Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben - Gemeinde Wielenbach
Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben - Gemeinde Wielenbach
Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben - Gemeinde Wielenbach
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Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 00 <strong>Gemeinde</strong>organe, Fraktionen<br />
Unterabschnitt 0000 <strong>Gemeinde</strong>organe<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 4.250<br />
3.900<br />
3.854,39<br />
1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 17.200<br />
16.500<br />
16.440,98<br />
2070 Erträge aus Sonderrücklage "Pensionsrückstellung 1.Bgm." gültig bis HHPL 2009 0<br />
350<br />
350,78<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4000 Entschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und Ehrensold f. Ww. d.<br />
Bgm.März<br />
2010<br />
EUR<br />
12.850<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
12.000 11.814,91 0221 DK 1<br />
4090 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <strong>Gemeinde</strong>rat; Sitzungsgeld usw. 10.500<br />
10.500 10.102,50 020 DK 1<br />
4100 Bezüge des 1. Bürgermeisters 72.000<br />
69.000 67.626,31 0221 DK 1<br />
4110 Pensionsrückstellung für Wahlbeamte Versorgungsverband 350<br />
350 330,07 0221 DK 1<br />
4300 Versorg. Kassenbeiträge: Beamte 24.200<br />
22.500 22.745,38 0221 DK 1<br />
4480 Sozialvers.Beiträge für ehrenamtliche Bürgermeister 1.400<br />
1.200 1.181,57 0221 DK 1<br />
4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 8.750<br />
8.300 8.091,96 0221 DK 1<br />
4690 Personalnebenausgaben (Jahresabschlussessen, runde Geburtstage) 750<br />
500<br />
747,15 DK 1<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 500<br />
500<br />
248,00 DK11<br />
5830 Getränke für Sitzungen 150<br />
200<br />
101,59 DK21<br />
6310 <strong>Ausgaben</strong> für Ehrungen, Geburtstags- und Hochzeitsjubiläum u.dgl. der Bürger 1.500<br />
2.000<br />
1.325,02 DK21<br />
6540 Dienstreisen 250<br />
50 89,90 0 DK 6<br />
6600 Verfügungsmittel 1.000<br />
1.000 951,52 0<br />
Benutzer: POPP<br />
max. 0,5 v. T. der <strong>Ausgaben</strong> des VWH, VV zu § 11 KommHV (1.950 €)<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 1
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 00 <strong>Gemeinde</strong>organe, Fraktionen<br />
Unterabschnitt 0000 <strong>Gemeinde</strong>organe<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
8640 Zuf. zum VmH für Sonderrücklage "Pensionsrückstellung 1.Bgm."gültig bis<br />
Benutzer: POPP<br />
HHPL2009<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
0000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
00<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
0<br />
-112.750<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
350<br />
21.450 20.750<br />
134.200<br />
21.450<br />
134.200<br />
-112.750<br />
128.450<br />
-107.700<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
350,78<br />
20.646,15<br />
125.706,66<br />
-105.060,51<br />
20.750 20.646,15<br />
128.450<br />
-107.700<br />
125.706,66<br />
-105.060,51<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 2<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Innere Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1000 Verwaltungsgebühren (fällt weg) 0<br />
1.500 1.300,53 0<br />
1515 Ersätze für priv. Nutzung Telefon, Fax und Kopierer 200<br />
200<br />
180,75<br />
1550 Ersätze von Versicherungen; für fortgew. Gehälter 0<br />
0<br />
0,00<br />
1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 5.050<br />
4.000 4.711,00 0<br />
1640 Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereiches 0<br />
25 0,00 0<br />
1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 29.700<br />
24.700 24.690,94 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4110 Pensionsrückstellung für Beamte Versorgungsverband 150<br />
105 120,93 0 DK 1<br />
4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 185.000<br />
162.000 175.590,15 0 DK 1<br />
4143 Leistungsentgelt 0<br />
1.500<br />
811,92 DK 1<br />
4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Amtsbote und Aushilfen (s. 4140) 0<br />
4.600 3.866,12 0 DK 1<br />
4300 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 600<br />
600 572,10 0 DK 1<br />
4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 16.200<br />
15.000 12.572,84 0 DK 1<br />
4440 Sozialvers.Beiträge: Angest. 36.000<br />
33.000 28.463,30 0 DK 1<br />
4480 Sozialversicherung für Aushilfen und geringfügig Beschäftigte (s. 4440) 0<br />
1.000 1.168,35 0 DK 1<br />
4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 2.900<br />
2.800<br />
2.800,65 DK 1<br />
4690 Personalnebenausgaben 50<br />
100<br />
0,00 DK 1<br />
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 250<br />
500<br />
811,38 DK 3<br />
5320 Mieten für Kopierer, Fax und Drucker im Rathaus 8.000<br />
3.700 4.106,04 0<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 3.000<br />
3.500<br />
1.937,75 DK11<br />
Benutzer: POPP<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 3<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Innere Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb 250<br />
1.000 1.541,75 0 DK21<br />
6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.und nichtversicherte Schäden 10.824<br />
10.700 10.605,81 0 DK28<br />
6450 Unfallversicherung (GUV) 10.622<br />
10.200<br />
9.374,36 DK28<br />
6500 Bürobedarf 1.500<br />
3.000 3.199,24 0 DK 6<br />
6510 Bücher- und Zeitschriften, Zeitungen 7.500<br />
6.000 7.373,82 0 DK 6<br />
6520 Post-, Fernmeldegebühren 5.000<br />
5.000 4.968,56 0 DK 6<br />
6540 Dienstreisen 1.500<br />
2.000 1.097,11 0 DK 6<br />
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. 2.000<br />
2.000 2.593,59 0 DK 6<br />
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 150<br />
500 113,00 0 DK 6<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 1.550<br />
1.550 1.532,37 0 DK29<br />
Benutzer: POPP<br />
z.B. ARGE, Bay. GT, KAV, MR, Kreisverkehrswacht, KV Bay. GT<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
0200<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
34.950 30.425<br />
293.046<br />
-258.096<br />
270.355<br />
-239.930<br />
2008<br />
EUR<br />
30.883,22<br />
275.221,14<br />
-244.337,92<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 4<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 02 Innere Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 50<br />
20<br />
17,54<br />
1690 Erstattung von <strong>Ausgaben</strong> des VWH; innere Verrechnungen 625<br />
350<br />
251,09<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6300 Erstellung und Aktualisierung der gemeindlichen Website 750<br />
220<br />
214,20 DK 6<br />
6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt 3.000<br />
2.500<br />
5.589,37 DK 6<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
0240<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
02<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
3.750<br />
-3.075<br />
2009<br />
EUR<br />
675 370<br />
35.625<br />
296.796<br />
-261.171<br />
2.720<br />
-2.350<br />
2008<br />
EUR<br />
268,63<br />
5.803,57<br />
-5.534,94<br />
30.795 31.151,85<br />
273.075<br />
-242.280<br />
281.024,71<br />
-249.872,86<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 5<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0301 Kämmerei<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1000 Verwaltungsgebühren 50<br />
50<br />
9,50<br />
1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 3.650<br />
5.400<br />
5.365,70<br />
1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 6.975<br />
9.800<br />
9.773,30<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 31.000<br />
28.000 21.388,60 0 DK 1<br />
4143 Leistungsentgelt 0<br />
0<br />
663,00 DK 1<br />
4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 2.750<br />
2.450 1.914,16 0 DK 1<br />
4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 5.900<br />
5.600 4.261,29 0 DK 1<br />
4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 0<br />
20<br />
11,55 DK 1<br />
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 150<br />
600 259,01 0 DK 3<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 1.000<br />
1.650<br />
142,33 DK11<br />
6400 Sachversicherungen z.B.Haftpfl.,Diebst. und nicht versicherte Schäden 1.560<br />
1.560 1.499,04 0 DK28<br />
Kassenversicherung<br />
6500 Bürobedarf 200<br />
200 85,50 0 DK 6<br />
6510 Bücher- und Zeitschriften 50<br />
50 0,00 030 DK 6<br />
6540 Dienstreisen 50<br />
100 285,30 030 DK 6<br />
6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten; Beratungshonorare 500<br />
500 0,00 030 DK 6<br />
Benutzer: POPP<br />
für Neues Finanzwesen u. dgl.<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 6<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0301 Kämmerei<br />
Nummer<br />
Benutzer: POPP<br />
Bezeichnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
0301<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
10.675 15.250<br />
43.160<br />
-32.485<br />
40.730<br />
-25.480<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
15.148,50<br />
30.509,78<br />
-15.361,28<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 7<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1040 Gerichtskosten und ähnliches 150<br />
400 125,00 0<br />
1599 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>: Kleinbetragsausgleich 10<br />
10<br />
0,65<br />
1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 5.850<br />
5.000<br />
5.053,51<br />
1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 17.200<br />
15.600<br />
15.571,26<br />
2610 Säumniszuschläge 1.000<br />
2.000 1.917,50 0<br />
2611 Mahngebühren 750<br />
1.500 1.305,00 0<br />
2612 Stundungszinsen 100<br />
100 33,00 0<br />
2613 Verzugszinsen für privatrechtliche Forderungen 100<br />
100 0,00 0<br />
2614 Aussetzungszinsen 1.100<br />
0<br />
0,00<br />
2615 Verspätungszuschläge 250<br />
100 15,00 0<br />
2616 Verzinsung von Steuernachforderungen 27.500<br />
2.500 285,00 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 48.500<br />
63.000 55.260,87 0 DK 1<br />
4143 Leistungsentgelt 0<br />
500<br />
356,32 DK 1<br />
4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 5.700<br />
5.500 4.811,50 0 DK 1<br />
4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 11.600<br />
12.600 11.189,66 0 DK 1<br />
4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20<br />
20<br />
39,60 DK 1<br />
4690 Personalnebenausgaben 20<br />
20 0,00 0 DK 1<br />
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 100<br />
100 334,64 0 DK 3<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 750<br />
1.250<br />
117,00 DK11<br />
Benutzer: POPP<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 8<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />
Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb 500<br />
500 449,20 0 DK21<br />
Pflege S-Firm und Gebühren für Telecash (Kartenzahlung)<br />
6500 Bürobedarf 750<br />
1.000<br />
624,99 DK 6<br />
6540 Dienstreisen 50<br />
50<br />
0,00 DK 6<br />
6550 Rechnungsprüfung,Sachverständigenkosten,Gerichtskosten u.ä. 1.000<br />
250 217,00 0 DK 6<br />
6581 Bank-, Postscheckgebühren u.ä. 75<br />
75 60,05 0 DK 6<br />
6620 Vermischte <strong>Ausgaben</strong>: Kleinbetragsausgleich 50<br />
50<br />
18,25<br />
8412 Verzinsung von Steuerrückzahlungen 31.000<br />
2.000 1.714,00 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
0331<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
03<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
100.115<br />
-46.105<br />
2009<br />
EUR<br />
54.010 27.310<br />
64.685<br />
143.275<br />
-78.590<br />
86.915<br />
-59.605<br />
2008<br />
EUR<br />
24.305,92<br />
75.193,08<br />
-50.887,16<br />
42.560 39.454,42<br />
127.645<br />
-85.085<br />
105.702,86<br />
-66.248,44<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 9<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0501 Standesamt<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1000 Verwaltungsgebühren Standesamt 2.500<br />
3.000 2.692,50 0<br />
1331 Verkauf von Familienstammbüchern 50<br />
100 0,00 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 250<br />
