hoeveel wordt ingehuurd wegens ziektevervanging<br />

■ voor interim-management geen ambtelijk mandaat om boven de<br />

€ 150,00 per uur in te huren (moet eerst aan het DB voorgelegd worden)<br />

■ heldere definities die aansluiten op definiëring binnen de gemeente, bij<br />

begrippen zoals externe inhuur, interne inhuur, inhuur derden<br />

Behalve nieuwe elementen zijn ook eerdere afspraken herbevestigd, zoals<br />

het eerst zoeken naar extra capaciteit bij boventalligen binnen Amsterdam,<br />

als dat niet te vinden is dan eerst zoeken bij een preferente leverancier<br />

(een raamcontractpartij), een aanstellingsperiode voor een externe<br />

van een half jaar, maximaal 1 maal te verlengen (met uitzondering van een<br />

aantal categorieën), rechtmatigheidaspecten (zoals een VAR verklaring,<br />

een KvK nummer en kopie ID), budgetbeheersing en zo meer.<br />

Het nieuwe kader en de bijbehorende regels voor externe inhuur en inhuur<br />

derden worden nu maandelijks op de belangrijkste rechtmatigheid- en<br />

budgetaspecten gemonitord en leidinggevenden ontvangen maandelijkse<br />

managementrapportages. Hierop kan het MTZ/Directieteam sturen.<br />

Uw raad ontvangt met ingang van dit jaar op drie momenten cijfermatige<br />

200<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


en inhoudelijke informatie: bij de voorjaarsnota, de jaarrekening en bij de<br />

najaarsnota.<br />

Convergentie<br />

Voortbordurend op de benchmark is bij het terugbrengen van het aantal<br />

stadsdelen tevens besloten dat alle stadsdeelorganisaties procesgestuurd<br />

worden ingericht. Om meer aan te sluiten bij de organisatiemodellen van<br />

de andere zes stadsdelen heeft <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> in <strong>2010</strong> een reorganisatieplan<br />

ontwikkeld. Dit plan wordt aangeduid als de convergentie.<br />

De implementatie van de convergentie vindt in 2011 plaats.<br />

Prioriteiten Bedrijfsvoering <strong>2010</strong><br />

In het afgelopen jaar zijn voor de bedrijfsvoering prioriteiten toegekend.<br />

Deze prioriteiten zijn in <strong>2010</strong> uitgevoerd:<br />

Subsidiemonitor<br />

€ 10.000 (S)<br />

Borging subsidiebeheer<br />

€ 161.000 (S)<br />

Bijdrage Stad-Stadsdelen<br />

€ 50.000 (I)<br />

Herinrichting stadsdeelkantoor<br />

€ 18.000 (S)<br />

dekking vrijval kapitaallasten<br />

ICT-Projecten Wetgeving, Stedelijk, <strong>Stadsdeel</strong><br />

€ 116.800 (S)<br />

Invoering Servicehuis personeel<br />

€ 170.000 (I)<br />

Aandeel bestuurlijk overleg stadsdelen<br />

(BOS en ambtelijke overleggen)<br />

€ 10.000 (S)<br />

Kosten heroverweging en convergentie<br />

€ 114.800 (I)<br />

Milieutechnisch Bedrijf<br />

€ 30.000 (S)<br />

Frictiekosten Voormalig personeel<br />

€262.350 (I)<br />

Bemiddeling & Outplacement<br />

€ 51.000 (S) dekking voorziening<br />

Posterioriteiten<br />

In het afgelopen jaar is de volgende posterioriteit toegekend en uitgevoerd.<br />

Vrijval kosten i.v.m. Rechtspositionele regelingen<br />

€ 195.650 (I)<br />

Paragraaf 7 Verbonden partijen<br />

Verbonden partijen zijn de partijen waar het stadsdeel een bestuurlijke<br />

relatie mee onderhoudt èn waarin het een financieel belang heeft. Een<br />

bestuurlijk belang betekent dat het stadsdeel op enigerlei wijze zeggenschap<br />

heeft: hetzij omdat het stadsdeel een zetel in het bestuur heeft,<br />

hetzij omdat zij via aandelen mee kan stemmen.<br />

Van een financieel belang is sprake als het stadsdeel de middelen die aan<br />

een derde partij ter beschikking zijn gesteld niet terugkrijgt bij faillissement<br />

van die partij, of als financiële problemen bij de derde partij kunnen<br />

worden verhaald op het stadsdeel. Bij een gewone subsidierelatie is dit<br />

niet het geval. Vooral bij garantstellingen kan sprake zijn van verbonden<br />

partijen. Alleen als aan beide criteria is voldaan – bestuurlijk en financieel<br />

belang – is sprake van een verbonden partij. Dit is niet het geval als er alleen<br />

een bestuurlijk belang is, zoals in het geval van <strong>Zuidoost</strong> Partners.<br />

Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen<br />

in de paragraaf Weerstandsvermogen. Partijen waarmee een bestuurlijk<br />

belang gediend is en waaraan geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen<br />

kleven, maken onderdeel uit van een programma. Verbonden<br />

partijen kunnen samenwerkingsverbanden, stichtingen of verenigingen<br />

zijn. En ook een NV of BV kan hieronder vallen als het stadsdeel aandelen<br />

bezit.<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> volgt het Amsterdamse beleid. Dit schrijft voor dat<br />

zeer terughoudend wordt omgegaan met garantstellingen.<br />

In <strong>2010</strong> had <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> één verbonden partij. Dit betrof de Stichting<br />

Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef (CEC), gevestigd te Amsterdam.<br />

Niet alleen had het stadsdeel een bestuurlijk belang (het stadsdeel<br />

leverde één bestuurslid), ook was sprake van een financieel belang; het<br />

stadsdeel stond garant voor de huurbetalingen van een deel van de<br />

(onder)huurders.<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 201


Paragraaf 8 Grondbeleid<br />

A. Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen<br />

Het grondprijsbeleid is een bevoegdheid van de centrale stad. Jaarlijks<br />

stelt het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam (OGA) het<br />

grondprijsbeleid op in de grondprijzenbrief.<br />

Uitgangspunt voor het gemeentelijk grondprijsbeleid is de residuele<br />

bepaling van de grondwaarde. Tevens voert Amsterdam een functionele<br />

grondprijspolitiek. Dit houdt in dat de waarde van de grond gerelateerd is<br />

aan de daarop te realiseren bestemming. Voor een aantal functies worden<br />

vast (lage) grondprijzen gehanteerd, zoals voor sociale woningbouw en<br />

sociaal-culturele voorzieningen. Het per functie op hoofdlijnen vastgestelde<br />

grondprijsbeleid is uitgewerkt in de Handleiding Grondprijsbepaling.<br />

Overigens gelden voor de Vernieuwing van de Bijlmermeer afwijkende<br />

grondprijzen, die zijn vastgelegd in een overeenkomst met woningstichting<br />

Rochdale.<br />

B. Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd<br />

De uitvoering van het grondbeleid is een bevoegdheid van het stadsdeel,<br />

maar besluiten tot afwijkingen van de vastgestelde grondprijzen zijn door<br />

het college van B&W gemandateerd aan de Directeur OGA.<br />

C. Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale<br />

grondexploitatie<br />

In Amsterdam worden veel plannen gemaakt als uitvoering van het<br />

ruimtelijk beleid. De fases die de plannen doorlopen staan beschreven in<br />

het zogenaamde Plaberum. De grondexploitatie is de financiële vertaling<br />

van een ruimtelijk plan. Een grondexploitatie wordt opgesteld volgens<br />

de regels van de Handleiding Grondexploitaties, vastgesteld door de<br />

Gemeenteraad van Amsterdam. Bij grondexploitaties waarbij het investeringsniveau<br />

of opbrengstenniveau meer bedraagt van € 500.000 is er<br />

sprake van toetsing door het OGA en vaststelling door het College van<br />

B&W. het saldo van de grondexploitaties komen ten gunste of ten laste<br />

van het zogenaamde Centraal Vereveningsfonds. Bij plannen die onder<br />

de zogenaamde Bouwportemonnee vallen wordt bij de afsluiting van de<br />

grondexploitatie het verschil verrekend tussen het laatst vastgestelde<br />

saldo en het geconstateerde saldo bij planafsluiting. Het ontstane voordeel<br />

of nadeel wordt voor het <strong>Stadsdeel</strong> beperkt tot de laagste van de<br />

volgende grenzen:<br />

■ tien procent van de totale kosten in de laatst vastgestelde begroting of;<br />

■ € 500.000;<br />

■ De gerealiseerde resultaatsverbetering dan wel –verslechtering.<br />

Is er geen sprake van een investeringsniveau of opbrengstenniveau boven<br />

€ 500.000 dan is er geen toets door OGA of vaststelling door het college<br />

van B&W noodzakelijk. Het saldo van dergelijke grondexploitaties komen<br />

ten gunste of ten laste van het <strong>Stadsdeel</strong>vereveningsfonds.<br />

De Vernieuwing van de Bijlmermeer kent zijn eigen financieel kader binnen<br />

het Centraal Vereveningsfonds.<br />

Jaarlijks worden alle actieve plannen geactualiseerd. De financiële en<br />

fysieke resultaten en de financiële gevolgen voor de fondsen worden vastgelegd<br />

in het rapport Resultaat Actieve Grondexploitatiegebieden (RAG).<br />

D. Onderbouwing geraamde winstneming<br />

Bij afsluiting van de grondexploitaties komt het eventuele nadelige of<br />

positieve saldo ten last of ten gunste van het zogenaamde <strong>Stadsdeel</strong>vereveningsfonds.<br />

De regeling met betrekking van het ontstane voor- of<br />

nadeel is genoemd onder punt C.<br />

Het saldo van de grondexploitaties van de Vernieuwing van de Bijlmermeer<br />

komt ten laste of ten gunste van het financieel kader van de Vernieuwing<br />

van de Bijlmermeer.<br />

Paragraaf 9 Armoedebeleid<br />

Het stadsdeel heeft twee belangrijke doelstellingen in het kader van<br />

armoedebeleid. De eerste doelstelling is het voorkomen van schulden. De<br />

tweede doelstelling is het verbeteren van de sociaaleconomische positie<br />

van de bewoners van <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Preventie<br />

Om het ontstaan van schulden te voorkomen richtte het stadsdeel zich<br />

in <strong>2010</strong> op preventieve activiteiten, zoals voorlichting op bijvoorbeeld de<br />

202<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


asisscholen, de vmbo-scholen en het ROC. Daarnaast werden voorzieningen<br />

aangeboden als budgetcursussen, sorteercursussen en inkomensbeheer.<br />

Als de schulden er toch zijn is het zaak de gevolgen te verminderen. Hiervoor<br />

zijn verschillende voorzieningen ingezet. Zo hielp MaDi <strong>Zuidoost</strong> en<br />

Diemen, in opdracht van het stadsdeel, in <strong>2010</strong> ongeveer 1.500 cliënten<br />

met schulden. Een andere voorziening is het Vroeg-erop-af-team van<br />

MaDi. Bij een huurschuld van bijna twee maanden gaan de MaDi-schuldhulpadviseurs<br />

na een melding van de woningbouwcorporaties bij de<br />

mensen thuis langs. Nieuw in <strong>2010</strong> was dat dit ook gebeurde bij betalingsachterstanden<br />

bij zorgverzekeraar Agis of bij elektriciteitsbedrijven.<br />

Stedelijk is de Vroeg-erop-af-methode geëvalueerd. Uit de resultaten<br />

blijkt weliswaar dat het aantal huisuitzettingen gedaald is, maar ook dat<br />

op langere termijn niet duidelijk is of het betaalgedrag verbetert. Hierover<br />

moeten in 2011 afspraken gemaakt worden tussen woningbouwcorporaties,<br />

MaDi’s, stad en stadsdelen.<br />

Een uiterste vangnet in het kader van het armoedebeleid is de Voedselbank.<br />

De Voedselbank in <strong>Zuidoost</strong> heeft jaarlijks ongeveer driehonderd<br />

cliënten. Zij worden doorverwezen naar de hulpverleningstrajecten die<br />

MaDi <strong>Zuidoost</strong> en Diemen aanbiedt. Zo wordt een structurele oplossing<br />

gezocht voor de problemen van de cliënten van de Voedselbank.<br />

Deze preventieve activiteiten leidden er o.a. toe dat in <strong>2010</strong> het aantal<br />

schuldhulpverleningsaanvragen daalde, in tegenstelling tot de stedelijke<br />

stijgende trend. In 2011 moet bekeken worden of deze trend zich voortzet.<br />

Verbeteren sociaaleconomische positie<br />

Het stadsdeel ziet dat structurele verbeteringen in de sociaaleconomische<br />

positie noodzakelijk zijn. Om dat te bevorderen probeert het stadsdeel<br />

bewoners met een lage sociaaleconomische positie te bereiken en vooruit<br />

te helpen.<br />

Vertrekpunt is dat bewoners kennis hebben van de aanvullende financiële<br />

voorzieningen zoals bijzondere bijstand en toeslagen. Schuldhulpadviseurs<br />

van MaDi <strong>Zuidoost</strong> geven informatie over aanvullende (financiële)<br />

voorzieningen die ervoor zorgen dat men niet onder het bestaansminumum<br />

uitkomt. Ook Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> geeft dergelijke informatie. Het<br />

gebruik van aanvullende inkomensvoorzieningen ligt in <strong>Zuidoost</strong> boven<br />

het stedelijk gemiddelde.<br />

Kansrijk <strong>Zuidoost</strong><br />

Het project Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> is een samenwerkingsverband van het<br />

stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, de<br />

Dienst Werk en Inkomen, zorgverzekeraar Agis, woningstichting Rochdale,<br />

woningcorporatie Ymere en het UWV. Vanaf 2011 nemen ook woningcorporaties<br />

Stadgenoot en Eigen Haard deel.<br />

Twee pijlers<br />

Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> kent twee pijlers: de huis-aan-huisaanpak en het ontwikkelen<br />

van flankerende interventies. Aanvankelijk is de nadruk gelegd op<br />

de eerste pijler van de aanpak: de huis-aan-huisaanpak. Het doel is om<br />

bewoners te bereiken en door te sturen naar de verantwoordelijke instellingen,<br />

zoals DWI, UWV, MaDi, Loket Zorg en Samenleven en de woningcorporaties.<br />

In de periode 2007 t/m <strong>2010</strong> zijn in totaal 7.757 bewoners<br />

bezocht, waarvan Kansrijk er 5.078 (65 procent) ook daadwerkelijk heeft<br />

gesproken.<br />

Uit ervaring blijkt dat alleen het bereiken van bewoners en het aanbieden<br />

van de bestaande voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en toeslagen<br />

van de Belastingdienst, niet voldoende is om de hulpvragen op te lossen.<br />

Daarom is besloten dat Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> zich intensief moet richten op<br />

de tweede pijler van de aanpak, namelijk het creëren van extra interventies<br />

ter voorkoming van armoede. De inspanningen van Kansrijk <strong>Zuidoost</strong><br />

moeten namelijk leiden tot een duurzame oplossing. In dit kader begon<br />

Kansrijk op basis van de gegevens van de huisbezoeken, samen met<br />

diverse partijen binnen en buiten de stadsdeelorganisatie, met een aantal<br />

projecten. Die projecten richten zich op eenoudergezinnen, huiswerkbegeleiding,<br />

trajecten naar werk en het bevorderen van een beroepsopleiding.<br />

Verder zijn er een budgetteringscursus, een computercursus en een<br />

fietscursus.<br />

Voorlichting en bijeenkomsten<br />

Naast het uitvoeren van de activiteiten uit de twee pijlers organiseerde<br />

Kansrijk in <strong>2010</strong> in samenwerking met diverse partners ook themabijeenkomsten<br />

over bijvoorbeeld omgaan met geld, energiebesparing en<br />

gezondheid. In totaal heeft Kansrijk met deze bijeenkomsten ruim 3.000<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 203


ewoners bereikt en geïnformeerd. Daarnaast gaf Kansrijk <strong>Zuidoost</strong> via de<br />

radio voorlichting over werk en omgaan met geld.<br />

Paragraaf 10 Onderhoud Kapitaalgoederen<br />

Het stadsdeel maakt sinds tien jaar gebruik van de bestuurlijk vastgestelde<br />

Meerjarenprogramma Groot Onderhoud openbare ruimte (MGO). Dit<br />

programma geeft aan welke investeringen de komende jaren nodig zijn in<br />

de sfeer van groot onderhoud, rehabilitaties en eerste verstratingen in de<br />

openbare ruimte van <strong>Zuidoost</strong>. De volgorde van de projecten is bepaald<br />

door een vastgestelde prioriteitscore, waarin de technische staat, de<br />

maatschappelijke randvoorwaarden en externe invloeden een belangrijke<br />

rol spelen<br />

Onderhoud openbare ruimte<br />

1. Wegen, straten en pleinen<br />

In het huidige Meerjarenprogramma Groot Onderhoud (MGO 2007-<br />

2011) is de planhorizon van vijf jaar in plaats van de gebruikelijke vier jaar<br />

gekozen om de reden dat in dit MGO de afronding van de eerste verstratingsgelden<br />

tot 2012 inzichtelijk moeten worden gemaakt. In januari<br />

2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam<br />

besloten per 31/12/<strong>2010</strong> de gereserveerde eerste verstratingelden per<br />

stadsdeel over te maken. Hiervoor is bepaald dat de stadsdelen een voorziening<br />

moeten vormen.<br />

De actualisatie van het MGO vindt steeds plaats t.o.v. het vorige P&C<br />

document. De jaarrekening <strong>2010</strong> geeft dus een actualisatie van het MGO<br />

t.o.v. de begroting 2011.<br />

De onderstaande ontwikkelingen zijn betrokken bij de actualisatie:<br />

■ Dekking eerste verstratinggelden; door het eenmalig uitkeren van de eerste<br />

verstratinggelden zijn de projectbudgetten geïndexeerd, waardoor<br />

een extra dekking van € 523.230 aan de diverse projecten kan worden<br />

toegerekend. De dekking uit het Fonds Groot onderhoud (FGO) van de<br />

diverse projecten is voor dit bedrag verlaagd.<br />

■ Groesbeekdreef: voor de uitvoering is gekozen het gebied Groesbeekdreef<br />

mee te nemen in de uitvoering van Kortvoort. De budgetten zijn<br />

samengevoegd.<br />

■ Gouden Leeuw Groenhoven: binnen dit project worden ook de watergangen<br />

uitgevoerd. De dekking derden, die beschikbaar worden gesteld<br />

voor deze werkzaamheden zijn aan het project toegevoegd.<br />

■ Geldershoofd: vanuit Rochdale worden middelen beschikbaar gesteld ter<br />

uitvoering van de werkzaamheden binnen dit gebied. Deze middelen zijn<br />

toegevoegd aan het project.<br />

■ Sport en Spel entree Amsterdamse Poort: In december heeft het DB<br />

besloten dit project ten uitvoering te brengen. Vanuit het FGO wordt een<br />

bedrag ad € 69.275 bijgedragen en € 230.725 vanuit het ISV.<br />

Geactualiseerde Financiering MGO 2007-2011 Bedragen (€)<br />

Geraamde totale uitgaven i.h.k.v. MGO 2007-2011 cost to<br />

complete 38.699.741<br />

Dekking uit de eerste verstrating middelen 10.955.251<br />

Dekking werkzaamheden in opdracht van derden<br />

(o.a. Waternet, Grex, ISV) 6.788.490<br />

Dekking uit stadsdeelmiddelen MGO 2007-2011<br />

(ultimo 31/12/<strong>2010</strong>) 20.956.000<br />

In de stadsdeelbegroting opgenomen dekking MGO 2007-2011<br />

Saldo FGO bij start MGO 2007-2011 4.668.000<br />

Toevoeging 2007 2.574.000<br />

Toevoeging 2008 1.816.000<br />

Toevoeging 2009 1.566.000<br />

Toevoeging <strong>2010</strong> 1.566.000<br />

Toevoeging 2011 1.566.000<br />

Krediet MGO 6.600.000<br />

Vrijval kapitaallasten <strong>2010</strong>-2011 besluit begroting <strong>2010</strong> 600.000<br />

Dekking stadsdeelmiddelen 20.956.000<br />

Dit betekent dat het MGO op basis van de ontwikkelingen in <strong>2010</strong> binnen<br />

de budgettaire kaders zal worden afgerond.<br />

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de begrote uitgaven voor<br />

de hele periode van de projecten in het MGO-programma 2007-2011.<br />

204<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


Overzicht groot onderhoud, rehabilitaties en eerste<br />

verstratingen (Wegen, straten en pleinen)<br />

Rekening<br />

2009<br />

Begroting<br />

2011<br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Projecten gereed<br />

Holendrecht Oost, Gein II, Kantershof, Reigersbos II,<br />

overige (eerste verstrating + integrale verstrating) 3.845.000 3.845.000 3.845.000<br />

Holendrecht Oost Mijndenhof (integrale verstrating) 863.000 863.000 863.000<br />

Hoptille en Haardstee (integrale verstrating) 1.543.000 1.543.000 1.543.000<br />

Puccinimethode 22.680 22.680 22.680<br />

Mantelbuizen -460.000 -460.000 -460.000<br />

Speelvoorziening Gein 3+4 220.000 220.000 220.000<br />

Loenendreef (rehabilitatie) 110.000 110.000 110.000<br />

Voltooiingswerken bijdr. MGO 380.000 380.000 380.000<br />

Flierbosdreef 45.000 0 0<br />

Planning projecten gereed in 2011<br />

Operationalisering Wegbeheerssysteem 200.000 200.000 200.000<br />

Zonnehof Driemond (integrale verstrating van parkeerplaats)<br />

328.304 373.304 373.304<br />

Winkelcentrum A’damse Poort (eerste verstrating +<br />

integrale verstrating) 6.701.000 6.701.000 6.701.000<br />

Holendrecht West fase (alle fases) + R’bos INW<br />

(eerste verstrating + integrale verstrating) 4.000.000 4.000.000 4.000.000<br />

Parkeergarage Nellenstein (integrale verstrating) 365.000 365.000 365.000<br />

Huntum (eerste verstrating) 698.521 698.521 698.521<br />

Abcouderpad Zuid, reconstructie 618.000 618.000 618.000<br />

Verstrating Geldershoofd 600.000 300.000 1.041.643<br />

Gein I (integrale verstrating) 4.378.000 4.378.000 4.378.000<br />

Gouden Leeuw Groenhoven (integrale verstrating +<br />

eerste verstrating) 600.000 600.000 1.985.863<br />

Kortvoort (integrale verstrating) 2.094.000 2.094.000 2.370.000<br />

Gein III (eerste verstrating) 2.711.000 2.711.000 2.711.000<br />

Gein IV (integrale verstrating) 5.934.000 5.934.000 5.934.000<br />

Groesbeekdreef (rehabilitatie) 276.000 276.000 0<br />

Sport en Spel entree Amsterdamse poort 0 0 300.000<br />

Dekking onvoorziene uitgaven Meerjaren<br />

programma Groot Onderhoud 0 0 499.730<br />

Totaal 36.072.505 35.772.505 38.699.741<br />

Het totale programma van het MGO is bij deze actualisatie verhoogd<br />

met een bedrag van € 2.927.236. Dit komt doordat de bijdrage derden<br />

is toegenomen met een bedrag van € 2.358.231 (project Geldershoofd,<br />

Gouden Leeuw Groenhoven en Sport en spel entree A’damse poort).<br />

Hiernaast is € 69.275 gereserveerd ter uitvoering van het project sport en<br />

spel entree Amsterdamse poort. In de huidige actualisatie van het Meerjaren<br />

programma Groot Onderhoud (MGO) is bijna € 0,5 miljoen financiële<br />

ruimte t.b.v. onvoorziene uitgaven opgenomen. Deze middelen zullen bij<br />

het opstellen van het nieuwe MGO worden betrokken.<br />

Ter voorbereiding van het nieuwe MGO zijn in <strong>2010</strong> verkenningen uitgevoerd<br />

naar de staat, het onderhoud en de financieringsbehoefte van het<br />

toekomstig (groot) onderhoud. De verkenningen worden in een geoperationaliseerd<br />

wegbeheerssysteem opgenomen.<br />

Woondekken Amsterdamse poort<br />

In <strong>2010</strong> is er geen investeringsbeslissing genomen. De bestaande reservering<br />

zal pas worden ingezet bij cofinanciering vanuit Europa, dan zal<br />

het project als een EFRO project worden uitgevoerd.<br />

2. Riolering<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> is niet verantwoordelijk voor de rioleringen in het<br />

stadsdeel.<br />

3. Water<br />

Het waterbeheer is een verantwoordelijkheid van Waternet. Het stadsdeel<br />

is uitsluitend verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van sierwaters.<br />

De middelen hiervoor zijn opgenomen in het regulier onderhoudsbudget.<br />

4. Groen<br />

Beheertoets kwaliteitsplan<br />

Voor vernieuwde gebieden wordt een financiële beheertoets in het kader<br />

van de vernieuwing uitgevoerd en vanaf het moment van oplevering op het<br />

gewenste niveau beheerd. Dit allemaal onder het motto ‘wat goed is<br />

moet goed blijven’.<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 205


Tijdens de planvorming worden de toekomstige beheerstoetsen berekend<br />

en afgezet tegen de bestaande beheerbudgetten van dat gebied.<br />

Over het algemeen is sprake van hogere toekomstige beheerskosten en<br />

dus sprake van een tekort. Bij de oplevering van de gebieden worden de<br />

benodigde extra middelen als autonome ontwikkeling in de begroting<br />

opgenomen.<br />

Er zal een beeldkwaliteitsplan openbare ruimte worden opgesteld. De<br />

kwaliteit van de openbare ruimte zal dan structureel worden gemeten. In<br />

het voorjaar 2011 wordt op basis van het Beeld kwaliteitsplan een nulmeting<br />

uitgevoerd en financieel doorvertaald. De uitkomsten zullen in de<br />

Kadernota 2012 worden verwerkt.<br />

Beheer onroerend goed<br />

Onderhoud kapitaalgoederen<br />

Van alle gebouwen is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld,<br />

deze is financieel verwerkt in de meerjarenbegroting <strong>2010</strong>-2013. In het<br />

voorjaar 2011 zal op basis van een geactualiseerd MOP de meerjarenbegroting<br />

opnieuw worden geanalyseerd. De verwachting is dat het structurele<br />

budget en de onderhoudsvoorziening voor het onderhoud van<br />

2011 en de daaropvolgende jaren toereikend zal zijn.<br />

In <strong>2010</strong> is wat betreft het achterstallig onderhoud een inhaalslag gemaakt.<br />

Deze kosten zijn ten laste van de onderhoudsreserve gebracht. De werkzaamheden<br />

aan het restant van het achterstallig onderhoud zal in 2011<br />

worden voltooid, conform verwachting zijn hiervoor voldoende middelen<br />

in de reserve aanwezig.<br />

Onderwijs en andere gebouwen<br />

Het stadsdeel is in beginsel geen eigenaar van schoolgebouwen; deze<br />

worden binnen de kaders van de Wet op het primair onderwijs in eigendom<br />

overgedragen aan de schoolbesturen. De schoolbesturen zijn<br />

verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbestuurlijk onderhoud.<br />

Ten aanzien van alle andere aanpassingen (nieuwbouw, verbouw en groot<br />

onderhoud) kunnen de schoolbesturen voor financiële ondersteuning<br />

binnen de kaders van de onderwijshuisvestingsverordening een beroep<br />

doen op het stadsdeel.<br />

Vanuit de oude situatie dat het openbaar onderwijs nog niet verzelfstandigd<br />

was, is op dit moment een aantal schoolgebouwen nog niet overgedragen<br />

aan stichting Sirius. Die overdracht wordt voorbereid. Het stadsdeel<br />

blijft wel het eigendom behouden van de gymnastieklokalen.<br />

In 2007 is het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs en gymnastiek’<br />

vastgesteld. Per onderwijscluster zal steeds de planvorming nog nader<br />

worden uitgewerkt, in overleg met schoolbesturen en –directies. In deze<br />

planvorming worden ook de (gedeeltelijk) leegstaande gymzalen betrokken.<br />

In de toekomst zal zeker door het niet terugbouwen van een aantal<br />

gymnastieklokalen het aantal worden verminderd.<br />

Aandachtspunt voor het stadsdeel blijft, dat de gymnastiekzalen een<br />

kwalitatief voldoende onderhoudsniveau kennen zodat de aantrekkelijkheid<br />

van de zalen blijft gewaarborgd.<br />

In <strong>2010</strong> is de nieuwbouw van het verenigingsgebouw (Bijlmerpark) en de<br />

verbouwing van de buitenvestiging aan de Meerkerkdreef van Wijkbeheer<br />

opgeleverd. In <strong>2010</strong> is gewerkt aan de upgrading van het sociaal cluster<br />

Holendrechtplein. Deze verbouwing zal in 2011 worden afgerond. Voor<br />

het project Holendrecht wordt, naast het upgraden en omvormen van het<br />

activiteitencentrum naar een Community Center, tevens de leefbaarheid<br />

in het gebied verbeterd. Onder andere is hiervoor het bij het stadsdeel in<br />

beheer zijnde café, jongerencentrum Royal en de luifel gesloopt.<br />

206<br />

JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN


JAARREKENING <strong>2010</strong> PARAGRAFEN 207


Balans<br />

Waarderingsgrondslagen<br />

Het verslag is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals<br />

gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten die<br />

met ingang van het begrotingsjaar 2004 van kracht is geworden.<br />

Materiële vaste activa<br />

De materiële vaste activa zijn opgesplitst in investeringen met een economisch<br />

nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk<br />

nut. Verder zijn de twee hoofdrubrieken in de toelichting op de balans<br />

nader uitgesplitst naar activasoorten.<br />

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs minus<br />

de afschrijvingen en worden gefinan cierd met lang vreemd vermogen.<br />

Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op de activering. Afschrijvingen<br />

vinden plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode conform de<br />

termijnen die in het investerings- en afschrijvingsbeleid staan vermeld.<br />

Voorraden<br />

De voorraden zijn gesplitst naar grond- en hulpstoffen, onderhanden werk<br />

(waaronder bouwgronden in exploitatie) en gereed product / handelsgoederen.<br />

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs<br />

tenzij de marktwaarde lager is. In dat geval is de voorraad gewaardeerd<br />

tegen marktwaarde.<br />

De voorraad kunstwerken bestaat alleen uit de werken in eigen beheer.<br />

De consignatiewerken worden niet geactiveerd. De voorraad kunstwerken<br />

is gewaardeerd tegen historische kostprijs. Incourante werken worden<br />

afgeschreven.<br />

In afwijking van artikel 70 BBV wordt in bijlage 6 een overzicht van de onderhanden<br />

werken inzake grondexploitatie gegeven conform de comptabiliteitsvoorschriften<br />

95. Het overzicht is uitgebreider dan het overzicht<br />

opgenomen in artikel 70, omdat er inzicht wordt gegeven per plan.<br />

Vlottende activa<br />

De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.<br />

Bij de overige vorderingen is de voorziening voor de dubieuze vorderingen<br />

in mindering gebracht op de vordering op derden, conform regelgeving.<br />

Reserves<br />

Aan reserves mag niet rechtstreeks worden onttrokken of toegevoegd.<br />

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vinden plaats door resultaatbestemming<br />

via het programma Mutaties reserves.<br />

De rentevergoeding over de reserves wordt toegevoegd aan de Algemene<br />

dekkingsmiddelen. Aan de afzonderlijke reserves wordt geen rente toegerekend.<br />

