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Balancete da Despesa de Janeiro 2012.PDF - Secretaria Municipal ...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />

<strong>Balancete</strong> <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong>: <strong>Janeiro</strong>/2012<br />

Exercício: 2012<br />

19/03/2012 15:05<br />

Conta Verba Descrição <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong> FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo <strong>de</strong> Pago no Mês Pago até o Empenhado a<br />

Orçamentária<br />

no Mês até o Mês Dotação<br />

Mês Pagar<br />

460 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE 1<br />

20.000,00<br />

0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

TERCEIROS<br />

P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS<br />

Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO<br />

Funcional........: 23.695.0065.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />

461 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />

PERMANENTE<br />

1<br />

8.000,00<br />

0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

462 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />

PERMANENTE<br />

2<br />

50.000,00<br />

0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

463 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />

PERMANENTE<br />

5<br />

50.000,00<br />

0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

Funcional........: 23.695.0065.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br />

464 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1<br />

500,00<br />

0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00<br />

465 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1<br />

10.000,00<br />

0,00 10.000,00 247,34 247,34 9.752,66 0,00 0,00 247,34<br />

466 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2<br />

25.000,00<br />

0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

467 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5<br />

25.000,00<br />

0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

468 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E<br />

1<br />

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br />

5.000,00<br />

0,00 5.000,00 1.596,61 1.596,61 3.403,39 0,00 0,00 1.596,61<br />

469 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE<br />

TERC.-PES.FISICA<br />

1<br />

25.000,00 -6.200,00 18.800,00 996,38 996,38 17.803,62 0,00 0,00 996,38<br />

470 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />

- PESSOA JURIDICA<br />

1<br />

50.000,00 6.200,00 56.200,00 14.026,83 14.026,83 42.173,17 2.374,87 2.374,87 11.651,96<br />

471 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />

- PESSOA JURIDICA<br />

2<br />

25.000,00<br />

0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

472 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />

- PESSOA JURIDICA<br />

5<br />

25.000,00<br />

0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

473 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1<br />

5.000,00<br />

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

Funcional........: 23.695.0065.2007 PESSOAL E ENCARGOS<br />

474 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -<br />

PESSOAL CIVIL<br />

1<br />

220.000,00<br />

0,00 220.000,00 17.737,34 17.737,34 202.262,66 0,00 0,00 17.737,34<br />

475 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1<br />

34.000,00<br />

0,00 34.000,00 2.884,66 2.884,66 31.115,34 0,00 0,00 2.884,66<br />

476 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1<br />

- PESSOAL<br />

5.000,00<br />

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

477 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO<br />

RPPS<br />

1<br />

5.000,00<br />

0,00 5.000,00 597,49 597,49 4.402,51 0,00 0,00 597,49<br />

Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 567.500,00 0,00 567.500,00 38.086,65 38.086,65 529.413,35 2.374,87 2.374,87 35.711,78<br />

Total <strong>da</strong> Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 587.500,00 0,00 587.500,00 38.086,65 38.086,65 549.413,35 2.374,87 2.374,87 35.711,78<br />

Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>...........: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br />

SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br />

Funcional........: 18.541.0077.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES<br />

478 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1<br />

5.000,00<br />

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

Funcional........: 18.541.0077.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />

479 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />

PERMANENTE<br />

1<br />

5.000,00<br />

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

Funcional........: 18.541.0077.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br />

480 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1<br />

500,00<br />

0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00<br />

Página 21

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