1.900 40,80 0 DK11<br />
6300 Verschiedene Aufwendungen für Standesamtz.B. Blumenschmuck u.ä. 100<br />
100 75,44 0 DK21<br />
6500 Bürobedarf 750<br />
750 766,21 0 DK 6<br />
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 500<br />
250 85,85 0 DK 6<br />
6540 Dienstreisen 75<br />
150<br />
3,15 DK 6<br />
6610 Mitgliedsbeitrag an Verbände (Fachverband für Standesbeamte) 65<br />
65 65,00 0 DK29<br />
Benutzer: POPP<br />
Mitgliedsbeitrag für Fachverband der Standesbeamten<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
0501<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2.550 3.100<br />
1.740<br />
810<br />
3.215<br />
-115<br />
2008<br />
EUR<br />
2.692,50<br />
1.036,45<br />
1.656,05<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 10<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0521 Wahlen<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1610 Erstattungen des Landes 2.500<br />
5.000 3.157,44 0<br />
1620 Erstattungen vom Landkreis für Landkreiswahlen 0<br />
0 1.919,56 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Wahlhelferentschädigung 850<br />
1.700 3.160,00 0 DK 1<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 150<br />
300<br />
154,35 DK11<br />
6300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 150<br />
2.000<br />
2.108,70 DK21<br />
6500 Bürobedarf 750<br />
1.500 1.652,53 0 DK 6<br />
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 200<br />
300 264,96 0 DK 6<br />
6520 Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren 50<br />
200<br />
190,58 DK 6<br />
6540 Dienstreisen 25<br />
25<br />
75,05 DK 6<br />
6620 Vermischte <strong>Ausgaben</strong> 50<br />
50 0,00 0<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 250<br />
1.000 847,75 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
0521<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2.500 5.000<br />
2.475<br />
25<br />
7.075<br />
-2.075<br />
2008<br />
EUR<br />
5.077,00<br />
8.453,92<br />
-3.376,92<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 11<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0521 Wahlen<br />
Nummer<br />
Benutzer: POPP<br />
Bezeichnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Abschnitts:<br />
05<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
5.050<br />
4.215<br />
835<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
8.100 7.769,50<br />
10.290<br />
-2.190<br />
9.490,37<br />
-1.720,87<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 12<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0601 EDV-Anlage<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1599 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>: hier Rückzahlungen 2.155<br />
450<br />
9,00<br />
1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 2.900<br />
2.800<br />
2.799,71<br />
1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 3.500<br />
3.500<br />
3.503,62<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5200 Wartung u.Betreuung der Hard-u.Software sowie Pflege aller EDV Programme 19.500<br />
24.000 22.559,06 0 DK 3<br />
5223 Beschaffung Hard- und Software 1.000<br />
1.000 1.252,91 0 DK 3<br />
5350 Mietausgaben EDV-Anlage 10.000<br />
2.200<br />
0,00<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 3.500<br />
7.500 0,00 0 DK11<br />
6370 Sachbedarf für EDV-Anlage (Toner, Bänder, Sonstiges) 750<br />
1.000<br />
672,16 DK21<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen (z.B. VKDA) 100<br />
100<br />
100,00 DK29<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
0601<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
8.555 6.750<br />
34.850<br />
-26.295<br />
35.800<br />
-29.050<br />
2008<br />
EUR<br />
6.312,33<br />
24.584,13<br />
-18.271,80<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 13<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0699 Verwaltungsgebäude (Rathaus)<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 250<br />
200<br />
198,15<br />
1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 800<br />
800<br />
773,34<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 15.500<br />
15.000<br />
14.393,82 DK 1<br />
4143 Leistungsentgelt 0<br />
150<br />
312,46 DK 1<br />
4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 1.400<br />
1.300<br />
1.271,04 DK 1<br />
4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 3.000<br />
3.000<br />
2.941,49 DK 1<br />
4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20<br />
20<br />
19,80 DK 1<br />
5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 1.000<br />
2.500 1.842,49 0 DK 2<br />
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 500<br />
500 1.464,78 0 DK 3<br />
5220 Arbeitsgeräte 100<br />
100<br />
0,00 DK 3<br />
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 650<br />
650 539,90 0 DK 4<br />
5420 Heizungskosten (Gasverbrauch) 2.750<br />
3.100 3.180,52 0 DK 4<br />
5430 Reinigungskosten, Reinigungsmittel 500<br />
500 361,66 0 DK 4<br />
5440 Stromverbrauch 2.500<br />
2.500 2.168,13 0 DK 4<br />
5460 Versicherung für Gebäude u. Grundstücke; Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 285<br />
280 270,08 0 DK 4<br />
6320 Verbrauchsmaterial 500<br />
500<br />
47,50 DK21<br />
6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.Elektronikversicherung 1.321<br />
1.320 1.315,24 0 DK28<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 2.200<br />
2.500 4.522,50 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 14<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />
Unterabschnitt 0699 Verwaltungsgebäude (Rathaus)<br />
Nummer<br />
Benutzer: POPP<br />
Bezeichnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
0699<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
06<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
-31.176<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
1.050 1.000<br />
32.226<br />
9.605<br />
67.076<br />
-57.471<br />
33.920<br />
-32.920<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
971,49<br />
34.651,41<br />
-33.679,92<br />
7.750 7.283,82<br />
69.720<br />
-61.970<br />
59.235,54<br />
-51.951,72<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 15<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />
Unterabschnitt 0801 Personalrat<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 250<br />
500<br />
1.075,00 DK11<br />
6510 Bücher- und Zeitschriften 150<br />
250<br />
126,69 DK 6<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
0801<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
400<br />
-400<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
750<br />
-750<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
1.201,69<br />
-1.201,69<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 16<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />
Unterabschnitt 0831 Aus- und Fortbildung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
4141 Vergütung AZUBI 0<br />
7.000<br />
9.923,33 DK 1<br />
4341 Versorgungskassenbeiträge AZUBI 0<br />
650<br />
850,18 DK 1<br />
4441 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AZUBI 0<br />
1.400<br />
1.942,92 DK 1<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 1.000<br />
3.500 4.450,28 0 DK11<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
0831<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
1.000<br />
-1.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
12.550<br />
-12.550<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
17.166,71<br />
-17.166,71<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 17<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />
Unterabschnitt 0840 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6550 Honorare für Arbeitsmediziner, Sicherheitsberater u. dgl. 839<br />
1.100<br />
597,51 DK 6<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
0840<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
839<br />
-839<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
1.100<br />
-1.100<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
597,51<br />
-597,51<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 18<br />
Schl.
Einzelplan 0<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />
Unterabschnitt 0891 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen für Personal<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
4690 Personalnebenausgaben (Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, runde Geburtstage 1.500<br />
1.500 759,11 0 DK 1<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
0891<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Einzelplans:<br />
08<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
0<br />
2010<br />
EUR<br />
1.500<br />
-1.500<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
3.739<br />
-3.739<br />
<strong>Einnahmen</strong> 136.415<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
649.301<br />
1.500<br />
-1.500<br />
15.900<br />
-15.900<br />
-512.886 -515.125<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
759,11<br />
-759,11<br />
0 0,00<br />
19.725,02<br />
-19.725,02<br />
109.955 106.305,74<br />
625.080<br />
600.885,16<br />
-494.579,42<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 19<br />
Schl.
Einzelplan 1<br />
Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1000 Verwaltungsgebühren 3.750<br />
3.000 2.761,00 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5700 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (z. B. Hundetoiletten) 1.000<br />
0<br />
0,00<br />
6500 Bürobedarf 250<br />
250 241,26 0 DK 6<br />
6510 Bücher- und Zeitschriften 50<br />
100<br />
0,00 DK 6<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 0<br />
0<br />
0,00 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
1100<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
3.750 3.000<br />
1.300<br />
2.450<br />
350<br />
2.650<br />
2008<br />
EUR<br />
2.761,00<br />
241,26<br />
2.519,74<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 20<br />
Schl.
Einzelplan 1<br />
Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />
Unterabschnitt 1146 Öffentliche Ordnung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5870 Tierhaltung Fundtiere 500<br />
0<br />
0,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
1146<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
500<br />
-500<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 21<br />
Schl.
Einzelplan 1<br />
Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />
Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1000 Verwaltungsgebühren (Meldewesen, Beglaubigungen u. dgl.) 2.500<br />
2.500 2.532,80 0<br />
1001 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse 1.200<br />
1.200<br />
1.222,00<br />
1002 Verwaltungsgebühren (Ausweis- und Passangelegenheiten) 11.000<br />
10.000<br />
9.537,50 ZBV1<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 200<br />
200<br />
0,00 DK 3<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 500<br />
500<br />
0,00 DK11<br />
5701 Polizeiauskunftskosten und OSCI (AKDB) 300<br />
300<br />
249,36 DK21<br />
6300 Gebühren für Reisepässe und Ausweise - Erstat. an die Bundesdruckerei ab 2010 9.500<br />
0<br />
0,00<br />
6500 Bürobedarf 500<br />
500<br />
937,49 DK 6<br />
6510 Bücher und Zeitschriften 25<br />
25<br />
3,00 DK 6<br />
6701 Gebühren für Reisepässe und Ausweise - Erstat. an die Bundesdruckerei bis 2009 0<br />
8.500 8.111,67 0 ZBV1<br />
6702 Erstattungen an Bund -Führungszeugnisse- 800<br />
800<br />
782,88<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
1161<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
14.700 13.700<br />
11.825<br />
2.875<br />
10.825<br />
2.875<br />
2008<br />
EUR<br />
13.292,30<br />
10.084,40<br />
3.207,90<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 22<br />
Schl.
Einzelplan 1<br />
Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />
Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen<br />
Nummer<br />
Benutzer: POPP<br />
Bezeichnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Abschnitts:<br />
11<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
18.450<br />
13.625<br />
4.825<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
16.700 16.053,30<br />
11.175<br />
5.525<br />
10.325,66<br />
5.727,64<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 23<br />
Schl.