Voorzieningen<br />

Voorzieningen worden onafhankelijk van het rekeningresultaat gevormd.<br />

De hoogte van de voorziening is afhankelijk van verplichtingen voortvloeiende<br />

uit normale bedrijfsvoering. Conform BBV wordt er geen rente<br />

toegerekend aan voorzieningen.<br />

Kosten waar een voorziening voor is getroffen moeten volgens BBV rechtstreeks<br />

ten laste van de voorziening worden geboekt. Er mag geen onttrekking<br />

aan de voorziening worden gedaan via de exploitatie. In verband met<br />

de praktische problemen in de uitvoering van de regel is het toegestaan<br />

de onttrekkingen via de exploitatie te laten lopen als negatieve last en te<br />

verantwoorden op de begrotingspost. Op grond van het bovenstaande<br />

worden bij het stadsdeel onttrekkingen aan voorzieningen niet als baat<br />

verantwoord maar als negatieve last.<br />

208<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS


Vlottende passiva<br />

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.<br />

Overlopende passiva<br />

Conform BBV wordt er geen rente toegerekend aan vooruit ontvangen<br />

bedragen. Uitzondering hierop zijn de vooruitontvangen ISV-gelden (nog<br />

niet besteed sleutelgeld). Conform de geldende regelgeving worden<br />

deze gelden jaarlijks opgerent.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS 209


Balans<br />

Activa 12/31/<strong>2010</strong> 12/31/2009 Passiva 12/31/<strong>2010</strong> 12/31/2009<br />

Vaste activa<br />

Eigen vermogen<br />

Materiële vaste activa Algemene reserve 4.576.570 5.090.192<br />

Investeringen met economisch nut 135.731.976 134.705.452<br />

Investeringen met maatschappelijk nut 5.364.936 5.223.979 Rekening resultaat 2.992.742 5.353.214<br />

Financiele vaste activa Egalisatiereserve 267.623 202.832<br />

Leningen Startersfonds 244.742 366.415<br />

Waarborgsommen 11.671 20.252 Bestemmingsreserves 10.468.369 10.298.623<br />

Vlottende activa Voorzieningen 27.574.963 19.123.287<br />

Voorraden<br />

Onderhandenwerk 39.939.427 20.628.351 Vaste schulden<br />

Gereed produkt en handelsgoederen 269.834 230.588<br />

Waarborgsommen 1.173.954 1.110.304<br />

Vorderingen Kapitaalschuld 177.750.573 157.986.097<br />

Vorderingen op openbare lichamen 6.611.025 7.305.685<br />

Overige vorderingen 4.517.774 3.790.766 Vlottende passiva<br />

Liquide middelen 14.211.224 18.264.837 Kortlopende schulden<br />

Overige schulden 3.921.577 4.495.763<br />

Overlopende activa 18.558.842 16.946.800<br />

Overlopende passiva 21.299.574 22.407.597<br />

Overige vlottende activa<br />

Overige vlottende passiva<br />

Binnengemeentelijke vorderingen<br />

Centrale stad 4.583.916 4.133.561 Binnengemeentelijke schulden<br />

Centrale stad 0 0<br />

Rekening-courantsaldi<br />

De gemeente 19.764.476 13.941.179<br />

Het stadsvernieuwingsfonds 216.102 510.045<br />

Totaal 250.025.944 226.067.909 250.025.944 226.067.909<br />

210<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS


Vaste activa<br />

Nut<br />

Boekwaarde<br />

31-12-2009<br />

Investering/<br />

desinvestering<br />

Afschrijving<br />

Boekwaarde<br />

31-12-<strong>2010</strong><br />

Gronden en terreinen 5.513 0 0 5.513<br />

Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0<br />

Bouwkundige werken 4.793.762 481.074 225.876 5.048.960<br />

Machines en installaties 69.017 0 11.503 57.514<br />

Overige 355.688 -31.601 71.138 252.949<br />

Subtotaal maatschappelijk nut 5.223.979 449.473 308.516 5.364.936<br />

Gronden en terreinen 16.082.452 1.625.183 345.003 17.362.632<br />

Bedrijfsgebouwen 98.474.124 6.281.737 7.589.796 97.166.065<br />

Bouwkundige werken 1.950.042 1.621.382 131.855 3.439.569<br />

Machines en installaties 11.489.239 840.561 1.093.220 11.236.580<br />

Overige 4.830.153 506.106 820.019 4.516.240<br />

Subtotaal economisch nut 132.826.010 10.874.968 9.979.893 133.721.085<br />

Subtotaal SDZO 138.049.989 11.324.441 10.288.409 139.086.021<br />

OSB 1.879.442 208.049 76.600 2.010.891<br />

Subtotaal BC 1.879.442 208.049 76.600 2.010.891<br />

Totaal 139.929.431 11.532.490 10.365.009 141.096.912<br />

Onder de materiële vaste activa zijn, met uitzondering van de investeringen<br />

voor grondexploitaties, de investeringen op duurzame goederen<br />

opgenomen. De investeringen met betrekking tot de grondexploitaties<br />

zijn conform de voorschriften opgenomen onder de voorraden. Ultimo<br />

<strong>2010</strong> bedraagt de boekwaarde van de materiële vaste activa € 141,1 mln.<br />

Afschrijvingen<br />

De afschrijvingen zijn gedaan op basis van de lineaire afschrijvings-methode<br />

conform de termijnen die in het investerings- en afschrijvings-beleid<br />

staan vermeld. De afschrijving start in het jaar volgend op het jaar waarin<br />

de investering heeft plaatsgevonden dan wel dat het object in gebruik is<br />

genomen. In <strong>2010</strong> bedroegen de afschrijvingen € 10,4 mln. Hiervan heeft<br />

€ 4,1 mln. betrekking op restant boekwaarden van schoolgebouwen, die<br />

in verband met de realisatie van de brede scholen DE-buurt en Kortvoort<br />

zijn gesloopt. Het gaat hierbij om de voormalige schoolgebouwen van de<br />

As Soeffah € 1,7 mln., de Polsstok € 1,1 mln. en Crescendo € 1,3 mln. De<br />

afschrijving als gevolg van de sloop van de gymzaal en een gedeelte van<br />

het maatschappelijk cluster Holendrecht bedraagt € 0,3 mln.<br />

Investeringen<br />

In totaal is in <strong>2010</strong> per saldo € 11,5 mln. geïnvesteerd.<br />

De toename van de waarde van gronden en terreinen van € 1,6 mln. betreft<br />

de aankoop van grond voor het verenigingsgebouw Bijlmerpark € 1,5 mln.<br />

en de aankoop van grond voor het Klaverblad van € 0,1 mln.<br />

De belangrijkste investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen verbouwing<br />

Meerkerkdreef BOR € 0,8 mln., de nieuwbouw van het verenigingsgebouw<br />

Bijlmersportpark € 0,9 mln., Brede school Kortvoort € 0,4 mln., De Schakel<br />

€ 1 mln., Knotwilg € 0,5 mln., Bijlmer Sportcentrum € 0,5 mln., MtB / HOR<br />

€ 0,4 mln., SAC Driemond € 0,9 mln. en diverse bedrijfsgebouwen € 0,9 mln.<br />

De toename van de waarde van bouwkundige werken van € 2,1 mln. Is het<br />

gevolg van de inrichting Bijlmersportpark € 1,6 mln. en investeringen aan<br />

bruggen € 0,5 mln.<br />

De belangrijkste investeringen in machines en installaties hebben betrekking<br />

op automatiseringsinvesteringen € 0,7 mln. en het machinepark BOR<br />

€ 0,1 mln.<br />

Onder de post overige zijn investeringen opgenomen met betrekking tot<br />

nieuwe huisvesting BOR € 0,5 mln.<br />

Bijlage 4 geeft een uitgebreide opsomming van de geactiveerde investeringen<br />

<strong>2010</strong>.<br />

Financiële vaste activa<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Leningen Startersfonds 244.742 366.415<br />

Waarborgsommen 11.671 20.252<br />

Totaal 256.413 386.667<br />

De post leningen Startersfonds Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> betreft het openstaand<br />

saldo van aan beginnende ondernemers verstrekte bedrijfskredieten.<br />

De regeling is mede mogelijk gemaakt door D2. Het beheer van de<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS 211


egeling die voorheen door de Gemeentelijke Kredietbank werd uitgevoerd,<br />

is begin <strong>2010</strong> overgenomen door microkrediet verstrekker Qredits.<br />

Zij kan daartoe over een kapitaal beschikken van € 620.000.<br />

De post waarborgsommen betreft m.n. een aan derden betaalde huurwaarborgsom<br />

ten behoeve van het gebruik van het pand aan de Arena<br />

Boulevard.<br />

Voorraden<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Voorraad grondexploitatie (bijlage 6) 38.716.596 19.988.152<br />

Onderhanden werk 1.222.831 640.199<br />

Totaal onderhanden werk 39.939.427 20.628.351<br />

Voorraad CBK 269.834 230.588<br />

Totaal gereed product en handelsgoederen 269.834 230.588<br />

Totaal 40.209.261 20.858.939<br />

Voorraad grondexploitatie:<br />

Het saldo voorraad grondexploitatie is het verschil tussen de inkomsten<br />

die reeds zijn gerealiseerd (zoals uitgifte van gronden) en uitgaven voor<br />

ruimtelijke plannen. Voor een uitgebreide toelichting op de plannen wordt<br />

verwezen naar bijlage 7.<br />

Onderhandenwerk:<br />

Het saldo van € 1,2 mln. betreft nog in de grondexploitatie op te nemen<br />

kosten (€ 0,9 mln.) en een bijdrage van de centrale stad voor het overbruggingsplan<br />

Holendrecht (€ 0,3 mln.).<br />

Voorraad kunstwerken CBK:<br />

De voorraad kunstwerken betreft de kunstcollectie van het Centrum Beeldende<br />

Kunst in eigen beheer. De werken zijn gefinancierd met spaartegoeden<br />

van leden.<br />

Vorderingen<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Te vorderen BTW fiscus -1 531.273<br />

Te vorderen BTW BCF 6.611.026 6.774.412<br />

Totaal vorderingen publiekrechtelijke lichamen 6.611.025 7.305.685<br />

Debiteuren derden 3.841.594 3.006.624<br />

Vordering personeel 74.470 58.092<br />

OZB/rioolrecht/waterschapsbelasting 10.037 82.059<br />

Vorderingen OSB 591.672 643.990<br />

Totaal overige vorderingen 4.517.774 3.790.766<br />

Totaal 11.128.799 11.096.451<br />

Vordering op publiekrechtelijke lichamen:<br />

Dit betreft de te vorderen BTW BCF van € 6,6 mln.<br />

Overige vorderingen:<br />

Het openstaande saldo ultimo <strong>2010</strong> van € 3,8 is inclusief de dubieuze vorderingen<br />

ad € 2,2 mln. waarvoor een voorziening is getroffen.<br />

Tot de dubieuze vorderingen behoren onder andere de vordering op<br />

Alcides van € 1,4 mln. uit 2004 en de aan het incassobureau overgedragen<br />

vorderingen van in totaal € 0,4 mln. De afhandeling van het faillissement<br />

Alcides door de curator zal naar verwachting in 2011 plaatsvinden.<br />

De vorderingen ouder dan negentig dagen zijn overgedragen aan het<br />

incassobureau of er is een betalingsregeling getroffen.<br />

Vordering personeel:<br />

De post vordering personeel en organisatie heeft met name betrekking<br />

op eigen bijdragen van personeel die afgerekend worden op basis van<br />

salarisinhoudingen. Het betreft onder andere het fietsenplan (€ 20.000) en<br />

openbaar vervoerkaarten (€ 32.000).<br />

Door te belasten OZB:<br />

De post door te belasten onroerende zaak belasting is met € 72.000<br />

afgenomen. Van de in 2009 door de Dienst Gemeentebelasting Amsterdam<br />

opgelegde aanslagen is uitgezocht welk gedeelte het <strong>Stadsdeel</strong> kan<br />

doorbelasten aan derden.<br />

212<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS


Vorderingen Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB):<br />

De post vorderingen OSB betreft vorderingen die de meegeconsolideerde<br />

Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer heeft op derden.<br />

Liquide middelen<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Postbank (<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>) 6.372.710 10.358.492<br />

Fortis (CBK) 435.248 369.390<br />

Postbank (Startersfonds) 375.565 253.897<br />

Kassen (waaronder kas Burgerzaken) 31.015 26.723<br />

Liquide middelen Bestuurscommissies OSB 6.996.687 7.256.336<br />

Totaal 14.211.224 18.264.837<br />

De Fortisrekening is de bankrekening van het Centrum Beeldende Kunst<br />

waarop leden de abonnementsgelden storten.<br />

Postbank Startersfonds. In het kader van D2 is het Startersfonds opgericht.<br />

Hierbij gaat het vooral om beginnende ondernemers die een serieuze<br />

kans van slagen hebben kredietfaciliteiten te bieden om hun plannen<br />

gefinancierd te krijgen. Microkredietverstrekker Qredits is belast met<br />

de uitvoering van de regeling. Het werkkapitaal ad € 620.000 is opgenomen<br />

in een fonds. In <strong>2010</strong> zijn geen nieuwe leningen verstrekt en is circa<br />

€ 122.000 op eerder verstrekte leningen afgelost.<br />

Het stadsdeel beschikt over een aantal kleine kassen en de kas van<br />

burgerzaken.<br />

Overlopende activa<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Nog te ontvangen Roll-over BTW 1.275.629 3.445.602<br />

Nog te ontvangen Stenen voor Sociaal 600.000 600.000<br />

Nog te ontvangen transitoria 12.993.247 8.507.384<br />

Nog te ontvangen subsidies 3.287.575 3.849.763<br />

Vooruitbetaald 402.392 544.051<br />

Totaal 18.558.842 16.946.800<br />

prognose. Voorbeelden hiervan zijn de nog te ontvangen afvalstoffenheffing<br />

en precariobelasting en bijdragen die op declaratiebasis worden<br />

ontvangen. Zoals de nog te ontvangen roll-over BTW over de grondexploitatie<br />

(van het OGA).<br />

Het saldo nog te ontvangen ad € 13 mln. bestaat met name uit de volgende<br />

nog te ontvangen bedragen:<br />

■ Nog te ontvangen 1e verstratinggelden grootonderhoud € 6,8 mln.;<br />

■ Nog te ontvangen afvalstoffenheffingen en solidariteitsheffing € 3 mln.;<br />

■ Nog te ontvangen precario- en reclamerechten van DGBA € 0,8 mln.;<br />

■ Nog te ontvangen bijdrage DMO inzake NoLIMIT € 0,8 mln.;<br />

■ Nog te ontvangen dakliggers Bijlmersport € 0,3 mln.;<br />

■ Nog te ontvangen milieuvergunningen Arena i.v.m. evenementen<br />

€ 0,2 mln.;<br />

■ Nog te ontvangen inkomsten i.v.m. blauwe zones € 0,2 mln.;<br />

■ Nog te ontvangen inkomsten MOOR € 0,2 mln.;<br />

■ Nog te ontvangen rentebaten van de centrale stad € 0,5 mln..<br />

De post nog te ontvangen subsidies ad € 3,3 mln. bestaat uit nog te<br />

ontvangen bijdragen voor activiteiten die mede gefinancierd worden<br />

door de centrale stad.<br />

De post vooruitbetaalde bedragen ad € 0,4 mln. betreft de aankoop van<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> van het appartementsrecht Wisseloord 182.<br />

Binnengemeentelijke vorderingen<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Centrale stad 4.583.916 4.133.561<br />

Totaal 4.583.916 4.133.561<br />

De vordering op de centrale stad bestaat onder andere uit vorderingen<br />

op OGA (€ 1,4 mln.), de Dienst Ruimtelijke Ordening (€ 1 mln.), de<br />

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 0,7 mln.), de Dienst ICT (€ 0,6<br />

mln.) en de Dienst Economische Zaken (€ 0,3 mln.).<br />

Het totale saldo van de overlopende activa bedroeg in <strong>2010</strong> € 18,6 mln.<br />

De transitorische posten <strong>2010</strong> bestaan voornamelijk uit posten waarvan de<br />

hoogte van het nog te ontvangen bedrag wordt bepaald op basis van een<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS 213


Rekening courant met de gemeente<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Opname/aflossing leningfonds 19.764.476 13.941.179<br />

Totaal 19.764.476 13.941.179<br />

Het saldo rekening courant betreft de opname uit het leningfonds voor de<br />

investeringen in <strong>2010</strong>. Het te ontvangen bedrag 2009 is in <strong>2010</strong> ontvangen.<br />

Stadsvernieuwingsfonds/ISV<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Nog te ontvangen bijdrage ISV PVB 160.581 176.038<br />

Nog te ontvangen ISV voorbereidingskosten 55.521 232.474<br />

Overig 0 101.533<br />

Totaal 216.102 510.045<br />

Het saldo nog te ontvangen betreft in <strong>2010</strong> gedeclareerde bedragen voor<br />

voorbereidingskosten en het PVB.<br />

214<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS


Passiva<br />

Eigen vermogen<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Algemene reserve per 1-1 10.443.406 5.555.242<br />

Mutaties (impuls, amendement, etc) 5.866.836 465.050<br />

Resultaat boekjaar 2009 0 5.353.214<br />

Algemene reserve per 31-12 4.576.570 10.443.406<br />

Resultaat <strong>2010</strong> 0 0<br />

Egalisatiereserve 267.623 202.832<br />

Bestemmingsreserves 10.468.369 10.298.623<br />

Reserves 31-12 15.312.561 20.944.861<br />

Voorzieningen<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Voorzieningen 27.574.963 19.123.287<br />

De reserves en voorzieningen worden toegelicht in bijlage 3.<br />

Waarborgsommen<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Waarborgsommen erfpacht 1.073.758 860.743<br />

Waarborgsommen klapplaten/sleutels 100.196 99.561<br />

Waarborgsommen overig 0 150.000<br />

Totaal 1.173.954 1.110.304<br />

De waarborgsommen erfpacht worden vooruitlopend op de aanvaarding<br />

van de erfpachtaanbieding in rekening gebracht. Bij afsluiting van een<br />

erfpachtcontract (vlak voor de eerste paal datum) wordt de waarborgsom<br />

verrekend met de erfpachtcanon of de afkoopsom.<br />

In <strong>2010</strong> is in totaal € 37.000 aan erfpacht waarborgsommen vrijgevallen ten<br />

behoeve van de grondexploitatie.<br />

Naast de genoemde vrijgevallen waarborgsommen is in <strong>2010</strong> voor een<br />

bedrag ad € 250.000 aan nieuwe erfpacht waarborgsommen ontvangen.<br />

De waarborgsommen die bij uitgifte van sleutels voor maaiveldklapplaten<br />

worden gevraagd bedragen € 100.000.<br />

Kapitaalverstrekking gemeente Amsterdam<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Leningfonds 177.750.573 157.986.097<br />

De materiële vaste activa en de voorraad grondexploitaties zijn gefinancierd<br />

met lang vreemd vermogen. Het kapitaal wordt aangetrokken via<br />

het leningfonds van de centrale stad. Over <strong>2010</strong> is een bedrag ad € 19,7<br />

mln. opgenomen. Daarmee bedraagt de totale lening ultimo <strong>2010</strong><br />

€ 177,7 mln.<br />

De rentelasten over de materiële vaste activa zijn ten laste van de programma’s<br />

gebracht. De renteresultaten van de grondexploitaties zijn in<br />

de saldi van de plannen opgenomen, zij worden geactiveerd in de grondexploitatie.<br />

Kortlopende schulden<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Nog af te dragen inhoudingen 1.975.884 2.490.069<br />

Schuld Open schoolgemeenschap Bijlmer 975.020 1.178.636<br />

Totaal schulden op publieke lichamen 2.950.904 3.668.705<br />

Crediteuren derden 5.757 -20.254<br />

Crediteuren OSB 964.915 847.312<br />

Totaal overige schulden 970.672 827.058<br />

Totaal 3.921.577 4.495.763<br />

Schulden op publiekrechtelijke lichamen :<br />

De schuld aan publiekrechtelijke lichamen betreft de schuld Open Schoolgemeenschap<br />

Bijlmer en de nog af te dragen loonbelasting, sociale lasten<br />

e.d. over de maand december. In januari 2011 hebben de betreffende<br />

afdrachten plaatsgevonden.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS 215


Overlopende passiva<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Openstaande verplichtingen 8.522.611 9.076.269<br />

Nog te betalen 2.048.755 4.227.979<br />

Nog te betalen i.h.k. van GREX 0 439.265<br />

Nog te betalen subsidie onderwijshuisvesting 285.323 278.256<br />

Nog te betalen subsidies 2.197.749 3.791.000<br />

Vooruitontvangen 7.404.751 4.534.146<br />

Spaartegoeden leden Arthotheek 502.622 0<br />

Divers 337.763 60.682<br />

Totaal 21.299.574 22.407.597<br />

Binnengemeentelijke schulden<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Centrale stad 0 0<br />

Totaal 0 0<br />

Het saldo aan verplichtingen ultimo <strong>2010</strong> bedraagt € 8,5 mln. Het saldo<br />

heeft betrekking op verplichtingen die in <strong>2010</strong> zijn aangegaan maar<br />

waarvan de betalingen in eerste kwartaal 2011 worden afgewikkeld.<br />

De nog te betalen post ad € 2 mln. betreft voornamelijk de nog te betalen<br />

facturen <strong>2010</strong> waarvoor geen verplichting is vastgelegd.<br />

De post nog te betalen subsidies € 2,2 mln. betreft met name:<br />

- de nog te betalen 5% op basis van de definitieve vaststelling van de<br />

subsidies € 2 mln.;<br />

- overig € 0,2 mln.;<br />

De post vooruitontvangen ad € 7,4 mln. heeft betrekking op nog te<br />

besteden vooruitontvangen bijdragen van diensten, Wijkaanpak, ISV en<br />

Startersfonds.<br />

Deze post spaartegoeden leden Artotheek betreft opgebouwde spaartegoeden<br />

van de leden van het kunstuitleen Centrum Beeldende Kunst<br />

voor de aankoop van kunstwerken en overige artikelen.<br />

Onder de post divers zijn ontvangsten opgenomen die in 2011 worden<br />

afgewikkeld.<br />

216<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS


Niet uit de balans blijkende verplichtingen en<br />

gegarandeerde geldleningen<br />

Verplichtingen<br />

De verplichtingen aangegaan door de afdeling I&A met betrekking tot onderhoud<br />

van het computersysteem beheer (hard-en software) bedragen ca.<br />

€ 255.000 per jaar. De contracten hebben verschillende loop-tijden.<br />

De financiering en het administratieve beheer van het wagenpark van het<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> wordt sinds 1 januari 2007 binnen de gemeente Amsterdam<br />

gecoördineerd door het GWA (Gemeentelijk Wagenparkbeheer<br />

Amsterdam). Het GWA fungeert als intermediair tussen de gemeentelijke<br />

organisaties en leveranciers, o.a. LeasePlan, die de beheeradministratie<br />

uitvoert.<br />

Het stadsdeel huurt een pand aan de Dumaslaan en verhuurt dit door aan<br />

een instelling voor kinderopvang. In <strong>2010</strong> is de huur betaald cq ontvangen<br />

conform overeenkomst. De huurverplichting loopt tot mei 2011.<br />

In 2009 heeft het stadsdeel een overeenkomst gesloten met Optisport ten<br />

behoeve van de huur en exploitatie van het Bijlmer sportcentrum. De overeenkomst<br />

eindigt op 31 december 2018. Op basis van deze overeenkomst<br />

is reeds voor de eerste vijf jaar subsidie verleend.<br />

Overige van belang zijnde verplichtingen<br />

Burgemeester en wethouders hebben voor de Postbankrekening van <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> een kredietlimiet van € 9 miljoen vastgesteld.<br />

Het stadsdeel heeft € 1.611.414 aan investeringssubsidie bijgedragen voor<br />

de stichting SAC Driemond ten behoeve van de financiering van het sportactiviteitencentrum<br />

SAC Driemond. De subsidie is bestemd als bijdrage in<br />

de stichtingskosten. Er zal geen aanvullende subsidie worden verstrekt ten<br />

behoeve van de exploitatie van het SAC.<br />

Gegarandeerde leningen<br />

Bij het besluit van de Deelraad d.d. 17 december 1987 heeft <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> zich garant gesteld voor de verplichtingen van de Sporthal<br />

Gaasperdam, voortvloeiende uit een lening groot € 271.000. De gemeente<br />

heeft deze garantie goedgekeurd. De lening is per 30 mei 1988 aangegaan<br />

en loopt door tot 2022.<br />

Overige garantstellingen<br />

Het stadsdeel heeft zich in 1999 garant gesteld voor de huur van 740 m 2<br />

in het Cultureel Educatief Centrum (CEC) voor een periode van tien jaar.<br />

Het pand is in 2003 opgeleverd. Met deze garantstelling was een bedrag<br />

gemoeid van € 176.000. In <strong>2010</strong> zijn met de Stichting CEC nieuwe afspraken<br />

gemaakt waardoor de garantstelling is teruggebracht naar 227 m². Het<br />

bedrag van de garantstelling is daarmee teruggebracht tot € 30.000.<br />

Het stadsdeel heeft zich in 2007 garant gesteld voor de exploitatie van De<br />

Kandelaar voor een bedrag van maximaal € 100.000 voor maximaal vijf jaar.<br />

Over <strong>2010</strong> hebben er betalingen plaatsgevonden van opgeëiste garantstellingen.<br />

Het stadsdeel heeft de huur van de ruimte in het CEC betaald van<br />

een tweetal instellingen. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 58.000.<br />

Niet opgenomen bezit<br />

Het stadsdeel is eigenaar van gebouw oranjehorst. Dit gebouw is indertijd<br />

mede gefinancierd door de Johan Cruyff Welfare Foundation. Als activa is<br />

alleen het aandeel van het stadsdeel in de financiering opgenomen.<br />

Tot en met 2003 is de kunstcollectie van het Centrum Beeldende Kunst<br />

gefinancierd met subsidiegelden. Deze werken met een totale omvang van<br />

€ 0,2 mln. is niet opgenomen op de balans. De op de balans opgenomen<br />

collectie ad € 270.000 betreft de collectie in eigen beheer van het CBK<br />

welke zijn voorgefinancierd met de opgebouwde spaartegoeden.<br />

Gebeurtenissen na balansdatum<br />

In dit hoofdstuk worden gebeurtenissen vermeld die zich hebben<br />

voorgedaan na balansdatum en die van invloed zijn op de waardering van<br />

activa en passiva en het saldo van baten en lasten of van invloed zijn op<br />

de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie. Van belang hierbij<br />

is dat de gebeurtenis nadere informatie geeft over de feitelijke situatie<br />

per balansdatum.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BALANS 217


218 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGEN


Bijlage 1 Kerngegevens <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> Amsterdam<br />

1 januari eenheid 2006 2009 <strong>2010</strong> <strong>2010</strong><br />

Bevolking<br />

totale bevolking abs. 78.907 80.490 81.508 767.773<br />

0-24 jarigen 34,70 34,30 33,80 28, 6<br />

25 jaar en ouder 65,30 65,70 63,20 71,40<br />

niet-westerse allochtonen % 62,70 63,60 64,10 34,90<br />

westerse allochtonen % 8,30 8,40 8,50 14,90<br />

autochtonen % 29,10 28,0 27,40 50,10<br />

Huishoudens<br />

aantal huishoudens abs. 39.673 40.640 40.794 418.666<br />

gemiddelde woonduur op adres jaar 7,30 7,40 7,50 8,10<br />

Economie<br />

werkloosheid procentueel 8,7% 10,5% 10,6% 10,5%<br />

potentiële beroepsbevolking<br />

vestigingen met werkzame personen absoluut 59.154 58.353 57.644 56.639<br />

werkzame personen absoluut 4.004 3.777 3.756 3.778<br />

leerlingen/schooljaar 2005/'06 2008/'09 2009/'10 2009/'10<br />

basisonderwijs abs. 7.581 7.668 7.722 58.458<br />

speciaal onderwijs abs. 606 593 609 4.999<br />

praktijkonderwijs abs. 172 177 188 1.386<br />

voortgezet onderwijs abs. 2.819 2.723 2.650 33.523<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 1<br />

219


Bijlage 2 SISA (Single information single audit)<br />

Met ingang van 2006 is door de rijksoverheid voor een aantal specifieke<br />

uitkeringen SISA ingevoerd. De kern van SISA is dat verantwoording<br />

plaatsvindt via een bijlage bij de jaarrekening. Het voordeel van SISA<br />

is het vervallen van de afzonderlijke verantwoordingsplicht en de vaak<br />

gedetailleerde eisen die worden gesteld aan de accountantscontrole voor<br />

de specifieke verantwoordingen.<br />

In de SISA bijlage worden de volgende uitkeringen verantwoord:<br />

2a) Verantwoording brede doeluitkeringen Rijk<br />

■ Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland<br />

■ Regeling Buurt Onderwijs en Sport (BOS)<br />

■ Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)<br />

2b) Verantwoording investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)<br />

■ ISV Sleutelgelden <strong>2010</strong><br />

■ ISV Voorbereidingskosten <strong>2010</strong><br />

2c) Prachtwijken<br />

■ Bewonersinitiatieven EGK-buurt<br />

■ Buurtuitvoeringsprogramma EGK-buurt<br />

■ Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en Venserpolder<br />

■ Wij Amsterdammers<br />

De SISA bijlage wordt jaarlijks ingediend bij de Directie Stedelijke Bestuursadvisering<br />

van de Bestuursdienst.<br />

220 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2


Departement<br />

Nummer<br />

Specifieke<br />

uitkering<br />

Juridische<br />

grondslag<br />

Ontvanger<br />

I N D I C A T O R E N<br />

I&M<br />

E5<br />

Verzameluitkering<br />

VROM<br />

Regeling<br />

verzameluit-<br />

kering<br />

Provincies,<br />

gemeenten<br />

Besteding t/m <strong>2010</strong><br />

Aard controle R<br />

€ 289.038<br />

VWS<br />

H2<br />

Regeling Buurt,<br />

Onderwijs en<br />

Sport (BOS)<br />

Tijdelijke<br />

stimuleringsregeling<br />

buurt,<br />

onderwijs<br />

en sport<br />

Gemeenten<br />

Hieronder per regel één<br />

beschikkingskenmerk<br />

invullen en in de<br />

kolommen ernaast de<br />

verantwoordingsinformatie<br />

Aard controle n.v.t.<br />

Activiteit<br />

Aard controle n.v.t.<br />

Realisatie<br />

0 = niet uitgevoerd<br />

1 = gedeelte uitgevoerd<br />

2 = uitgevoerd<br />

Aard controle D2<br />

Toelichting Eindverantafwijking<br />

woording<br />

Ja/Nee<br />

Aard Aard<br />

controle controle<br />

n.v.t. n.v.t.<br />

1 DLB-2681300 Bijlmer Centrum in BOS 2 € 0 Ja<br />

2 DLB-2681306 Bijlmer Oost in BOS 2 -€ 14.669 Ja<br />

VWS<br />

H10<br />

Brede doeluitkering<br />

Centra<br />

voor jeugd<br />

en gezin<br />

(BDU CJG)<br />

Tijdelijk<br />

regeling<br />

CJG<br />

Gemeenten<br />

Besteding <strong>2010</strong> aan<br />

jeugdgezondheidszorg,<br />

maatschappelijke<br />

ondersteuning jeugd,<br />

afstemming jeugd en<br />

gezin en het realiseren<br />

van centra voor jeugd<br />

en gezin.<br />

Aard controle R<br />

Bestedingen van<br />

vóór <strong>2010</strong>, waarvan<br />

de uitgave in of na<br />

<strong>2010</strong> plaatsvindt<br />

Zie Nota batenlastenstelsel<br />

Uitgaven van vóór <strong>2010</strong>,<br />

waarvan besteding in<br />

<strong>2010</strong> plaatsvindt<br />

Zie Nota<br />

baten-lastenstelsel<br />

Aard controle R<br />

Aard controle R<br />

€ 288.107 € 7.280 € 0<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2<br />

