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volumen 5. campeche - Auditoría Superior de la Federación

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Campeche<br />

Consecuencias Sociales<br />

El Municipio <strong>de</strong> Campeche, Campeche, <strong>de</strong>jó <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinar 3,397.7 miles <strong>de</strong> pesos para el financiamiento<br />

<strong>de</strong> obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

pob<strong>la</strong>ción que se encuentren en condiciones <strong>de</strong> rezago social y pobreza extrema, no obstante que<br />

existen atrasos importantes en agua potable, drenaje y energía eléctrica. Al respecto, <strong>la</strong> información<br />

<strong>de</strong>l INEGI seña<strong>la</strong> que el 6.3% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s viviendas no dispone <strong>de</strong> agua entubada <strong>de</strong> <strong>la</strong> red pública; el 9.0%,<br />

<strong>de</strong> drenaje, y el 4.0%, <strong>de</strong> energía eléctrica.<br />

Resumen <strong>de</strong> Observaciones y Acciones Emitidas<br />

En resumen, se emitió(eron) 9 observación(es) que generó(aron) 9 acción(es); <strong>la</strong>(s) cual(es)<br />

correspon<strong>de</strong>(n): 4 a Recomendación(es), 3 a Pliego(s) <strong>de</strong> Observaciones y 2 a Recomendación(es) al<br />

Desempeño.<br />

Dictamen<br />

Con motivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría practicada en el Municipio <strong>de</strong> Campeche, Campeche, en re<strong>la</strong>ción con los<br />

Recursos <strong>de</strong>l Fondo para <strong>la</strong> Infraestructura Social Municipal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar <strong>la</strong><br />

gestión financiera <strong>de</strong> los recursos fe<strong>de</strong>rales transferidos al municipio, a través <strong>de</strong>l fondo, <strong>de</strong><br />

conformidad con lo establecido en <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> Coordinación Fiscal y <strong>de</strong>más normativa aplicable, así<br />

como el cumplimiento <strong>de</strong> metas y objetivos, se <strong>de</strong>terminó revisar un monto <strong>de</strong> 31,508.9 miles <strong>de</strong><br />

pesos, que representa el 60.3% <strong>de</strong> los 52,284.7 miles <strong>de</strong> pesos reportados en <strong>la</strong> cuenta pública 2007.<br />

La fiscalización se practicó sobre <strong>la</strong> información proporcionada por <strong>la</strong> entidad fiscalizada, <strong>de</strong> cuya<br />

veracidad es responsable y atendiendo a los or<strong>de</strong>namientos legales y <strong>la</strong>s disposiciones normativas<br />

aplicables a <strong>la</strong> naturaleza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s operaciones revisadas y a <strong>la</strong> Normativa Institucional para <strong>la</strong><br />

Fiscalización <strong>Superior</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gestión Gubernamental; <strong>la</strong>s cuales requieren que <strong>la</strong> auditoría sea<br />

p<strong>la</strong>neada y <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da <strong>de</strong> tal manera que permita obtener una seguridad razonable <strong>de</strong> que lo<br />

revisado, <strong>de</strong> acuerdo con el objetivo y alcance <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría, no presenta errores importantes. Esta<br />

auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia,<br />

existe una base razonable para sustentar <strong>la</strong> opinión que se refiere sólo a <strong>la</strong> muestra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

operaciones revisadas.<br />

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