Einzelplan 1<br />
Abschnitt 13 Feuerschutz<br />
Unterabschnitt 1300 Brandschutz<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1580 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>, Ersätze 50<br />
50<br />
264,40 DK10<br />
1670 Erstattung von Feuerwehreinsätzen von privaten Unternehmen 750<br />
1.000 1.505,93 0 DK10<br />
1680 Erstattungen für Feuerwehreinsätzen von übrigen Bereichen 750<br />
1.000<br />
1.259,42 DK10<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrkommandanten und<br />
Dienstgrade<br />
2010<br />
EUR<br />
6.500<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
5.500 5.104,70 0 DK 1<br />
4001 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung Dientausfall u. dgl. 3.000<br />
3.000<br />
0,00 DK 1<br />
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brotzeitgeld) 1.420<br />
1.300 1.270,00 0 DK 1<br />
4590 Kosten für Untersuchungen (G 26) 2.400<br />
1.500<br />
1.602,33 DK 1<br />
5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 750<br />
750 729,55 0 DK10<br />
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Anschaffung und Unterhalt 3.000<br />
3.500 7.169,00 0 DK10<br />
5300 Mieten und Pachten ERBPACHT KIRCHE HH 1.165<br />
1.165 1.160,84 0 DK10<br />
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 1.000<br />
500 373,40 0 DK10<br />
5420 Heizungskosten (Heizöl, Gas) 2.750<br />
500<br />
122,00 DK10<br />
5430 Reinigung 50<br />
50<br />
0,00 DK10<br />
5440 Strombezugskosten 3.000<br />
3.000<br />
2.167,61 DK10<br />
5460 Versicherung von Gebäuden u.Grundstücke Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 1.000<br />
500 484,81 0 DK10<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 4.000<br />
2.000 5.992,54 0 DK10<br />
5540 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte 1.750<br />
1.750 1.679,23 0 DK10<br />
5560 Versicherung von Fahrzeugen 1.450<br />
1.525<br />
1.455,67 DK10<br />
Benutzer: POPP<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 24
Einzelplan 1<br />
Abschnitt 13 Feuerschutz<br />
Unterabschnitt 1300 Brandschutz<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5601 Dienst- und Schutzkleidung 3.000<br />
2.000 5.000,47 0 DK10<br />
5620 Aus- und Fortbildung der FFW 2.000<br />
2.000 1.347,50 0 DK10<br />
6300 Vorräte und Verbrauchsmaterial (z.B. Ölbindemittel) 800<br />
800 0,00 0 DK10<br />
6329 Beseitigung Ölschäden 500<br />
500<br />
158,59 DK10<br />
6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.und nicht versicherte Schäden 355<br />
355 345,40 0 DK10<br />
6450 Dienstunfallversicherung 365<br />
365<br />
360,44 DK10<br />
6522 Telefonkosten 1.500<br />
750 717,17 0 DK10<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Kreisfeuerwehrver.,<br />
Feuerwehrerholungsh)<br />
2010<br />
EUR<br />
500<br />
2009<br />
EUR<br />
500<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
464,58 DK10<br />
6620 Vermischte <strong>Ausgaben</strong> 150<br />
150 0,00 0 DK10<br />
7090 Zuschüsse an Vereine 750<br />
750<br />
750,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
1300<br />
13<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
1.550 2.050<br />
43.155<br />
-41.605<br />
1.550<br />
43.155<br />
-41.605<br />
34.710<br />
-32.660<br />
34.710<br />
-32.660<br />
3.029,75<br />
38.455,83<br />
-35.426,08<br />
2.050 3.029,75<br />
38.455,83<br />
-35.426,08<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 25
Einzelplan 1<br />
Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 14 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz<br />
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz und Zivilschutz<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1620 Erstattungen von <strong>Ausgaben</strong> Hochwasser usw. 0<br />
0<br />
0,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Sirenen) 60<br />
60 19,74 0 DK 2<br />
5540 Treibstoff für Fahrzeuge und Geräte 0<br />
0<br />
0,00<br />
5700 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 203<br />
0<br />
0,00<br />
6460 Schadensfälle, selbstregulierte; Entschädigung Überflutungsschäden<br />
Benutzer: POPP<br />
Rückhaltebeck<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
1400<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
14<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
1.500<br />
1.763<br />
-1.763<br />
2009<br />
EUR<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
1.763<br />
-1.763<br />
60<br />
-60<br />
60<br />
-60<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
19,74<br />
-19,74<br />
0 0,00<br />
19,74<br />
-19,74<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 26<br />
Schl.
Einzelplan 1<br />
Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
Abschnitt 14 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz<br />
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz und Zivilschutz<br />
Nummer<br />
Benutzer: POPP<br />
Bezeichnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Einzelplans:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
1<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
<strong>Einnahmen</strong> 20.000<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
58.543<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
-38.543 -27.195<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
18.750 19.083,05<br />
45.945<br />
48.801,23<br />
-29.718,18<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 27<br />
Schl.
Einzelplan 2<br />
Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen<br />
Unterabschnitt 2110 Grundschule <strong>Wielenbach</strong><br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6391 Schülerbeförderungskosten Schulverband WB alt s. 2950.6380 4.000<br />
8.500<br />
0,00<br />
7130 Schulverbandumlage Schulverband <strong>Wielenbach</strong> -Verwaltungsuml.-; Zuschuss<br />
Benutzer: POPP<br />
Turnhalle<br />
Verbandsumlage an Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 134.000 €<br />
Zuschuss für Turnhalle 5.100 €<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
2110<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
139.500<br />
143.500<br />
-143.500<br />
2009<br />
EUR<br />
161.000<br />
0 0<br />
169.500<br />
-169.500<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 28<br />
Schl.
Einzelplan 2<br />
Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen<br />
Unterabschnitt 2130 Hauptschule (Schulverband Weilheim)<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6390 Schülerbeförderungskosten gültig bis HHPL 2009 0<br />
7.500<br />
7.445,89<br />
7130 Schulverbandsumlage (Verwaltungsumlage) Schulverband Weilheim 59.782<br />
74.146<br />
67.099,51<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
2130<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
59.782<br />
-59.782<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
81.646<br />
-81.646<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
74.545,40<br />
-74.545,40<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 29<br />
Schl.
Einzelplan 2<br />
Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen<br />
Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschulen (Schulverband <strong>Wielenbach</strong>)<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1100 Erstattung Nebenkosten für Schulhaus Haunshofen-bis 2008 0<br />
0 1.005,52 0<br />
1400 Mieten und Pachten - bis 2008 0<br />
0 4.090,34 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - bis 2008 0<br />
0 442,94 0 DK 2<br />
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - bis 2008 0<br />
0<br />
83,63 DK 3<br />
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - bis 2008 0<br />
0 205,20 0 DK 4<br />
5420 Heizungskosten - bis 2008 0<br />
0 1.710,10 0 DK 4<br />
5440 Strombezugskosten - bis 2008 0<br />
0<br />
533,86 DK 4<br />
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücke - bis 2008 0<br />
0 347,67 0 DK 4<br />
6391 Schülerbeförderungskosten Schulverband <strong>Wielenbach</strong> - bis 2008 0<br />
0 7.846,66 0<br />
6400 Sachversicherungen, z.B. Haftpflicht, Diebstahl - bis 2008 0<br />
0 56,63 0 DK28<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge - bis 2008 0<br />
0 203,25 0 DK 9<br />
7130 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände -Schulverbandsumlage u.ä. - bis<br />
Benutzer: POPP<br />
2008<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
2151<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
0<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
0 173.765,06 0<br />
0<br />
0<br />
5.095,86<br />
185.195,00<br />
-180.099,14<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 30<br />
Schl.
Einzelplan 2<br />
Schulen<br />
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen<br />
Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschulen (Schulverband <strong>Wielenbach</strong>)<br />
Nummer<br />
Benutzer: POPP<br />
Bezeichnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Abschnitts:<br />
21<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
0<br />
203.282<br />
-203.282<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
251.146<br />
-251.146<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
0 5.095,86<br />
259.740,40<br />
-254.644,54<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 31<br />
Schl.
Einzelplan 2<br />
Schulen<br />
Abschnitt 22 Realschulen<br />
Unterabschnitt 2201 Benedictus Realschule<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
7120 Freiwilliger Beitrag an LK Starnberg für Benedictus-Realschule 3.000<br />
3.000<br />
-250,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Gemäß <strong>Gemeinde</strong>ratsbeschluss pro Schüler Zuschuss i.H.v. 125 €.<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
2201<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
22<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
3.000<br />
-3.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
3.000<br />
-3.000<br />
3.000<br />
-3.000<br />
3.000<br />
-3.000<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
-250,00<br />
250,00<br />
0 0,00<br />
-250,00<br />
250,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 32<br />
Schl.
Einzelplan 2<br />
Schulen<br />
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben<br />
Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
4160 Schulbusaufsicht 3.300<br />
3.300 3.039,56 0 DK 1<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
2901<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
3.300<br />
-3.300<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
3.300<br />
-3.300<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
3.039,56<br />
-3.039,56<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 33<br />
Schl.
Einzelplan 2<br />
Schulen<br />
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben<br />
Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6380 Schülerbeförderungskosten gültig ab HHPL 2010 9.000<br />
0<br />
0,00<br />
6400 Schülerunfallversicherung 12.450<br />
12.300<br />
12.155,74 DK28<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
2950<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Einzelplans:<br />
29<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2<br />
2010<br />
EUR<br />
21.450<br />
-21.450<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
24.750<br />
-24.750<br />
<strong>Einnahmen</strong> 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
231.032<br />
12.300<br />
-12.300<br />
15.600<br />
-15.600<br />
269.746<br />
-231.032 -269.746<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
12.155,74<br />
-12.155,74<br />
0 0,00<br />
15.195,30<br />
-15.195,30<br />
0 5.095,86<br />
274.685,70<br />
-269.589,84<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 34<br />
Schl.
Einzelplan 3<br />
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />
Unterabschnitt 3210 <strong>Gemeinde</strong>archiv<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1339 Verkauf Schulchronik HH-BB 1.000<br />
1.900<br />
1.332,00<br />
1770 Zuschüsse für Schulchronik 0<br />
0<br />
750,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6500 Büromaterial für <strong>Gemeinde</strong>archiv; Chroniken 50<br />
50<br />
4.025,54 DK 6<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
3210<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
32<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
50<br />
950<br />
2009<br />
EUR<br />
1.000 1.900<br />
1.000<br />
50<br />
950<br />
50<br />
1.850<br />
2008<br />
EUR<br />
2.082,00<br />
4.025,54<br />
-1.943,54<br />
1.900 2.082,00<br />
50<br />
1.850<br />
4.025,54<br />
-1.943,54<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 35<br />
Schl.
Einzelplan 3<br />
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege<br />
Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
7091 Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine 11.000<br />
9.000 1.975,00 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
3300<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
33<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
11.000<br />
-11.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
11.000<br />
-11.000<br />
9.000<br />
-9.000<br />
9.000<br />
-9.000<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
1.975,00<br />
-1.975,00<br />
0 0,00<br />
1.975,00<br />
-1.975,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 36<br />
Schl.
Einzelplan 3<br />
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen 100<br />
100<br />
104,13 DK29<br />
7090 Zuschüsse an Vereine 1.600<br />
1.860<br />
1.355,65<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
3400<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
34<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
1.700<br />
-1.700<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
1.700<br />
-1.700<br />
1.960<br />
-1.960<br />
1.960<br />
-1.960<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
1.459,78<br />
-1.459,78<br />
0 0,00<br />
1.459,78<br />
-1.459,78<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 37<br />
Schl.
Einzelplan 3<br />
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege<br />
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1770 Zuschüsse für laufende Zwecke 850<br />
850<br />
0,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5000 Bepflanzung im <strong>Gemeinde</strong>gebiet 650<br />
0<br />
0,00<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 10<br />
10 7,00 0 DK29<br />
7180 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Gartenbauvereine) 200<br />
850<br />
0,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
3600<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
850 850<br />
860<br />
-10<br />
860<br />
-10<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
7,00<br />
-7,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 38<br />
Schl.