221


Toelichting verantwoording verzameluitkering VROM<br />

(Regeling verzameluitkering):<br />

Binnen de subsidie zijn de projecten verantwoord zoals ze zijn aangegeven<br />

in de aanvragen voor de subsidieregeling Aanpak Zwerfafval. Ook<br />

andere projecten die op de aanpak van zwerfafval zijn gericht zijn binnen<br />

de verantwoording van de verzameluitkering opgenomen. Het gaat hierbij<br />

om projecten die onder het integrale aanvalsplan van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

vallen. Het aanvalsplan omvat naast het optimaliseren van de reguliere<br />

taken en activiteiten om de openbare schoon te houden, duidelijke doelgroepgerichte<br />

communicatie gericht op bewustwording, verdieping van<br />

bewonersparticipatie en een gerichte inzet van handhaving. Daar waar het<br />

ene plusproject zich richt op de bedrijfsvoering, richt het andere project<br />

zich op communicatie en bewustwording. Het laatste project is bekend<br />

onder de naam ‘<strong>Zuidoost</strong> schoon, heel gewoon’.<br />

De projecten zullen volgens plan en/of aanvraag doorlopen tot april 2011.<br />

Een eindevaluatie zal dan ook na afloop van de projecten plaatsvinden.<br />

Dit zodat er lering getrokken kan worden uit de project ervaringen voor<br />

het stadsdeel, maar ook voor collega’s binnen andere stadsdelen en<br />

gemeenten. Een exemplaar van de evaluatie zal dan ook ter kennis/informatiedeling<br />

beschikbaar worden gesteld aan andere gemeenten.<br />

Het OKC heeft een aantal basistaken die volgens het landelijk basismodel<br />

voor het Centra voor jeugd en gezin zijn opgesteld. Dit basismodel bestaat<br />

uit het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg en uit een nadere<br />

invulling van vijf gemeentelijke functies jeugdbeleid (informatie, signalering,<br />

toeleiding, ondersteuning en coördinatie) uit de Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning. <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> heeft voor het opzetten van<br />

het OKC een OKC-manager en een coördinator risicogezinnen aangesteld<br />

conform de stedelijk vastgestelde functieprofielen. Verder is ingezet op<br />

het intensiveren van het opvoeding- en opgroeiondersteuningsaanbod.<br />

Toelichting verantwoording Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS):<br />

De subsidie voor het Buurtonderwijs sportproject is vanuit het ministerie<br />

van VWS beschikbaar gesteld om extra sportactiviteiten te ontplooien op<br />

het snijvlak van sport, basisscholen en de buurt. Scholen waren hierin een<br />

centraal punt en versterkten zo hun buurtfunctie. De nieuw op te zetten<br />

activiteiten werden zo veel mogelijk ingepast binnen bestaande programma’s.<br />

In <strong>Zuidoost</strong> zijn deze activiteiten voornamelijk ingepast binnen<br />

de activiteiten van de brede school. Met het BOS-project is tevens een<br />

impuls gegeven aan het stimuleren van meer bewegen en voorkomen en<br />

bestrijden van overgewicht. Met ingang van 1 januari 2011 zijn de BOSprojecten<br />

gestopt.<br />

Toelichting verantwoording Brede Doeluitkering Centra<br />

voor jeugd en gezin (CJG):<br />

De Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin heeft als doel de<br />

realisatie van wat we in Amsterdam een Ouder-en-Kindcentrum (OKC)<br />

noemen. Deze is laagdrempelig en herkenbaar voor jeugdigen en ouders.<br />

222 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2


Bijlage 2B. Verantwoording investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)<br />

1A. ISV-Sleutelgelden<br />

Sector<br />

Totaal<br />

Primitieve<br />

begroting <strong>2010</strong><br />

Actualisatie<br />

VONO<br />

Actualisatie<br />

NANO<br />

Totaal<br />

begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal<br />

uitgaven<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

B - U<br />

<strong>2010</strong><br />

Reeds<br />

verplicht<br />

voor 2011<br />

Nog verdelen<br />

bij P-nota<br />

2012<br />

ISV01 Graffiti proofmaken bruggen/viaducten WB 40.000 40.000 30.648 9.352 9.352<br />

ISV02 Bijlmerpark (onderzoek exploitatie) W/R/M 30.000 30.000 5.238 24.763 24.763<br />

ISV03 Bijlmerpark REO 572.900 -50.000 522.900 400.910 121.990 121.990<br />

ISV04 Kortvoort REO 50.000 50.000 39.000 11.000 11.000<br />

ISV05 Drostenburg-Dubbelink REO 60.000 60.000 42.114 17.886 17.886<br />

ISV06 Driemond REO 110.000 110.000 38.942 71.058 71.058<br />

ISV07 Herinrichting sportpark Driemond MO 196.440 196.440 196.440 0 0<br />

ISV08 Programma Groen & Blauw REO 200.000 200.000 82.728 117.272 118.000 -728<br />

ISV09 Juridische ondersteuning stedelijke vernieuwing REO 286.000 286.000 295.597 -9.597 -9.597<br />

ISV10 Gebiedsontwikkeling Heesterveld REO 70.000 70.000 41.217 28.783 28.783<br />

ISV11 Restwerken Bijlmerdreef REO 63.650 -50.000 13.650 11.303 2.347 2.347<br />

ISV12 Uitwerkingsbudget onderzoek zalencentra REO 25.000 25.000 24.931 69 69<br />

ISV13 Herontwikkeling winkelcentrum 't Gein REO 26.200 160.000 186.200 173.650 12.550 12.550<br />

ISV14 Planvorming inpassing Gaasperdammerweg REO 0 60.000 60.000 18.390 41.610 41.610<br />

ISV15 Verbetering looproutes openbaar vervoer REO 166.440 -166.440 0 0 0 0<br />

ISV16 Hoekenrode/Amsterdamse Poort REO 537.800 537.800 155.206 382.594 343.000 39.594<br />

ISV17 Onderz. aanvullende woningbouwlocaties REO 22.800 22.800 35.536 -12.736 -12.736<br />

ISV18 Versnelling groen- en waterplan REO 101.000 101.000 72.926 28.074 28.000 74<br />

ISV19 ISV Verkeersonderzoek (Structuurvisie) REO 8.200 8.200 1.300 6.901 6.901<br />

ISV20 Multiculturele begraafplaats REO 6.250 6.250 6.250 0 0<br />

ISV21 Abcouderstraatweg REO 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0<br />

ISV22 Woonvisie <strong>Zuidoost</strong> REO 1.700 1.700 4.125 -2.425 -2.425<br />

ISV23 Onderzoek naar zgn. vrije kavels REO 13.600 13.600 12.660 940 940<br />

ISV24<br />

Herontwikkeling deelgebieden vernieuwing<br />

Bijlmermeer<br />

REO 26.200 26.200 18.648 7.552 7.552<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2<br />

223


Sector<br />

Totaal<br />

Primitieve<br />

begroting <strong>2010</strong><br />

Actualisatie<br />

VONO<br />

Actualisatie<br />

NANO<br />

Totaal<br />

begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Totaal<br />

uitgaven<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

B - U<br />

<strong>2010</strong><br />

Reeds<br />

verplicht<br />

voor 2011<br />

Nog verdelen<br />

bij P-nota<br />

2012<br />

ISV25 PVB PVB 177.000 177.000 177.000 0 0<br />

ISV26 ISV Overbruggingsplan Holendrecht REO 80.000 20.000 100.000 114.280 -14.280 -14.280<br />

ISV27 Voorzieningencluster Holendrecht i.v.m. sloop MO 120.000 120.000 12.040 107.960 60.000 47.960<br />

ISV28 Overname parkeergebouwen REO 20.000 20.000 0 20.000 20.000<br />

Benodigd voor dekking <strong>2010</strong> (zie begroting <strong>2010</strong>) 362.000 -362.000<br />

Totaal sleutelgelden 2009 3.031.180 220.000 -246.440 2.997.988 2.011.077 986.911 569.000 417.911<br />

Bij: gekweekte rente ISV Sleutelgelden <strong>2010</strong> 6.856 0 6.856 0 6.856<br />

Saldo geboekt naar vooruit ontvangen<br />

ISV Sleutelgelden <strong>2010</strong><br />

993.767 569.000 424.767<br />

Toelichting projecten ISV-Sleutelgelden <strong>2010</strong><br />

1. Graffiti proofmaken bruggen/viaducten<br />

Op verschillende objecten in de openbare ruimte is een anti-graffiticoating<br />

gezet. De genoemde locaties zijn door deze structurele maatregelen<br />

zichtbaar verbeterd. Een evaluatie van dit project in het voorjaar 2011<br />

wordt gepresenteerd.<br />

2. Bijlmerpark (onderzoek exploitatie)<br />

In <strong>2010</strong> is externe capaciteit ingehuurd voor het opstellen van een beheeren<br />

gebruiksvisie Bijlmerpark. Na bestuurlijke bespreking is gestart met<br />

verdere uitwerking van scenario’s. Deze uitwerking is begin 2011 gereed<br />

voor bestuurlijke besluitvorming.<br />

3. Bijlmerpark<br />

De vernieuwing van het Bijlmerpark nadert haar voltooiing. Het jaar <strong>2010</strong><br />

stond grotendeels in teken van de afwerking van het park zoals het aanleggen<br />

van de wandelpaden, het aanleggen van de sierbestrating en de<br />

aanplant van het groen. De toegangshekken tot het park zijn geplaatst<br />

evenals de karakteristieke bruggen. Het zuidelijk deel van het park is bijna<br />

in zijn geheel opgeleverd. De kunstwerken zijn herplaatst en de vlinderheuvel<br />

met uitkijktoren is open voor het publiek. De voorbereidingen voor<br />

de aanleg van de atletiekbaan zijn getroffen, deze baan en het bijbehorende<br />

gebouw worden in het najaar van 2011 opgeleverd.<br />

In het noordelijk deel is het sportpark met de bijbehorende accommodatie<br />

opgeleverd. De feestelijke opening heeft plaatsgevonden op 9 december.<br />

Ook de grote weide en de omliggende paden zijn opengesteld<br />

voor publiek. De bouw van de sport en spelesplanade is in het najaar van<br />

start gegaan. De speeltuin wordt in het voorjaar van 2011 opgeleverd. In<br />

het voorjaar van 2011 zijn de meeste werkzaamheden aan het Bijlmerpark<br />

afgerond.<br />

De bouwkavels aan het oostelijk deel van het park zijn bouwrijp gemaakt.<br />

Omdat de woningbouw naar verwachting gefaseerd zal worden uitgevoerd<br />

krijgen de kavels een tijdelijke inrichting.<br />

4. Kortvoort<br />

Vanwege de conjuncturele omstandigheden heeft de voortgang van de<br />

planvorming voor de woningen, appartementen en voorzieningen op<br />

plot 6, 7 en 8 in <strong>2010</strong> vertraging opgelopen. Het was de bedoeling om in<br />

oktober 2009 een marktpartij te selecteren, maar met name vanwege de<br />

stagnerende verkoop van woningen in combinatie met de inhoud van de<br />

inzendingen heeft de formele keuze van een marktpartij nog niet plaats<br />

kunnen vinden. Het project is daartoe integraal beoordeeld op gemeentelijk<br />

en stadsdeelniveau. Mede aan de hand van deze beoordeling is in<br />

oktober <strong>2010</strong> besloten om alsnog te trachten op korte termijn de selec-<br />

224 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2


tieprocedure af te ronden. Het streven is om in 2011 de planvorming te<br />

starten en in 2012 te starten met de bouw.<br />

De EBG-kerk heeft in het voorjaar van <strong>2010</strong> een bouwaanvraag 1e fase ingediend;<br />

de desbetreffende vergunning is in de zomer van 2011 verleend.<br />

De bouw start volgens opgave van de EBG in het voorjaar van 2011.<br />

In afwachting van de start van de EBG-kerk enerzijds en de woningen, appartementen<br />

en voorzieningen anderzijds zijn de nog niet bebouwde delen<br />

van het plangebied opgeruimd en ingezaaid teneinde te voldoen aan<br />

de daartoe gestelde eisen voor het tijdelijk beheer als openbare ruimte.<br />

5. Drostenburg-Dubbelink<br />

De bouwaanvraag 1e fase voor de nieuwe Mytyl/Tyltylschool c.a. is in augustus<br />

ingediend; de vergunning is in december <strong>2010</strong> verleend. De bouw<br />

van de nieuwe school start in mei 2011 en de oplevering is in de zomer<br />

van 2012. Vooruitlopend op de bouw van de nieuwe school is in de zomer<br />

van <strong>2010</strong> reeds een deel van de huidige school gesloopt om ruimte te<br />

maken voor het bouwterrein.<br />

Na de oplevering van de nieuwe school wordt het resterende deel van de<br />

huidige gesloopt ten behoeve van de aansluitende bouw van het gezondheidscentrum,<br />

de overige voorzieningen en de eengezinswoningen.<br />

De stichting Kolom heeft haar voorkeur aangegeven voor huisvesting van<br />

de Praktijkschool De Dreef elders in het stadsdeel in plaats van op het terrein<br />

van het Augustinus College. In dat kader is nagegaan of dit mogelijk<br />

is. Gebleken is dat de huidige locatie van basisschool Het Klaverblad, na<br />

verhuizing van deze school naar de D-buurt, geschikt kan zijn. Besluitvorming<br />

wordt begin 2011 verwacht.<br />

De bouw van de woningen op Dubbelink geschiedt na vertrek van de<br />

Praktijkschool De Dreef uit de aanwezige tijdelijke bebouwing.<br />

Amarantis Onderwijsgroep heeft besloten om de huidige bebouwing van<br />

het Augustinus College te renoveren voor de huisvesting van deze school<br />

en huisvesting van de staffuncties van Amarantis in het huidige schoolgebouw.<br />

Deze renovatie is in de zomer van <strong>2010</strong> gestart en is gereed in de<br />

zomer van 2011.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2<br />

De toekomst van de huidige drie gymzalen is nog onduidelijk. Volstaan<br />

kan worden met één tot twee gymzalen; mede daarom kunnen mogelijk<br />

ter plaatse functies worden toegevoegd. Dit wordt in 2011 verder onderzocht.<br />

6/7. Driemond/Herinrichting sportpark Driemond<br />

Het bestemmingsplan voor de ontwikkellocaties is in januari vastgesteld<br />

en het ontwerp bestemmingsplan Driemond Dorpskern is in procedure<br />

gegaan.<br />

In juni <strong>2010</strong> is de bouw van het Sport- en Activiteitencentrum gestart. Ook<br />

zijn de voetbal¬velden van Geinburgia opnieuw gelegd, waarvan een als<br />

kunstgrasveld.<br />

De bouwvergunning voor de bouw van de nieuwe Cornelis Jetsesschool<br />

is aangevraagd en de voorbereiding van de inrichting van schoolplein en<br />

directe omgeving is gestart.<br />

Als gevolg van de bouwcrisis is de planning voor de beide woningbouwlocaties<br />

gestagneerd en heeft de vermeende ontwikkelaar zich teruggetrokken.<br />

Onderzoek naar mogelijkheden om op korte termijn het gewenst<br />

programma uit te voeren is opgestart.<br />

8. Programma Groen & Blauw<br />

Er is gewerkt aan de uitwerking van het waterplan, van de ruimtelijke verkenning<br />

Gaaspersingel en van de nota ecologie.<br />

9. Juridische ondersteuning stedelijke vernieuwing<br />

De bestemmingsplannen Venserpolder, Driemond Ontwikkellocaties en<br />

het kleine deel van het bestemmingsplan Gaasperdam waaraan eerder<br />

goedkeuring werd onthouden zijn alle conform planning onherroepelijk<br />

geworden in <strong>2010</strong>. Het bestemmingsplan Driemond bestaand dorp is in<br />

december gereed gekomen voor vaststelling, twee maanden later dan<br />

aan het begin van <strong>2010</strong> werd verwacht. Voor de bestemmingsplannen Amsterdamse<br />

Poort, Grote H-buurt/Holendrecht en Bijlmerweide is vertraging<br />

ontstaan bij het opstellen en in procedure brengen ervan omdat de<br />

hierin op te nemen ontwikkelingen langzamer helder werden dan eerder<br />

werd aangenomen. De vertraging per plan ten opzichte van de verwachting<br />

aan het begin van <strong>2010</strong> varieert van enkele maanden tot een ruim half<br />

225


jaar. De eerste herziening van het bestemmingsplan Geerdinkhof is eind<br />

<strong>2010</strong> aangehouden totdat meer inzicht zal zijn verkregen in planschade<br />

aspecten. De inhaalslag zal doorlopen in 2011 zodat genoemde plannen<br />

kunnen worden afgerond en het plan Hoge Dijk in productie kan worden<br />

genomen.<br />

10. Gebiedsontwikkeling Heesterveld<br />

Nadat eind 2009 besloten is tot sloop van het wooncomplex Heesterveld<br />

is de planvorming voor dit gebied in <strong>2010</strong> gestart. Gezien de grote onderlinge<br />

samenhang tussen de gebieden is besloten de planontwikkeling<br />

voor gebieden Hakfort Huigenbos en Heesterveld een Strategienota op<br />

te stellen In <strong>2010</strong> een Strategienota (fase 1 Plaberum) opgesteld. Besluitvorming<br />

hierover zal in 2011 plaatshebben.<br />

11. Restwerken Bijlmerdreef<br />

Alle mogelijke projecten of werken binnen de Bijlmermeer die niet binnen<br />

de vastgestelde grondexploitaties voor de vernieuwing van de Bijlmermeer<br />

vallen zijn geïnventariseerd. Alle relevante zaken worden inmiddels<br />

binnen bestaande projecten uitgevoerd. Hiermee is het project restwerken<br />

afgerond.<br />

12. Uitwerkingsbudget onderzoek zalencentra<br />

Op basis van de bestuursopdracht ‘Zalencentrum’ is een nadere verkenning<br />

uitgevoerd en is deze zomer is een rapportage vastgesteld in het DB.<br />

Op 7 oktober is deze rapportage over analyse van de mogelijke Feestzaal<br />

besproken in de raadscommissie. De in de ‘opgave’ (paragraaf 2.5) bepaalde<br />

omvang wijkt overigens af van de definitie uit de door de stadsdeelraad<br />

aangenomen motie die uitgaat van bijeenkomsten tot maximaal<br />

150 personen. Deze wat kleinere feesten moeten ook passen in een nieuw<br />

te realiseren feestaccommodatie. Door de portefeuillehouder is in de<br />

commissie toegelicht dat nu voornamelijk naar bestaande panden in Amstel<br />

III wordt gekeken. Zoals in de daarvoor opgestelde notitie (‘Realisatie<br />

van een feestzaal in <strong>Zuidoost</strong>’, d.d. 14 december <strong>2010</strong>) is aangegeven dat<br />

daar nu voldoende kansrijke locaties voor een feest(zalencentrum) zijn. De<br />

mogelijkheden om daarbij sturing te geven aan de laagdrempeligheid zijn<br />

bij bestaande panden beperkter, omdat er geen gronduitgifte met een<br />

maatschappelijke of sociale bestemming zal plaatsvinden.<br />

In het memo van 14 december wordt ingegaan op de diverse mogelijkheden<br />

en ontwikkelingen in het stadsdeel en het werkgebied Amstel III.<br />

Er zijn nu diverse initiatieven waar overleg over plaats vindt. Het overleg<br />

valt formeel binnen de verantwoordelijkheid van de Centrale Stad (via het<br />

Projectbureau Amstel III), maar het stadsdeel is actief bij de planvorming<br />

rond het zalencentrum betrokken. De herbestemming van enkele bedrijfspanden<br />

naar een feestaccommodatie is daarbij overwegend positief<br />

beoordeeld. Aandachtspunten daarbij zijn een deugdelijke aanvraag en<br />

een goede onderbouwing van de parkeervraag en parkeeroplossing.<br />

De conclusie van de werkzaamheden in <strong>2010</strong> is dat de realisatie van een<br />

of meerdere feestzalen zoals in de motie bedoeld, kansrijk is. Er wordt<br />

zowel op bestuurlijk niveau tussen het stadsdeel en de centrale stad als<br />

op ambtelijk niveau goed samengewerkt om de juiste voorwaarden te<br />

kunnen scheppen.<br />

13. Herontwikkeling winkelcentrum ‘t Gein<br />

Winkelcentrum ‘t Gein is één van de drie buurtwinkelcentra in <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Primair verzorginggebied is de buurt Gein met ca. 9.000 inwoners. Het<br />

winkelcentrum functioneert nu niet naar behoren: de branchering sluit<br />

onvoldoende aan bij de behoeften van de buurt, de supermarkt is te klein<br />

en er is een overvloed aan avondhoreca van lage kwaliteit. Ook de uitstraling<br />

van het winkelcentrum is onvoldoende en is er sprake van openbare<br />

ordeproblematiek.<br />

In <strong>2010</strong> zijn flinke stappen gezet ter voorbereiding van de gewenste verbeteringen.<br />

Het dagelijks bestuur heeft besluiten genomen over het voorontwerp en<br />

ontwerp bestemmingsplan voor dit gebied. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan<br />

lag vanaf 12 december <strong>2010</strong> ter visie en wordt naar verwachting<br />

in de loop van 2011 van kracht Op 14 december <strong>2010</strong> heeft de <strong>Stadsdeel</strong>raad<br />

het Ruimtelijke en Economisch verbeterplan voor het winkelcentrum<br />

vastgesteld. Op basis van dit plan kan de uitvoering ter hand worden<br />

genomen. Vooruitlopend hierop is in inmiddels tussen stadsdeel en<br />

eigenaar overeenstemming over de ruimtelijke en financiële condities van<br />

uitbreiding van de supermarkt. Ook heeft gedurende het jaar intensief<br />

overleg plaats met eigenaren en (onder)huurders van horecapanden over<br />

de verhuiscarrousel. Inzet hierbij van de zijde van het stadsdeel is vermin-<br />

226 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2


dering en concentratie van de horeca in het winkelcentrum.<br />

In vervolg op het in 2009 genomen besluit voor het gebied winkelcentrum<br />

‘t Gein de Wet voorkeursrecht gemeenten van kracht te verklaren, zijn<br />

een drietal winkelpanden aangeboden. De winkels Wisseloord 182 en<br />

105 zijn in <strong>2010</strong> aangekocht. Hiervoor wordt een passende bestemming<br />

gezocht. Wisseloord 145 is rechtstreeks verkocht aan de huidige ondernemer<br />

waarbij in de verkoopakte is opgenomen dat dit pand geen horecabestemming<br />

krijgt.<br />

In <strong>2010</strong> is verder actief gewerkt aan verbetering van de samenwerking<br />

tussen van eigenaren en ondernemers. Het stadsdeel participeert als<br />

eigenaar in de Vereniging van Eigenaren; samenwerking tussen ondernemers<br />

heeft ondermeer intensief plaatsgehad in het kader van het Keurmerk<br />

Veilig Ondernemen. In <strong>2010</strong> heeft dit geresulteerd in de toekenning<br />

van de KVO-ster.<br />

De onderbesteding is ontstaan omdat in het budget <strong>2010</strong> rekening is<br />

gehouden met de kosten voor de verhuiscarrousel (€ 227.100). De onderhandelingen<br />

hierover met een fors aantal eigenaren en onderhuurders<br />

zullen echter pas begin 2011 worden afgerond. Omdat de kosten hiervoor<br />

in <strong>2010</strong> waren opgenomen wordt dit opgenomen als reeds verplicht t.b.v.<br />

2011.<br />

14. Planvorming inpassing Gaasperdammerweg<br />

Planbegeleiding Tracébesluit SAA is in <strong>2010</strong> gevorderd tot de formele<br />

bestuurlijke ondertekening. De gebiedsontwikkeling vindt plaats onder<br />

sturing van het Projectbureau <strong>Zuidoost</strong>lob.<br />

15. Verbetering looproutes openbaar vervoer<br />

In het reguliere beheer wordt specifieke aandacht besteed aan het verbeteren<br />

van de sociale en technische veiligheid van de looproutes van en<br />

naar het openbaar vervoer (BA 79). In 2009 is een deel van de looproutes<br />

aangepakt en in <strong>2010</strong> was gepland om dit werk te voltooien, met uitzondering<br />

van de nog te vernieuwen gebieden. Een grootstedelijk project<br />

om de bushaltes in geheel Amsterdam op te hogen naar het instapniveau<br />

van de bussen, betekent dat 88 bushaltes in <strong>Zuidoost</strong> aangepast moeten<br />

worden. Met de stad is afgesproken de werkzaamheden te combineren.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2<br />

Daarom is de verbetering van de looproutes bij de bushaltes uitgesteld<br />

tot de start van de andere werkzaamheden. Zonder tegenslagen kan in de<br />

tweede helft van 2011 met de uitvoering van de werkzaamheden begonnen<br />

worden.<br />

16. Hoekenrode/Amsterdamse Poort<br />

In het kader van de integrale gebiedsontwikkeling van ArenAPoort is<br />

door het stadsdeel gewerkt aan planontwikkeling en –uitvoering aan de<br />

oostzijde van dit gebied. <strong>2010</strong> was een belangrijk jaar voor de ontwikkeling<br />

van het gebied.<br />

Voor het gehele centrumgebied ArenAPoort wordt in nauwe samenwerking<br />

met Projectbureau <strong>Zuidoost</strong>lob een visie ontwikkeld. Deze visie dient<br />

als basis voor de ontwikkeling van de laatste delen van het centrumgebied<br />

<strong>Zuidoost</strong> en de exploitatie, beheer en promotie van ArenAPoort. De<br />

visie wordt begin 2011 verwacht.<br />

Op 16 april <strong>2010</strong> is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen ING<br />

en het stadsdeel voor verbetering van het winkelcentrum Amsterdamse<br />

Poort en Hoekenrode. Als gevolg daarvan is onder andere het middenblok<br />

van het winkelcentrum verbouwd en is gestart met een verbetering<br />

van het eetgedeelte van de Shopperhal en de entreepartij.<br />

Daarnaast zijn stadsdeel en ING in <strong>2010</strong> gezamenlijk gestart met overleg<br />

over Hoekenrode en gebouw Nieuw Amsterdam. Hierbij maakt ING een<br />

herontwikkelplan en ontwerp voor gebouw Nieuw Amsterdam. Het gebouw<br />

wordt grootscheeps gerenoveerd en krijgt gedeeltelijk een andere<br />

functie: er komt een hotel en de onderkant van het gebouw wordt gevuld<br />

met o.a. horeca. Deze nieuwe plannen van ING en voortschrijdend inzicht<br />

over de functie van het plein leiden ertoe dat het in 2006 vastgesteld<br />

maaiveldontwerp in 2011 opnieuw wordt bezien. In februari 2011 sluiten<br />

stadsdeel en ING een realisatieovereenkomst waarin de afspraken over<br />

geld, kwaliteit, organisatie en planning zijn vastgelegd. Eind 2011 kan<br />

worden gestart met de renovatie van het gebouw.<br />

Het dagelijks bestuur nam in <strong>2010</strong> een besluit over het voorontwerp<br />

bestemmingsplan Amsterdamse Poort. Het ontwerp bestemmingsplan<br />

gaat naar verwachting begin 2011 ter visie en kan in het najaar van kracht<br />

worden.<br />

227


Het project entrees en nissen wordt in 2011 afgerond. Hiervoor is in <strong>2010</strong><br />

een bedrag van totaal € 342.000 opgenomen t.b.v. de afronding van dit<br />

project.<br />

In <strong>2010</strong> heeft het dagelijks bestuur een ontwerp vastgesteld voor de<br />

nieuwe sport- en spelplek bij de Hoogoorddreef en het Abcouderpad.<br />

Deze wordt in het voorjaar van 2011 gerealiseerd (kosten € 231.000).<br />

Een ander belangrijk programmaonderdeel moet nog worden gerealiseerd:<br />

het verbeteren van de uitstraling van de entrees (kosten voor het<br />

ontwerp en de uitvoering van vijf entrees € 100.000).<br />

Eén van de onderdelen van het communicatieplan van ArenAPoort is een<br />

nieuwsbrief voor het gehele gebied. De realisatie van de nieuwsbrief is<br />

vertraagd waardoor deze begin 2011 zal verschijnen in plaats van eind<br />

<strong>2010</strong> (kosten € 12.000).<br />

Daarnaast zijn gebiedsplattegronden ontwikkeld die begin 2011 worden<br />

geplaatst. De verbetering van de uitstraling van vier zijtoegangen wordt in<br />

2011 ter hand genomen.<br />

In <strong>2010</strong> heeft OMC studentencomplex Fraijemaborg gebouwd (ook<br />

bekend als ‘het zesde torentje’) aan de Burgemeester Stramanweg. Het<br />

complex bestaat uit 170 studentenwoningen, bedoeld voor internationale<br />

studenten van de Hogeschool voor Economische Studies. De toren wordt<br />

in januari 2011 opgeleverd.<br />

Tot slot is in <strong>2010</strong> veelvuldig overleg geweest met Rochdale over de invulling<br />

van kantorencomplex Frankemaheerd. Het complex staat grotendeels<br />

leeg en Rochdale wil het gebouw laten verkleuren met andere functies.<br />

Van herontwikkeling is op korte termijn (tenminste tien jaar) geen sprake.<br />

Begin 2011 worden afspraken over de nieuwe invulling van het gebouw<br />

vastgelegd door het dagelijks bestuur en het bestuur van Rochdale. Daarnaast<br />

wordt het bestemmingsplan aangepast.<br />

17. Onderzoek aanvullende woningbouwlocaties<br />

Dit project is in <strong>2010</strong> afgerond. De werkzaamheden waren vooral gericht<br />

op het op de juiste wijze opnemen van de besluiten van stadsdeel <strong>Zuidoost</strong><br />

in de structuurvisie van de gemeente Amsterdam.<br />

18. Versnelling groen- en waterplan<br />

Onder deze noemer vallen drie projecten te weten het Waterplan, de<br />

Ecologie nota en de Parkenwig. Voor al deze drie projecten geldt dat het<br />

proces loopt over meerdere jaren en dat ook de financiën over het proces<br />

gemaakt wordt. Voor het Waterplan is het merendeel al uitgegeven aan<br />

onderzoek en participatie. Voor de Ecologie nota is alleen een verplichting<br />

aangegaan voor ecologische ondersteuning. De participatie zal in<br />

het eerste kwartaal van 2011 plaatsvinden. De bestuursopdracht voor de<br />

Parkenwig is onlangs vastgesteld. Het project zal in 2011 pas zijn uitgaven<br />

kennen. Totaal bedragen de kosten in 2011 voor de in gang gezette plannen<br />

van <strong>2010</strong> € 118.000.<br />

19. Verkeersonderzoek<br />

Ten behoeve van de structuurvisie zijn in <strong>2010</strong> beperkt aantal verkeersonderzoeken<br />

uitgevoerd.<br />

20. Multiculturele begraafplaats<br />

Begin <strong>2010</strong> is het haalbaarheidsonderzoek multiculturele uitvaart in<br />

