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Produktbeschreibungen und Produkthaushalte - Stadt Laatzen

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Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />

Nr.<br />

06<br />

10<br />

11<br />

13<br />

16<br />

17<br />

18<br />

24<br />

27<br />

31<br />

32<br />

33<br />

36<br />

37<br />

Bezeichnung<br />

Einzahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />

für Investitionstätigkeit)<br />

= Summe d. Einz. aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Auszahlungen für aktives Personal<br />

Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />

= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />

Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />

Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />

= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />

Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />

Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />

= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />

Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />

abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />

18 <strong>und</strong> 32)<br />

Ein-, Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />

Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />

Investitionen Produkt<br />

111100<br />

Personalbetreuung<br />

UNTER10: Investitionen<br />

von 1 T€ bis 10 T€<br />

Band III <strong>Produktbeschreibungen</strong> <strong>und</strong> <strong>Produkthaushalte</strong> - Haushaltsplan 2012<br />

Ergebnis 2010<br />

Ansatz 2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

1.700<br />

1.412<br />

1.412<br />

281.952<br />

1.063<br />

39.232<br />

322.247<br />

-320.835<br />

-320.835<br />

-320.835<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Verpflichtungs-<br />

Ermächtigungen<br />

Seite 43<br />

2.400<br />

2.400<br />

252.000<br />

31.300<br />

30.800<br />

314.100<br />

-311.700<br />

500<br />

500<br />

-500<br />

-312.200<br />

-312.200<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

313.200<br />

1.300<br />

32.300<br />

346.800<br />

-346.800<br />

1.700<br />

1.700<br />

-1.700<br />

-348.500<br />

-348.500<br />

Plan<br />

2013<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

317.200<br />

1.300<br />

30.800<br />

349.300<br />

-349.300<br />

-349.300<br />

-349.300<br />

Plan<br />

2014<br />

Finanzplan<br />

2015<br />

319.800<br />

3.900<br />

30.800<br />

354.500<br />

-354.500<br />

-354.500<br />

-354.500<br />

Plan<br />

2015<br />

328.500<br />

1.300<br />

30.800<br />

360.600<br />

-360.600<br />

-360.600<br />

-360.600<br />

Bisher bereitgestellt<br />

(2009-11)/<br />

Gesamt<br />

(2009-15)<br />

1.700

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