Einzelplan 3<br />
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege<br />
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1780 Spenden von übrigen Bereichen 780<br />
2.172<br />
0,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Pflege Kriegerdenkmäler- 100<br />
100<br />
100,00 DK 1<br />
5140 Unterhaltung der Kriegerdenkmäler WB, HH und WH 900<br />
2.300<br />
138,91 DK 2<br />
6310 Volkstrauertag -Kränze, Verpflegung, Musik- 900<br />
900<br />
1.498,03 DK21<br />
6450 Unfallversicherung -Böllerschützen f. Volkstrauertag- 120<br />
120<br />
119,24 DK28<br />
7110 Zuweisungen an Land für Entschädigungsfond Denkmalschutz 2.000<br />
2.200<br />
2.164,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
3650<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
36<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
4.020<br />
-3.240<br />
2009<br />
EUR<br />
780 2.172<br />
1.630<br />
4.880<br />
-3.250<br />
5.620<br />
-3.448<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
4.020,18<br />
-4.020,18<br />
3.022 0,00<br />
6.480<br />
-3.458<br />
4.027,18<br />
-4.027,18<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 39<br />
Schl.
Einzelplan 3<br />
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Abschnitt 37 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br />
Unterabschnitt 3700 Hardtkapelle<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1100 Gebühren für die Benutzung der Hardtkapelle bei Trauungen usw. 700<br />
500 700,00 0<br />
1339 Verkauf des Kirchenführers Hardtkapelle 50<br />
50 14,00 0<br />
1550 Ersätze von Versicherungen 450<br />
0<br />
0,00<br />
1780 Opferstock Hardtkapelle 2.000<br />
2.500<br />
625,19<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Hardtkapelle 250<br />
350 250,00 0 DK 1<br />
5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 650<br />
500 88,83 0 DK 2<br />
5460 Versicherung von Gebäuden u.Grundstücke Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 160<br />
160 95,27 0 DK 4<br />
6400 Sachversicherungen z. B. Haftpflicht, Diebstahl,Elektronikversicherung usw. 25<br />
15 11,17 0 DK28<br />
6620 Vermischte <strong>Ausgaben</strong> 100<br />
100 0,00 0<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 450<br />
400 389,50 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
3700<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
3.200 3.050<br />
1.635<br />
1.565<br />
1.525<br />
1.525<br />
2008<br />
EUR<br />
1.339,19<br />
834,77<br />
504,42<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 40<br />
Schl.
Einzelplan 3<br />
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Abschnitt 37 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br />
Unterabschnitt 3702 Peterskapelle<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Peterskapelle 50<br />
50<br />
50,00 DK 1<br />
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken 15<br />
15<br />
11,74 DK 4<br />
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 10<br />
10<br />
5,70 DK28<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
3702<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
75<br />
-75<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
75<br />
-75<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
67,44<br />
-67,44<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 41<br />
Schl.
Einzelplan 3<br />
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Abschnitt 37 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br />
Unterabschnitt 3703 <strong>Wielenbach</strong> Peter und Paul (Kirchturm)<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken 60<br />
60<br />
56,81 DK 4<br />
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15<br />
15<br />
11,40 DK28<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
3703<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Einzelplans:<br />
37<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
3<br />
2010<br />
EUR<br />
75<br />
-75<br />
3.200<br />
1.785<br />
1.415<br />
<strong>Einnahmen</strong> 5.830<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
19.415<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
75<br />
-75<br />
1.675<br />
1.375<br />
-13.585 -11.193<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
68,21<br />
-68,21<br />
3.050 1.339,19<br />
970,42<br />
368,77<br />
7.972 3.421,19<br />
19.165<br />
12.457,92<br />
-9.036,73<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 42<br />
Schl.
Einzelplan 4<br />
Soziale Sicherung<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4641 Kindergarten "Schatzkiste"<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1194 Gebühren für Kindergarten 72.500<br />
71.000 74.740,72 0<br />
1195 Fahrgeld für die Beförderung der Kindergartenkinder 5.000<br />
5.000 5.460,00 0<br />
1419 sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen 1.160<br />
1.160 1.160,84 0<br />
1550 Ersätze von Versicherungen; für fortgew. Gehälter 13.300<br />
0<br />
0,00<br />
1590 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>; hier Erstattungen die nicht v. Ausgab. abgesetzt werden<br />
kö<br />
1715 Zuweisungen vom Land; Betriebskostenförderung KiGa -ab 9/2006- 86.000<br />
87.500<br />
86.436,68<br />
1720 Zuweisungen von <strong>Gemeinde</strong>n -Betriebskostenförderung Kiga- 4.000<br />
0<br />
0,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 241.000<br />
225.000 213.017,74 0 DK 1<br />
4142 Vergütung Praktikanten / Zividienstleistender 3.600<br />
0<br />
0,00 DK 1<br />
4143 Leistungsentgelt 0<br />
1.800<br />
1.374,00 DK 1<br />
4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 20.750<br />
19.900 18.469,59 0 DK 1<br />
4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 45.500<br />
45.400 43.204,01 0 DK 1<br />
4442 Sozialversicherungsbeiträge Praktikanten 650<br />
0<br />
0,00 DK 1<br />
4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 100<br />
100<br />
99,00 DK 1<br />
5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.500<br />
3.250 2.169,70 0 DK14<br />
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.000<br />
2.250 468,78 0 DK14<br />
5300 Pachten 21.200<br />
0<br />
0,00<br />
5330 Leasingraten für Fotokopierer 2.300<br />
900 1.163,62 0 DK14<br />
Benutzer: POPP<br />
2010<br />
EUR<br />
2.800<br />
2009<br />
EUR<br />
2.800<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 43<br />
Schl.
Einzelplan 4<br />
Soziale Sicherung<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4641 Kindergarten "Schatzkiste"<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 850<br />
850 822,90 0 DK14<br />
5420 Heizungskosten Kindergarten 5.000<br />
7.500 11.076,79 0 DK14<br />
5430 Reinigungskosten 750<br />
750 969,22 0 DK14<br />
5440 Strombezugskosten 2.100<br />
2.100<br />
1.845,63 DK14<br />
5460 Versicherung von Gebäuden u.Grundstücke Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 700<br />
700 671,18 0 DK14<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 250<br />
250 117,00 0 DK14<br />
5810 Lebensmittel und Getränke 2.400<br />
2.400 2.307,33 0 DK14<br />
6020 Kindergartenbedarf 1.550<br />
1.550 1.427,10 0 DK14<br />
6029 sonst. Kindergartenbedarf Beförderung der Kinder 15.500<br />
15.500 13.068,98 0 DK14<br />
6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.und nicht versicherte Schäden 141<br />
141 138,26 0 DK14<br />
6500 Bürobedarf 150<br />
250 213,49 0 DK14<br />
6522 Telefonkosten 420<br />
420 302,30 0 DK14<br />
6540 Dienstreisen 50<br />
50 0,00 0 DK14<br />
6790 Innere Verrechnungen 16.300<br />
15.300 15.363,31 0 DK14<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 750<br />
1.500 1.486,00 0 DK14<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
4641<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
184.760 167.460<br />
385.511<br />
-200.751<br />
347.861<br />
-180.401<br />
2008<br />
EUR<br />
167.798,24<br />
329.775,93<br />
-161.977,69<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 44<br />
Schl.
Einzelplan 4<br />
Soziale Sicherung<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen -fremde-<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
1710 Zuweisungen v. Land; Staatl.Anteil f.kindbez.Förd.Kiga auswärt.Kind.ab<br />
01.09.09<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
20.000<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
0<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
0,00 DK24<br />
1711 Zuweisungen v. Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - KH Franziskus WM 0<br />
0<br />
611,04 DK24<br />
1712 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - AWO KH WM 0<br />
5.000<br />
6.767,54 DK24<br />
1713 Zuweisungen v. Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - Montessori KH WM 0<br />
2.000<br />
1.796,35 DK24<br />
1714 Zuweisungen v. Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - Gem-KiGa Polling 0<br />
1.000<br />
0,00 DK24<br />
1715 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - Integr. Polling 0<br />
8.000<br />
8.073,16 DK24<br />
1716 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - KiGa<br />
Unterhause<br />
1717 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - Waldorfhaus<br />
WM<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
672,62 DK24<br />
0,00 DK24<br />
1718 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - BRK KH Tutzing 0<br />
1.000<br />
364,14 DK24<br />
1719 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - KH Bernried 0<br />
1.000<br />
0,00 DK24<br />
1780 Zuw. v. übrig. Ber.; hier Mitfinanzierung KiGa der Eltern Art. 23/4 S.2 BayKiBiG 0<br />
0<br />
448,40 DK24<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
7000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Integrationskindergarten Polling 0<br />
22.500<br />
12.968,15 DK24<br />
7001 Zuschüsse für laufende Zwecke an AWO-Kinderhaus (Hort und Kiga) 0<br />
15.000<br />
10.479,92 DK24<br />
7002 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kinderhort Franziskus 0<br />
0<br />
630,20 DK24<br />
7004 Zuschüsse für laufende Zwecke an Montessori KH WM 0<br />
2.000<br />
2.998,65 DK24<br />
7005 Zuschüsse für laufende Zwecke an KiGa Unterhausen 0<br />
0<br />
1.345,24 DK24<br />
Benutzer: POPP<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 45
Einzelplan 4<br />
Soziale Sicherung<br />
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen -fremde-<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
7006 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.-KiGa Polling 0<br />
2.000<br />
0,00 DK24<br />
7007 Zuschüsse für laufende Zwecke an Spielgruppen 0<br />
750<br />
300,00 DK24<br />
7008 Zuschüsse für laufende Zwecke an Tagesmütter 4.500<br />
2.500<br />
820,00 DK24<br />
7009 Zuschüsse für laufende Zwecke an Waldorfhaus WM 0<br />
2.500<br />
0,00 DK24<br />
7010 Zuschüsse für laufende Zwecke an BRK KH Tutzing 0<br />
2.500<br />
0,00 DK24<br />
7011 Zuschüsse für laufende Zwecke an KH Bernried 0<br />
2.500<br />
0,00 DK24<br />
7012 Zuschüsse für laufende Zwecke an versch. KiGa - auswärtige Kinder ab 01.09.09 40.000<br />
0<br />
0,00 DK24<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
4642<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
46<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
44.500<br />
-24.500<br />
2009<br />
EUR<br />
20.000 18.000<br />
204.760<br />
430.011<br />
-225.251<br />
52.250<br />
-34.250<br />
2008<br />
EUR<br />
18.733,25<br />
29.542,16<br />
-10.808,91<br />
185.460 186.531,49<br />
400.111<br />
-214.651<br />
359.318,09<br />
-172.786,60<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 46<br />
Schl.
Einzelplan 4<br />
Soziale Sicherung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen (Hospiz) 65<br />
65<br />
65,00 DK29<br />
7001 Zuschüsse f. lfd.Zwecke; Dorfhelferinnen,Sozial-Station usw. 3.500<br />
3.600 3.683,44 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
4701<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
3.565<br />
-3.565<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
3.665<br />
-3.665<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
3.748,44<br />
-3.748,44<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 47<br />
Schl.