<strong>Zuidoost</strong> uitgevoerd. Om de uitvaartrituelen en behoeften van diverse<br />

culturele en religieuze groepen te achterhalen, hebben gesprekken met<br />

nabestaanden, ervaringsdeskundigen en religieuze vertegenwoordigers<br />

uit <strong>Zuidoost</strong> plaatsgevonden. De gemeenschappen in <strong>Zuidoost</strong> hebben<br />

behoefte aan een rouwcentrum, in mindere mate aan een begraafplaats<br />

en een crematorium. Voor de komende decennia is er op de bestaande<br />

begraafplaatsen en crematoria in Amsterdam voldoende capaciteit om te<br />

kunnen voorzien in de behoefte.<br />

Het DB heeft in juli <strong>2010</strong> vastgesteld dat het stadsdeel in samenwerking<br />

met initiatiefnemers een rouwcentrum in <strong>Zuidoost</strong> faciliteert. Partijen worden<br />

in 2011 uitgenodigd een plan in te dienen voor de exploitatie en realisatie<br />

van een rouwcentrum. Hierin heeft het stadsdeel alleen een faciliterende<br />

rol, stelt kaders en indien nodig grond beschikbaar. Het stadsdeel<br />

wil zorgen voor een passende uitvaart voor de gemeenschappen, waarbij<br />

de kosten niet al te hoog oplopen en concurrentie met de gemeentelijke<br />

instanties vermeden wordt. Ondanks dat het stadsdeel geen crematorium<br />

en begraafplaats realiseert, is het belangrijk dat deze faciliteiten in<br />

Amsterdam beter aansluiten bij de behoeften van de gemeenschappen<br />

in <strong>Zuidoost</strong>. De meeste overledenen in <strong>Zuidoost</strong> worden op De Nieuwe<br />

Ooster (DNO) begraven of gecremeerd, om die reden geeft de DNO aan<br />

haar faciliteiten beter te willen laten aansluiten bij die behoeften.<br />

228 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2


21. Abcouderstraatweg<br />

De projectaanvraag is door de ambitie van de projectpartners om het gehele<br />

gebied aan de zuidzijde van Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> een economische<br />

impuls te geven met attractieve en toeristische activiteiten, vertraagd. Het<br />

ISV budget toeristisch recreatieve ontwikkeling de Hoge Dijk, is daarom<br />

jaaroverschrijdend en wordt eerst in 2011 ingezet ten behoeve van de<br />

visievorming.<br />

Er spelen aan de zuidzijde van Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> meerdere initiatieven<br />

voor toeristisch recreatieve ontwikkeling van diverse initiatiefnemers<br />

(<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>, gemeente Abcoude, Groengebied Amstelland<br />

(GGA). Met de juiste recreatieve voorzieningen kan het gebied attractiever<br />

worden, in combinatie met afwaardering van de Abcouderstraatweg<br />

en autoverkeer langs de spoorbaan. Door voornoemde ontwikkelingen<br />

met elkaar te combineren ontstaat een economische impuls met een<br />

toename van bezoekersaantallen en een positieve bezoekbeleving van de<br />

recreatie en natuurgebieden aan de zuidzijde van Amsterdam <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Naar verwachting zal het projectplan medio 2011 klaar zijn voor definitief<br />

EFRO aanvraag.<br />

22. Woonvisie <strong>Zuidoost</strong><br />

In <strong>2010</strong> is met het maken van samenvattingen en het drukken van boekjes<br />

voor belanghebbenden dit project afgesloten.<br />

23. Onderzoek naar zgn. vrije kavels<br />

In <strong>2010</strong> is het plan van aanpak vrije kavels ’s Gravendijkdreef opgesteld<br />

en vastgesteld door het DB op 25 mei <strong>2010</strong>. Eind <strong>2010</strong> is gestart met de<br />

uitvoering van het plan van aanpak met een doorlooptijd tot 2014.<br />

24. Herinrichting sportpark Driemond<br />

In juni <strong>2010</strong> is gestart met de bouw van het sportactiviteitencentrum en is<br />

het kunstgrasveld aangelegd.<br />

25. Herontwikkeling deelgebieden vernieuwing Bijlmermeer<br />

In 2009 is een aantal eerder vastgestelde stedelijke vernieuwingsplannen<br />

(D- en E buurt) herzien. Het budget was voor een klein deel doorgeschoven<br />

naar <strong>2010</strong>.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2<br />

26. PVB<br />

De middelen hebben ertoe bijgedragen dat het PVB in <strong>2010</strong> verder heeft<br />

gewerkt aan de vernieuwing van de Bijlmermeer. Daarnaast hebben de<br />

centrale stad en de Woningstichting Rochdale in gelijke mate bijgedragen<br />

aan de kosten van het PVB.<br />

27. Overname parkeergebouwen<br />

De gemeente Amsterdam en het stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> zijn in verkennend<br />

overleg over de mogelijkheid om bewonersparkeergarages die in eigendom<br />

en exploitatie zijn bij de Dienst Amsterdam Beheer over te dragen.<br />

In de Kadernota <strong>2010</strong> (incl. Voorjaarsnota 2009) is voor 2009 en <strong>2010</strong><br />

incidenteel tweemaal € 20.000 beschikbaar gesteld voor advisering over<br />

het behouden danwel slopen en herontwikkelen van de parkeergarages.<br />

In 2009 hoefde nog geen beroep op dit budget worden gedaan. Deze<br />

budgetten kunnen bij Voorjaarsnota <strong>2010</strong> doorschuiven naar <strong>2010</strong> en 2011,<br />

rekening houdend met de stand van zaken in het overleg op dat moment.<br />

26/27. Overbruggingsplan Holendrecht/<br />

Voorzieningencluster Holendrecht i.v.m. sloop<br />

In 2005 heeft de stadsdeelraad <strong>Zuidoost</strong> het Stedenbouwkundig Programma<br />

van Eisen (SPvE) ‘Station Holendrecht e.o’ vastgesteld en heeft<br />

er ingestemd met het aanwijzen van station Holendrecht en omgeving tot<br />

grootstedelijk project.<br />

Het is niet gelukt de benodigde samenwerking met de corporaties en de<br />

eigenaar van het winkelcentrum te verkrijgen om een financieel haalbaar<br />

plan te maken conform de uitgangspunten van het SPvE. Begin 2011<br />

wordt de grondexploitatie Holendrecht afgesloten, het SPvE ingetrokken<br />

en de bevoegdheden van plandeel Oost van het SPvE overgedragen aan<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>. Plandeel West zal onder het grootstedelijk project<br />

Amstel III vallen. Door deze ontwikkelingen heeft het overbruggingsplan<br />

Holendrecht West een meer definitief karakter gekregen en wordt de<br />

naam gewijzigd in plan centrumgebied Holendrecht West. Dit gegeven<br />

maakt het wenselijk om het perspectief van het plan voor een langere<br />

tijd neer te zetten. Het stadsdeel stelt in 2011 een plan op m.b.t. fysieke<br />

ingrepen in de openbare ruimte, de voorbereidingen zijn gestart. Om<br />

bewoners op de hoogte te stellen van de plannen voor Holendrecht is in<br />

juni <strong>2010</strong> een informatiebijeenkomst georganiseerd.<br />

229


In september <strong>2010</strong> zijn een gymzaal, café en jongerencentrum aan het<br />

Holendrechtplein gesloopt. Hierdoor is een overzichtelijk plein ontstaan.<br />

Voor de herinrichting van het plein is gestart met een participatietraject<br />

waarbij bewoners en ondernemers worden betrokken bij de invulling van<br />

het plein. Om aan de eisen van deze tijd te voldoen en beter aan te sluiten<br />

op het programma wordt het BuurtHuis in 2011 gerenoveerd. Voor de<br />

sloop van de maatschappelijk cluster en de renovatie van het Buurthuis<br />

zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd en plannen opgesteld:<br />

■ consequenties van instandhouding en/of sloop van de maatschappelijke<br />

cluster;<br />

■ asbestinventarisatie;<br />

■ inventarisatie naar het casco van het maatschappelijk cluster;<br />

■ sloopbestek;<br />

■ schetsplan inrichting Holendrechtplein;<br />

■ vlekkenplan BuurtHuis.<br />

over het behouden c.q. herpositioneren dan wel slopen van de bewonersparkeergarages.<br />

In <strong>2010</strong> is onderzoek verricht door een extern bureau<br />

naar de haalbaarheid hiervan en is een aanpakvoorstel voorgelegd. In<br />

2011 zal het voorstel nader worden uitgewerkt.<br />

De eigenaar van winkelcentrum heeft een voorstel gedaan voor de herontwikkeling<br />

van winkelcentrum Holendrecht. Het plan bestaat uit grotendeels<br />

sloop en nieuwbouw van het centrum, Het stadsdeel is in onderhandeling<br />

met de eigenaar over het nieuwe winkelcentrum.<br />

Het overbruggingsplan Holendrecht West maakt onderdeel uit van de<br />

integrale gebiedsaanpak Holendrecht West. Hiervoor is een bestuursopdracht<br />

opgesteld. Het gebiedsmanagement is verantwoordelijk voor de<br />

afstemming binnen de organisatie en met partners op het gebied van (onder<br />

andere) wijkaanpak, jeugd en veiligheid, het winkelcentrum, armoedebeleid,<br />

woonservicewijk en het overbruggingsplan. Voor Holendrecht is<br />

een stuurgroep met de betrokken partners opgesteld met daaronder een<br />

aantal interne en externe werk- en projectgroepen.<br />

Voor de realisatie van een derde Cruyff Court in <strong>Zuidoost</strong> is gekozen voor<br />

Holendrecht. Het Cruyff Court heeft als doel jongeren plezierig en veilig<br />

te laten sporten in hun wijk. Het Cruyff Court is een aanvulling op de bestaande<br />

sportactiviteiten van de brede school Holendrecht. Er heeft een<br />

informatiebijeenkomst voor bewoners over het Cruyff Court plaatsgevonden,<br />

de bewoners staan positief tegenover een Cruyff Court.<br />

28. Overname parkeergebouwen<br />

Er is in de Kadernota <strong>2010</strong> € 20.000 beschikbaar gesteld voor advisering<br />

230 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2


1B. ISV-Voorbereidingskosten<br />

Restsaldo Totaal Totaal Totaal<br />

Jaarrekening begroting Actualisatie Actualisatie begroting uitgaven Saldo<br />

Nr. Omschrijving project Sector 2009 <strong>2010</strong> VONO NANO <strong>2010</strong> 2.010 <strong>2010</strong><br />

ISV01 Drostenburg-Dubbelink REO 5.500 5.500 0 0 5.500 20.500 -15.000<br />

ISV02 Herontwikkeling WC ‘t Gein REO 21.200 21.200 0 0 21.200 35.021 -13.821<br />

ISV03 Inpassing Gaasperdammerweg REO 19.200 15.760 0 0 15.760 0 15.760<br />

ISV04 Beleidsplan Openbare ruimte REO 16.500 13.061 0 0 13.061 0 13.061<br />

ISV05 Verkeersonderzoek REO 0 0 0 0 0 0 0<br />

ISV06 Onderz. aanvullende woningbouwlocaties REO 0 0 0 0 0 0 0<br />

Totaal 62.400 55.521 0 0 55.521 55.521 -0<br />

Uitgangspunt financieringsstructuur ISV-Voorbereidingskosten:<br />

De ISV-Voorbereidingskosten worden op basis van nacalculatie afgerekend met het stadsdeel. Voor het jaar <strong>2010</strong> zijn de ISV-Voorbereidingskosten vervallen.<br />

In <strong>2010</strong> wordt het restantbudget uit 2009 van € 55.521 verantwoord. De projecten die uit deze bijdrage werden gefinancierd worden nu gefinancierd uit ISV-Sleutelgelden<br />

Toelichting projecten ISV Voorbereidingskosten<br />

<strong>2010</strong><br />

De toelichting op de projecten is opgenomen bij de toelichting van de<br />

ISV-Sleutelgelden.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2<br />

231


Bijlage 2C Verantwoording Wijkaanpakgelden<br />

Bij de Wijkaanpakgelden kunnen vier geldstromen worden onderscheiden.<br />

Dit betreft Bewonersinitiatieven EGK-buurt, buurtuitvoeringsprogramma<br />

EGK-buurt, buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en<br />

Venserpolder en Wij Amsterdammers. De financiële verantwoordingen<br />

van deze onderdelen worden hierna afzonderlijk toegelicht.<br />

Verantwoording bewonersinitiatieven EGK-buurt<br />

Beschikbaar budget bewonersinitiatieven (BI) Prg. Begr.<strong>2010</strong> Rek. <strong>2010</strong><br />

Prachtwijken gelden centrale stad begroting <strong>2010</strong> 11 360.707 267.262<br />

Totaal beschikbaar budget 360.707 267.262<br />

Naar vooruit ontvangen bedragen 93.445<br />

Uitgevoerde projecten<br />

Communicatie EGK-buurt 11 90.000 70.857<br />

BI Kleine projecten 11 120.000 124.884<br />

BI Grote projecten 11 150.707 71.521<br />

Totaal uitgevoerde projecten bewonersinitiatieven 360.707 267.262<br />

Nog te verplichten in 2011 93.445<br />

Totaal 360.707 360.707<br />

In oktober 2009 is door de centrale stad aan stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> in het<br />

kader van de Wijkaanpak een bijdrage verleend van € 360.707 voor bewonersinitiatieven<br />

EGK-buurt <strong>2010</strong>. Het beschikbare budget is bestemd voor<br />

de uitvoering van bewonersprojecten, voor de facilitering van bewoners<br />

daarbij en voor de communicatie van de wijkaanpak.<br />

Uit de tabel blijkt dat inclusief aangegane verplichtingen ultimo <strong>2010</strong> een<br />

bedrag van € 267.262 is besteed aan uitgevoerde projecten. Het resterende<br />

bedrag van € 93.445 zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2011<br />

worden verplicht.<br />

Verantwoording buurtuitvoeringsprogramma EGK-buurt<br />

Beschikbaar budget buurtuitvoeringsprogramma (BUP) Prg. Begr.<strong>2010</strong> Rek. <strong>2010</strong><br />

Prachtwijken gelden centrale stad begroting <strong>2010</strong> 11 1.444.242 887.521<br />

Totaal beschikbaar budget 1.444.242 887.521<br />

Naar vooruit ontvangen bedragen 556.721<br />

Uitgevoerde projecten Prg. Begr.<strong>2010</strong> Rek. <strong>2010</strong><br />

Projectorganisatie 11 109.242 39.036<br />

DOEN Groeneveen 6 30.000 35.230<br />

Fitness EGK-buurt 9 90.000 36.102<br />

<strong>Zuidoost</strong> Schoon,Heel Gewoon 8 50.000 5.708<br />

Bouwkunst 6 40.000 27.481<br />

Veiligheidsteams 1 288.000 161.621<br />

Winkelcentrum Ganzenpoort en Kraaiennest 2 20.000 -<br />

Resto VanHarte Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> - locatie Kraaiennest 3 10.000 10.000<br />

Kinderboerderij en leerwerkbedrijf Gliphoeve 4 61.000 61.000<br />

Ontmoetingscentrum Young Parents <strong>Zuidoost</strong> 4 100.000 100.000<br />

Seksuele weerbaarheid kinderen en jongeren in <strong>Zuidoost</strong> 4 100.000 99.448<br />

Mentorproject PO-VO 4 50.000 50.000<br />

Sport- en spelactiviteiten voor kinderen 9 25.000 16.502<br />

Skills 4 21.000 21.000<br />

Jump In 9 15.000 14.674<br />

You turn EGK 1 40.000 39.998<br />

Traject intensivering jeugd 4 160.000 118.218<br />

Hoogopgeleide inburgeraars <strong>Zuidoost</strong> 4 50.000 17.800<br />

Ondersteunen zelfstandige professionals (incl. versterken 2 20.000 27.938<br />

wijkeconomie)<br />

Vrouwen aan het werk 2 50.000 5.764<br />

Totaal uitgevoerde projecten buurtuitvoeringsprogramma 1.329.242 887.521<br />

Nog te verdelen in 2011 115.000<br />

Nog te verplichten in 2011 - 556.721<br />

Totaal 1.444.242 1.444.242<br />

232 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2


In oktober 2009 is door de centrale stad aan <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> in het<br />

kader van de Wijkaanpak een bijdrage verleend van € 1.444.242 voor het<br />

buurtuitvoeringsprogramma EGK-buurt <strong>2010</strong>. Het beschikbaar budget is<br />

bestemd voor de uitvoering van het buurtuitvoeringsprogramma zoals dat<br />

door het dagelijks bestuur is vastgesteld.<br />

Uit de tabel blijkt dat inclusief aangegane verplichtingen ultimo <strong>2010</strong> een<br />

bedrag van € 887.521 is besteed aan uitgevoerde projecten. Het resterende<br />

bedrag van € 556.721 betreft hoofdzakelijk jaaroverschrijdende<br />

projecten en wordt opgenomen in het buurtuitvoeringsprogramma 2011.<br />

In oktober 2008 is door de centrale stad aan <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> een<br />

bijdrage verleend van € 1.444.242 voor buurtuitvoeringsprogramma’s<br />

2009. Door het restant bedrag 2008 van € 987.409 bedraagt het totaal<br />

beschikbaar budget € 2.431.651. Het beschikbaar budget is bestemd<br />

voor de uitvoering van buurtuitvoeringsprogramma’s in het kader van de<br />

Amsterdamse wijkaanpak, zoals opgenomen in het door het Dagelijks<br />

Bestuur vastgestelde buurtactieplan en de concrete uitwerking hiervan in<br />

het buurtuitvoeringsprogramma 2008-2009. Uit de tabel blijkt dat inclusief<br />

aangegane verplichtingen ultimo 2009 een bedrag van € 1.775.971 is<br />

besteed aan uitgevoerde projecten. Het resterende bedrag van € 655.680<br />

wordt toegevoegd aan het buurtuitvoeringsprogramma <strong>2010</strong>.<br />

Verantwoording buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en<br />

Venserpolder<br />

Beschikbaar budget buurtuitvoeringsprogramma (BUP) Prg. Begr.<strong>2010</strong> Rek. <strong>2010</strong><br />

Prachtwijken gelden centrale stad begroting <strong>2010</strong> 11 1.333.333 45.101<br />

Totaal beschikbaar budget 1.333.333 45.101<br />

Naar vooruit ontvangen bedragen 1.288.232<br />

Uitgevoerde projecten Prg. Begr.<strong>2010</strong> Rek. <strong>2010</strong><br />

Veiligheid winkelcentrum venserpolder 1 160.000 -<br />

Jeugd & veiligheid: aanpak overlast 1 100.000 -<br />

Kansenzone Holendrecht 2 40.333<br />

Armoede aanpak 3 350.000 -<br />

BOOT 4 35.000 -<br />

Sport- en spelbaan Venserpolder 6 100.000 -<br />

SHV Holendrecht 8 40.000 -<br />

SHV Venserpolder 8 40.000 -<br />

Sport- en spelactiviteiten 9 45.000 45.101<br />

Overbruggingsplan Holendrecht 10 300.000 -<br />

Wijkaanpak Communicatie 11 70.000 -<br />

Wijkaanpak Programmamanagement 11 30.000 -<br />

Blokportiers Venserpolder 11 23.000 -<br />

Totaal uitgevoerde projecten buurtuitvoeringsprogramma<br />

1.333.333 45.101<br />

Nog te verplichten in 2011 - 1.288.232<br />

Totaal 1.333.333 1.333.333<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2<br />

233


In juni <strong>2010</strong> is door de centrale stad aan stadsdeel <strong>Zuidoost</strong> in het kader<br />

van de Wijkaanpak (Budget Wijken 40+) een bijdrage verleend van<br />

€ 1.333.333 voor het Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en<br />

Venserpolder <strong>2010</strong>/2011. Het beschikbaar budget is bestemd voor de<br />

uitvoering van het Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en<br />

Venserpolder.<br />

De subsidieaanvraag van het stadsdeel is ten dele gehonoreerd. In de<br />

zomer <strong>2010</strong> hebben stadsdeel en corporaties het buurtuitvoerings-programma<br />

geactualiseerd, waarna het Dagelijks Bestuur en de stuurgroep<br />

Wijkaanpak het programma in september en oktober hebben vastgesteld.<br />

Van de meeste projecten is de voorbereiding in het najaar gestart en<br />

vanaf eind <strong>2010</strong> vindt de uitvoering plaats.<br />

Uit de tabel blijkt dat inclusief aangegane verplichtingen ultimo <strong>2010</strong> een<br />

bedrag van € 45.101 is besteed aan uitgevoerde projecten. De uitvoering<br />

van het programma is oktober <strong>2010</strong> begonnen en het resterende<br />

bedrag van € 1.288.232 zal naar verwachting in 2011 worden verplicht.<br />

Verantwoording Wij Amsterdammers<br />

3. Emancipatie van het ouderschap in <strong>Zuidoost</strong>: Educatie en opvoeding<br />

b) Stichting Amsterdams Centrum 30 juni – 1 juli<br />

Stichting Amsterdams Centrum 30 juni – 1 juli realiseert Project 2013 in<br />

Amsterdam <strong>Zuidoost</strong>. Project 2013 behandelt het slavernijverleden van<br />

Nederland. Het culturele bewustzijn van basisscholieren wordt verder<br />

ontwikkeld. De stichting verzorgde in <strong>2010</strong> op acht basisscholen lessen<br />

over het Nederlandse Slavernijverleden. totaal worden gedurende twee<br />

schooljaren veertien basisscholen bezocht. Voor dit project ontwikkelde<br />

de stichting lesmateriaal.<br />

c) WIPSA<br />

WIPSA organiseerde op 11 september <strong>2010</strong> het festival Dance with the<br />

Kings op het Anton de Komplein. Het gaat om een multicultureel evenement<br />

met dans- en muziekvoorstellingen, een klederdrachtshow en<br />

ceremonies voor jong en oud. Doelstelling is onder andere Nederlanders<br />

deelgenoot te maken van de Afrikaanse kunst, cultuur en tradities.<br />

Mensen krijgen de kans elkaar hier te ontmoeten. Koningen uit Ghana<br />

bezoeken het festival. Op het programma stond dans en muziek uit onder<br />

andere Ghana, Nigeria, Suriname en de Antillen.<br />

Beschikbaar budget wij amsterdammers Prg. Begr.<strong>2010</strong> Rek. <strong>2010</strong><br />

Prachtwijken gelden centrale stad restant 2009 11 52.237 52.237<br />

Totaal beschikbaar budget 52.237 52.237<br />

Uitgevoerde projecten Prg. Begr.<strong>2010</strong> Rek. <strong>2010</strong><br />

Wij Amsterdammers 4 52.237 52.237<br />

Totaal uitgevoerde projecten Wij Amsterdammers 52.237 52.237<br />

Met dit budget zijn de hieronder genoemde projecten uitgevoerd.<br />

a) WOMEN Inc.<br />

In het kader van de debatten “WOMEN INC. ‘<strong>Zuidoost</strong>’ is in 2009 een<br />

pitch uitgezet voor het indienen van de projecten. Uitvoering in <strong>2010</strong> was<br />

aansluiten bij een van de targets uit te debatten:<br />

1. Bevorderen economische zelfstandigheid van vrouwen in <strong>Zuidoost</strong><br />

2. Diversiteit in beeld: verbeteren imago vrouwen <strong>Zuidoost</strong><br />

234 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 2


Bijlage 3 Reserves en voorzieningen<br />

Reserves<br />

Startdatum Stand Mutaties <strong>2010</strong> Stand Jaartal<br />

Prog Grbcode Omschrijving van de reserve reserve 1/01/10 + -/- 31/12/10 Afronding<br />

90 0121002 Algemene reserve 2001 10.443.000 2.478.000 8.345.000 4.576.000 n.v.t.<br />

90 0142006 Reserve BTW compensatiefonds 2003 3.057.000 1.517.000 1.540.000 2011<br />

90 0143138 Reserve vakantietegoeden 2004 1.159.000 34.000 1.125.000 2011<br />

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 14.659.000 2.478.000 9.896.000 7.241.000<br />

1 0141601 Reserve Grote steden beleid 2005-2009 (*) <strong>2010</strong> 0 807.000 807.000 0 <strong>2010</strong><br />

1 0147001 Reserve Veiligheid 2009 382.000 382.000 0 <strong>2010</strong><br />

Subtotaal Openbare orde en veiligheid 382.000 807.000 1.189.000 0<br />

2 0146401 Reserve W, I & E 2005 123.000 123.000 0 <strong>2010</strong><br />

Subtotaal Werk, inkomen en economie 123.000 0 123.000 0<br />

4 0145303 Reserve Project hoogopgeleide inburgeraars 2008 127.000 15.000 43.000 99.000 2011<br />

4 0145304 Reserve Inburgering 2009 300.000 42.000 258.000 2014<br />

Subtotaal Jeugd, educatie en diversiteit 427.000 15.000 85.000 357.000<br />

5 0147101 Reserve Parkeerhandhaving 2005 31.000 31.000 2011<br />

Subtotaal Verkeer 31.000 0 0 31.000<br />

6 0147402 Reserve Onderhoud Arena <strong>2010</strong> 0 900.000 900.000 n.v.t.<br />

Subtotaal Openbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 0 900.000 0 900.000<br />

7 0142607 Reserve Kunstfonds Vernieuwing Bijlmermeer 2001 50.000 40.000 90.000 2012<br />

Subtotaal Cultuur en monumenten 50.000 40.000 0 90.000<br />

9 0162979 Reserve MFC Driemond 2005 590.000 590.000 0 <strong>2010</strong><br />

Subtotaal Sport en recreatie 590.000 0 590.000 0<br />

10 0141500 Reserve Voortzetting PVB <strong>2010</strong> 0 324.000 324.000 2014<br />

10 0142601 Reserve Vereveningsfonds 2001 1.975.000 119.000 1.856.000 n.v.t.<br />

10 0142604 Reserve Fonds vernieuwing Bijlmermeer 2001 193.000 193.000 2015<br />

10 0142606 Reserve Architectuurprijs 2001 41.000 41.000 0 <strong>2010</strong><br />

10 0142608 Reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer <strong>2010</strong> 0 1.700.000 1.700.000 2014<br />

10 0142823 Reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort 2005 600.000 600.000 2013<br />

10 0163000 Reserve Onderhoud beheer onroerend goed 2009 1.228.000 614.000 1.723.000 119.000 2011<br />

10 0165322 Reserve Accommodatiebeleid 2005 200.000 200.000 2014<br />

Subtotaal Stedelijke ontwikkeling 4.237.000 2.638.000 1.883.000 4.992.000<br />

11 0141100 Reserve Motie 90 Wijkbudgetten <strong>2010</strong> 0 75.000 75.000 0 <strong>2010</strong><br />

11 0141600 Reserve nieuw EFRO Programma 2009-2013 2008 243.000 693.000 936.000 2013<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3<br />

235


Startdatum Stand Mutaties <strong>2010</strong> Stand Jaartal<br />

Prog Grbcode Omschrijving van de reserve reserve 1/01/10 + -/- 31/12/10 Afronding<br />

11 0142712 Reserve Antwoord <strong>2010</strong> 0 65.000 65.000 2011<br />

11 0142713 Reserve <strong>Stadsdeel</strong>krant <strong>2010</strong> 0 80.000 21.000 59.000 2011<br />

11 0143120 Reserve Bedrijfsvoering <strong>2010</strong> 0 373.000 373.000 2011<br />

11 0143301 Reserve Kapitaallasten automatisering 2009 203.000 65.000 268.000 n.v.t.<br />

Subtotaal Bestuur en concern 446.000 1.351.000 96.000 1.701.000<br />

Totaal generaal reserves 20.945.000 8.229.000 13.862.000 15.312.000<br />

236<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3


Reserves (bijlage 3)<br />

Algemene reserve<br />

Inleiding<br />

De Algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de<br />

gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van<br />

een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten in de<br />

jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de Algemene<br />

reserve. De noodzakelijke hoogte van de Algemene reserve wordt mede<br />

bepaald aan de hand van het weerstandsvermogen van de gemeente. De<br />

provincie toetst of de Algemene reserve het gewenste niveau heeft.<br />

Binnen <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> geldt als norm voor de Algemene reserve<br />

dat deze circa 1% van het begrotingstotaal bedraagt. De omvang van de<br />

algemene reserve voldoet ruimschoots aan deze norm. In het kader van<br />

de meerjarenbegroting wordt voor de Algemene reserve een ondergrens<br />

van € 1,8 miljoen gehanteerd.<br />

De dotaties in <strong>2010</strong> betreffen:<br />

■ € 0,1 mln. Conform besluitvorming Kadernota <strong>2010</strong><br />

■ € 0,2 mln. Conform besluitvorming Begroting <strong>2010</strong><br />

■ € 2,2 mln. Conform besluitvorming Kadernota 2011<br />

De onttrekkingen in <strong>2010</strong> betreffen:<br />

■ € 0,7 mln. Conform besluitvorming Begroting 2007<br />

■ € 1,6 mln. Conform besluitvorming Begroting <strong>2010</strong><br />

■ € 0,1 mln. Conform moties Begroting <strong>2010</strong><br />

■ € 3,4 mln. Conform besluitvorming Rekening 2009<br />

■ € 2,5 mln. Conform besluitvorming Kadernota <strong>2010</strong><br />

Per 31 december <strong>2010</strong> bedraagt de stand van de Algemene reserve € 4,6<br />

mln. Dit saldo wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstands-vermogen.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3<br />

Reserve BTW Compensatiefonds<br />

Deze reserve is ingesteld om de effecten van de invoering van de Wet op<br />

het BTW compensatiefonds (BCF) op te vangen. In de programmabegroting<br />

<strong>2010</strong> is besloten tot een vrijval van € 0,5 mln. Na evaluatie van het BCF<br />

worden geen verdere negatieve effecten meer verwacht. Derhalve is in<br />

<strong>2010</strong> aanvullend € 1 mln. ontrokken. Het restsaldo € 1,5 mln. wordt in 2011<br />

onttrokken.<br />

Bestemmingsreserve vakantietegoeden<br />

Deze reserve is naar aanleiding van de invoering van het Besluit begroting<br />

en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) ingesteld. De reserve<br />

betreft de dekking van de opgebouwde vakantierechten tot en met het<br />

einde van het begrotingsjaar die in mei van het daaropvolgend begrotingsjaar<br />

worden uitgekeerd. Bij de bestemming van het rekeningresultaat<br />

<strong>2010</strong> wordt voorgesteld de bestemmingsreserve vrij te laten vallen ten<br />

behoeve van de frictiekosten convergentie.<br />

Reserve project hoogopgeleide inburgeraars<br />

Deze reserve wordt ingezet voor de projecten hoogopgeleide inburgeraars<br />

en digitale inburgering. In <strong>2010</strong> is € 43.000 besteed aan het project<br />

