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EMITIDOS JUNHO 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

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Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul Empenhos Emitidos 25 <strong>de</strong> Junho <strong>de</strong> <strong>2013</strong> Folha: 132<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong>Unida<strong>de</strong> Gestora: <strong>Prefeitura</strong> - Banco MundialData Inicial <strong>de</strong> Emissão ...: 01.06.<strong>2013</strong>Data Final <strong>de</strong> Emissão .....: 26.06.<strong>2013</strong>Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.0 <strong>2013</strong>/006091Itens <strong>de</strong> Empenho :FNAS - IGOBF BCO BRASIL C/C 38505-00 <strong>2013</strong>/006098 478 119 <strong>2013</strong> 951 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS 255,30 1Itens <strong>de</strong> Empenho : ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDROXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM COM 1 LITRO LIPONVASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CABO, EM NYLON VEDEQUIMICACESTO DE LIXO PARA PAPEIS, REDONDO, CAPACIDADE MINIMA DE 8,5 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 23 (ALTURA X BASE). ARQPLASTDETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML FONTANADESENTUPIDOR DE PIA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 300GRAMAS COMPOSIÇAO: SODA CAUSTICA, CLORETO DE SODIO,COADJUVANTES. ALUMINIO E PIGMENTO. VALIDADE MINIMA DE 01 ANO. REGISTRO/AUTORIZAÇÃO NO MINISTERIO DA SAUDE. DIABO VERDESILICONE LIQUIDO OU GEL PARA LIMPAR E CONSERVAR PAINEIS, CONSOLE, PARA-CHOQUES EMBORRACHADOS E QUALQUEROUTRO MATERIAL EXPOSTO AO TEMPO. EMBALAGEM COM 200MLJIMOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARASUPRIR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.0 <strong>2013</strong>/006084 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 1Itens <strong>de</strong> Empenho : UMA DIÁRIA A GIRUÁ-RS: TRANSPORTAR A PACIENTE ENILDA DE FÁTIMA CARDOSO DORNELLES, PARA CONSULTA/MEDIÇÃO DE ÓCULOS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, SAÍDA DIA 18/06/<strong>2013</strong> ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 17:00 H.FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.0 <strong>2013</strong>/006085 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1Itens <strong>de</strong> Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTESPARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAISE CLÍNICAS, CFE. LISTA QUE SERÁ JUNTADA AO RELATÓRIO DE VIAGEM, EM QUE FICARÁ COMPROVADO O TRANSPORTE DAS PESSOAS EM CARRO EXTRA, SAÍDA DIA 20/06/<strong>2013</strong>ÁS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21:00 H.FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.0 <strong>2013</strong>/006093 6343 924 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. À SA 179.013,75 7Itens <strong>de</strong> Empenho : CONVÊNIO Nº 24/2011 E SEU QUARTO ADITIVO, VISANDO AOPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MÊSDE <strong>JUNHO</strong>/<strong>2013</strong>, CFE. MEM. 649/<strong>2013</strong>/SMS. VALOR MENSALA PARTIR DE 27/04/<strong>2013</strong> ( REAJUSTE DE 6,3128 % ) =R$ 179.013,75. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, ACONTAR DE 27/04/<strong>2013</strong>.....................................................DEPOSITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 970-9CPcetil - Contabilida<strong>de</strong> Pública - Emissão: 26/06/<strong>2013</strong> às 11h31min (44)

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