Einzelplan 4<br />
Soziale Sicherung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe<br />
Unterabschnitt 4750 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
7004 Zuschüsse f. lfd.Zwecke; Lebenshilfe, Blindeninstitut usw. 185<br />
185 185,00 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
4750<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Einzelplans:<br />
47<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
4<br />
2010<br />
EUR<br />
185<br />
-185<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
3.750<br />
-3.750<br />
<strong>Einnahmen</strong> 204.760<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
433.761<br />
185<br />
-185<br />
3.850<br />
-3.850<br />
-229.001 -218.501<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
185,00<br />
-185,00<br />
0 0,00<br />
3.933,44<br />
-3.933,44<br />
185.460 186.531,49<br />
403.961<br />
363.251,53<br />
-176.720,04<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 48<br />
Schl.
Einzelplan 5<br />
Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 55 Förderung des Sports<br />
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Sportvereine 6.800<br />
6.800 6.765,33 0<br />
7130 Zuweisungen an Schulverband <strong>Wielenbach</strong> für Benutzung Turnhalle durch<br />
Benutzer: POPP<br />
Sportverein<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
5500<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
55<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2.050<br />
8.850<br />
-8.850<br />
2009<br />
EUR<br />
2.050<br />
0 0<br />
0<br />
8.850<br />
-8.850<br />
8.850<br />
-8.850<br />
8.850<br />
-8.850<br />
2008<br />
EUR<br />
2.045,17<br />
0,00<br />
8.810,50<br />
-8.810,50<br />
0 0,00<br />
8.810,50<br />
-8.810,50<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 49<br />
Schl.
Einzelplan 5<br />
Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten<br />
Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1400 Pachteinnahme für Sportplatz <strong>Wielenbach</strong> 1<br />
1 1.037,92 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 300<br />
300 266,90 0 DK 2<br />
5400 Bewirtschaftung d. Grundst.; hier u.a. Wassergeb. für Sportplatz Hirschbergstr. 500<br />
1.500 1.545,44 0 DK 4<br />
5460 Versicherung von Gebäuden; Brandversicherung 10<br />
10 8,78 0 DK 4<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />
500 475,50 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
5600<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
56<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
1.810<br />
-1.809<br />
2009<br />
EUR<br />
1 1<br />
1<br />
1.810<br />
-1.809<br />
2.310<br />
-2.309<br />
2.310<br />
-2.309<br />
2008<br />
EUR<br />
1.037,92<br />
2.296,62<br />
-1.258,70<br />
1 1.037,92<br />
2.296,62<br />
-1.258,70<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 50<br />
Schl.
Einzelplan 5<br />
Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen<br />
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen)<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5165 Unterhalt der Grünanlagen 750<br />
750 616,60 0 DK 2<br />
6791 Erstattung an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.900<br />
2.500 2.573,00 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
5800<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
58<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2.650<br />
-2.650<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
2.650<br />
-2.650<br />
3.250<br />
-3.250<br />
3.250<br />
-3.250<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
3.189,60<br />
-3.189,60<br />
0 0,00<br />
3.189,60<br />
-3.189,60<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 51<br />
Schl.
Einzelplan 5<br />
Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtung<br />
Unterabschnitt 5901 Kleingarten<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1450 Pachten für Kleingärten 350<br />
350 347,47 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
5901<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
350 350<br />
0<br />
350<br />
0<br />
350<br />
2008<br />
EUR<br />
347,47<br />
0,00<br />
347,47<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 52<br />
Schl.
Einzelplan 5<br />
Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtung<br />
Unterabschnitt 5902 Unterhalt von Radwegen, Trimmpfade u.ä.<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6400 Radwegeversicherung (Erstattung an LRA) 15<br />
15 0,00 0 DK28<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
5902<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
15<br />
-15<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
15<br />
-15<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 53<br />
Schl.
Einzelplan 5<br />
Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtung<br />
Unterabschnitt 5931 Spiel- und Bolzplätze<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1780 Zuweisungen von übrigen Bereichen -Spenden- 100<br />
0<br />
0,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 1.000<br />
1.000<br />
878,52 DK 1<br />
5160 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze 250<br />
250<br />
0,00 DK 2<br />
5200 Geräte und Ausstattung, Unterhalt 100<br />
100<br />
6,40 DK 3<br />
5350 Pacht für Bolzplatz Wilzhofen 256<br />
256<br />
255,65<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 2.500<br />
1.500<br />
1.308,75 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
5931<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
100 0<br />
4.106<br />
-4.006<br />
3.106<br />
-3.106<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
2.449,32<br />
-2.449,32<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 54<br />
Schl.
Einzelplan 5<br />
Gesundheit, Sport, Erholung<br />
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtung<br />
Unterabschnitt 5941 Radwege<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
1700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; hier 50 % Anteil Radwegekonzept<br />
Benutzer: POPP<br />
Landkr<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
5941<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Einzelplans:<br />
59<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
5<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
0<br />
0<br />
0<br />
450<br />
4.121<br />
-3.671<br />
<strong>Einnahmen</strong> 451<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
17.431<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
2.620<br />
0 2.620<br />
0<br />
2.620<br />
3.121<br />
-151<br />
-16.980 -14.560<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.970 347,47<br />
2.449,32<br />
-2.101,85<br />
2.971 1.385,39<br />
17.531<br />
16.746,04<br />
-15.360,65<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 55<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Abschnitt 60 Bauverwaltung<br />
Unterabschnitt 6000 Bauamt<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) 750<br />
750<br />
656,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6500 Bürobedarf 50<br />
50<br />
11,40 DK 6<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
6000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
60<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
50<br />
700<br />
2009<br />
EUR<br />
750 750<br />
750<br />
50<br />
700<br />
50<br />
700<br />
2008<br />
EUR<br />
656,00<br />
11,40<br />
644,60<br />
750 656,00<br />
50<br />
700<br />
11,40<br />
644,60<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 56<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br />
Unterabschnitt 6100 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1540 Kostenersatz für Bebauungspläne/Flächenutzungsplan (Städteb. Vertrag) 15.000<br />
18.000<br />
11.193,62<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6555 Bebauungspläne 20.000<br />
25.000 23.325,59 0 DK 6<br />
6556 Flächennutzungsplan 2.000<br />
2.500 0,00 0 DK 6<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
6100<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
15.000 18.000<br />
22.000<br />
-7.000<br />
27.500<br />
-9.500<br />
2008<br />
EUR<br />
11.193,62<br />
23.325,59<br />
-12.131,97<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 57<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br />
Unterabschnitt 6101 Dorferneuerung Vorplanung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6556 Honorar Planung Dorferneuerung Beratung priv. - 50 % Beteiligung Gde. 0<br />
1.000<br />
0,00 DK 6<br />
Beschluss GR 50 % Kostenbeteiligung für Beraterhonorar Dorferneuerung max.<br />
5000 EUR<br />
6557 Kostenvereinbarung mit Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung HH-BB 0<br />
1.000<br />
0,00 DK 6<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
6101<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
2.000<br />
-2.000<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 58<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br />
Unterabschnitt 6123 Vermessung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1030 Vermessungskosten 1.500<br />
4.000 1.451,65 0 DK13<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feldgeschworene 1.500<br />
1.500 892,00 0 DK13<br />
5710 Kosten für die Aktualisierung des Liegenschaftskatasters u.digitalen Flurkarten 750<br />
320 310,18 0 DK13<br />
5711 Beschaffung von Material; z.B.Grenzsteine 100<br />
1.000 643,09 0 DK13<br />
6558 Vermessungskosten der <strong>Gemeinde</strong> 2.000<br />
3.000 3.628,56 0 DK13<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
6123<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
61<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
4.350<br />
-2.850<br />
2009<br />
EUR<br />
1.500 4.000<br />
16.500<br />
26.350<br />
-9.850<br />
5.820<br />
-1.820<br />
2008<br />
EUR<br />
1.451,65<br />
5.473,83<br />
-4.022,18<br />
22.000 12.645,27<br />
35.320<br />
-13.320<br />
28.799,42<br />
-16.154,15<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 59<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken<br />
Unterabschnitt 6301 <strong>Gemeinde</strong>straßen<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1580 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>; z.B. für Winterdienstvereinbarung 500<br />
250<br />
220,00<br />
1680 Anteil der Anlieger an Straßensanierungen 0<br />
5.000<br />
0,00<br />
1710 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke -Straßenunterhaltszuschuss- 58.400<br />
58.000 58.380,00 0<br />
1780 Zuweisungen von übrigen Bereichen 0<br />
0<br />
0,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzvers.) f. tarif.Besch. - Winterdienstpauschale 0<br />
0<br />
0,00 DK 1<br />
4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte - Winterdienstpauschale 0<br />
0<br />
0,00 DK 1<br />
4690 Personalnebenausgaben (Winterdienstpauschale) 3.900<br />
4.500<br />
3.855,06 DK 1<br />
5130 Unterhalt von Straßen, Wege u.ä., Winterdienst 80.000<br />
90.000 34.303,20 0 DK 2<br />
Moosstr. 15.000 €<br />
5220 Arbeitsgeräte für <strong>Gemeinde</strong>straßen 1.000<br />
1.000 79,30 0 DK 3<br />
6400 Versicherung Geschwindigkeitsmeßgerät "Temposys" 77<br />
51 50,86 0 DK28<br />
6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 100<br />
100<br />
0,00 DK 6<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 70.000<br />
56.000<br />
55.748,50 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
6301<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
58.900 63.250<br />
155.077<br />
-96.177<br />
151.651<br />
-88.401<br />
2008<br />
EUR<br />
58.600,00<br />
94.036,92<br />
-35.436,92<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 60<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken<br />
Unterabschnitt 6318 Ausbau Alte Münchner Straße<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1549 Kostenerstattung Ausbau Alte Münchner Str. 21.000<br />
0<br />
0,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
6318<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
21.000 0<br />
0<br />
21.000<br />
0<br />
0<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 61<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken<br />
Unterabschnitt 6388 gemeindliche Brücken<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5142 Unterhalt der gemeindlichen Brücken 21.000<br />
1.000 0,00 0<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.500<br />
1.500 2.199,50 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
6388<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
63<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
22.500<br />
-22.500<br />
79.900<br />
177.577<br />
-97.677<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
2.500<br />
-2.500<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
2.199,50<br />
-2.199,50<br />
63.250 58.600,00<br />
154.151<br />
-90.901<br />
96.236,42<br />
-37.636,42<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 62<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung<br />
Unterabschnitt 6709 Straßenbeleuchtung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung 8.500<br />
8.500 7.979,80 0 DK 2<br />
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke 11.000<br />
10.500 10.705,44 0 DK21<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
6709<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
19.500<br />
-19.500<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
19.000<br />
-19.000<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
18.685,24<br />
-18.685,24<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 63<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung<br />
Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6362 Straßenreinigung durch Privatunternehmen 6.000<br />
6.000 5.744,14 0 DK21<br />
Frühjahres - und Herbstkehrung, 4 Kehrungen<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 3.200<br />
1.500<br />
1.312,00 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
6751<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
67<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
9.200<br />
-9.200<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
28.700<br />
-28.700<br />
7.500<br />
-7.500<br />
26.500<br />
-26.500<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
7.056,14<br />
-7.056,14<br />
0 0,00<br />
25.741,38<br />
-25.741,38<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 64<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau<br />
Unterabschnitt 6901 Rückhaltebecken Wilzhofen<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />
500<br />
73,75 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
6901<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
1.000<br />
-1.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
500<br />
-500<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
73,75<br />
-73,75<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 65<br />
Schl.