Digitale Inburgering (computercursussen) en is € 15.000 teruggestort,<br />

omdat het project jobcoaching/taalmaatjes voor hoogopgeleide inburgeraars<br />

niet is doorgegaan. Voor de hoogopgeleide inburgeraars is eind<br />

<strong>2010</strong> een nieuw project opgestart, dat gericht is op toeleiding en bemiddeling<br />

naar werk. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het budget<br />

Wijkaanpak. De niet bestede middelen uit het budget Wijkaanpak en uit<br />

de reserve hoogopgeleide inburgeraars worden in 2011 besteed ter financiering<br />

van de uitvoering van dit project.<br />

Reserve inburgering<br />

Deze reserve is ontstaan bij de Najaarsnota 2009 als gevolg van financiële<br />

meevallers bij de afrekening van Inburgering. Van deze reserve is<br />

€ 250.000 geoormerkt voor de uitvoering van het participatiecentrum. Het<br />

237


estant ad € 50.000 is beschikbaar om tegenvallers op te kunnen vangen<br />

bij de uitvoering van de Wet inburgering. In <strong>2010</strong> is € 42.000 uitgegeven<br />

aan activiteiten participatiecentrum<br />

Vanwege de financiële risico’s bij de uitvoering bij Inburgering (voor<br />

nadere informatie hierover wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen)<br />

wordt voorgesteld om de restantmiddelen ten behoeve van<br />

activiteiten participatiecentrum (minimaal € 205.000) te reserveren voor de<br />

risico’s bij Inburgering en niet te bestemmen voor participatie activiteiten,<br />

zoals wordt gevraagd bij Amendement begroting 2011 nr. <strong>2010</strong>/87.<br />

Reserve Parkeerhandhaving<br />

Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2008 voor de inzet van parkeerhandhaving<br />

en de invoering van betaald parkeren. In de Kadernota<br />

2011 is besloten om het restant van de reserve niet in te zetten voor <strong>2010</strong><br />

maar door te schuiven naar 2011.<br />

Reserve Onderhoud Arena<br />

In 2008 is het beheer van het Arenagebied overgedragen aan <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong>. De basis van de overdracht ligt in een door het Projectbureau<br />

<strong>Zuidoost</strong>lob en het <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> opgesteld Kaderplan ‘Beheer<br />

Arenagebied’. In het kaderplan ‘Beheer Arenagebied’ is gewerkt met<br />

een waarschijnlijke raming van de beheerskosten. Een groot deel van de<br />

geraamde kosten zijn echter geen feitelijke kosten, maar genormeerde<br />

bedragen. Zo wordt bij het onderhoud van wegen uitgegaan van gemiddelde<br />

kosten over een lange periode (15-20 jaar), terwijl de feitelijke kosten<br />

in de tijd ongelijk zijn gespreid. In de financiële planning moet hierop<br />

worden geanticipeerd. In 2011 zal het Arena-gebied worden opgenomen<br />

in het nieuwe meerjaren programma groot onderhoud.<br />

Verder is het gebied nog in ontwikkeling. Er is nog geen volledig zicht op<br />

het structurele niveau van de beheerskosten op de langere termijn. Ook<br />

de begrote inkomsten ter dekking van de kosten zijn nog in ontwikkeling.<br />

Deze reserve is gevormd na het instemmen van de <strong>Stadsdeel</strong>raad (programmarekening<br />

2009) om € 200.000 te bestemmen voor onderhoud<br />

Arena. In de Voorjaarsnota <strong>2010</strong> is besloten een incidentele bijdrage van<br />

de gemeente Amsterdam ad € 700.000 te doteren aan deze reserve.<br />

Reserve Kunstfonds vernieuwing Bijlmermeer<br />

Jaarlijks worden de niet bestede middelen aan de reserve toegevoegd,<br />

waarmee meerjarige plannen (op basis van het meerjaren beleidsplan<br />

2008-2012) gerealiseerd kunnen worden. Dit sluit aan bij de werkwijze die<br />

met opdrachten kunst in openbare ruimte samenhangt en meerjarig van<br />

karakter is, met een vrij lange doorlooptijd van projecten. Het nog niet<br />

bestede budget wordt ingezet als matchingsbijdrage binnen het samenwerkingsconvenant<br />

met het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK).<br />

Op basis van een aanvraag van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> en Centrum Beeldende<br />

Kunst <strong>Zuidoost</strong> heeft het AFK voor <strong>2010</strong> en 2011 een totale bijdrage<br />

toegekend van € 100.000. Deze bijdrage wordt tezamen met de reserve<br />

ingezet voor het Pilotproject Aanpak Cultuureducatie (met specifieke<br />

aandacht voor beeldende kunst) en Opdrachtgeverschap kunst in de<br />

openbare ruimte.<br />

Bestemmingsreserve MFC Driemond<br />

In <strong>2010</strong> is door het dagelijks bestuur aan de Stichting SAC Driemond een<br />

investeringssubsidie toegekend voor de realisatie van een sportactiviteitencentrum.<br />

De investeringssubsidie is gedeeltelijk gefinancierd vanuit<br />

deze reserve.<br />

Reserve voortzetting PVB<br />

Het stadsdeel heeft in de begroting <strong>2010</strong> besloten tot verlenging van de<br />

inzet van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (PVB) tot en met<br />

2014. De inzet is hierbij dat de kosten gelijkmatig worden verdeeld over<br />

de drie opdrachtgevers. Het stadsdeel maakt jaarlijks met de partners afspraken<br />

over de hoogte van hun bijdrage aan de exploitatie van het PVB.<br />

Vanaf de rekening 2009 is besloten de onderschrijding in de exploitatie<br />

aan de bestemmingsreserve voortzetting PVB toe te voegen. Hiermee<br />

wordt de bedrijfsvoering van het PVB gewaarborgd. In de begroting <strong>2010</strong><br />

is rekening gehouden met een toevoeging aan de reserve van € 96.000.<br />

In de jaarrekening blijkt dat de totale onderschrijding € 228.000 hoger is<br />

dan begroot.<br />

238 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3


Reserve Vereveningsfonds<br />

Deze reserve dient voor de egalisatie van de afwikkeling van de resultaten<br />

van de grondexploitatie plannen. Daarnaast vervult deze reserve een<br />

belangrijke rol in het afdekken van de financiële risico’s die verbonden<br />

zijn aan de ruimtelijke vernieuwing in de Bijlmer. In begroting <strong>2010</strong> is<br />

de afsluiting van twee grondexploitaties begroot. Deze afsluiting vindt<br />

echter in 2011 plaats. De begrote dotatie ad € 239.000 heeft hierdoor niet<br />

plaatsgevonden. Ook de onttrekking ten behoeve van de bouw van de<br />

Cornelis Jetsesschool ad € 183.000 zal in 2011 plaatsvinden. In <strong>2010</strong> is de<br />

onttrekking ad € 119.000 gerealiseerd in het kader van de herontwikkeling<br />

van deelgebieden vernieuwing Bijlmermeer.<br />

Reserve Fonds vernieuwing Bijlmermeer<br />

Deze reserve is ingesteld bij besluit SDR140694 RO/78. De reserve is<br />

ingesteld voor de financiering van incidentele productgerichte capaciteit<br />

in relatie tot de vernieuwing Bijlmermeer. De reserve wordt nu bestemd<br />

voor de toekomstige afbouwkosten van het Projectbureau Vernieuwing<br />

Bijlmermeer. In <strong>2010</strong> hebben hierdoor geen uitgaven plaatsgevonden ten<br />

laste van deze reserve.<br />

Reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer<br />

Deze reserve is bestemd om kosten te dekken voor de herinrichting van<br />

de openbare ruimte in gebieden waar geen grond wordt uitgegeven en<br />

geen dekking is vanuit het centraal vereveningfonds. In de perspectiefnota<br />

2011 worden voorstellen voorgelegd aan de <strong>Stadsdeel</strong>raad voor de<br />

wijze van besteding van deze reserve.<br />

Reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort<br />

Deze reserve is gevormd voor het financieren van de kosten inzake groot<br />

onderhoudswerkzaamheden van de woondekken in de Amsterdamse<br />

Poort. De reserve zal worden ingezet als cofinanciering voor de uitvoering<br />

van het EFRO project en de daarmee samenhangende planvorming. In<br />

2011 wordt nog een aanvullende EFRO aanvraag ingediend. Na toekenning<br />

kan de uitvoering in 2012 starten.<br />

Reserve Onderhoud beheer onroerend goed<br />

Deze reserve is gevormd voor de panden/categorieën waarvoor nog<br />

geen Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) is vastgesteld. De reserve zal met<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3<br />

name worden ingezet ten behoeve van de financiering van achterstallig<br />

onderhoud en onderhoud welke niet was voorzien. In <strong>2010</strong> is per saldo<br />

€ 1.100.000 onttrokken ter financiering van achterstallig onderhoud.<br />

Reserve Accommodatiebeleid<br />

De reserve is gevormd ter dekking van onrendabele toppen van investeringen<br />

in welzijnspanden, omdat de gemaakte kosten niet geheel worden<br />

terugverdiend vanuit de huurinkomsten. De uitvoering van het accommodatieplan<br />

loopt af in 2014. In <strong>2010</strong> hebben geen mutaties plaats gevonden.<br />

De verwachting is, dat in 2011 onrendabele top gefinancierd wordt<br />

vanuit deze reserve als gevolg van een verbouwing van het Buurthuis in<br />

de wijk Holendrecht.<br />

Reserve nieuwe EFRO programma 2009-2013<br />

In de begroting van 2009 is voor acht projectvoorstellen EFRO cofinanciering<br />

aangevraagd bij <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>. Het totaal van de projectideeën<br />

vormde het nieuwe programma sociaal economische stimulering <strong>Zuidoost</strong><br />

2009-2013. Als gevolg van wijzigingen in de projectvoorstellen zijn nieuwe<br />

projectplannen ontwikkeld. Het niet bestede budget in <strong>2010</strong> ad € 693.000<br />

is toegevoegd aan deze reserve.<br />

Reserve Antwoord<br />

Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten als gevolg van de aansluiting<br />

op het stedelijke telefonisch servicenummer 14020. Verder wordt<br />

deze reserve aangewend voor de bekostiging van de door Antwoord<br />

afgehandelde telefoongesprekken. Bij de programmarekening 2009 heeft<br />

de <strong>Stadsdeel</strong>raad ingestemd met het vormen van de bestemmingsreserve<br />

Antwoord ad € 65.000.<br />

Reserve <strong>Stadsdeel</strong>krant<br />

In het <strong>Stadsdeel</strong>voorzittersoverleg van november <strong>2010</strong> is besloten om<br />

per 1 januari met zeven stadsdelen op te trekken om de uitgave van een<br />

<strong>Stadsdeel</strong>krant als één stad, zeven stadsdelen te realiseren. Het Dagelijks<br />

Bestuur <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> wenst de <strong>Stadsdeel</strong>krant vaker uit te geven<br />

en met meer burgerparticipatie. Het overstappen van de bestaande ZO!<br />

Nieuws naar <strong>Zuidoost</strong> Amsterdam.nl zal extra kosten met zich meebrengen<br />

om de omzetting goed te laten verlopen. Bij de programmarekening<br />

2009 heeft de <strong>Stadsdeel</strong>raad ingestemd met het vormen van de bestem-<br />

239


mingsreserve <strong>Stadsdeel</strong>krant ad € 80.000.<br />

Het proces van o.a. de fusie bij de overige stadsdelen heeft tot gevolg<br />

gehad dat er een vertraging ontstond in de samenwerking met de andere<br />

stadsdelen. In <strong>2010</strong> is een groot gedeelte van het budget nog niet besteed<br />

(€ 59.000). In 2011 zullen de werkzaamheden met betrekking tot het<br />

overstappen van de bestaande ZO! Nieuws naar <strong>Zuidoost</strong> Amsterdam.<br />

nl worden afgerond. Hiervoor zal het restantbudget van € 50.000 ingezet<br />

worden.<br />

Reserve Kapitaallasten automatisering<br />

Conform het afschrijving- en investeringsbeleid van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

kunnen grote schommelingen als gevolg van vervangingsinvesteringen<br />

binnen de bedrijfsvoering, met een looptijd van maximaal vijf jaar, worden<br />

opgevangen door het vormen van een reserve. Als de werkelijke kapitaallasten<br />

lager zijn dan de begrote kapitaallasten dan wordt het verschil<br />

toegevoegd aan deze reserve. Als de werkelijke kapitaallasten<br />

hoger zijn dan de begrote kapitaallasten dan wordt het verschil ontrokken<br />

vanuit deze reserve. Op deze wijze kan een noodzakelijke nieuwe vervangingsinvestering<br />

voor het op peil houden van de kwaliteit van de bedrijfsvoering<br />

direct uit eigen middelen worden gefinancierd zonder voorafgaand<br />

bestuurlijk besluitvormingstraject. In <strong>2010</strong> is € 65.000 toegevoegd<br />

aan deze reserve als gevolg van lagere kapitaallasten dan begroot. De<br />

besluitvorming van hoe en wanneer de aansluiting op de stedelijke ICTvoorzieningen<br />

een feit zal zijn, alsmede hoe de vervanging van apparatuur<br />

georganiseerd zal worden, zal van invloed zijn op de inzet van middelen.<br />

Reserve Bedrijfsvoering<br />

Deze reserve is ingesteld voor jaargrensoverschrijdende ICT-projecten.<br />

Dit betreft onder andere de volgende projecten ALL IP (aansluiting op<br />

de stedelijke digitale telefooncentrale), Document Management Systeem<br />

(DMS) <strong>Zuidoost</strong>, SharePoint Digitale Dossiers (portaal voor samenwerken<br />

en het delen van documenten) en Geografisch Informatie Systeem (GIS).<br />

Bij de programmarekening 2009 heeft de <strong>Stadsdeel</strong>raad ingestemd met<br />

het vormen van de bestemmingsreserve ICT projecten ad € 373.000.<br />

De verwachting was dat in <strong>2010</strong> de werkzaamheden aan voornoemde projecten<br />

zouden zijn voltooid. Door langere benodigde tijd tot het nemen<br />

van een besluit en het uitvoeren van voorbereidingswerkzaamheden voor<br />

deelnamen aan ALL IP en DMS, en vertraging in afstemming en samenwerking<br />

met stedelijke partijen, is de afronding van de projecten verschoven<br />

naar 2011.<br />

240 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3


Vervolg Bijlage 3 Reserve en voorzieningen<br />

Voorzieningen<br />

Startdatum Stand Mutaties <strong>2010</strong> Stand Jaartal<br />

Prog Grbcode Omschrijving van de voorzieningen reserve 1/01/10 + -/- 31/12/10 Afronding<br />

90 0163102 Voorziening Frictiekosten ombuigingen 2009 48.000 195.000 48.000 195.000 2011<br />

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 48.000 195.000 48.000 195.000<br />

2 0166211 Voorziening Bezwaarschriften Kansenzone 2009 24.000 0 24.000 0 <strong>2010</strong><br />

Subtotaal Werk, inkomen en economie 24.000 0 24.000 0<br />

3 0163006 Voorziening SCW (Vastgoed) - NoLIMIT <strong>2010</strong> 0 796.000 0 796.000 2016<br />

3 0165339 Voorziening Laagdrempelige bewegingsactiviteiten 2009 50.000 0 44.000 6.000 2011<br />

3 0165412 Voorziening Schuldhulpverlening <strong>2010</strong> 0 24.000 0 24.000 2011<br />

Subtotaal Zorg 50.000 820.000 44.000 826.000<br />

4 0142962 Voorz. Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) (voorm.reserves!) 2001 4.723.000 17.000 210.000 4.530.000 n.v.t.<br />

4 0162779 Voorz.Fin.gelijkstelling openbaar bijzonder onderwijs 2001 1.404.000 0 0 1.404.000 2013<br />

4 0162982 Voorz. Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) 2001 3.031.000 98.000 0 3.129.000 n.v.t.<br />

4 0165407 Voorziening uitvoering OHP's 2007 113.000 0 113.000 0 <strong>2010</strong><br />

4 0165409 Voorziening Bestek samenlevingsopbouw 2009 37.000 0 34.000 3.000 2011<br />

4 0165410 Voorziening Uitvoeringsbudget zorgstructuur 2009 87.000 0 87.000 0 <strong>2010</strong><br />

4 0165601 Voorziening verzelfstandiging Sirius 2007 1.520.000 0 582.000 938.000 2012<br />

Subtotaal Jeugd, educatie en diversiteit 10.915.000 115.000 1.026.000 10.004.000<br />

6 0142810 Voorziening Fonds groot onderhoud wegen 2001 3.700.000 2.347.000 266.000 5.781.000 n.v.t.<br />

6 0142830 Fonds 1e verstrating groot onderhoud <strong>2010</strong> 0 6.834.000 818.000 6.016.000 n.v.t.<br />

6 0167002 Voorziening Wijkvisies 2007 102.000 0 102.000 0 <strong>2010</strong><br />

6 0167404 Voorziening Fonds degeneratie opbrekingen 2007 33.000 38.000 0 71.000 n.v.t.<br />

Subtotaal Openbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 3.835.000 9.219.000 1.186.000 11.868.000<br />

7 0165408 Voorziening Culturele evenementen 2009 15.000 0 15.000 0 <strong>2010</strong><br />

Subtotaal Cultuur en monumenten 15.000 0 15.000 0<br />

8 0166730 Voorziening Schoon Heel en Veilig (SHV) 2006 30.000 0 30.000 0 <strong>2010</strong><br />

Subtotaal Milieu en water 30.000 0 30.000 0<br />

9 0165400 Voorziening Aanleg Cruyff Court DE Buurt 2009 49.000 0 28.000 21.000 2011<br />

9 0165411 Voorziening Uitvoering Sportplan 2009-2012 2009 15.000 0 15.000 0 <strong>2010</strong><br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3<br />

241


Startdatum Stand Mutaties <strong>2010</strong> Stand Jaartal<br />

Prog Grbcode Omschrijving van de reserve reserve 1/01/10 + -/- 31/12/10 Afronding<br />

9 0165499 Voorziening bezwaren vastgestelde subsidies <strong>2010</strong> 0 25.000 0 25.000 2011<br />

9 0166300 Voorziening onderhoud Bijlmer Sportcentrum <strong>2010</strong> 0 47.000 0 47.000 n.v.t.<br />

Subtotaal Sport en recreatie 64.000 72.000 43.000 93.000<br />

10 0142605 Voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer 2001 800.000 0 0 800.000 2015<br />

10 0163005 Voorziening Beheer onroerend goed (BOG) 2008 6.000 173.000 6.000 173.000 n.v.t.<br />

10 0163401 Voorziening Onderhoudskosten NSDK 2006 86.000 15.000 0 101.000 2011<br />

10 0166135 Voorziening Kraaiennest vern. Bijlmermeer 2008 120.000 0 49.000 71.000 2011<br />

10 0166201 Voorziening Groenprojecten 2009 12.000 0 12.000 0 <strong>2010</strong><br />

10 0166202 Voorziening Gaasperdammerweg 2009 17.000 17.000 0 <strong>2010</strong><br />

10 0168001 Voorziening Huur Langerlust 2006 69.000 0 55.000 14.000 2011<br />

Subtotaal Stedelijke Ontwikkeling 1.110.000 188.000 139.000 1.159.000<br />

11 0161101 Voorziening Motie 134 Conferentie Jaar van de Vrouw 2007 10.000 0 10.000 0 <strong>2010</strong><br />

11 0161102 Voorziening Motie 145 Jongerenonderzoek 2007 20.000 0 20.000 0 <strong>2010</strong><br />

11 0161600 Voorziening nieuw EFRO Programma 2009-2013 2007 17.000 100.000 0 117.000 <strong>2010</strong><br />

11 0161601 Voorziening Borging nieuwe regelgeving 2007 44.000 0 44.000 0 <strong>2010</strong><br />

11 0161602 Voorziening Communicatie bestuursakkoord 2007 25.000 0 25.000 0 <strong>2010</strong><br />

11 0161603 Voorziening Art. 213 onderzoeken 2007 63.000 0 63.000 0 <strong>2010</strong><br />

11 016<strong>2010</strong> Voorziening Pensioenrechten (oud) DB-leden 2001 2.000.000 595.000 0 2.595.000 n.v.t.<br />

11 0162021 Voorziening Voormalig personeel 2004 141.000 341.000 423.000 59.000 n.v.t.<br />

11 0163105 Voorziening Borging fiscale regelgeving 2009 28.000 0 28.000 0 <strong>2010</strong><br />

11 0166306 Voorziening Risico D2 EFRO-CS 2007 221.000 0 0 221.000 2013<br />

Subtotaal Bestuur en ondersteuning 2.569.000 1.036.000 613.000 2.992.000<br />

Totaal generaal voorzieningen 18.660.000 11.645.000 3.168.000 27.137.000<br />

242<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3


Algemene voorzieningen<br />

Inleiding<br />

Voorzieningen kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen<br />

die als vreemd vermogen zijn aan te merken en die (bedrijfseconomisch<br />

gezien) niet vrij te besteden zijn. Artikel 44 van het BBV geeft over voorzieningen<br />

het volgende aan.<br />

Voorzieningen worden gevormd wegens:<br />

■ verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum<br />

onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;<br />

■ op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten<br />

verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is<br />

te schatten;<br />

■ kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits<br />

het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar<br />

of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot<br />

gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.<br />

De niet bestede middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel<br />

worden als vooruit ontvangen middelen op de balans verantwoord onder<br />

de overlopende passiva in plaats van onder de voorzieningen.<br />

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten<br />

gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.<br />

De toelichting op de voorzieningen bestaat uit twee onderdelen. Allereerst<br />

wordt ingegaan op de D2–voorzieningen. Vervolgens wordt ingegaan<br />

op de overige voorzieningen.<br />

Voorzieningen met betrekking tot<br />

cofinanciering D2-programma<br />

Voorziening D2-Stimulering toerisme<br />

Voorzieningen Nieuwe EFRO Programma 2009-2013<br />

In de begroting van 2009 is voor acht projectvoorstellen EFRO cofinanciering<br />

van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> aangevraagd. Het totaal van de projectideeën<br />

vormt het nieuwe Programma Sociaal Economische Stimulering<br />

<strong>Zuidoost</strong> 2009–2013. Voor projecten die opgenomen zijn in de exploitatiebegroting<br />

maar nog niet tot uitvoering zijn gekomen is het niet bestede<br />

bedrag € 100.000 toegevoegd aan de voorziening. De verwachting is, dat<br />

deze uitgaven uiterlijk eind 2013 plaatsvinden.<br />

Voorziening m.b.t. risico’s D2 EFRO/CS<br />

Deze voorziening is gevormd om het risico af te dekken voor het niet<br />

of gedeeltelijk ontvangen van EFRO subsidie en bijdrage van de centrale<br />

stad voor afgeronde Doelstelling 2-projecten, waarvan <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> de eindbegunstigde is. De verwachting is dat eind 2013 de<br />

besluitvorming van de Europese Commissie plaatsvindt betreffende de<br />

eindverantwoordingen van het Doelstellingen 2-programma. Na deze<br />

besluitvorming worden eventuele financiële sancties opgelegd als gevolg<br />

van geconstateerde onjuistheden in de eindverantwoordingen.<br />

Toelichting overige voorzieningen<br />

Voorziening Frictiekosten ombuigingen begroting 2009<br />

De dotatie aan de voorziening frictiekosten ombuigingen bedraagt in<br />

totaal € 633.000. Voor het Wijksteunpunt Wonen, de garantie van de<br />

huur ANBO Gaasperdam, Ouderensusidies en het niet realiseren van de<br />

ombuiging bij de afdeling Documentatie en Informatievoorziening (door<br />

vertraging bij de invoering van de digitaliseringsprojecten DMS/IZI) zijn<br />

achtereenvolgens bedragen aan de voorziening gedoteerd van € 90.000,<br />

€ 85.000, € 20.000 en € 438.000. De onttrekking van € 48.000 betreft de<br />

dekking van frictiekosten <strong>2010</strong>.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3<br />

243


Voorziening SCW–No LIMIT<br />

Deze voorziening is gevormd in verband met het mogelijk niet ontvangen<br />

van een bijdrage van de centrale stad inzake een garantstelling. Vooralsnog<br />

is i.v.m. de omvang van de bijdrage door het stadsdeel een voorziening<br />

getroffen. Zodra de bijdrage van de centrale stad ontvangen wordt<br />

valt de voorziening vrij ten gunste van de algemene middelen.<br />

Voorziening Laagdrempelige bewegingsactiviteiten<br />

De <strong>Stadsdeel</strong>raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2009 motie 120<br />

aangenomen waarbij € 50.000 beschikbaar is gesteld voor laagdrempelige<br />

voorlichtings- en bewegingsactiviteiten. In <strong>2010</strong> is ad € 44.000 besteed<br />

aan voorlichtingsactiviteiten en het houden van een gezondheidsmarkt.<br />

Het niet bestede bedrag wordt in 2011 aangewend voor vervolgactiviteiten<br />

gezondheidsmarkt, zoals een healthcheck in de wijken.<br />

Voorziening Schuldhulpverlening<br />

De trajecten Schuldhulpverlening worden deels gefinancierd door Dienst<br />

Werk en Inkomen (DWI). In <strong>2010</strong> is gebleken, dat DWI de bijdrage op<br />

een andere wijze afrekent dan door het <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> beschikbaar<br />

gestelde subsidie Schuldhulpverlening. <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> loopt een<br />

financieel risico in verband met terugbetaling aan DWI. De afrekeningen<br />

subsidie Schuldhulpverlening 2008 en 2009 hebben geleid tot een voordeel<br />

voor <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>. Het voordeel ad € 24.000 is toegevoegd<br />

aan de voorziening. Deze voorziening dient ter dekking van het risico<br />

van terugbetaling aan DWI inzake de afrekening van de subsidie Schuldhulpverlening<br />

<strong>2010</strong>. Vanaf 2011 sluit de wijze van de afrekening subsidie<br />

Schuldhulpverlening door <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> aan met de afrekenmethode<br />

van DWI<br />

Voorzieningen Open Schoolgemeenschap Bijlmer<br />

Het betreft een voorziening van geoormerkte rijksgelden en subsidies<br />

die niet zijn besteed. In deze voorziening zijn ook de reserves van de<br />

Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) opgenomen. Elk jaar wordt de<br />

mutatie algemene reserve OSB geboekt. Hiermee wordt uitgedrukt, dat<br />

de middelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie<br />

OSB en niet rechtstreeks door <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> kunnen worden<br />

bestemd. De omvang van deze voorziening vloeit voort uit de jaarrekening<br />

OSB.<br />

Voorziening Fin. gelijkstelling openbaar bijzonder onderwijs<br />

Deze voorziening dient als buffer om de werkelijke kosten te kunnen<br />

bekostigen die door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)<br />

op basis van de zogenaamde vijfjaarlijkse afrekening bij de Amsterdamse<br />

stadsdelen in rekening worden gebracht. Met deze afrekening worden<br />

de uitgaven voor openbaar (primair) onderwijs gelijk gesteld aan die van<br />

bijzonder (primair) onderwijs. Vanaf 2008 is het openbaar basisonderwijs<br />

opgegaan in een stichtingsvorm, zodat vanaf dat moment de gelijkstelling<br />

middels de gerelateerde verordening loopt. DMO is bezig met de<br />

vijf-jaarlijkse afrekenperiode 2001-2005. Daarna wordt door DMO de jaren<br />

2006 en 2007 afgerekend. De verwachting is, dat de gehele afrekening in<br />

2013 wordt afgerond.<br />

Voorziening Uitvoering onderwijs huisvestingsplan (OHP)<br />

Deze voorziening is ingesteld om toekomstige uitgaven te bekostigen die<br />

voortvloeien uit vastgestelde onderwijs huisvestingsprogramma’s (OHP’s).<br />

Het verschil tussen de begrote en de werkelijke uitgaven wordt toegevoegd<br />

aan de voorziening. In <strong>2010</strong> is het niet gedekte deel van de kosten<br />

voor tijdelijke huisvesting in Venserpolder ten laste van deze voorziening<br />

gebracht. Vanaf 2011 worden eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting<br />

via het OHP opgenomen in de exploitatiebegroting<br />

Voorziening Bestek samenlevingsopbouw<br />

In <strong>2010</strong> is een start gemaakt met de ‘Subsidietender’. De uitgaven ten<br />

aanzien van de proceskosten en het beschrijven van het bestek komen<br />

ten laste van deze voorziening. In 2011 worden nog kosten gemaakt die<br />

voortvloeien uit opdrachten met leveranciers van begin <strong>2010</strong>.<br />

Voorziening uitvoeringsbudget zorgstructuur<br />

In de Voorjaarsnota 2008 is ten behoeve van de implementatie van de<br />

Kadernota ‘Opvoeden doet ertoe’ voor drie jaren budget toegekend. In<br />

<strong>2010</strong> is tot een volledige besteding van dit budget gekomen. Het restantbedrag<br />

is onttrokken aan de voorziening als dekking voor het uitvoeringsbudget<br />

zorgstructuur Opvoeden & Opgroeien.<br />

Voorziening verzelfstandiging Sirius<br />

Deze voorziening is ingesteld om toekomstige uitgaven te bekostigen die<br />

voortvloeien uit de met Sirius gesloten overeenkomst met betrekking tot<br />

244 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3


de schoolbestuurlijke verzelfstandiging per 1 januari 2008 (SDR250907<br />

O/35). Met ingang van deze datum is Sirius omgevormd tot een stichting<br />

conform artikel 48 Wet op het primair onderwijs. De raming is, dat in 2011<br />

€ 582.000 en in 2012 € 355.676 wordt betaald ten laste van deze voorziening.<br />

Voorziening Fonds groot onderhoud wegen<br />

Deze voorziening heeft als doel een betere integratie te realiseren tussen<br />

de exploitatiebegroting en het Meerjarenprogramma Groot Onderhoud<br />

(MGO). De dotatie aan deze voorziening vindt plaats vanuit het programmaproduct<br />

‘Grootonderhoudsprojecten’. De onttrekking vanuit de<br />

voorziening heeft plaatsgevonden ter financiering van de kosten van het<br />

MGO. Doordat het tempo van de uitvoering van het MGO en de jaarlijks<br />

beschikbaar gestelde budgetten in de exploitatiebegroting niet synchroon<br />

lopen, dient deze voorziening tevens als een egalisatiefonds. In<br />

2011 wordt het MGO geactualiseerd. De verwachting is dat in 2012 deze<br />

voorziening volledig wordt aangewend.<br />

Voorziening Fonds 1e verstrating groot onderhoud<br />

Bij de rekening <strong>2010</strong> is de voorziening gevormd voor de werkzaamheden<br />

m.b.t. de eerste verstarting als onderdeel van het meerjaren grootonderhoud.<br />

Hierin zijn de middelen 1e verstrating verantwoord die <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong> ontvangt van het OGA. De besteding van de middelen is opgenomen<br />

in het MGO. Per jaar worden per project de uitgaven verrekend<br />

met de voorziening. Afhankelijk van de planning van het MGO wordt deze<br />

voorziening afgewikkeld. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen<br />

wordt over de stand van zaken geapporteerd.<br />

Voorziening Degeneratie opbrekingen<br />

Deze voorziening is gevormd ter financiering van de nieuwe bestrating als<br />

gevolg van het aanleggen van nieuwe tracés door telecom- en energiebedrijven.<br />

<strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong> ontvangt een compensatie van deze bedrijven<br />

in het kader van de degeneratie van de wegverharding (achteruitgang<br />

door de opbrekingen). De werkelijke dotatie wordt jaarlijks bepaald aan<br />

de hand van de gerealiseerde opbrekingen. De in rekening gebrachte<br />

werkzaamheden bevat onder meer een vastgesteld percentage ten<br />

behoeve van degeneratie. De besteding van deze reserve vindt plaats in<br />

2011 na het vaststellen van het Programma klein onderhoud wegen.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3<br />

Voorziening Culturele evenementen<br />

In de rekening 2009 is € 15.000 gereserveerd om de samenwerking tussen<br />

de diverse culturele organisaties in <strong>Zuidoost</strong> te kunnen concretiseren binnen<br />

één gezamenlijk event: METRO54 (voorheen Urban Lifestyle Festival).<br />

In <strong>2010</strong> hebben diverse events in het kader van METRO54, een innovatief<br />

concept voor stimulering van urban arts & culture, plaats gevonden.<br />

Er waren 25 partijen en organisaties uit <strong>Zuidoost</strong> betrokken die voor de<br />

diverse events een specifiek programma-aanbod ontwikkeld hebben. De<br />

gemaakte kosten zijn ten laste van deze voorziening gebracht.<br />

Voorziening Aanleg Cruyff Court DE-Buurt<br />

Het Cruyff Court wordt gefinancierd door <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>, Dienst<br />

Maatschappelijke Ontwikkeling en Stichting Cruyff Court. In <strong>2010</strong> is een<br />

vertraging opgetreden als gevolg het wel of niet in stand houden van<br />

een boom naast het court. De raming is, dat begin 2011 het restant van<br />

de voorziening wordt aangewend voor de realisatie van het Cruyff Court<br />

DE-Buurt.<br />

Voorziening Uitvoering Sportplan 2009-2012<br />

De middelen die bij de rekening 2009 zijn gereserveerd zijn besteed in<br />

<strong>2010</strong> ter realisatie van de doelstellingen. Vanaf 2011 vindt de realisatie van<br />

het sportplan 2009-2012 plaats in de exploitatiebegroting.<br />

Voorziening Bezwaren vastgestelde subsidies<br />

In <strong>2010</strong> is er bezwaar gemaakt tegen een lagere subsidievaststelling. In<br />

deze voorziening is het bedrag opgenomen dat mogelijkerwijs na afloop<br />

van de bezwaarprocedure betaald dient te worden.<br />

Voorziening Onderhoud Bijlmer Sportcentrum<br />

Elk jaar wordt de vrijval rente kapitaallasten Bijlmersportcentrum toegevoegd<br />

aan deze voorziening. Deze extra middelen zijn nodig om de<br />

pieken in de onderhoudsplanning te kunnen financieren.<br />

Voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer<br />

Deze voorziening heeft tot doel het financieren van de herinrichting van<br />

de directe woonomgeving van de door Woningstichting Nieuw Amsterdam<br />

te renoveren flats in de Bijlmermeer. Voor de aanpassing in het<br />

maaiveld is per woning een bedrag beschikbaar gesteld uit de sane-<br />

245


ingsbudgetten van het Centrale fonds voor de Volkshuisvesting. Met<br />

Woningstichting Nieuw Amsterdam is eind 1998 overeengekomen, dat de<br />

beschikbare maaiveldbudgetten uit de saneringsaanvraag samen met de<br />

gelden uit deze voorziening als één geheel worden ingezet. In <strong>2010</strong> hebben<br />

geen mutaties plaatsgevonden.<br />

Voorziening Beheer onroerend goed (BOG)<br />

Deze voorziening is gevormd voor het plegen van planmatig onderhoud<br />

aan (verhuurde) panden in beheer en in eigendom van het <strong>Stadsdeel</strong><br />

<strong>Zuidoost</strong>. Op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) wordt deze<br />

voorziening geactualiseerd. In <strong>2010</strong> zijn de onderhoudsuitgaven per saldo<br />

€ 167.000 lager dan begroot en toegevoegd aan de voorziening.<br />

Voorziening Onderhoudskosten NSDK<br />

Deze voorziening is gevormd om (toekomstig) gepland onderhoud aan<br />

het <strong>Stadsdeel</strong>kantoor gelegen aan het Anton de Komplein te kunnen<br />

financieren. Op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) wordt<br />

deze voorziening geactualiseerd. In <strong>2010</strong> is als gevolg van lagere uitgaven<br />

dan begroot € 15.000 toegevoegd aan de voorziening.<br />

Pensioenrechten (oud-) DB-leden<br />

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de toekomstige pensioenrechten<br />

van dagelijks bestuursleden c.q. ex dagelijks bestuursleden. De<br />

noodzakelijke hoogte van de voorziening wordt door<br />

een actuaris jaarlijks geactualiseerd. De voorziening is nodig zolang de<br />

pensioenrechten niet bij een derde zijn ondergebracht en <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

zelf deze toekomstige lasten draagt. Eind <strong>2010</strong> is € 595.000 gedoteerd<br />

aan de voorziening conform de berekeningen van de actuaris.<br />

Voorziening Voormalig personeel<br />

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de autonome kosten die<br />

voortvloeien uit een aantal wettelijke regelingen (FPU, WW, bovenwettelijke<br />

WW en wachtgeld) betreffende voormalig personeel. Afhankelijk van<br />

de jaarlijkse geprognosticeerde kosten vindt er een onttrekking of dotatie<br />

plaats aan de voorziening. In <strong>2010</strong> is een bedrag van € 341.000 gedoteerd<br />

aan de voorziening. Aan de <strong>Stadsdeel</strong>raad wordt een voorstel gedaan om<br />

een bedrag van € 423.000 te ontrekken aan deze voorziening en op te nemen<br />

als bestemmingsreserve ter financiering van de frictiekosten van het<br />

convergentietraject, zie hoofdstuk Resultaat (resultaat na bestemming).<br />

Voorziening Bijlmermeer<br />

Bij de rekening 2008 is de voorziening gevormd voor inzet van beveiliging<br />

in het winkelcentrum tot aan de opening van het nieuwe winkelcentrum<br />

de Kameleon per begin 2012. In <strong>2010</strong> is € 49.000 onttrokken.<br />

Voorziening Huur Langerlust<br />

Deze voorziening is bestemd om de aanvangshuur van de boerderij<br />

Langerlust aan Stichting Werkvoorziening Regio Amsterdam te kunnen<br />

verlagen met jaarlijks € 55.000 over de periode 2006-2011. De voorziening<br />

is toereikend voor de resterende looptijd tot 1 april 2011.<br />

246 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 3


Bijlage 4 Investeringen <strong>2010</strong><br />

Ec nut Afschr. Investerings- Bijdrage Uitgaven ge- Uitgaven Totaal geac- Verwachte Over-/onder- Investering<br />

of Mij termijn hoogte (incl. stadsdeel activeerd per geactiveerd tiveerd per uitgaven te acti- schrijding gereed<br />

Omschrijving bijdr.derden) (te activeren) 31/12/2009 <strong>2010</strong> 31/12/<strong>2010</strong> veren vanaf 2011 krediet in jaar<br />

Middelen I&A Apparaatskosten<br />

Netwerk & beveiliging Ec nut 4 254.950 254.950 49.570 29.564 79.134 175.816 0 2011<br />

Opslag & verwerking Ec nut 4 638.400 638.400 517.834 145.531 663.365 0 -24.965 <strong>2010</strong><br />

Werkplekken Ec nut 4 650.304 650.304 162.880 162.880 487.424 0 2011<br />

Randapparaten Ec nut 4 144.500 144.500 0 144.500 0 2011<br />

Beheer & faciliteiten Ec nut 3 96.100 96.100 1.840 108.650 110.490 0 -14.390 <strong>2010</strong><br />

Digitalisering overheidsdiensten en werkprocessen Ec nut 5 1.119.000 1.119.000 140.383 278.563 418.946 700.054 0 2011<br />

Transformatie naar digitale overheid (workflowmanagement) Ec nut 5 175.000 175.000 0 175.000 0 2011<br />

Middelen IDV Facilitaire Zaken<br />

Inrichting tuin 2009 Ec nut 10 115.000 115.000 53.342 56.009 109.351 0 5.649 <strong>2010</strong><br />

Interne verbouwing <strong>Stadsdeel</strong>kantoor Ec nut 10 210.000 210.000 4.118 47.310 51.428 158.572 0 2011<br />

Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (Verbouwing Ec nut divers 1.700.000 1.700.000 141.156 1.049.485 1.190.641 509.359 0 2011<br />

Meerkerkdreef BOR)<br />

Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (1) Ec nut divers 7.000.000 6.532.000 531.062 531.062 6.000.938 0 2012<br />

Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (1) Ec nut divers 525.000 0 0 0 2012<br />

MO CBK apparaatskosten<br />

Krediet CBK Ec nut 10 260.000 260.000 66.844 142.742 209.586 50.414 0 2011<br />

PP040455 Onderwijshuisvesting<br />

OHP 2005 As Soeffah/Bijlmerhorst/Polsstok- brede school Ec nut 40 9.582.652 8.288.652 8.540.615 -56.565 8.484.050 -195.398 <strong>2010</strong><br />

DE-buurt (2)<br />

OHP 2005/7 Blauwe Lijn, Onze Wereld, Crescendo; brede Ec nut 40 9.398.478 8.161.198 7.735.599 380.600 8.116.199 44.999 0 2011<br />

school Kortvoort<br />

SDR/Gein; brede school (IHP2004) Ec nut 40 100.513 100.513 50.098 50.098 50.415 0 2011<br />

Premieverl. Brandp. i.v.m. beveiligingsysteem Ec nut 5 456.882 456.882 169.675 81.674 251.349 205.533 0 2011<br />

OHP 2006 De Schakel; uitbreiding in D-buurt met een nader<br />

te bepalen aantal groepen<br />

OHP 2006 Achtsprong; aanpassingen in het kader van aantrekkelijke<br />

leer- en werkomgeving<br />

Ec nut 40 1.141.036 1.141.036 1.022.257 1.022.257 118.779 0 2011<br />

Ec nut 20 78.711 78.711 62.969 62.969 0 15.742 <strong>2010</strong><br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 4<br />

247


Ec nut Afschr. Investerings- Bijdrage Uitgaven ge- Uitgaven Totaal geac- Verwachte Over-/onder- Investering<br />

of Mij termijn hoogte (incl. stadsdeel activeerd per geactiveerd tiveerd per uitgaven te acti- schrijding gereed<br />

Omschrijving bijdr.derden) (te activeren) 31/12/2009 <strong>2010</strong> 31/12/<strong>2010</strong> veren vanaf 2011 krediet in jaar<br />

OHP 2006 Cornelis Jetses; vervangende nieuwbouw van de Ec nut 40 1.476.182 1.476.182 0 1.476.182 0 2011<br />

C.Jetses met drie groepen en een speellokaal<br />

OHP 2006 Klaverblad; permanente uitbreiding met acht Ec nut 40 1.141.036 1.141.036 0 1.141.036 0 2012<br />

groepen (kop van D-Buurt)<br />

OHP 2006 Gein; onderwijskundige vernieuwing in het kader Ec nut 20 74.000 74.000 59.200 59.200 14.800 0 2011<br />

van aang.leer-&werkklimaat<br />

OHP 2006 Gein; vervangen gevelkozijnen dakopbouwen Ec nut 20 77.231 77.231 55.392 55.392 21.839 0 2011<br />

OHP 2006 Achtsprong vervangen noodlokalen basisschool Ec nut 5 200.000 200.000 186.679 186.679 0 13.321 <strong>2010</strong><br />

OHP 2007 Schalmei; vervangen dakbedekking en dakranden Ec nut 20 55.000 55.000 20.593 3.570 24.163 0 30.837 <strong>2010</strong><br />

OHP 2008 16e Montessori; ophog/vervang.bestrat.schoolplein<br />

Ec nut 15 55.717 55.717 51.082 51.082 0 4.635 <strong>2010</strong><br />

OHP 2008 Knotwilg I: herstel constructiefouten verv.dakconstr.<br />

Ec nut 40 602.051 602.051 527.217 527.217 0 74.834 <strong>2010</strong><br />

OHP 2008 Dumont; vervangen buitenzonwering Ec nut 15 29.392 29.392 26.719 26.719 0 2.673 <strong>2010</strong><br />

OHP 2008 Dumont; vervangen/ophogen bestrating Ec nut 15 65.355 65.355 60.667 60.667 0 4.688 <strong>2010</strong><br />

OHP 2008 Regenboog; vervangen dakbedekking gymzaal Ec nut 20 41.250 41.250 32.800 32.800 0 8.450 <strong>2010</strong><br />

OHP 2009 Rozemarn vervangende nieuwbouw vijftien groepen<br />

Ec nut 40 3.304.882 3.340.882 0 3.340.882 0 2013<br />

OHP 2009 Holendrechtschool vervangende nieuwbouw Ec nut 40 3.626.453 3.626.453 0 0 3.626.453 <strong>2010</strong><br />

negentien groepen (3)<br />

OHP 2009 Shri Laksmi uitbreiding twee lokalen 14e/15e groep Ec nut 40 445.594 445.594 0 0 445.594 <strong>2010</strong><br />

(4)<br />

OHP 2009 Het Knotwilg vervangen aluminium gevelkozijnen/- Ec nut 20 50.382 50.382 50.382 50.382 0 0 <strong>2010</strong><br />

ramen<br />

OHP 2009 Schalmei kunststof ipv. houten boeiboorden Ec nut 20 31.696 31.696 0 31.696 0 2011<br />

OHP 2009 Het Klaverblad vervangende nieuwbouw twintig Ec nut 40 2.662.990 2.206.815 94.697 94.697 2.112.118 0 2012<br />

lokalen + inpandige gymzaal<br />

OHP 2009 Achtsprong vervangende nieuwbouw achttien Ec nut 40 3.817.535 3.817.535 0 3.817.535 0 2013<br />

groepen<br />

OHP 2009 Mobiel vervangende nieuwbouw vier groepen Ec nut 40 869.696 869.696 0 869.696 0 2013<br />

OHP 2009 Morgenster vervangende nieuwbouw dertien Ec nut 40 2.761.352 2.761.352 0 0 2.761.352 <strong>2010</strong><br />

groepen (3)<br />

OHP 2009 Holendrecht vervangende nieuwbouw gymzaal (3) Ec nut 40 804.178 804.178 0 0 804.178 <strong>2010</strong><br />

Verplaatsen noodlokalen Develstein naar Huntum Ec nut 4 263.000 172.000 167.178 2.487 169.665 531 1.804 2011<br />

Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen Ec nut 15 3.000.000 750.000 64.386 64.386 685.614 0 2012<br />

OHP <strong>2010</strong>-105 Brink; vervanging zonwering Ec nut 15 44.532 44.532 0 44.532 0 2011<br />

248<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 4


Ec nut Afschr. Investerings- Bijdrage Uitgaven ge- Uitgaven Totaal geac- Verwachte Over-/onder- Investering<br />

of Mij termijn hoogte (incl. stadsdeel activeerd per geactiveerd tiveerd per uitgaven te acti- schrijding gereed<br />

Omschrijving bijdr.derden) (te activeren) 31/12/2009 <strong>2010</strong> 31/12/<strong>2010</strong> veren vanaf 2011 krediet in jaar<br />

OHP <strong>2010</strong>-108 Bijlmerdrie; vervangen buitenriolering en Ec nut 20 61.850 61.850 0 61.850 0 2011<br />

HWA-aansluitingen<br />

OHP <strong>2010</strong>-111 Bijlmermontessori; herstellen straatwerk<br />

Ec nut 15 53.015 53.015 0 53.015 0 2011<br />

schoolplein<br />

OHP <strong>2010</strong>-119 Rozemarn; uitbreiding 2 tijdelijke groepen (5) Ec nut 5 172.000 172.000 0 0 172.000 <strong>2010</strong><br />

OHP <strong>2010</strong>-123 Schakel; vervangen dakbedekking hele school Ec nut 20 74.220 74.220 0 74.220 0 2011<br />

OHP <strong>2010</strong>-124 Tamboerijn; renovatie dakopbouwen, verv. Ec nut 20 89.064 89.064 0 89.064 0 2011<br />

daktrimmen en loodslabben<br />

OHP <strong>2010</strong>-132 Regenboog; herstel constructiefouten houten Ec nut 20 68.400 68.400 0 68.400 0 2011<br />

gevelbetimmeringen/boeidelen<br />

OHP <strong>2010</strong>-135 Gein; vervangen dakafwerking compleet pakket Ec nut 20 73.000 73.000 0 73.000 0 2011<br />

OHP <strong>2010</strong>-103 Santenkraam; vochtproblemen kruipruimte Ec nut 20 36.750 36.750 0 36.750 0 2011<br />

OHP <strong>2010</strong>-107 Blauwe Lijn; uitbreiding 1 tijdelijke groep Ec nut 40 243.271 243.271 0 243.271 0 2011<br />

OHP <strong>2010</strong>-127 Tamboerijn; uitbreiding 2 tijdelijke groepen Ec nut 15 367.479 367.479 0 367.479 0 2011<br />

OHP <strong>2010</strong>-137 Brede school EGK-buurt (Kruispunt) Ec nut 40 250.000 250.000 42.245 42.245 207.755 0 2012<br />

PP060703 Beheerskosten groen<br />

Investering Machinepark BOR <strong>2010</strong> Ec nut 7 145.000 145.000 74.317 74.317 70.683 0 2011<br />

PP060706 Meerjarig groot onderhoud<br />

Bruggen Mij nut 20 1.880.000 1.880.000 1.384.844 481.074 1.865.918 0 14.082 <strong>2010</strong><br />

Meerjarenprogramma groot onderhoud Ec nut 30 6.627.000 6.627.000 0 6.627.000 0 2011<br />

PP080703 Schoonmaken openbare ruimte<br />

Watertappunten Ec nut 10 35.000 35.000 34.405 34.405 595 <strong>2010</strong><br />

Investering Machinepark MtB <strong>2010</strong> (aanpassing nieuwe<br />

leaseauto's)<br />

PP080705 Huishoudelijk afval<br />

Ec nut 7 90.000 90.000 0 90.000 0 2011<br />

Inworpzuilen staal Ec nut 5 422.000 422.000 40.725 6.652 47.377 374.623 0 2013<br />

Nellestein 1.100 liter containers (6) Ec nut 5 198.000 198.000 127.706 127.706 70.294 <strong>2010</strong><br />

Glas en papier Ec nut 20 30.000 30.000 16.158 16.158 13.842 0 2011<br />

PP090504 Sport en recreatie<br />

Bouwkosten Bijlmer Sportpark verenigingsgebouw Ec nut 40 4.084.462 2.383.942 331.386 940.080 1.271.466 1.112.476 0 2011<br />

Grond Bijlmer Sportpark verenigingsgebouw Ec nut nvt 1.795.100 1.795.100 264.032 1.531.200 1.795.232 0 -132 <strong>2010</strong><br />

Bijlmer Sportpark sportvelden Ec nut 20 3.798.689 1.976.550 -847.212 1.621.981 774.769 1.201.781 0 2011<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 4<br />

249


Ec nut Afschr. Investerings- Bijdrage Uitgaven ge- Uitgaven Totaal geac- Verwachte Over-/onder- Investering<br />

of Mij termijn hoogte (incl. stadsdeel activeerd per geactiveerd tiveerd per uitgaven te acti- schrijding gereed<br />

Omschrijving bijdr.derden) (te activeren) 31/12/2009 <strong>2010</strong> 31/12/<strong>2010</strong> veren vanaf 2011 krediet in jaar<br />

Overige kosten Bijlmer Sportpark Ec nut 25 800.454 800.454 513.641 -39.249 474.392 326.062 0 2011<br />

SAC Driemond Ec nut 40 926.474 926.474 926.414 926.414 60 <strong>2010</strong><br />

Kunstgrasveld Driemond Ec nut 10 126.000 126.000 0 126.000 0 2011<br />

PP090701 Bijlmer Sportcentrum<br />

Afwerking Nieuwbouw Bijlmer Sportcentrum Ec nut divers 2.054.535 1.851.535 631.549 506.910 1.138.459 713.076 0 2011<br />

PP100901 Onroerend goed sociaal cultureel<br />

Verbouw activiteitencentrum Gein naar community centre Ec nut 20 1.089.001 535.842 244.719 240.945 485.664 50.178 0 2011<br />

Inrichting activiteitencentrum Gein Ec nut divers 275.000 275.000 0 153.767 153.767 121.233 0 2011<br />

TOTAAL (nog niet afgesloten kredieten) 85.011.794 74.447.521 20.818.019 11.327.124 32.142.143 34.480.022 7.822.356<br />

(1) Het krediet HHBV is geactualiseerd via aanvullende besluitvorming SDR op 23 jun <strong>2010</strong>; de activa hebben status in Aanbouw<br />

(2) Overschrijding van het krediet is gerapporteerd (DB010708 O/377). Correcties in <strong>2010</strong> leiden ertoe dat de overschrijding binnen toegestane marge van drie procent blijft.<br />

(3) Het krediet is uitgesteld i.v.m. temporisering/vermindering woningbouwprogramma<br />

(4) Het krediet is afgewezen o.b.v. leerlingtellingen<br />

(5) De uitbreiding is door medegebruik gerealiseerd in noodgebouw Achtsprong<br />

(6) De kosten van de minicontainers zijn lager dan verwacht.<br />

250<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 4


Bijlage 5 Grondexploitatie <strong>2010</strong><br />

Per 31 december <strong>2010</strong> zijn de volgende grondexploitaties met bijbehorende<br />

plannummers afgesloten. De afrekening met OGA zal begin 2011<br />

plaatsvinden.<br />

Voltooiingswerken Gaasperdam 219.17<br />

Laag Koningshoef 280.82<br />

Nieuw Kempering 280.86<br />

Per 31 december 2011 worden de volgende grondexploitaties afgesloten:<br />

Grondexploitaties Vernieuwing Bijlmermeer<br />

Grunder/Grubbehoeve 280.41<br />

Restwerken voorzieningenstrook 280.43<br />

Grondexploitaties Centraal Vereveningsfonds<br />

Loosdrechtdreef 282.12<br />

Grondexploitaties <strong>Stadsdeel</strong> Vereveningsfonds<br />

Winkelcentrum Reigersbos 282.15<br />

Gezondheidscentrum Reigersbos 281.69<br />

Kinderdagverblijf Hogevecht 281.71<br />

Vernieuwing van de Bijlmermeer<br />

Grunder/Grubbehoeve (280.41)<br />

De werkzaamheden zijn voltooid en het plan wordt naar verwachting met<br />

ingang van 31 december 2011 afgesloten. Het geraamde negatieve saldo<br />

valt binnen het financieel kader van de Vernieuwing van de Bijlmermeer.<br />

Voorzieningenstrook (280.43)<br />

De grondexploitatie zal naar verwachting met ingang van 31 december<br />

2011 worden afgesloten.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 5<br />

D-buurt (280.70)<br />

Voor de grondexploitatie D-buurt heeft een herziening van de grondexploitatie<br />

plaatsgevonden. De herziene grondexploitatie is ter vaststelling<br />

aan geboden aan B&W. De vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden.<br />

E-buurt West (280.45)<br />

De bruggen in E-buurt west zijn inmiddels gerealiseerd. De grondexploitatie<br />

kan worden afgesloten, als er een nieuwe grondexploitatie Daalwijkdreefzone<br />

is opgesteld.<br />

E-buurt Oost (280.47)<br />

De grondexploitatie E-buurt Oost is reeds door de <strong>Stadsdeel</strong>raad goedgekeurd.<br />

De grondexploitatie is ter vaststelling aangeboden aan B&W. De<br />

vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden.<br />

Noordoostzijde Bijlmerdreef (280.44)<br />

De grondexploitatie Noordoostzijde Bijlmerdreef is reeds door de <strong>Stadsdeel</strong>raad<br />

goedgekeurd. De grondexploitatie is ter vaststelling aangeboden<br />

aan B&W. De vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden. In<br />

deze grondexploitatie zijn zogenaamde vrije kavels opgenomen. In 2011<br />

zullen de kavels worden aangeboden en zal de selectie van gegadigden<br />

en uitgifte in erfpacht plaatsvinden.<br />

K-midden (280.81)<br />

De actualisatie van de grondexploitatie K-midden is vrijwel afgerond en<br />

de geactualiseerde grondexploitatie zal binnenkort ter vaststelling worden<br />

aangeboden aan B&W.<br />

Laag Koningshoef (280.82)<br />

De grondexploitatie is in principe afgesloten. De afrekening volgt begin<br />

2011.<br />

251


Laag Kralenbeek (280.84)<br />

Binnen het plan moeten de waterwoningen nog worden gerealiseerd. Dit<br />

plan is voor onbepaalde tijd uitgesteld, vanwege het nieuwe tracé van de<br />

Gaasperdammerweg (A9).<br />

Vanwege de onzekerheid over de realisatie van de waterwoningen zal<br />

de grondexploitatie naar verwachting met ingang van 31 december 2012<br />

worden afgesloten.<br />

Nieuw Kempering (280.86)<br />

De grondexploitatie is afgesloten. De afrekening volgt begin 2011.<br />

Klieverink/Kouwenoord (280.87)<br />

De grondexploitatie Klieverink/Kouwenoord is reeds door de <strong>Stadsdeel</strong>raad<br />

goedgekeurd. De grondexploitatie is ter vaststelling aangeboden<br />

aan B&W. De vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden.<br />

Kromwijkdreef (280.88)<br />

Momenteel wordt onderzocht of er gegadigden zijn voor bebouwing van<br />

kavel 2.<br />

Marktplein noord (280.50)<br />

Als uitvloeisel van de eerste Projectenschouw zijn de kosten en opbrengsten<br />

betreffende de realisatie van 19.000 m² kantoorruimte geschrapt. De<br />

gederfde inkomsten worden gedekt uit het Centraal Vereveningsfonds.<br />

Marktplein Zuid (280.55)<br />

De grondexploitatie Marktplein Zuid is reeds door de <strong>Stadsdeel</strong>raad<br />

goedgekeurd. De grondexploitatie is ter vaststelling aangeboden aan<br />

B&W. De vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden.<br />

Hoofdinfra (280.54)<br />

In 2011 zal ter hoogte van F-zuid de Bijlmerdreef worden aangepakt. Naar<br />

verwachting wordt de grondexploitatie in 2013 afgesloten.<br />

F-zuid (280.65)<br />

De plannen voor realisatie van fase 1 en 2 (Heart en Soul) zijn gerealiseerd.<br />

Het woonrijpmaken voor fase 2 zal in 2011 plaatsvinden.<br />

Hakfort/Huigenbos (280.97)<br />

De grondexploitatie Hakfort/Huigenbos moet geactualiseerd of herzien<br />

worden. De plannen voor Heesterveld zullen bij dit gebied worden betrokken.<br />

Momenteel wordt een studie gedaan naar planvorming in de zuidelijke<br />

H-buurt, waar Hakfort/Huigenbos deel van uitmaakt.<br />

Niet-vernieuwingsplannen die dekking vinden<br />

binnen het Centraal Vereveningsfonds<br />

Plannen met een kosten of opbrengstenniveau hoger dan € 500.000 vallen<br />

onder het Centraal Vereveningsfonds.<br />

Het betreft de volgende grondexploitaties:<br />

Wisseloordplein (219.26)<br />

In overleg met OGA is de grondexploitatie herzien. De wijzigingen zijn<br />

inmiddels in het RAG opgenomen. De opgenomen uitbreiding van het<br />

winkelcentrum (C1000) zal in 2011 worden gerealiseerd.<br />

Centrumgebied Oost (282.02)<br />

Het saldo van de grondexploitatie kent een aanmerkelijke positieve afwijking.<br />

Het grootste deel van de plannen is reeds uitgevoerd, met uitzondering<br />

van de definitieve inrichting van het Hoekenrodeplein.<br />

De grondexploitatie Centrumgebied oost met ingang van 31 december<br />

2011 wordt afgesloten. Voor de inrichting van het Hoekenrodeplein en<br />

omgeving zal een nieuwe grondexploitatie worden opgesteld.<br />

Loosdrechtdreef (282.12)<br />

De uitgifte van de terreinen Loosdrechtdreef heeft niet plaatsgevonden,<br />

gezien de plannen met betrekking tot de verbreding van de Gaasperdammerweg.<br />

De grondexploitatie moet per 31 december 2011 zijn afgesloten.<br />

Kortvoort (282.20)<br />

Door middel van de bouwenvelopselectie is een marktpartij geselecteerd.<br />

Momenteel wordt overleg gevoerd. Te zijner tijd wordt een overeenkomst<br />

opgesteld.<br />

252 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 5


Drostenburg/Dubbelink<br />

De grondexploitatie is ter vaststelling aan B&W aangeboden. De vaststelling<br />

zal naar verwachting in april 2011 plaatsvinden.<br />

Kinderdagverblijf Hogevecht (281.71)<br />

De grondexploitatie zal in 2011 worden afgesloten.<br />

Gooisekant (280.52) en Bijlmerpark midden (280.57)<br />

In verband met de kredietcrisis is de start van de woningbouw Gooisekant<br />

uitgesteld. De uitgifte in erfpacht voor de eerste fase woningbouw heeft<br />

in 2008 plaatsgevonden. Naar verwachting zal de bouw van de woningen<br />

Gooisekant in 2011 starten.<br />

De aanleg van het Bijlmerpark is in volle gang en de gehele oplevering<br />

van het park zal in 2011 plaatsvinden.<br />

Driemond (282.21)<br />

Binnen het plan is de bouw gestart van het sportcentrum (SAC). De oplevering<br />

zal naar verwachting plaatsvinden medio 2011. Binnenkort zal de<br />

start van de nieuwbouw plaatsvinden van de Cornelis Jetsesschool. De<br />

geplande woningbouw zal naar verwachting 2012/2013 plaatsvinden.<br />

Restwerken Voltooiingswerken Gaasperdam (219.17)<br />

De grondexploitatie is afgesloten.<br />

Plannen die dekking vinden binnen het <strong>Stadsdeel</strong>vereveningsfonds<br />

Plannen met een kosten of opbrengstenniveau lager dan € 500.000 zijn<br />

voor rekening en risico van het stadsdeel. De dekking van deze plannen<br />

vindt plaats in het <strong>Stadsdeel</strong>vereveningsfonds.<br />

Winkelcentrum Reigersbos (282.15)<br />

Deze grondexploitatie betrof de uitbreiding van het winkelcentrum Reigersbos.<br />

OGA heeft bepaald dat het positieve saldo van deze grondexploitatie<br />

ten gunste komt van het <strong>Stadsdeel</strong>vereveningsfonds. De grondexploitatie<br />

zal in 2011 worden afgesloten.<br />

Gezondheidscentrum Reigersbos (281.69)<br />

De grondexploitatie zal in 2011 worden afgesloten.<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 5<br />

253


Bijlage 5 Grondexploitatie <strong>2010</strong><br />

Saldo per Uitgaven Inkomsten Saldo Cum. Sal. Per Verwacht In bewerking Nog te realis. Nog te realis. Cost to compleet Plannr.<br />

