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Haushaltsplan 2011 der Stadt Uelzen (pdf 12,98

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Unterglie<strong>der</strong>ung = 22.<strong>12</strong>6 Grundschule Veerßen<br />

Nr.<br />

01<br />

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03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

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<strong>12</strong><br />

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34<br />

Erläuterungen<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Uelzen</strong><br />

Teilergebnishaushalt<br />

Haushaltsjahr <strong>2011</strong><br />

Jahresergebn. Ansatz Vorjahr<br />

Ansatz<br />

Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan<br />

2009<br />

2010 <strong>2011</strong> 20<strong>12</strong> 2013 2014<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allg. Umlagen 260 0 0 0 0 0<br />

Auflösungserträge aus Son<strong>der</strong>posten 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0<br />

öffentlich-rechtliche Entgelte 3.<strong>12</strong>2 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100<br />

Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0<br />

Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0<br />

Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0<br />

Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0<br />

Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge 3.382 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100<br />

Aufwendungen für aktives Personal 6.419 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700<br />

(Vorabdotierungen) (6.700) (6.700) (6.700) (6.700) (6.700)<br />

Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.710 7.900 7.600 7.600 7.600 7.600<br />

Abschreibungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0<br />

Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 159.979 155.400 142.800 142.800 142.800 142.800<br />

Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0<br />

Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 172.109 171.100 158.200 158.200 158.200 158.200<br />

Ordentliches Ergebnis -168.727 -168.000 -155.100 -155.100 -155.100 -155.100<br />

Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0<br />

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0<br />

Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0<br />

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0<br />

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis -168.727 -168.000 -155.100 -155.100 -155.100 -155.100<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.495 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.495 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -170.222 -169.500 -156.600 -156.600 -156.600 -156.600<br />

Glie<strong>der</strong>ung Bezeichnung<br />

Seite 276

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