Einzelplan 6<br />
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau<br />
Unterabschnitt 6909 Gemeindliche Bäche<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5401 Unterhalt <strong>Gemeinde</strong>bäche 7.500<br />
1.000 837,17 0 DK 4<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 5.300<br />
6.000 6.120,75 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
6909<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Einzelplans:<br />
69<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
6<br />
2010<br />
EUR<br />
12.800<br />
-12.800<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
13.800<br />
-13.800<br />
<strong>Einnahmen</strong> 97.150<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
246.477<br />
7.000<br />
-7.000<br />
7.500<br />
-7.500<br />
-149.327 -137.521<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
6.957,92<br />
-6.957,92<br />
0 0,00<br />
7.031,67<br />
-7.031,67<br />
86.000 71.901,27<br />
223.521<br />
157.820,29<br />
-85.919,02<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 66<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung<br />
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1111 Kanalbenutzungsgebühren 21.000<br />
25.000 19.075,80 0<br />
Neukalkulation notwendig!<br />
1581 Personalkostenersätze 50<br />
50 0,00 0<br />
1582 Materialkostenersätze 50<br />
50 0,00 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 3.300<br />
3.050<br />
704,21 DK 1<br />
4160 Klärwärtentschädigung 0<br />
0 920,34 0 DK 1<br />
4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 280<br />
275<br />
61,61 DK 1<br />
4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 1.000<br />
650<br />
211,27 DK 1<br />
5158 Unterhalt: Kläranlagen und Kanal 4.000<br />
5.000 3.394,71 0 DK15<br />
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 300<br />
250<br />
0,00 DK15<br />
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 200<br />
50 28,50 0 DK15<br />
5460 Versicherung von Gebäuden u. GrundstückeBrand-Glas-L.-Wasser-Sturm 250<br />
250 1,37 0 DK15<br />
6342 Stromverbauch für Betriebszwecke 7.500<br />
7.000<br />
820,42 DK15<br />
6500 Bürobedarf 100<br />
100 118,95 0 DK15<br />
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw. 3.000<br />
1.000 40,00 0 DK15<br />
6741 Entschädigung an Wasser und BodenverbandDiemendorf -Reinigung<br />
Abwassergräben-alt<br />
6780 Entschädigung an Wasser und BodenverbandDiemendorf -Reinigung<br />
Benutzer: POPP<br />
Abwassergräben-neu<br />
2010<br />
EUR<br />
0<br />
520<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
520 511,29 0 DK15<br />
0<br />
0,00 DK15<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 67
Einzelplan 7<br />
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung<br />
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6790 Innere Verrechnungen 6.600<br />
6.500 6.281,19 0 DK15<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 850<br />
1.500 2.582,00 0 DK15<br />
6800 Abschreibungen 4.750<br />
4.750 4.750,00 0 DK15<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 10.000<br />
10.000 10.000,00 0 DK15<br />
8630 Zuf. zum VmH für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 0<br />
0<br />
0,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
7000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
70<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
42.650<br />
-21.550<br />
2009<br />
EUR<br />
21.100 25.100<br />
21.100<br />
42.650<br />
-21.550<br />
40.895<br />
-15.795<br />
2008<br />
EUR<br />
19.075,80<br />
30.425,86<br />
-11.350,06<br />
25.100 19.075,80<br />
40.895<br />
-15.795<br />
30.425,86<br />
-11.350,06<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 68<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Abschnitt 71 Abwasserabgabe<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Unterabschnitt 7196 Abwasserabgabe f. Kleineinleiter<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1116 Abgaben von Abwassereinleitern 900<br />
1.000 2.846,10 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6496 Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) 800<br />
950 2.764,22 0 DK28<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
7196<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
71<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
800<br />
100<br />
2009<br />
EUR<br />
900 1.000<br />
900<br />
800<br />
100<br />
950<br />
50<br />
2008<br />
EUR<br />
2.846,10<br />
2.764,22<br />
81,88<br />
1.000 2.846,10<br />
950<br />
50<br />
2.764,22<br />
81,88<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 69<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung<br />
Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
1620 Erstattung durch das LRA für den Aufwand der <strong>Gemeinde</strong> durch den<br />
Tonnentausch<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
850 960,68 0<br />
1660 Erstattung durch die EVA (Wertstoffsäcke) 1.500<br />
1.250 2.264,00 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6430 Haftpflichtversicherung Wertstoffsammler (fällt weg, zukünftig durch Vereine) 0<br />
0<br />
36,41 DK28<br />
6450 Unfallversicherung Wertstoffsammler (fällt weg, zukünftig durch Vereine) 0<br />
0<br />
34,03 DK28<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />
2.000 2.257,00 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
7201<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
850<br />
2.350 2.100<br />
1.000<br />
1.350<br />
2.000<br />
100<br />
3.224,68<br />
2.327,44<br />
897,24<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 70<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Unterabschnitt 7210 Mülldeponien -Altlasten-<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6400 Beitrag zum Unterstützungsfond nach Art. 13 a Abs. 3 Bay. Bodenschutzgesetz 1.339<br />
1.500<br />
1.487,00 DK28<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
7210<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
72<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
1.339<br />
-1.339<br />
2.350<br />
2.339<br />
11<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
1.500<br />
-1.500<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
1.487,00<br />
-1.487,00<br />
2.100 3.224,68<br />
3.500<br />
-1.400<br />
3.814,44<br />
-589,76<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 71<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Abschnitt 75 Bestattungswesen<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen (Friedhöfe)<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) 600<br />
600<br />
565,94<br />
1140 Bestattungsgebühren und ähnl. 2.000<br />
2.500 2.249,50 0<br />
1142 Grabgebühren 4.000<br />
5.000 4.574,35 0<br />
1145 Gebühren für Friedhofunterhalt 13.500<br />
13.000 12.970,00 0<br />
1500 Ersätze für Leistungen Fa. Zirngibl 4.500<br />
4.500 4.786,00 0 DK17<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4140 Vergütung für Aushilfen 0<br />
0<br />
0,00 DK 1<br />
4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 1.200<br />
1.200 1.094,63 0 DK 1<br />
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte 0<br />
0<br />
0,00 DK 1<br />
4480 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0<br />
200<br />
103,44 DK 1<br />
5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber 2.500<br />
2.000 1.829,23 0 DK17<br />
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 150<br />
250 0,00 0 DK17<br />
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 100<br />
100 143,70 0 DK17<br />
5460 Versicherung von Gebäuden u.Grundstücke Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 25<br />
20 22,12 0 DK17<br />
6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke 500<br />
400 397,10 0 DK17<br />
6365 Bestattungsleistung durch Fa. Zirngibl 4.500<br />
4.500 5.051,00 0 DK17<br />
6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.und nicht versicherte Schäden 10<br />
10 5,47 0 DK17<br />
6450 Beiträge an Berufsgenossenschaften 40<br />
35 39,00 0 DK17<br />
6500 Bürobedarf 50<br />
50<br />
0,00 DK17<br />
6520 Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren 0<br />
0<br />
12,00 DK17<br />
Benutzer: POPP<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 72<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Abschnitt 75 Bestattungswesen<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen (Friedhöfe)<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6790 Innere Verrechnungen 10.200<br />
9.500 9.431,29 0 DK17<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 11.000<br />
10.000 10.300,00 0 DK17<br />
6800 Abschreibungen 2.000<br />
2.000 2.000,00 0 DK17<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2.550<br />
2.550 2.550,00 0 DK17<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
7500<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
24.600 25.600<br />
34.825<br />
-10.225<br />
32.815<br />
-7.215<br />
2008<br />
EUR<br />
25.145,79<br />
32.978,98<br />
-7.833,19<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 73<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Abschnitt 75 Bestattungswesen<br />
Unterabschnitt 7513 Soldatengräber<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
7090 Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürs.) 100<br />
100<br />
30,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
7513<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
75<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
100<br />
-100<br />
24.600<br />
34.925<br />
-10.325<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
100<br />
-100<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
30,00<br />
-30,00<br />
25.600 25.145,79<br />
32.915<br />
-7.315<br />
33.008,98<br />
-7.863,19<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 74<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />
Unterabschnitt 7611 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen etc.)<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1400 Mieten und Pachten für Werbeeinrichtungen 10<br />
10 10,23 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
7611<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
10 10<br />
0<br />
10<br />
0<br />
10<br />
2008<br />
EUR<br />
10,23<br />
0,00<br />
10,23<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 75<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />
Unterabschnitt 7631 Kirchenuhren<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wartung und Pflege der<br />
Benutzer: POPP<br />
Kirchturmuhren<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
7631<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
300<br />
300<br />
-300<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
300 300,00 0 DK 1<br />
300<br />
-300<br />
0,00<br />
300,00<br />
-300,00<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 76
Einzelplan 7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />
Unterabschnitt 7641 Dorfgemeinschaftshaus Haunshofen<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1410 Miete und Pacht Dorfgemeinschaftshaus 8.000<br />
0<br />
0,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
7641<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
76<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
0<br />
8.000<br />
2009<br />
EUR<br />
8.000 0<br />
8.010<br />
300<br />
7.710<br />
0<br />
0<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10 10,23<br />
300<br />
-290<br />
300,00<br />
-289,77<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 77<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />
Unterabschnitt 7710 <strong>Gemeinde</strong>bauhof<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1340 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf (Abnahme von Material etc.) 500<br />
100<br />
1.253,34<br />
1410 Mieteinnahmen 6.000<br />
5.200<br />
7.764,00<br />
1430 Mietnebenkosten 1.600<br />
2.200<br />
2.571,33<br />
1554 Ersätze für Schadensfälle von Versicherungen usw. 200<br />
500<br />
0,00<br />
1580 Erstattung des VMH für Leistungen des Bauhofes an Baumaßnahmen 5.000<br />
8.000<br />
11.212,00<br />
1630 Erstattungen vom Schulverband, Kosten für Fahrzeuge und Mitarbeiter 1.700<br />
600<br />
0,00<br />
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen für Fahrzeuge und Mitarbeiter (z.B. Kirche) 200<br />
750<br />
296,00<br />
1691 Erstattung der UA für Leistungen Bauhof (Mitarbeiter und Fahrzeuge) 105.000<br />
93.400<br />
95.883,50<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 80.500<br />
88.000<br />
83.010,59 DK 1<br />
4143 Leistungsentgelt 0<br />
800<br />
675,00 DK 1<br />
4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 8.300<br />
7.800<br />
7.232,13 DK 1<br />
4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 17.500<br />
17.800<br />
16.847,76 DK 1<br />
4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20<br />
20<br />
19,80 DK 1<br />
4690 Personalnebenausgaben 50<br />
50<br />
0,00 DK 1<br />
5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000<br />
4.000<br />
829,27 DK12<br />
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 1.000<br />
750<br />
320,92 DK12<br />
5220 Arbeitsgeräte- und Maschinen 3.500<br />
3.500<br />
2.983,55 DK12<br />
5320 Miete f. Kopierer, Fax Bauhof 500<br />
0<br />
0,00 DK12<br />
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 2.000<br />
2.000<br />
1.716,30 DK12<br />
Benutzer: POPP<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 78<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />
Unterabschnitt 7710 <strong>Gemeinde</strong>bauhof<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5420 Heizungskosten 4.500<br />
6.000<br />
3.515,20 DK12<br />
5430 Reinigungskosten 300<br />
300<br />
98,10 DK12<br />
5440 Strombezugskosten 2.500<br />
2.500<br />
1.771,90 DK12<br />
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücke 500<br />
500<br />
296,89 DK12<br />
5510 Fahrzeugunterhalt 7.500<br />
7.500<br />
19.742,12 DK12<br />
5520 Reifenbedarf 2.500<br />
1.700<br />
217,12 DK12<br />
5530 KFZ-Werkstättenbedarf 200<br />
200<br />
126,32 DK12<br />
5540 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte 6.000<br />
6.000<br />
6.065,21 DK12<br />
5550 KFZ-Steuern 450<br />
450<br />
412,11 DK12<br />
5560 Versicherung der Fahrzeuge 1.630<br />
1.175<br />
1.141,38 DK12<br />
5601 Dienst- und Schutzkleidung 1.000<br />
800<br />
775,60 DK12<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 500<br />
200<br />
0,00 DK12<br />
6325 Vorräte und Verbrauchsmaterial 100<br />
500<br />
368,80 DK12<br />
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 206<br />
160<br />
329,60 DK12<br />
6500 Bürobedarf 100<br />
100<br />
64,62 DK12<br />
6520 Telefonkosten 1.200<br />
1.200<br />
777,42 DK12<br />
6796 Innere Verrechnungen -KFZ-Kosten- 7.500<br />
6.000<br />
6.279,00 DK12<br />
Benutzer: POPP<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 79<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />
Unterabschnitt 7710 <strong>Gemeinde</strong>bauhof<br />
Nummer<br />
Benutzer: POPP<br />
Bezeichnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
7710<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
77<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
-30.856<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
120.200 110.750<br />
151.056<br />
120.200<br />
151.056<br />
-30.856<br />
160.005<br />
-49.255<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
118.980,17<br />
155.616,71<br />
-36.636,54<br />
110.750 118.980,17<br />
160.005<br />
-49.255<br />
155.616,71<br />
-36.636,54<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 80<br />
Schl.