Omschrijving 1/1/<strong>2010</strong> <strong>2010</strong> <strong>2010</strong> Mut. <strong>2010</strong> 31-12-<strong>2010</strong> eindjaar Per 1-1-11 uitgaven inkomsten Excl. Verplich.<br />

PP 100104 Grondexpl. Vernieuwing Bijlmermeer<br />

Restwerken Subcentrum Ganzenhoef 0,01 - 0,01 2009 0,01 280.04<br />

Restwerken Bijlmerdreven 3.504,21 140,56 140,56 3.644,77 2012 1.114.504,21 280.05<br />

Gerenstein - - - 25.520,00 - 280.11<br />

Gooioord (vm dreefzone B) - - 11.113,36 - 280.13<br />

Ganzenhoef Nieuw Centrum - - 38.668,72 - 280.15<br />

Restwerken Nw Centr. GanzenHoef 0,41- - 0,41- 2009 5,00 280.20<br />

Restwerken Gerenstein - - - 2009 - 280.22<br />

Voorzieningenstrook Grubbehoeve - - - - - 41.370,45 - 280.40<br />

Grubbehoeve/Grunder won.bouw 5.192.534,58- 257.166,67- 8.702,34 265.869,01- 5.458.403,59- 2012 678.146,26 4.081.535,03- 280.41<br />

's Gravendijkdreef 0,13- - 0,13- 2009 0,56- 280.42<br />

Restwerken Voorzieningenstrook 426.030,69 518.463,09 500.000,00 18.463,09 444.493,78 2011 426.030,69 280.43<br />

Noordoostzijde/ 's Gravendijkdreef - - - 2016 - 280.44<br />

E-buurt West 10.902.132,81- 1.285.592,97 228.726,93 1.056.866,04 9.845.266,77- 2013 844.491,09 6.705.859,86- 280.45<br />

E-buurt Oost - 11.247,28 1.272,74 9.974,54 9.974,54 - 280.47<br />

Marktplein 2.279.048,60 2.283.675,99 55.826,60 2.227.849,39 4.506.897,99 2015 437.176,93 193.048,79 280.50<br />

Hoofdinfra 23.710.941,04 2.126.924,71 158.826,19 1.968.098,52 25.679.039,56 2012 1.410.342,96 27.001.940,93 280.54<br />

Marktplein Zuid 4.598.281,73 1.059.355,47 408.513,29 650.842,18 5.249.123,91 679.829,87 4.598.281,69 280.55<br />

F-eiland Zuid 4.267.786,74- 66.311,26 27.482,76 38.828,50 4.228.958,24- 2013 2.154.746,85 719.786,55- 280.65<br />

Restwerken F-eilanden Noord - - - 2009 - 280.66<br />

Restwerken F-eilanden Midden - - - 2009 - 280.67<br />

D-buurt 2.125.865,58 2.005.438,38 554.224,28 1.451.214,10 3.577.079,68 2016 1.440.251,68 7.070.354,18 280.70<br />

K- midden 18.551.379,37 1.503.603,51 103.548,08 1.400.055,43 19.951.434,80 2015 2.393.017,81 50.460.379,37 280.81<br />

Laag Koningshoef 3.202.609,60- 61.646,68- 9.100,71 70.747,39- 3.273.356,99- 2011 179.894,83 2.726.609,60- 280.82<br />

Laag Kralenbeek 3.693.084,24- 149.019,13- 119,55- 148.899,58- 3.841.983,82- 2014 487.006,51 4.413.084,24- 280.84<br />

Nieuw Kempering 6.803.625,65- 272.145,03- 272.145,03- 7.075.770,68- 2011 179.871,63 6.393.625,65- 280.86<br />

Laag Kouwenoord 7.182.421,90- 2.158.227,19 1.088.152,24 1.070.074,95 6.112.346,95- 3.398.491,10 7.239.725,19- 280.87<br />

254<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 5


Saldo per Uitgaven Inkomsten Saldo Cum. Sal. Per Verwacht In bewerking Nog te realis. Nog te realis. Cost to compleet Plannr.<br />

Omschrijving 1/1/<strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> Mut. <strong>2010</strong> 31-12-<strong>2010</strong> eindjaar Per 1-1-11 uitgaven inkomsten Excl. Verplich.<br />

Kromwijkdreef 186.088,44 7.464,01 7.464,01 193.552,45 2012 129.088,44 280.88<br />

Restwerken Kempering 317.068,86 41.547,46 275.521,40 275.521,40 129.088,44 280.92<br />

Hakfort/Huigenbos 619.613,51- 6.238,45- 2.415,54 8.653,99- 628.267,50- 2016 326.106,71 29.386,49 280.97<br />

Totaal PP 100104 Vernieuwing<br />

Bijlmermeer<br />

10.017.330,10 12.597.297,32 3.188.219,61 9.409.077,71 19.426.407,81 14.726.046,76 - - 58.871.881,56<br />

PP 100206 Grondexpl. Centraal Vereveningsfonds<br />

Restwerken Locatiesubsidie (nw) 14.834.019,46 484.812,56 484.812,56 15.318.832,02 <strong>2010</strong> 29.997,00 14.834.019,46 219.17<br />

Wisseloordplein 196.628,40- 7.886,77- 7.886,77- 204.515,17- <strong>2010</strong> 242.371,60 219.26<br />

Restwerken Voltooiingswerken - 76.879,40 11.028,54 65.850,86 65.850,86 219.27<br />

Gooiseweg Oost 1.944.073,13 1.355.164,57 665.847,11 689.317,46 2.633.390,59 2015 838.222,31 5.091.926,87- 280.52<br />

Bijlmerpark Midden 15.560.717,14 10.991.568,44 3.783.718,39 7.207.850,05 22.768.567,19 2014 2.401.218,05 15.451.458,90 280.57<br />

Centrumgebied <strong>Zuidoost</strong> 23.637.142,60- 270.633,03- 92.538,27 363.171,30- 24.000.313,90- 889.219,71 19.227.142,60- 282.02<br />

Loosdrechtdreef 1.230.822,33 49.368,28 49.368,28 1.280.190,61 <strong>2010</strong> 1.230.822,33 282.12<br />

Winkelcentrum Reigersbos 21.668,36 869,11 869,11 22.537,47 21.668,36 282.15<br />

Kortvoort 500.919,78 1.190.345,84 27.421,17 1.162.924,67 1.663.844,45 2013 159.440,06 310.080,22- 282.20<br />

Driemond 376.277,74 342.977,40 33.300,34 33.300,34 2015 738.374,63 9.000,00- 282.21<br />

Totaal PP 100206 Centraal<br />

10.258.449,20 14.246.766,14 4.923.530,88 9.323.235,26 19.581.684,46 5.056.471,76 - - 7.142.190,96<br />

Vereveningsfonds<br />

PP 100204 Grondexpl. <strong>Stadsdeel</strong>vereveningsfonds<br />

Gezondheidscentrum Reigersbos 197.678,25- 7.928,87- 1.494,16 9.423,03- 207.101,28- <strong>2010</strong> 197.678- 281.69<br />

Kinderdagverblijf Hogevecht 89.948,12- 6.976,02 1.422,44 5.553,58 84.394,54- <strong>2010</strong> 89.948- 281.71<br />

Totaal PP 100204 <strong>Stadsdeel</strong><br />

287.626,37- 952,85- 2.916,60 3.869,45- 291.495,82- - - - 287.626-<br />

Vereveningsfonds<br />

Totaal generaal Grondexploitatie 19.988.152,93 26.843.110,61 8.114.667,09 18.728.443,52 38.716.596,45 19.782.519 - - 65.726.446<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 5<br />

255


Bijlage 6 Overzichten producten per programma<br />

Saldo begr.-/ rek.’10<br />

Rekening Begroting <strong>2010</strong> Rekening <strong>2010</strong> Begroting Rekening += voordelig<br />

PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten <strong>2010</strong> saldo <strong>2010</strong> saldo -=nadelig<br />

Programma 1 Openbare orde en veiligheid<br />

PP010201 Veiligheidsmaatregelen 553.337 1.869.188 -458.000 1.655.985 -171.621 1.411.188 1.484.364 -73.176<br />

PP010204 Huiselijk geweld -24.506 201.596 0 130.725 0 201.596 130.725 70.871<br />

PP010502 Drugsveiligheidsbeleid 189.933 317.148 0 221.703 -10.000 317.148 211.703 105.445<br />

PP010503 Drugswelzijnsbeleid 78.285 134.810 0 127.300 0 134.810 127.300 7.510<br />

PP011002 GSB Jeugd en Veiligheid 82.964 920.284 -588.620 687.734 -413.904 331.664 273.830 57.834<br />

PP011003 GSB Actiegebieden -330.302 0 0 8.330 0 0 8.330 -8.330<br />

Totaal Openbare orde en veiligheid 549.711 3.443.026 -1.046.620 2.831.777 -595.525 2.396.406 2.236.252 160.154<br />

Programma 2 Werk, inkomen en economie<br />

PP020503 Kinderopvang 437.025 803.709 -146.000 748.492 -93.297 657.709 655.195 2.514<br />

PP020504 Women at Work 2.798 0 46.759 0 46.759 46.759 46.759 0<br />

PP020605 Detailhandel, Markten en Horeca 343.860 530.075 -35.000 464.180 -35.000 495.075 429.180 65.895<br />

PP020606 Stimulering Ondernemerschap 397.816 645.533 -162.528 542.898 -178.376 483.005 364.522 118.483<br />

PP020607 Arbeidsmarktbeleid 593.541 759.775 -50.000 554.450 -5.764 709.775 548.686 161.089<br />

PP020609 Ondernemershuis 301.549 517.390 -225.000 543.368 -225.000 292.390 318.368 -25.978<br />

PP020610 Financieringsfonds voor starters 33 25.000 0 4.260 0 25.000 4.260 20.740<br />

PP020701 Marktbeheer 362.538 1.023.205 -518.130 962.040 -468.700 505.075 493.340 11.735<br />

Totaal Werk, inkomen en economie 2.437.988 4.304.687 -1.089.899 3.819.688 -959.378 3.214.788 2.860.310 354.478<br />

Programma 3 Zorg<br />

PP030501 Maatschappelijke dienstverlening 2.064.651 2.305.522 -183.037 2.298.668 -169.603 2.122.485 2.129.065 -6.580<br />

PP030502 Civil Society 404.130 756.348 -223.595 609.114 -84.320 532.753 524.794 7.959<br />

PP030503 Maatschappelijke Steunsystemen 156.969 586.726 -323.449 509.361 -342.463 263.277 166.898 96.379<br />

PP030504 Armoedebeleid 518.675 2.694.912 -1.508.167 2.338.025 -1.152.562 1.186.745 1.185.463 1.282<br />

PP030507 WMO 284.601 1.023.992 -774.922 320.327 -119.619 249.070 200.708 48.362<br />

Totaal Zorg 3.429.026 7.367.500 -3.013.170 6.075.495 -1.868.567 4.354.330 4.206.928 147.402<br />

256 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 6


Saldo begr.-/ rek.’10<br />

Rekening Begroting <strong>2010</strong> Rekening <strong>2010</strong> Begroting Rekening += voordelig<br />

PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten <strong>2010</strong> saldo <strong>2010</strong> saldo -=nadelig<br />

Programma 4 Jeugd, Educatie. Diversiteit<br />

PP040105 Diversiteit 1.304.056 1.559.638 0 1.553.560 0 1.559.638 1.553.560 6.078<br />

PP040110 Schoolloopbaan Voorschool (VVE) 490.473 5.458.503 -5.327.656 4.425.983 -4.330.307 130.847 95.676 35.171<br />

PP040111 Schoolloopbaan kwaliteitszorg 974.904 1.784.859 -379.289 1.419.808 -292.803 1.405.570 1.127.005 278.565<br />

PP040112 Schoolloopbaan Overig 2.324.258 3.067.450 -344.000 2.880.060 -228.277 2.723.450 2.651.783 71.667<br />

PP040120<br />

Talentontwikkeling - Jeugdcentra &<br />

SCW 3.365.030 4.086.158 -37.303 4.009.010 -1.330 4.048.855 4.007.680 41.175<br />

PP040121 Talentontwikkeling - Brede school 1.030.991 1.459.610 -154.500 1.306.603 0 1.305.110 1.306.603 -1.493<br />

PP040122 Talentontwikkeling - Kunst en Cultuur 264.970 116.385 0 116.435 0 116.385 116.435 -50<br />

PP040123<br />

Talentontwikkel. -Spel en Natuureducatie<br />

988.155 1.240.746 -93.000 1.225.091 -92.678 1.147.746 1.132.413 15.333<br />

PP040124 Talentontwikkeling - Overig 59.130 177.934 -56.000 127.815 -21.000 121.934 106.815 15.119<br />

PP040132 Zorgstructuur - Relationele vorming 117 404.602 -200.000 330.576 -199.448 204.602 131.128 73.474<br />

PP040133 Zorgstructuur Opvoeden & Opgroeien 816.715 2.592.211 -1.301.404 1.643.834 -333.107 1.290.807 1.310.727 -19.920<br />

PP040134 Zorgstructuur JGZ 772.241 789.841 0 719.118 0 789.841 719.118 70.723<br />

PP040202 Antilianen en Arubanen Project 266.121 0 0 -2.345 0 0 -2.345 2.345<br />

PP040203 Educatie Inburgering 164.713 1.118.678 -837.647 1.064.068 -521.423 281.031 542.645 -261.614<br />

PP040204 Educatie Bibliotheken 1.719.572 1.709.634 0 1.711.125 0 1.709.634 1.711.125 -1.491<br />

PP040455 Onderwijshuisvesting 4.977.961 8.160.768 -2.255.640 8.306.080 -2.377.646 5.905.128 5.928.434 -23.306<br />

PP040465 Voortgezet onderwijs 20.000 13.608.665 -13.580.977 13.222.999 -13.202.999 27.688 20.000 7.688<br />

PP040520 Jeugdactiviteiten 0 468.200 -191.200 280.845 -149.418 277.000 131.427 145.573<br />

PP040523 Participatie en Samenleven 926.456 572.699 -52.237 506.084 -52.237 520.462 453.847 66.615<br />

PP040550 Gymgebouwen 1.118.032 1.353.327 -94.302 1.666.233 -441.609 1.259.025 1.224.624 34.401<br />

PP040570 Schoolbestuurlijke taken 598.232 0 0 6.753 0 0 6.753 -6.753<br />

Totaal Jeugd, Educatie. Diversiteit 21.909.210 49.729.908 -24.905.155 46.519.735 -22.244.282 24.824.753 24.275.453 549.300<br />

Programma 5 Verkeer<br />

PP050601 Mobiliteit 472.854 426.519 -390.000 407.058 -470.178 36.519 -63.120 99.639<br />

PP050701 Gladheidsbestrijding 350.293 392.308 0 440.508 0 392.308 440.508 -48.200<br />

PP050704<br />

Verkeersmaatregelen en straatnaamgeving<br />

471.792 505.884 -1.000 433.052 -977 504.884 432.075 72.809<br />

PP051010 ISV Basiswerkz. REO voor Prog. V&I 4.029 8.200 -8.200 1.300 -1.300 0 0 0<br />

Totaal Verkeer 1.299.724 1.332.911 -399.200 1.281.918 -472.455 933.711 809.463 124.248<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 6<br />

257


Saldo begr.-/ rek.’10<br />

Rekening Begroting <strong>2010</strong> Rekening <strong>2010</strong> Begroting Rekening += voordelig<br />

PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten <strong>2010</strong> saldo <strong>2010</strong> saldo -=nadelig<br />

Programma 6 Openbare ruimte, groen en infrastructuur<br />

PP060001 Coördinatie integraal wijkbeheer 1.102.514 1.339.534 -81.000 1.159.050 -73.711 1.258.534 1.085.339 173.195<br />

PP060702 Onderhoud Bedrijfsterreinen 728.462 2.000.363 -2.055.000 1.932.156 -1.974.861 -54.637 -42.705 -11.932<br />

PP060703 Onderhoud Groen 6.390.595 6.870.116 -130.000 6.623.680 -5.790 6.740.116 6.617.890 122.226<br />

PP060705 Regulier onderhoud infrastructuur 4.045.133 4.926.236 -639.727 5.381.797 -1.174.339 4.286.509 4.207.458 79.051<br />

PP060706 Meerjarig groot onderhoud 1.766.839 2.331.653 0 9.610.923 -7.279.270 2.331.653 2.331.653 0<br />

PP060707 Reclame openbare ruimte -231.226 0 -199.418 0 -241.071 -199.418 -241.071 41.653<br />

Totaal Openbare ruimte, groen en<br />

infrastructuur 13.802.317 17.467.902 -3.105.145 24.707.606 -10.749.042 14.362.757 13.958.564 404.193<br />

Programma 7 Cultuur en monumenten<br />

PP070102 Creatieve industrie 24.541 0 0 -8.983 0 0 -8.983 8.983<br />

PP070501 Centrum Beeldende Kunst 768.649 1.111.032 -309.659 1.188.167 -312.341 801.373 875.826 -74.453<br />

PP070502 Regulier Kunst en Cultuur 317.976 476.741 -55.000 405.931 -55.000 421.741 350.931 70.810<br />

PP070504 Cultuureducatie en Talentontwikkeling 236.035 290.847 0 288.631 0 290.847 288.631 2.216<br />

PP070506 Uitvoeringsbudget Cultuur 195.867 188.353 0 193.487 0 188.353 193.487 -5.134<br />

PP070507 Muziekeducatie 563.258 552.070 0 560.537 0 552.070 560.537 -8.467<br />

PP070509 Cultuurfonds 64.125 66.090 0 67.559 0 66.090 67.559 -1.469<br />

PP070510 Theaterexploitatie 510.500 385.500 0 384.987 0 385.500 384.987 513<br />

PP071010 ISV CBK 0 420.000 -420.000 420.000 -420.000 0 0 0<br />

PP071011 ISV/D2 Betaalbare culturele ruimten 9.024 0 0 1 0 0 1 -1<br />

Totaal Cultuur en monumenten 2.689.658 3.490.633 -784.659 3.500.317 -787.341 2.705.974 2.712.976 -7.002<br />

Programma 8 Milieu en Water<br />

PP080601 Milieubeleid 497.046 631.179 -177.691 582.445 -177.691 453.488 404.754 48.734<br />

PP080701 Handhaving Leefmilieu 699.901 882.532 -12.000 735.491 -13.073 870.532 722.418 148.114<br />

PP080702 Programma SHV -1.111 0 0 -2.618 0 0 -2.618 2.618<br />

PP080703 Schoonmaken Openbare Ruimte 4.180.990 5.425.429 -495.500 4.862.221 -305.011 4.929.929 4.557.210 372.719<br />

PP080704 Reinigingsdienst bedrijven 464.439 1.664.496 -1.525.314 1.587.336 -1.474.730 139.182 112.606 26.576<br />

PP080705 Huishoudelijk afval 390.555 10.936.662 -10.670.803 10.748.464 -10.712.765 265.859 35.699 230.160<br />

PP080706 Waterbeheer 623.914 628.395 0 520.389 0 628.395 520.389 108.006<br />

Totaal Milieu en Water 6.855.734 20.168.693 -12.881.308 19.033.728 -12.683.270 7.287.385 6.350.458 936.927<br />

258<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 6


Saldo begr.-/ rek.’10<br />

Rekening Begroting <strong>2010</strong> Rekening <strong>2010</strong> Begroting Rekening += voordelig<br />

PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten <strong>2010</strong> saldo <strong>2010</strong> saldo -=nadelig<br />

Programma 9 Sport en recreatie<br />

PP090506 Sport en recreatie accomodaties 2.016.462 3.091.267 -239.334 2.974.967 -101.996 2.851.933 2.872.971 -21.038<br />

PP090507 Sportactiviteiten 624.865 1.250.116 -491.514 1.145.858 -398.722 758.602 747.136 11.466<br />

PP091010 ISV Sport tbv Sport en recreatie 106.175 368.854 -262.679 347.874 -241.699 106.175 106.175 0<br />

Totaal Sport en recreatie 2.747.502 4.710.237 -993.527 4.468.699 -742.417 3.716.710 3.726.282 -9.572<br />

Programma 10 Stedelijke ontwikkeling<br />

PP100001 Bouw- en woningtoezicht 720.689 1.229.907 -660.408 1.211.299 -734.419 569.499 476.880 92.619<br />

PP100002 Gebruiksvergunningen 292.332 300.672 -22.183 340.754 -23.174 278.489 317.580 -39.091<br />

PP100003 Bestemmingsplannen 1.067.065 1.011.527 0 963.292 0 1.011.527 963.292 48.235<br />

PP100004 Beleidsontwikkeling Wonen 370.241 608.747 -161.436 515.940 -72.736 447.311 443.204 4.107<br />

PP100005 Beleidsontwikkeling Sted.ontw. 216.190 270.380 0 242.300 0 270.380 242.300 28.080<br />

PP100006 Woningaanpassing 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

PP100007 Erfpachtbeheer 91.589 10.750 -10.350 0 -23.340 400 -23.340 23.740<br />

PP100008 Verhuur terreinen en overige -767.329 132.624 -992.940 135.643 -1.055.592 -860.316 -919.949 59.633<br />

PP100009 Handhaving 264.455 326.930 0 388.637 0 326.930 388.637 -61.707<br />

PP100100 Ruimt.Proj.Fase 1 177.683 253.869 0 162.635 0 253.869 162.635 91.234<br />

PP100101 Ruimt.projecten fase 2-3 Vern.B. 426.289 484.091 0 438.990 0 484.091 438.990 45.101<br />

PP100102 PVB 60.000 1.497.050 -1.375.000 1.183.020 -1.320.042 122.050 -137.022 259.072<br />

PP100103 Ruimt.proj.fase 4 Vern.B. 769.381 1.953.087 -1.172.160 1.770.339 -473.844 780.927 1.296.495 -515.568<br />

PP100104 Grondexpl.Vern.Bijlmermeer 0 29.381.000 -29.381.000 12.597.297 -12.597.297 0 0 0<br />

PP100105 Maaiveld 1 0 0 22.173 0 0 22.173 -22.173<br />

PP100201 Ruimt.proj.fase 2-3 ZO overig 275.752 344.797 0 310.005 0 344.797 310.005 34.792<br />

PP100203 Ruimt.proj. Fase 4 ZO overig 15.331 664.147 -293.040 606.638 -498.361 371.107 108.277 262.830<br />

PP100204 Grondexpl.<strong>Stadsdeel</strong> Verev.fonds 0 -239.000 0 -953 953 -239.000 0 -239.000<br />

PP100206 Grondexpl. Centr.Verev.fonds 0 4.162.000 -3.979.000 14.246.766 -14.246.766 183.000 0 183.000<br />

PP100301 Ruimt.proj.fase 2-3 ZO Lob 65.590 82.133 0 73.026 0 82.133 73.026 9.107<br />

PP100303 Ruimt.proj. Fase 4 ZO Lob 286.238 316.117 0 299.421 0 316.117 299.421 16.696<br />

PP100702 Uitvoeringsprojecten (opdrachten) 333.413 3.929.536 -3.598.753 3.064.363 -2.733.580 330.783 330.783 0<br />

PP100901 Onroerend Goed Sociaal Cultureel 134.677 2.283.832 -1.641.743 3.092.678 -1.252.204 642.089 1.840.474 -1.198.385<br />

PP100902 Onroerend Goed Kinderopvang -562.964 727.585 -1.059.769 918.679 -1.200.996 -332.184 -282.317 -49.867<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 6<br />

259


Saldo begr.-/ rek.’10<br />

Rekening Begroting <strong>2010</strong> Rekening <strong>2010</strong> Begroting Rekening += voordelig<br />

PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten <strong>2010</strong> saldo <strong>2010</strong> saldo -=nadelig<br />

PP100903 Onroerend Goed Dienstwoningen -18.429 158.019 -88.181 219.649 -110.400 69.838 109.249 -39.411<br />

PP100904 Onroerend Goed Sportgebouwen 1.037.902 1.862.771 -629.542 1.882.369 -629.542 1.233.229 1.252.827 -19.598<br />

PP100909 Huur Externe Gebouwen 53.493 235.513 -84.513 335.002 -162.724 151.000 172.278 -21.278<br />

PP101010 ISV Vernieuwing sociale pijler 277.740 295.011 -120.000 196.011 -12.040 175.011 183.971 -8.960<br />

PP101011 ISV Programma SO 95.603 2.878.724 -2.698.724 1.676.372 -1.602.716 180.000 73.656 106.344<br />

PP101020 Bouwprojecten 89.721 300.000 -300.000 63.561 0 0 63.561 -63.561<br />

PP101021 Groengelden Bijlmerpark 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Totaal Stedelijke ontwikkeling 5.772.653 55.461.819 -48.268.742 46.955.906 -38.748.820 7.193.077 8.207.086 -1.014.009<br />

Programma 11 Bestuur en Concern<br />

PP110001 Dagelijks Bestuur 1.805.876 1.687.074 0 2.182.265 0 1.687.074 2.182.265 -495.191<br />

PP110002 <strong>Stadsdeel</strong>raad 1.183.989 1.399.884 0 1.316.833 0 1.399.884 1.316.833 83.051<br />

PP110003 Griffie 561.646 659.648 0 601.789 0 659.648 601.789 57.859<br />

PP110004 Directie 777.266 855.591 0 680.466 0 855.591 680.466 175.125<br />

PP110005 Communicatie 544.470 895.841 0 857.587 -12.117 895.841 845.470 50.371<br />

PP110006 Concern Control 913.075 599.078 0 599.078 0 599.078 599.078 0<br />

PP110007 Rekenkamer 56.374 80.635 0 66.502 0 80.635 66.502 14.133<br />

PP110101 Stedenband 30.000 30.000 0 -16.000 0 30.000 -16.000 46.000<br />

PP110103 Programmamanagement -187.085 683.000 -30.000 115.000 568.000 653.000 683.000 -30.000<br />

PP110105 Prachtwijken 0 504.349 -504.349 268.216 -267.262 0 954 -954<br />

PP110202 Gemeentelijke Basis Administratie 863.971 1.002.688 0 947.083 82 1.002.688 947.165 55.523<br />

PP110203 Documenten en verzoeken 7.538 1.512.733 -1.537.933 1.562.121 -1.554.232 -25.200 7.889 -33.089<br />

PP110204 Verkiezingen 113.015 181.590 -52.209 320.781 -191.526 129.381 129.255 126<br />

PP110205 Vergunningen 906.027 1.032.566 -325.089 1.106.589 -428.049 707.477 678.540 28.937<br />

PP110206 Burgerlijke stand 718.216 764.403 -10.338 819.496 -30.744 754.065 788.752 -34.687<br />

PP110208 Publieke Dienstverlening 1.568.116 1.879.622 -119.958 1.745.349 -125.063 1.759.664 1.620.286 139.378<br />

Totaal Bestuur en Concern 9.862.494 13.768.702 -2.579.876 13.173.155 -2.040.911 11.188.826 11.132.244 56.582<br />

Programma 90 Algemene dekkingsmiddelen<br />

PP900301 Rente baten en lasten -423.359 1.968.000 -2.248.000 1.971.000 -2.535.283 -280.000 -564.283 284.283<br />

PP900302 Precario- en reclamebelasting -736.070 119.912 -710.180 134.548 -1.401.738 -590.268 -1.267.190 676.922<br />

PP900305 Algemene Financiele baten en lasten -74.822.597 3.669.668 -78.981.699 1.561.853 -77.489.886 -75.312.031 -75.928.033 616.002<br />

260<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 6


Saldo begr.-/ rek.’10<br />

Rekening Begroting <strong>2010</strong> Rekening <strong>2010</strong> Begroting Rekening += voordelig<br />

PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten <strong>2010</strong> saldo <strong>2010</strong> saldo -=nadelig<br />

PP900307 Incidentele baten en lasten -3.160.774 205.556 0 663.916 -436.967 205.556 226.949 -21.393<br />

Totaal Algemene dekkingsmiddelen -79.248.975 5.963.136 -81.939.879 4.331.317 -81.863.874 -75.976.743 -77.532.557 1.555.814<br />

Programma 91 Doeluitkeringen<br />

PP910101 ISV 0 2.891.813 -2.997.988 1.911.759 -2.017.934 -106.175 -106.175 0<br />

PP910103 Prachtwijken 0 3.190.519 -3.190.519 1.252.121 -1.252.121 0 0 0<br />

Totaal Doeluitkeringen 0 6.082.332 -6.188.507 3.163.880 -3.270.055 -106.175 -106.175 0<br />

Programma 98 Mutaties reserves<br />

PP980301 Mutaties reserves 7.892.957 6.917.655 -13.013.454 6.906.677 -12.736.705 -6.095.799 -5.830.028 -265.771<br />

Totaal Mutaties reserves 7.892.957 6.917.655 -13.013.454 6.906.677 -12.736.705 -6.095.799 -5.830.028 -265.771<br />

Totaal Programma -1 200.209.141 -200.209.141 186.769.898 -189.762.642 0 -2.992.744 2.992.744<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 6<br />

261


Bijlage 7 Apparaatskosten<br />

De apparaatskosten maken onderdeel uit van de interne begroting waarin<br />

de ambtelijke organisatie wordt begroot en met behulp van een kostenverdeelstaat<br />

wordt doorbelast op de zogenaamde programmaproducten.<br />

In deze bijlage wordt op hoofdlijnen de ontwikkeling van de apparaatskosten<br />

in <strong>2010</strong> geschetst.<br />

De systematiek hierbij is dat uitgegaan wordt van ambtelijke salarissen en<br />

vooraf door het bestuur goedgekeurde formaties.<br />

De doorbelasting van de dienstoverhead (huisvesting en stafafdelingen)<br />

vindt plaats op basis van onderstaande verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels<br />

worden ieder jaar geactualiseerd.<br />

Tarieven stafafdeling (<strong>2010</strong>)<br />

Omschrijving Aantal Bedrag<br />

a. Huisvesting<br />

- per werkplek 427 6.918<br />

- totaal (raad, bestuur, directie, publieke dienstverlening) 1.476.090<br />

b. I&A op basis van aantal pc's 532 5.215<br />

c. Overige kosten 563 fte 11.389<br />

Rekening <strong>2010</strong><br />

In de primaire begroting <strong>2010</strong> zijn de apparaatskosten voor een totaalbedrag<br />

van € 53,1 mln. opgenomen. Door toekenning van autonome<br />

ontwikkelingen en prioriteiten bij zowel de vaststelling van de Begroting<br />

<strong>2010</strong> als de Voorjaarsnota <strong>2010</strong>/Kadernota 2011 is het totale saldo van de<br />

apparaatskosten in de begroting ultimo <strong>2010</strong> gestegen naar € 54,8 mln.<br />

Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutatiestroom van de apparaatskosten<br />

gedurende het jaar <strong>2010</strong>.<br />

Omschrijving<br />

Saldo<br />

Primaire begroting 53,1 mln.<br />

Mutaties <strong>2010</strong><br />

Vaststelling Begroting <strong>2010</strong> + 0,5 mln.<br />

Vaststelling Vono <strong>2010</strong>/Kano 2011 + 1,9 mln.<br />

Vaststelling Najaarsbrief <strong>2010</strong> + 0,3 mln.<br />

Overige administratieve wijzigingen - 1,0 mln.<br />

Totaal apparaatskosten 54,8 mln.<br />

De totale apparaatskosten bedragen in <strong>2010</strong> € 53,6 mln. De toerekening<br />

aan de verschillende programma’s wordt hieronder weergeven in een tabel:<br />

Programma Totaal Budget Geboekt Budget Ruimte<br />

PRG01 Openbare orde en veiligheid 1.262.793 1.090.547 172.246<br />

PRG02 Werk, inkomen en economie 1.305.678 1.397.265 -91.587<br />

PRG03 Zorg 1.607.131 1.582.173 24.958<br />

PRG04 Jeugd, educatie en diversiteit 5.380.231 5.776.956 -396.725<br />

PRG05 Verkeer 960.959 898.769 62.190<br />

PRG06 Openbare ruimte, groen en infrastructuur<br />

7.273.097 7.290.792 -17.695<br />

PRG07 Kunst en cultuur 1.076.958 1.126.566 -49.608<br />

PRG08 Milieu en water 13.474.746 12.914.086 560.660<br />

PRG09 Sport en recreatie 733.363 777.881 -44.518<br />

PRG10 Stedelijke ontwikkeling 12.266.000 12.044.464 221.536<br />

PRG11 Bestuur en concern 9.058.486 8.944.680 113.806<br />

PRG90 Algemene dekkingsmiddelen 423.565 -225.206 648.771<br />

PRG91 Doeluitkeringen 0 0 0<br />

PRG98 Mutaties reserves 0 0 0<br />

Totaal Programma 54.823.007 53.618.973 1.204.034<br />

262 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 7


Algemene toelichting<br />

De voor- en nadelen binnen de apparaatskosten (o.a. inhuur derden,<br />

salarislasten ambtelijke organisatie, huisvesting, ICT, etc.) worden op basis<br />

van de eerder genoemde verdeelsleutels doorberekend naar de programma’s.<br />

Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in het verschil van de<br />

begrote en werkelijk doorberekende kosten. Het totaal van de doorberekende<br />

apparaatskosten sluit met een voordeel van € 1,2 mln. ten opzichte<br />

van de begroting <strong>2010</strong>.<br />

Hieronder volgt op hoofdlijnen een toelichting van de programma’s met<br />

een onderschrijding of overschrijding van € 50.000 of meer.<br />

Programma 1<br />

Dit programma kent een onderschrijding van € 172.000. Dit wordt veroorzaakt<br />

door een lagere ambtelijke inzet ten behoeve van de programmaproducten<br />

drugsveiligheidsbeleid en jeugd & veiligheid.<br />

Programma 2<br />

Dit programma kent een overschrijding van € 91.000. De overschrijding in<br />

programma 2 wordt voor een deel veroorzaakt door minder mogelijkheden<br />

om begrote formatiekosten van de afdeling Economische Zaken te<br />

declareren bij derden. Daarnaast heeft een hogere doorbelasting van de<br />

sector MO plaatsgevonden ten laste van het programmaproduct arbeidsmarktbeleid.<br />

Dit is veroorzaakt door extra inhuur derden.<br />

Programma 4<br />

Dit programma kent een overschrijding van bijna € 397.000. De overschrijding<br />

wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting aan de producten<br />

van de afdeling Beheer Onroerend Goed (BOG) en aan de producten van<br />

de sector Maatschappelijk Ontwikkeling (MO) in dit programma. Vanuit<br />

BOG is een bedrag van bijna € 140.000 meer doorbelast dan begroot<br />

als gevolg van extra kosten voor inhuur derden. Deze inhuur van derden<br />

heeft deels betrekking op vacatureruimte en deels op vervanging wegens<br />

ziekte. Vanuit de sector MO bedraagt de hogere doorbelasting een bedrag<br />

van € 257.000. Deze hogere doorbelasting is in belangrijke mate veroorzaakt<br />

door hogere kosten aan inhuur derden vanwege vacatureruimte<br />

en vervanging wegens verzuim. Daarnaast zijn hogere kosten doorbelast<br />

in verband met incidentele extra werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de<br />

afronding van de schoolbestuurlijke verzelfstandiging van Sirius). Tot slot<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 7<br />

zijn de salariskosten binnen de sector MO hoger dan begroot. Dit komt<br />

omdat de<br />

projectleider voor de community centers eerst was ingehuurd. Om de<br />

kosten naar beneden te brengen is de projectleider tijdelijk in dienst<br />

gekomen (met secundaire arbeidsvoorwaarden, waarvan de kosten niet in<br />

het normbedrag zijn opgenomen).<br />

Deze verklaringen zijn met name van toepassing bij de producten Diversiteit,<br />

Participatie en Samenlevingsopbouw, Sociaal-cultureel werk,<br />

Schoolwerktuinen, Brede School, Vroeg- en Voorschoolse Educatie en bij<br />

de afdelingen Onderwijshuisvesting en het stafbureau van de sector MO.<br />

Daarnaast was er sprake van inhuur voor incidentele extra werkzaamheden<br />

(zoals bij de afronding van de schoolbestuurlijke verzelfstandiging<br />

van Sirius). Voor al deze extra apparaatskosten is grotendeels dekking<br />

aanwezig binnen programma 4.<br />

Programma 5<br />

Dit programma kent een onderschrijding van € 62.000 doordat de openstaande<br />

vacatures bij de afdeling verkeersmanagement niet zijn ingevuld.<br />

Hierbij wordt vooruitgelopen op de convergentie van de stadsdeelorganisatie<br />

met ingang van juni 2011.<br />

Programma 8<br />

Dit programma kent een onderschrijding van € 561.000. De onderbesteding<br />

wordt grotendeels (€ 415.000) veroorzaakt door de afdeling Mtb.<br />

Door een efficiëntieslag te maken heeft de afdeling bespaard op de<br />

inhuur van personeel en het wagenpark. Ook zijn de huisvestingslasten<br />

lager uitgevallen, omdat de nieuwbouw nog niet klaar is. Daarnaast kent<br />

dit programma bij de afdeling Milieupolitie een lagere doorbelasting van<br />

€ 123.000. De afdeling heeft de openstaande vacatures vooruitlopend op<br />

de convergentie van de stadsdeelorganisatie per 1 juni 2011 niet ingevuld.<br />

Programma 10<br />

Dit programma kent een onderbesteding van € 222.000.<br />

Vanuit BOG is een bedrag van bijna € 257.000 meer doorbelast dan<br />

begroot als gevolg van extra kosten aan inhuur derden in verband met<br />

vervanging van personeel.<br />

Daarnaast is op het product Uitvoeringsprojecten (opdrachten) een on-<br />

263


derbesteding van € 246.000. Dit is veroorzaakt, omdat door de kleinere<br />

omvang van de lopende projecten minder inhuur van personeel nodig is<br />

geweest dan afhankelijk begroot.<br />

De producten Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer en de overige<br />

programmaproducten bij de sector Ruimtelijke Economische Ontwikkeling<br />

kennen een onderbesteding van respectievelijk € 70.000 en € 265.000.<br />

Dit vanwege het feit, dat openstaande vacatures niet zijn ingevuld. Hierbij<br />

wordt vooruitgelopen op de convergentie van de stadsdeelorganisatie<br />

met ingang van juni 2011.<br />

Programma 11<br />

Dit programma kent een onderbesteding van € 113.800. De onderbesteding<br />

komt enerzijds door lagere doorbelasting van € 227.000 bij de<br />

Directie en afdeling Publieke Dienstverlening en anderzijds door een<br />

hogere doorbelasting van € 114.000 bij de afdelingen Burgerzaken en<br />

Vergunningen.<br />

Toelichting op de lagere doorbelasting:<br />

De lagere doorbelasting bij de Directie ter grootte van een bedrag van<br />

€ 175.000 wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor diverse projecten<br />

op het gebied van organisatie (€ 120.000) en onderzoek en advies<br />

(€ 55.000).<br />

De lagere doorbelasting van € 52.000 bij de afdeling Publieke Dienst-verlening<br />

is het gevolg van een gewijzigde uitvoering van de door-belasting<br />

van de afdeling Communicatie. Hierdoor valt de totale doorbelasting op<br />

dit product lager uit.<br />

Toelichting op de hogere doorbelasting:<br />

De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van<br />

de apparaatskosten bij de afdelingen Burgerzaken en Vergunningen van<br />

resp. een bedrag van € 47.000 en € 67.000. De hogere doorbelasting heeft<br />

voor een belangrijk deel betrekking op hogere kosten voor opleidingen<br />

en bijscholing van personeel en inhuur derden voor verschillende projecten.<br />

Programma 90<br />

De doorbelasting in het programma van de algemene dekkingsmiddelen<br />

zijn per saldo € 684.000 lager dan begroot. Dit saldo wordt voor een belangrijk<br />

deel gevormd door lagere kosten in de bedrijfsvoering in verband<br />

met openstaande vacatures, lagere kosten aan diverse ICT-projecten en<br />

minder uitgaven aan onderhoud door vertraging in de verschillende bedrijfsvoeringprojecten.<br />

Aangezien het hier structurele budgetten betreft,<br />

is de vrijval in de jaarrekening <strong>2010</strong> ten gunste van het resultaat gekomen.<br />

Verhouding Apparaatskosten/Inhuur derden<br />

Begroting <strong>2010</strong> Rekening <strong>2010</strong> Rekening 2009<br />

Totale Apparaatskosten 54.823.007 53.618.973 54.773.289<br />

Saldo loonsom in apparaat 39.292.510 36.022.052 34.753.750<br />

Saldo loonsom in programma’s 1.469.454 1.577.171 1.927.458<br />

totaal loonsom 40.761.964 37.599.223 36.681.208<br />

Onderverdeling inhuur derden<br />

Saldo inhuur derden apparaat (incl.<br />

2.208.636 5.581.623 8.238.802<br />

bedrijfsvoeringsprojecten<br />

Saldo inhuur direct programma 1.016.169 2.341.677 2.293.880<br />

totaal inhuur derden 3.224.805 7.923.300 10.532.682<br />

Onderverdeling inhuur derden<br />

1. Interne inhuur binnen gemeente<br />

827.870<br />

Amsterdam<br />

2. Externe inhuur 6.331.071<br />

uitgesplitst naar<br />

- inhuur op basis van project 3.233.576<br />

- inhuur op basis van vacature 1.914.604<br />

- inhuur wegens vervanging<br />

840.908<br />

(inclusief ziekte)<br />

- inhuur wegens seizoen /<br />

341.983<br />

piekbelasting<br />

3. Overige inhuur, inclusief uitbesteding<br />

*<br />

764.359<br />

Totaal 7.923.300<br />

* Toelichting overige inhuur. Dit is voornamelijk uitbesteding, Reclassering,<br />

Pantar en andere sociale organisaties zonder winstoogmerk.<br />

264 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 7


Apparaatskosten en inhuur derden (inhuur en vervanging)<br />

De inhuur van derden is ten opzichte van 2009 afgenomen met een bedrag<br />

van € 2,6 mln.<br />

In onderstaand overzicht treft u een opgave aan van de inhuur derden<br />

<strong>2010</strong> ten opzichte van 2009. De opzet is ten opzichte van de jaarrekening<br />

2009 aangepast. Zo wordt nu onderscheid gemaakt tussen interne en<br />

externe inhuur, conform de stedelijke indeling en definities. Ook is het<br />

percentage aangegeven van de externe inhuur ten opzichte van de totale<br />

loonsom. Het percentage bedraagt 16,8 procent.<br />

Deze wijzigingen lopen vooruit op het nieuwe kader voor inhuur derden<br />

dat u op 15 februari 2011 heeft vastgesteld. Nieuwe elementen in dit<br />

nieuwe kader zijn:<br />

■ het volgen van de inkoop en aanbestedingsregels van de gemeente<br />

Amsterdam<br />

■ het volgen van de Gedragscode Externe Inhuur van de gemeente<br />

Amsterdam<br />

■ de begrippen ‘externe inhuur’ en ‘inhuur derden’ volgen de stedelijke<br />

definiëring<br />

■ de regel dat niet meer dan 13% van de loonsom aan externe inhuur mag<br />

worden besteed met een overgangstermijn van 2 jaar<br />

■ de regel dat het uurtarief voor interim-managers maximaal € 150 per uur<br />

bedraagt met de plicht dat bij een hoger uurtarief het voornemen tot<br />

opdrachtverlening aan het DB gerapporteerd wordt over 2 jaar wordt<br />

dit kader geëvalueerd<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 7<br />

265


Bijlage 8 IV3 en stadsdeelfinanciën<br />

Lasten<br />

0 Algemeen bestuur 11.779.855 12.235.989 12.451.235 0 Algemeen bestuur 1.891.437 1.925.569 2.170.929<br />

0.01 Bestuursorganen 2.988.966 2.916.958 3.384.292 0.01 Bestuursorganen 0 0 0<br />

0.02 Bestuursondersteuning college vanB&W 3.596.918 3.884.768 3.543.776 0.02 Bestuursondersteuning college vanB&W 0 0 12.280<br />

0.03 Burgerzaken 4.545.041 4.493.980 4.756.070 0.03 Burgerzaken 40.346 52.209 191.554<br />

0.04 Baten Secretariesleges burgerzaken 10 0 0 0.04 Baten Secretariesleges burgerzaken 1.851.091 1.873.360 1.967.096<br />

0.05 Bestuurlijke samenwerking 30.000 30.000 -16.000 0.05 Bestuurlijke samenwerking 0 0 0<br />

0.06 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 618.921 910.283 783.098 0.06 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 0 0 0<br />

1 Openbare orde en veiligheid 3.134.856 1.709.188 1.661.391 1 Openbare orde en veiligheid 2.710.258 298.000 171.621<br />

1.40 Openbare orde en veiligheid 3.134.856 1.709.188 1.661.391 1.40 Openbare orde en veiligheid 2.710.258 298.000 171.621<br />

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 23.544.108 23.583.962 30.207.631 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 4.981.731 4.059.845 11.580.035<br />

2.10 Wegen, straten en pleinen 21.500.001 21.729.756 28.507.191 2.10 Wegen, straten en pleinen 4.530.474 3.461.227 10.820.691<br />

2.11 Verkeersmaatregelen te land 1.106.141 929.061 926.194 2.11 Verkeersmaatregelen te land 451.257 208.618 352.369<br />

2.14 Parkeren 314.052 296.750 253.857 2.14 Parkeren 0 390.000 406.975<br />

2.21 Binnenhavens en waterwegen 623.914 628.395 520.389 2.21 Binnenhavens en waterwegen 0 0 0<br />

3 Economische zaken 2.996.305 3.042.498 2.869.310 3 Economische zaken 1.565.057 1.407.875 1.338.593<br />

3.10 Handel en ambacht 2.996.305 3.042.498 2.869.310 3.10 Handel en ambacht 1.197.813 980.069 933.292<br />

3.11 Baten markgelden 0 0 0 3.11 Baten markgelden 367.243 427.806 405.301<br />

4 Onderwijs 34.199.827 35.180.083 33.714.383 4 Onderwijs 22.165.328 22.000.364 20.825.431<br />

4.20 Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshvg 397.561 1.157.243 1.312.641 4.20 Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshvg 103.546 48.843 341.356<br />

4.21 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 1.792.619 1.732.667 1.814.282 4.21 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 40.061<br />

4.22 Bijzonder basisonderwijs Excl Huisvesting 220.642 216.095 200.879 4.22 Bijzonder basisonderwijs Excl Huisvesting 19.313 14.257 17.870<br />

4.23 Bijzonder onderwijs huisvesting 1.694.900 1.773.204 1.734.609 4.23 Bijzonder onderwijs huisvesting 42.516 42.500 42.516<br />

4.30<br />

4.31<br />

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs exclusief<br />

onderwijshuisvesting 19.496 215 2.778 4.30<br />

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting<br />

127.405 122.642 122.642 4.31<br />

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs exclusief<br />

onderwijshuisvesting 17.323 0 9.197<br />

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting<br />

140.030 117.110 142.690<br />

4.32 Bijzonder speciaal onderwijs Excl Huisvesting 598.232 0 5.000 4.32 Bijzonder speciaal onderwijs Excl Huisvesting 6.416 0 7.109<br />

4.33 Bijzonder speciaal onderwijs Huisvesting 180.217 178.526 178.526 4.33 Bijzonder speciaal onderwijs Huisvesting 172.936 128.030 184.379<br />

Baten<br />

Rekening Begroting Rekening Functie Rekening Rekening Rekening<br />

Functie Functie 2009 € <strong>2010</strong> € <strong>2010</strong> € Functie Omschrijving 2009 € <strong>2010</strong> € <strong>2010</strong> €<br />

266 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 8


Lasten<br />

Baten<br />

Rekening Begroting Rekening Functie Rekening Rekening Rekening<br />

Functie Functie 2009 € <strong>2010</strong> € <strong>2010</strong> € Functie Omschrijving 2009 € <strong>2010</strong> € <strong>2010</strong> €<br />

4.40<br />

Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting<br />

13.463.388 13.588.665 13.202.999 4.40<br />

Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting<br />

13.463.388 13.580.977 13.202.999<br />

4.60<br />

Openbare scholengemeenschappen voor meer<br />

dan een van de voorgaande functies 40.892 58.893 60.851 4.60<br />

Openbare scholengemeenschappen voor meer<br />

dan een van de voorgaande functies 0 0 0<br />

4.80 Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs 15.610.152 16.221.933 15.049.631 4.80 Gemeenschappelijke baten van het onderwijs 8.145.536 8.033.647 6.837.254<br />

4.82 Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs 54.323 130.000 29.545 4.82 Gemeenschappelijke baten van het onderwijs 54.323 35.000 0<br />

5 Cultuur en recreatie 11.284.272 13.773.103 13.262.545 5 Cultuur en recreatie 1.276.106 2.076.423 1.644.304<br />

5.10 Openbaar bibliotheekwerk 1.719.572 1.709.634 1.711.125 5.10 Openbaar bibliotheekwerk 0 0 0<br />

5.11 Vormings- en ontwikkelingswerk 2.465.693 3.074.856 3.135.106 5.11 Vormings- en ontwikkelingswerk 276.138 67.237 67.237<br />

5.30 Sport 2.568.019 4.072.721 3.829.985 5.30 Sport 391.849 919.886 677.145<br />

5.31 Groene sportvelden en terreinen 719.541 672.340 667.708 5.31 Groene sportvelden en terreinen 121.572 73.641 65.272<br />

5.40 Kunst 2.097.378 2.412.545 2.353.255 5.40 Kunst 277.587 769.659 772.341<br />

5.60 Openbaar groen en openluchtrecreatie 1.699.499 1.806.007 1.540.435 5.60 Openbaar groen en openluchtrecreatie 194.392 221.000 37.378<br />

5.80 Overige recreatieve voorzieningen 14.569 25.000 24.931 5.80 Overige recreatieve voorzieningen 14.569 25.000 24.931<br />

6<br />

Sociale voorzieningen en maatschappelijke<br />

dienstverlening 21.609.051 28.937.755 23.688.230 6<br />

Sociale voorzieningen en maatschappelijke<br />

dienstverlening 10.492.017 13.671.645 7.626.170<br />

6.11 Werkgelegenheid 767.765 784.775 582.577 6.11 Werkgelegenheid 174.229 50.000 5.764<br />

6.14 Gemeentelijk minimabeleid 1.671.568 1.372.343 1.163.569 6.14 Gemeentelijk minimabeleid 1.608.086 850.551 500.551<br />

6.20 Maatschappelijke begeleiding en advies 7.081.552 12.522.790 7.812.034 6.20 Maatschappelijke begeleiding en advies 2.613.519 6.790.954 2.507.952<br />

6.21 Vreemdelingen 1.234.077 1.118.678 1.094.179 6.21 Vreemdelingen 1.149.932 837.647 521.423<br />

6.22 Huishoudelijke verzorging 589.186 939.990 548.997 6.22 Huishoudelijke verzorging 124.354 480.316 124.900<br />

6.30 Sociaal-cultureel werk 8.770.686 10.542.603 10.729.591 6.30 Sociaal-cultureel werk 3.618.241 3.456.408 2.671.287<br />

6.50 Kinderopvang 1.494.217 1.656.575 1.757.282 6.50 Kinderopvang 1.203.657 1.205.769 1.294.293<br />

7 Volksgezondheid en milieu 15.633.036 15.672.807 14.914.477 7 Volksgezondheid en milieu 12.383.473 12.091.661 12.148.273<br />

7.14 Openbare gezondheidszorg 1.179.422 1.183.142 950.725 7.14 Openbare gezondheidszorg 733.045 166.820 195.282<br />

7.15 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 772.241 789.841 719.118 7.15 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 0 0 0<br />

7.21 Afvalverwijdering en -verwerking 12.238.728 11.906.525 11.706.904 7.21 Afvalverwijdering en -verwerking 1.330.874 1.253.168 1.365.260<br />

7.24 Afvalverwijdering en -verwerking 1.204.630 1.513.711 1.317.936 7.24 Afvalverwijdering en -verwerking 7.683 189.691 190.764<br />

7.23 Milieubeheer 0 46.250 22.416 7.23 Milieubeheer 0 6.250 6.250<br />

7.25 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 238.015 233.338 197.378 7.25 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 10.311.871 10.475.732 10.390.718<br />

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 53.086.335 50.201.370 40.824.608 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 48.256.180 44.726.438 35.628.642<br />

PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 8<br />

267


Lasten<br />

8.10 Ruimtelijke ordening 1.641.510 1.565.170 1.349.036 8.10 Ruimtelijke ordening 42.216 1.700 4.125<br />

8.21 Stads- en dorpsvernieuwing 3.260.280 3.600.904 1.900.875 8.21 Stads- en dorpsvernieuwing 2.693.917 2.963.474 1.294.640<br />

8.22 Overige volkshuisvesting 2.510.251 2.630.872 2.866.938 8.22 Overige volkshuisvesting 1.249.570 1.270.903 1.450.266<br />

8.23 Baten bouwvergunningen 0 0 0 8.23 Baten bouwvergunningen 593.765 660.408 732.119<br />

8.30 Bouwgrondexploitatie 45.674.293 42.404.424 34.707.759 8.30 Bouwgrondexploitatie 43.676.713 39.829.953 32.147.491<br />

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 16.781.506 15.872.387 13.176.090 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 88.327.564 97.951.321 96.628.643<br />

9.11 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0 1.968.000 1.971.000 9.11 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 423.359 2.248.000 2.535.283<br />

9.21 Algemene uitkeringen 0 2.952.858 1.664.626 9.21 Algemene uitkeringen 74.913.439 78.388.358 76.888.133<br />

9.22 Algemene lasten 4.439.710 3.525.379 2.724.378 9.22 Algemene baten 8.502.764 3.626.772 3.072.227<br />

9.38 Baten reclamebelasting 0 0 0 9.38 540.797 476.290 696.094<br />

9.39 Baten precariobelasting 0 0 0 9.39 Baten precariobelasting 311.779 233.890 703.202<br />

9.40<br />

9.60<br />

Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen<br />

116.507 119.912 134.548 9.40<br />

Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen<br />

759.164 388.583 -225.139 9.60<br />

Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen<br />

0 0 2.442<br />

Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen<br />

62.257 -35.443 -5.443<br />

9.70 Saldo rekening baten/ lasten bestemming 5.353.215 0 0 9.70 Saldo rekening baten/ lasten bestemming 0 0 0<br />

9.80 Mutaties reserves 6.112.911 6.917.655 6.906.677 9.80 Mutaties reserves 3.573.168 13.013.454 12.736.705<br />

9.90 Saldo van kostenplaatsen 9.90 Saldo van kostenplaatsen<br />

9.92 Saldo van de rekening van baten en lasten 9.92 Saldo van de rekening van baten en lasten<br />

Baten<br />

Rekening Begroting Rekening Functie Rekening Rekening Rekening<br />

Functie Functie 2009 € <strong>2010</strong> € <strong>2010</strong> € Functie Omschrijving 2009 € <strong>2010</strong> € <strong>2010</strong> €<br />

194.049.151 200.209.141 186.769.899 194.049.151 200.209.141 189.762.641<br />

268 PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> BIJLAGE 8


Bijlage 9 Open Schoolgemeenschap Bijlmer<br />

B3 Exploitatierekening <strong>2010</strong><br />

Rekening <strong>2010</strong> Begroting <strong>2010</strong> Rekening 2009<br />

3 Baten<br />

3.1 Rijksbijdragen OCW 12.305.714 12.176.931 12.271.420<br />

3.2 Overige overheidsbijdragen 256.795 285.072 599.786<br />

3.4 Overige baten 435.927 349.455 482.722<br />

Totaal baten 12.998.436 12.811.458 13.353.928<br />

4 Lasten<br />

4.1 Personele lasten 10.288.694 10.501.202 10.319.114<br />

4.2 Afschrijvingen 399.897 314.932 425.699<br />

4.3 Huisvestingslasten 1.035.700 1.035.171 1.130.263<br />

4.4 Overige instellingslasten 1.741.707 1.600.496 1.521.910<br />

Totaal lasten 13.465.998 13.451.801 13.396.986<br />

Saldo baten en lasten -467.562 -640.343 -43.058<br />

5 Financiële baten en lasten<br />

5.1 Financiële baten 89.586 144.000 224.437<br />

5.2 Financiële lasten<br />

Saldo financiële baten en lasten 89.586 144.000 224.437<br />

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -377.976 -496.343 181.379<br />

6 Buitengewone bedrijfsvoering<br />

6.1 Buitengewone baten 0 0 0<br />

6.2 Buitengewone lasten 0 0 0<br />

Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering 0 0 0<br />

Exploitatieresultaat -377.976 -496.343 181.379<br />

JAARREKENING 2009 BIJLAGE 9<br />

269


Bijlage 10 Griffie en <strong>Stadsdeel</strong>raad<br />

<strong>Stadsdeel</strong>raad<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

ECU10 Salarissen 560.775 552.034 555.484 565.284 -9.800<br />

ECU30 Personeel derden 0 0 0 126 -126<br />

ECU34 Overige goederen<br />

107.098 81.901 146.553 146.816 -263<br />

en diensten<br />

ECU42 Overige inkomensoverdrachten<br />

97.031 123.162 198.162 112.817 85.345<br />

ECU60 Dotatie reserve/ -65.348 0 -9.652 -9.652 0<br />

voorziening<br />

ECU62 Doorbelastingen 464.434 469.337 469.337 469.337 0<br />

ECU63 Verrekeningen 0 0 0 261 -261<br />

Totaal kosten 1.163.989 1.226.434 1.359.884 1.284.989 74.895<br />

Toelichting<br />

Salarissen<br />

De vergoedingen voor raadsleden zijn conform de normen van het ministerie<br />

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties fractioneel hoger<br />

uitgevallen.<br />

Overige inkomensoverdrachten<br />

De bijdragen aan de stichtingen die het fractiewerk ondersteunen zijn niet<br />

volledig gebruikt. Conform de verordening storten de fractiestichtingen<br />

het niet bestede deel terug.<br />

Overige goederen en diensten<br />

De Rekenkamer Amsterdam <strong>Zuidoost</strong> heeft drie rapporten uitgebracht<br />

naar aanleiding van verricht onderzoek. De afronding van het rapport<br />

‘Jeugd en Jongerenbeleid’ vindt plaats zodra de bestuurlijke reactie van<br />

het dagelijks bestuur is ontvangen.<br />

Op 25 september <strong>2010</strong> vond de Bewonersdag/Wijkbeurs plaats (uitvoering<br />

Motie 73: Herhalen wijkbeurs).<br />

Door de Raadswerkgroep Vrouwen zijn (vervolg)activiteiten georganiseerd<br />

(Women Talk; huiskamerbijeenkomsten).<br />

Reserves en voorzieningen<br />

In <strong>2010</strong> is budget besteed aan de uitvoering van Motie 90 ‘Stimulatie bewonersparticipatie<br />

d.m.v. wijkbudgetten’. Onder regie van de Stuurgroep<br />

Wijkbudgetten is gestart met de pilot wijkbudgetten in delen van de<br />

buurten Gein IV (gedeelte Wethouderbuurt Noord), de Florijn en Driemond.<br />

Het eindverslag van deze pilot is in voorbereiding.<br />

Op 30 november <strong>2010</strong> heeft de stadsdeelraad kennis genomen van de<br />

onderzoekresultaten van het rapport ‘Wat beweegt de jeugd?’, opgesteld<br />

onder auspiciën van de raadswerkgroep Jeugd. Aan het dagelijks<br />

bestuur is opdracht gegeven een plan van aanpak op te stellen voor drie<br />

aandachtsgebieden (opvoeding en gezinsondersteuning, buurtbinding en<br />

voorzieningenniveau optimaliseren).<br />

Dit plan van aanpak moet aan de stadsdeelraad worden voorgelegd,<br />

voorafgaand aan de Perspectiefnota 2012.<br />

270 JAARREKENING 2009 BIJLAGE 10


Griffie<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

ECU10 Salarissen 383.076 426.670 423.737 347.670 76.067<br />

ECU30 Personeel derden 12.536 18.781 18.781 43.482 -24.701<br />

ECU34 Overige goederen 4.668 14.427 14.427 4.732 9.695<br />

en diensten<br />

ECU60 Dotatie reserve/<br />

0 0 0 3.202 -3.202<br />

voorziening<br />

ECU62 Doorbelastingen 161.367 202.703 202.703 202.703 0<br />

Totaal kosten 561.646 662.581 659.648 601.789 57.859<br />

Toelichting<br />

Salarissen<br />

De post salarissen bij de Griffie heeft lagere uitgaven in <strong>2010</strong> wegens een<br />

niet ingevulde vacature gedurende een deel van het jaar.<br />

Rekenkamer<br />

Rekening<br />

2009<br />

Primitieve<br />

begr. <strong>2010</strong><br />

Begroting<br />

<strong>2010</strong><br />

Rekening<br />

<strong>2010</strong><br />

Verschil<br />

<strong>2010</strong><br />

ECU10 Salarissen 13.818 0 12.075 15.334 -3.259<br />

ECU34 Overige goederen 42.556 80.560 68.560 51.169 17.391<br />

en diensten<br />

Totaal kosten 56.374 80.560 80.635 66.502 14.133<br />

Toelichting<br />

Salarissen<br />

De uitgaven voor de vergoedingen en voor het lidmaatschap van de<br />

vereniging van rekenkamers zijn ongeveer conform de begroting <strong>2010</strong>.<br />

Overige goederen en diensten<br />

De kosten van onderzoek en advieskosten zijn lager uitgevallen dan<br />

afhankelijk begroot.<br />

Personeel derden<br />

In verband met de openstaande vacatureruimte bij de Griffie is gedurende<br />

een deel van het jaar een externe medewerker ingehuurd. De totale<br />

kosten van personeel derden zijn hierdoor hoger dan aanvankelijk was<br />

begroot.<br />

Overige goederen en diensten<br />

Bij de Griffie zijn dit jaar minder uitgaven gedaan voor studie/opleidingen/<br />

cursussen en overige materiële kosten.<br />

JAARREKENING 2009 BIJLAGE 10<br />

271


PROGRAMMAREKENING <strong>2010</strong> PRG01 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 3


Colofon<br />

Dit is een uitgave van <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong>.<br />

Grafische vormgeving en druk door Printerette<br />

Foto’s: Edwin van Eis, Ruben San A Jong, Fotonova en <strong>Stadsdeel</strong> <strong>Zuidoost</strong><br />

April 2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!