Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Hemer
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2009 HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Teilergebnisplan - Produkt - 0904 - Erschl.-verträge, EuS-Beiträge<br />
Haushaltsjahr 2009<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
27.07.2009<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
<strong>Planung</strong><br />
2010<br />
EUR<br />
<strong>Planung</strong><br />
2011<br />
EUR<br />
<strong>Planung</strong><br />
2012<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -100,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00<br />
= Ordentliche Erträge -12,61 -100,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00<br />
11 Personalaufwendungen 109.508,08 117.855,00 120.202,00 122.005,00 124.445,00 126.934,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 476,69 15.730,00 15.750,00 15.550,00 15.550,00 15.550,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.880,69 29.904,00 31.900,00 31.900,00 32.021,00 32.145,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 131.390,29 164.746,00 167.852,00 169.455,00 172.016,00 174.629,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 131.377,68 164.646,00 167.802,00 169.405,00 171.966,00 174.579,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 131.377,68 164.646,00 167.802,00 169.405,00 171.966,00 174.579,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 131.377,68 164.646,00 167.802,00 169.405,00 171.966,00 174.579,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 38.283,27 30.963,00 25.776,00 26.034,00 26.294,00 26.557,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 169.660,95 195.609,00 193.578,00 195.439,00 198.260,00 201.136,00<br />
EUR