Einzelplan 7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft<br />
Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
5130 Unterhaltung Forst,- Feld und Wirtschaftswege 1.000<br />
1.000<br />
863,03 DK 2<br />
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine zB. Wasser und Bodenverband<br />
Diemendorf<br />
2010<br />
EUR<br />
35<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
35 33,75 0 DK29<br />
7170 Zuweisungen Jagdgenossenschaften für Feldwegebau 0<br />
1.500<br />
0,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
7800<br />
78<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
1.035<br />
-1.035<br />
0 0<br />
0<br />
1.035<br />
-1.035<br />
2.535<br />
-2.535<br />
2.535<br />
-2.535<br />
0,00<br />
896,78<br />
-896,78<br />
0 0,00<br />
896,78<br />
-896,78<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 81
Einzelplan 7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />
Unterabschnitt 7916 Breitbandausbau<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1710 Zuweisungen; Förderung Machbarkeitsstudie LK 2.800<br />
0<br />
0,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
6550 Machbarkeitsstudie LK, Anteil Gde. 4.000<br />
0<br />
0,00 DK 6<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
7916<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Einzelplans:<br />
79<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
7<br />
2010<br />
EUR<br />
4.000<br />
-1.200<br />
2009<br />
EUR<br />
2.800 0<br />
2.800<br />
4.000<br />
-1.200<br />
<strong>Einnahmen</strong> 179.960<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
237.105<br />
-57.145 -76.540<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0 0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
164.560 169.282,77<br />
241.100<br />
226.826,99<br />
-57.544,22<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 82<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2200 Konzessionsabgabe e-on Bayern AG 74.000<br />
76.000 75.097,74 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
8101<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
74.000 76.000<br />
0<br />
74.000<br />
0<br />
76.000<br />
2008<br />
EUR<br />
75.097,74<br />
0,00<br />
75.097,74<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 83<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8102 Photovoltaikanlage Bauhof<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1100 Erträge Photovoltaikanlage 7.830<br />
8.000<br />
3.764,74 DK26<br />
1119 Umsatzsteuer auf Erträge 1.500<br />
1.520<br />
715,26 DK26<br />
1550 Umsatzsteuerrückvergütung 200<br />
16.000<br />
0,00 DK26<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5040 Unterhalt Photovoltaikanlage 500<br />
500<br />
0,00 DK26<br />
5460 Versicherung Photovoltaikanlage 185<br />
185<br />
183,26 DK26<br />
6410 Abführung Umsatzsteuer aus Erträgen 1.520<br />
1.520<br />
0,00 DK26<br />
6419 Umsatzsteuer als Vorsteuer 19 % 200<br />
1.700<br />
12.932,64 DK26<br />
6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 500<br />
500<br />
184,00 DK26<br />
6790 Innere Verrechnungen 500<br />
200<br />
0,00 DK26<br />
6800 Kalkulatorische Kosten -Abschreibungen- 3.800<br />
3.800<br />
1.785,82 DK26<br />
6850 Kalkulatorische Kosen -Verzinsung des Anlagekapitals- 0<br />
0<br />
0,00 DK26<br />
8060 Zinsausgaben f. Kredite an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Spk., KfW) 2.200<br />
2.700<br />
589,06 DK26<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
8102<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
9.530 25.520<br />
9.405<br />
125<br />
11.105<br />
14.415<br />
2008<br />
EUR<br />
4.480,00<br />
15.674,78<br />
-11.194,78<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 84<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8130 Gasversorgung<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2200 Konzessionsabgaben (ESB) 2.500<br />
2.000<br />
3.720,46<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
8130<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2.500 2.000<br />
0<br />
2.500<br />
0<br />
2.000<br />
2008<br />
EUR<br />
3.720,46<br />
0,00<br />
3.720,46<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 85<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung <strong>Wielenbach</strong><br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1171 Wasserverbrauchsgebühren 142.000<br />
147.000 149.528,14 0<br />
1173 Sonst. Wasserverkauf:Bauwasser u.<strong>Gemeinde</strong> Pähl 58.000<br />
58.000 59.768,50 0<br />
1197 Ermäßigte Umsatzsteuer aus Wasserverkauf - Abführung s. 8151.6411 15.500<br />
14.350 14.707,54 0 DK16<br />
1199 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (19 %) 500<br />
4.200<br />
3.129,95 DK16<br />
1555 Umsatzsteuerrückvergütung 72.000<br />
55.140 21.561,01 0 DK16<br />
1581 Personal- u. Fahrzeugkostenersätze vom VmH 1.000<br />
1.000 526,00 0<br />
1590 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 250<br />
250<br />
629,95<br />
1630 Erstattung von Verwaltungskosten (AWA) 1.350<br />
1.350 1.341,18 0<br />
1696 Innere Verrechnungen -KFZ Kosten- 7.500<br />
6.500<br />
6.279,00<br />
2070 Erträge aus Sonderrücklage "Gebührenschwankungen" 0<br />
470<br />
324,70<br />
2830 Zuf. vom VmH aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 0<br />
0<br />
0,00<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 33.000<br />
32.500<br />
30.148,24 DK 1<br />
4143 Leistungsentgelt 0<br />
250<br />
225,00 DK 1<br />
4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 2.900<br />
2.900<br />
2.606,40 DK 1<br />
4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 6.600<br />
6.600<br />
6.074,16 DK 1<br />
4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20<br />
20<br />
19,80 DK 1<br />
4690 Personalnebenausgaben 50<br />
50 0,00 0 DK 1<br />
5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 15.000<br />
15.000 18.264,64 0 DK16<br />
5150 Unterhalt Wasserversorgungsanlage 15.000<br />
15.000 21.058,07 0 DK16<br />
Benutzer: POPP<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 86<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung <strong>Wielenbach</strong><br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
1.000<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
Schl.<br />
1.000 866,92 0 DK16<br />
5201 Wasserzähler 2.500<br />
2.500<br />
983,00 DK16<br />
5350 Pachten f. landw. Grundstücke im Wassereinzugsgebiet 300<br />
300 281,21 0 DK16<br />
5351 Mieten und Pachten 1.200<br />
1.200<br />
0,00 DK16<br />
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50<br />
50 0,00 0 DK16<br />
5460 Versicherung von Gebäuden; Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 150<br />
150 135,08 0 DK16<br />
5500 Haltung von Fahrzeugen 5.000<br />
3.000 2.214,18 0 DK16<br />
5540 Treibstoff für Fahrzeuge und Geräte 5.000<br />
5.000 3.327,75 0 DK16<br />
5550 KFZ-Steuern 200<br />
200<br />
148,27 DK16<br />
5560 Versicherungen für Fahrzeuge 1.300<br />
500<br />
501,28 DK16<br />
5600 Dienst und Schutzkleidung 250<br />
250 240,13 0 DK16<br />
5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 4.000<br />
250<br />
575,35 DK16<br />
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke 25.000<br />
22.000 21.363,25 0 DK16<br />
6351 Fremdwasserbezug FREMDWASSER WEILHEIM 2.000<br />
2.000 1.065,34 0 DK16<br />
6400 Sachversicherungen z. B. Haftpflicht, Diebstahl, Elektronikversicherung, usw. 150<br />
150 129,03 0 DK16<br />
6411 Umsatzsteuer aus <strong>Einnahmen</strong> -Abführung an FA- 16.000<br />
18.550 13.700,56 0 DK16<br />
6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer 7 % 140<br />
140 58,60 0 DK16<br />
6419 Umsatzsteuer als Vorsteuer 19 % 67.000<br />
55.000<br />
33.871,29 DK16<br />
6450 Entschädigung an die Landwirte für das Wassereinzugsgebiet 8.500<br />
5.000 3.369,62 0 DK16<br />
6451 Beiträge zur BGFW 850<br />
850<br />
337,51 DK16<br />
Benutzer: POPP<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 87
Einzelplan 8<br />
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />
Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung <strong>Wielenbach</strong><br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
6500 Bürobedarf 50<br />
50<br />
0,00 DK16<br />
6522 Telefonkosten (Handy Wasserwart und Alarmierung) 750<br />
750 739,68 0 DK16<br />
6550 Sachverständigenkosten 8.000<br />
10.000 4.960,30 0 DK16<br />
6780 Erstattungen der UST von 19 % auf 7 % 5.000<br />
0<br />
0,00 DK16<br />
6790 Innere Verrechnungen 42.400<br />
39.750 39.871,98 0 DK16<br />
6800 Abschreibungen 5.500<br />
5.500 4.299,83 0 DK16<br />
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 11.000<br />
11.000 10.522,90 0 DK16<br />
8630 Zuf. zum VmH für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 12.240<br />
30.800<br />
35.836,60 DK16<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
8151<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
81<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
298.100<br />
0<br />
2009<br />
EUR<br />
298.100 288.260<br />
384.130<br />
307.505<br />
76.625<br />
288.260<br />
0<br />
2008<br />
EUR<br />
257.795,97<br />
257.795,97<br />
0,00<br />
391.780 341.094,17<br />
299.365<br />
92.415<br />
273.470,75<br />
67.623,42<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 88<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen (<strong>Gemeinde</strong>wald)<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen 7.000<br />
2.500 2.533,59 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5170 Unterhalt: land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz 1.000<br />
1.000 462,76 0 DK 2<br />
5490 Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 350<br />
350 311,22 0<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />
2.000 1.137,25 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
8551<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
85<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2.350<br />
4.650<br />
2009<br />
EUR<br />
7.000 2.500<br />
7.000<br />
2.350<br />
4.650<br />
3.350<br />
-850<br />
2008<br />
EUR<br />
2.533,59<br />
1.911,23<br />
622,36<br />
2.500 2.533,59<br />
3.350<br />
-850<br />
1.911,23<br />
622,36<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 89<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />
Unterabschnitt 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2120 Gewinnablief. von fremden wirtschaftl. Unternehmen (Raiba) ab HHPL 2010 15<br />
0<br />
0,00<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
8701<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
15 0<br />
0<br />
15<br />
0<br />
0<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 90<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />
Unterabschnitt 8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1400 Mieten und Pachten 250<br />
250<br />
0,00<br />
1590 sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen Benutzung<br />
Kiesgrube-Abkippentschädigung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
200 0,00 0<br />
5100 Unterhalt der Kiesgruben 50<br />
50 0,00 0 DK 2<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />
1.500 1.150,50 0 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
