Informationsblatt zur Gemeindeversammlung [PDF, 320 KB] - Seeberg
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<strong>320</strong> Massenmedien<br />
Gegenüber dem Voranschlag 2012 sind keine nennenswerten Änderungen. Im Rechnungsjahr<br />
2011 werden die höheren Kosten durch die neue Homepage begründet.<br />
4 Gesundheit<br />
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011<br />
Aufgabenbereiche Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
440 Spitex / Krankenpflege 250 0 150 0 300.00 0.00<br />
450 Krankheitsbekämpfung 700 0 700 0 687.00 0.00<br />
461 Schulzahnärztl. Pflege 3'000 0 3'000 0 3'117.80 142.80<br />
470 Lebensmittelkontrolle 4'000 4'000 4'800 4'000 3'581.50 4'224.00<br />
Total 7'950 4'000 8'650 4'000 7'686.30 4'366.80<br />
Nettoaufwand 3'950 4'650 3'319.50<br />
5 Soziale Wohlfahrt<br />
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011<br />
Aufgabenbereiche Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
500 AHV-Zweigstelle 35'280 4'200 35'280 4'000 35'280.00 4'040.00<br />
530 Ergänzungsleistungen 302'400 0 291'350 0 292'218.00 0.00<br />
533 Familienzulagen 5'600 0 5'580 0 1'650.00 0.00<br />
540 Jugendschutz 100 0 200 0 100.00 0.00<br />
580 Sozialhilfe 0 0 0 0 0.00 0.00<br />
581 Zuschüsse an<br />
minderbem. Personen<br />
0 0 0 0 0.00 0.00<br />
582 Div. Wohlfahrtseinr. 17'325 6'500 13'595 1'600 10'696.00 6'570.40<br />
583 Asylwesen 0 0 0 0 0.00 0.00<br />
585 Inkassohilfe /<br />
Bevorschussung<br />
45'000 33'000 45'000 33'000 46'996.00 27'079.95<br />
587 Lastenausgl. Sozialhilfe 691'000 12'000 605'815 12'000 588'762.90 21'021.00<br />
Total 1'096'705 55'700 996'820 50'600 975'702.90 58'711.35<br />
Nettoaufwand 1'041'005 946'220 916'991.55<br />
Die Anteile an den kantonalen Lastenausgleich für Ergänzungsleistungen, Familienzulagen<br />
und Sozialhilfe wurden mit der Finanzplanungshilfe des Kantons berechnet. Diese<br />
werden anhand fix vorgegebener Beiträge pro Einwohner ermittelt.<br />
Die Kosten des Lastenausgleichs Sozialhilfe erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag<br />
2012 erneut um insgesamt Fr. 85'185.00.<br />
6 Verkehr<br />
Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011<br />
Aufgabenbereiche Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
620 Gemeindestrassen 376'940 40'700 376'900 40'650 303'142.10 165'846.90<br />
621 Parkplätze 0 0 0 0 0.00 0.00<br />
690 Übriger Verkehr 160'825 33'000 147'355 35'000 138'505.00 31'187.00<br />
Total 537'765 73'700 524'255 75'650 441'647.10 197'033.90<br />
Nettoaufwand 464'065 448'605 244'613.20<br />
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