8751<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
87<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
1.000<br />
1.250 450<br />
1.050<br />
200<br />
1.265<br />
1.050<br />
215<br />
1.550<br />
-1.100<br />
0,00<br />
1.150,50<br />
-1.150,50<br />
450 0,00<br />
1.550<br />
-1.100<br />
1.150,50<br />
-1.150,50<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 91<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen<br />
Unterabschnitt 8801 Bebaute Grundstücke<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1410 Miete und Pachten für beb. GB (z.B. Vereinsheim HH., Trachtenheim etc.) 1.900<br />
5.500 1.858,45 0<br />
1529 Bebaute Grundstücke, Kostenerstattung der Nebenkosten durch die Pächter 1.000<br />
150 257,40 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500<br />
500<br />
0,00<br />
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 250<br />
250<br />
0,00<br />
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 250<br />
750<br />
0,00 DK 4<br />
5410 Grundsteuern für beb. Grundbesitz (sonst bei jeweiligen UA) 100<br />
500<br />
0,00 DK 4<br />
5420 Heizungskosten (Gas,Öl,usw.) 1.000<br />
2.000<br />
0,00 DK 4<br />
5440 Strombezugskosten 500<br />
500<br />
0,00 DK 4<br />
5450 Wasser und Abwasser (Henninghaus und Unterkunft Jäger) 30<br />
30 37,95 0 DK 4<br />
5460 Versicherungen (Dorfgemeinschaftsh. HH, TH Hennighaus, Unterkunft Jäger 1.040<br />
750 359,88 0 DK 4<br />
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 60<br />
60<br />
0,00 DK28<br />
6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 100<br />
1.000<br />
0,00 DK 9<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
8801<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2.900 5.650<br />
3.830<br />
-930<br />
6.340<br />
-690<br />
2008<br />
EUR<br />
2.115,85<br />
397,83<br />
1.718,02<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 92<br />
Schl.
Einzelplan 8<br />
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen<br />
Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
1450 Pachten für Fischwasser, landw. Grund 7.000<br />
6.600 6.558,90 0<br />
1456 Pacht für Funkmasten 1.400<br />
1.500 795,31 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
5350 Pachten für unbebaute Grundstücke 210<br />
210 153,39 0<br />
5410 Grundsteuer für unbeb. Grundbesitz 500<br />
500 487,41 0 DK 4<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
8811<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Einzelplans:<br />
88<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
8<br />
2010<br />
EUR<br />
710<br />
7.690<br />
2009<br />
EUR<br />
8.400 8.100<br />
11.300<br />
4.540<br />
6.760<br />
<strong>Einnahmen</strong> 403.695<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
315.445<br />
710<br />
7.390<br />
7.050<br />
6.700<br />
88.250 97.165<br />
2008<br />
EUR<br />
7.354,21<br />
640,80<br />
6.713,41<br />
13.750 9.470,06<br />
1.038,63<br />
8.431,43<br />
408.480 353.097,82<br />
311.315<br />
277.571,11<br />
75.526,71<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 93<br />
Schl.
Einzelplan 9<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
0001 Grundsteuer -A- 41.000<br />
40.000 41.338,04 0<br />
Hebesatz seit 01.01.2005 320 %<br />
0010 Grundsteuer -B- 282.000<br />
277.000 275.178,52 0<br />
Hebsatz seit 01.01.05 330 %<br />
0030 Gewerbesteuer 525.000<br />
330.000 294.079,73 0 DK 5<br />
Hebsatz seit 01.01.05 330 %<br />
0100 Einkommensteueranteil 1.250.000 1.460.000 1.399.845,00 0<br />
0120 <strong>Gemeinde</strong>anteil an der Umsatzsteuer 27.000<br />
28.500 26.698,00 0<br />
0220 Hundesteuer 6.200<br />
6.000 6.136,00 0<br />
0410 Schlüsselzuweisungen 460.824<br />
403.208 307.648,00 0<br />
0610 Finanzzuweisung vom Land nach Art 7 FAG als Ersatz für den<br />
Verwaltungsaufwand<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
53.440 52.888,90 0<br />
0615 Beteiligungsbetrag am Einkommenssteuerersatz 140.000<br />
110.500 98.709,00 0<br />
0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 35.000<br />
50.000 52.430,75 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
8100 Gewerbesteuerumlage 112.000<br />
75.000 51.541,00 0 DK 5<br />
8310 Solidarumlage 0<br />
0 -1.174,00 0 DK 5<br />
8321 Kreisumlage 1.044.839 1.007.475 984.889,56 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Umlagekraftzahl 2010 = 2.077.207 € 50,3 % KU<br />
52.371<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 94<br />
Schl.
Einzelplan 9<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
Nummer<br />
Benutzer: POPP<br />
Bezeichnung<br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
9000<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
90<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2010<br />
EUR<br />
1.662.556<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
2.819.395 2.758.648<br />
1.156.839<br />
2.819.395<br />
1.156.839<br />
1.662.556<br />
1.082.475<br />
1.676.173<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2008<br />
EUR<br />
2.554.951,94<br />
1.035.256,56<br />
1.519.695,38<br />
2.758.648 2.554.951,94<br />
1.082.475<br />
1.676.173<br />
1.035.256,56<br />
1.519.695,38<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 95<br />
Schl.
Einzelplan 9<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2070 Erträge aus Sonderrücklage "Pensionsrückstellung 1. Bgm." gültig ab HHPL 2010 350<br />
0<br />
0,00<br />
2120 Gewinnablief. von fremden wirtschaftl. Unternehmen (Raiba) gültig bis HHPL<br />
2009<br />
Raiba ( 1 Geschäftsanteil)<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
8640 Zuf. zum VmH für Sonderrücklage "Pensionsrückstellung 1.Bgm."gültig ab HHPL<br />
Benutzer: POPP<br />
2010<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
9100<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
0<br />
350<br />
0<br />
2009<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
15 4,98 0<br />
0<br />
350 15<br />
350<br />
0<br />
15<br />
0,00<br />
4,98<br />
0,00<br />
4,98<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 96<br />
Schl.
Einzelplan 9<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Unterabschnitt 9121 Kredite, inner. Darlehen, Kreditbesch.Kosten<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
8060 Zinsausgaben f. Kredite an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Spk., KfW) 48.320<br />
48.000<br />
31.551,10 DK 7<br />
8061 Kassenkreditzinsen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Spk., KfW) 20.000<br />
10.000<br />
5.408,09 DK 7<br />
8070 Zinsausgaben f. Kredite an private Unternehmen (z.B. Raiba usw.) 15.000<br />
21.000<br />
11.193,69 DK 7<br />
8071 Kassenkreditzinsen an private Unternehmen (z.B. Raiba usw.) 250<br />
1.500<br />
0,00 DK 7<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
9121<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
83.570<br />
-83.570<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
80.500<br />
-80.500<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
48.152,88<br />
-48.152,88<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 97<br />
Schl.
Einzelplan 9<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
4700 Deckungsreserve für Personalausgaben 2.500<br />
5.000<br />
0,00<br />
8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) 7.500<br />
20.000 0,00 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
9141<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
10.000<br />
-10.000<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
25.000<br />
-25.000<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 98<br />
Schl.
Einzelplan 9<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische <strong>Einnahmen</strong><br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2700 Abschreibungen 16.050<br />
16.050 12.835,65 0<br />
2750 Verzinsung des Anlagekapitals 23.550<br />
23.550 23.072,90 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
9151<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
39.600 39.600<br />
0<br />
39.600<br />
0<br />
39.600<br />
2008<br />
EUR<br />
35.908,55<br />
0,00<br />
35.908,55<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 99<br />
Schl.
Einzelplan 9<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0<br />
0 0,00 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 448.337<br />
440.072 448.354,50 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Pflichtzuführung nach Art. 64 Abs. 3 Satz1 GO i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2<br />
KommHV in Höhe der ord. Tilgung (§ 87/29 KommHV)<br />
daher in 2010 = 297.897 EUR + geplanter Überschuss VWH<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
9161<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
448.337<br />
-448.337<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
440.072<br />
-440.072<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
448.354,50<br />
-448.354,50<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 100<br />
Schl.
Einzelplan 9<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2060 Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z.B. Spk. usw.) 0<br />
2.000 2.341,98 0<br />
2070 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen (z.B. Raiba usw.) 0<br />
1.000<br />
1.497,88<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
9181<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
91<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
2010<br />
EUR<br />
0<br />
0<br />
39.950<br />
542.257<br />
-502.307<br />
2009<br />
EUR<br />
0 3.000<br />
0<br />
3.000<br />
2008<br />
EUR<br />
3.839,86<br />
0,00<br />
3.839,86<br />
42.615 39.753,39<br />
545.572<br />
-502.957<br />
496.507,38<br />
-456.753,99<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 101<br />
Schl.
Einzelplan 9<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre<br />
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre<br />
Nummer<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
H a u s h a l t s s t e l l e<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Haushalts-<br />
ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2950 Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) 0<br />
0 0,00 0<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
8950 Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) 0<br />
0 0,00 0<br />
Benutzer: POPP<br />
Summe des Unterabschnitts:<br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Abschnitts:<br />
9200<br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
<strong>Einnahmen</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
Summe des Einzelplans:<br />
92<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />
9<br />
2010<br />
EUR<br />
<strong>Einnahmen</strong> 2.859.345<br />
<strong>Ausgaben</strong><br />
0<br />
0<br />
2009<br />
EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1.699.096<br />
1.160.249 1.173.216<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0 0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.801.263 2.594.705,33<br />
1.628.047<br />
1.531.763,94<br />
1.062.941,39<br />
Bew.<br />
Stelle<br />
06.05.2010<br />
Erläut.<br />
<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 102<br />
Schl.