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Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben - Gemeinde Wielenbach

Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben - Gemeinde Wielenbach

Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben - Gemeinde Wielenbach

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Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 00 <strong>Gemeinde</strong>organe, Fraktionen<br />

Unterabschnitt 0000 <strong>Gemeinde</strong>organe<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 4.250<br />

3.900<br />

3.854,39<br />

1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 17.200<br />

16.500<br />

16.440,98<br />

2070 Erträge aus Sonderrücklage "Pensionsrückstellung 1.Bgm." gültig bis HHPL 2009 0<br />

350<br />

350,78<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4000 Entschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und Ehrensold f. Ww. d.<br />

Bgm.März<br />

2010<br />

EUR<br />

12.850<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

Schl.<br />

12.000 11.814,91 0221 DK 1<br />

4090 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <strong>Gemeinde</strong>rat; Sitzungsgeld usw. 10.500<br />

10.500 10.102,50 020 DK 1<br />

4100 Bezüge des 1. Bürgermeisters 72.000<br />

69.000 67.626,31 0221 DK 1<br />

4110 Pensionsrückstellung für Wahlbeamte Versorgungsverband 350<br />

350 330,07 0221 DK 1<br />

4300 Versorg. Kassenbeiträge: Beamte 24.200<br />

22.500 22.745,38 0221 DK 1<br />

4480 Sozialvers.Beiträge für ehrenamtliche Bürgermeister 1.400<br />

1.200 1.181,57 0221 DK 1<br />

4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 8.750<br />

8.300 8.091,96 0221 DK 1<br />

4690 Personalnebenausgaben (Jahresabschlussessen, runde Geburtstage) 750<br />

500<br />

747,15 DK 1<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 500<br />

500<br />

248,00 DK11<br />

5830 Getränke für Sitzungen 150<br />

200<br />

101,59 DK21<br />

6310 <strong>Ausgaben</strong> für Ehrungen, Geburtstags- und Hochzeitsjubiläum u.dgl. der Bürger 1.500<br />

2.000<br />

1.325,02 DK21<br />

6540 Dienstreisen 250<br />

50 89,90 0 DK 6<br />

6600 Verfügungsmittel 1.000<br />

1.000 951,52 0<br />

Benutzer: POPP<br />

max. 0,5 v. T. der <strong>Ausgaben</strong> des VWH, VV zu § 11 KommHV (1.950 €)<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 1


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 00 <strong>Gemeinde</strong>organe, Fraktionen<br />

Unterabschnitt 0000 <strong>Gemeinde</strong>organe<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

8640 Zuf. zum VmH für Sonderrücklage "Pensionsrückstellung 1.Bgm."gültig bis<br />

Benutzer: POPP<br />

HHPL2009<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

0000<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

00<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

0<br />

-112.750<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

350<br />

21.450 20.750<br />

134.200<br />

21.450<br />

134.200<br />

-112.750<br />

128.450<br />

-107.700<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

350,78<br />

20.646,15<br />

125.706,66<br />

-105.060,51<br />

20.750 20.646,15<br />

128.450<br />

-107.700<br />

125.706,66<br />

-105.060,51<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 2<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 02 Innere Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1000 Verwaltungsgebühren (fällt weg) 0<br />

1.500 1.300,53 0<br />

1515 Ersätze für priv. Nutzung Telefon, Fax und Kopierer 200<br />

200<br />

180,75<br />

1550 Ersätze von Versicherungen; für fortgew. Gehälter 0<br />

0<br />

0,00<br />

1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 5.050<br />

4.000 4.711,00 0<br />

1640 Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereiches 0<br />

25 0,00 0<br />

1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 29.700<br />

24.700 24.690,94 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4110 Pensionsrückstellung für Beamte Versorgungsverband 150<br />

105 120,93 0 DK 1<br />

4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 185.000<br />

162.000 175.590,15 0 DK 1<br />

4143 Leistungsentgelt 0<br />

1.500<br />

811,92 DK 1<br />

4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Amtsbote und Aushilfen (s. 4140) 0<br />

4.600 3.866,12 0 DK 1<br />

4300 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 600<br />

600 572,10 0 DK 1<br />

4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 16.200<br />

15.000 12.572,84 0 DK 1<br />

4440 Sozialvers.Beiträge: Angest. 36.000<br />

33.000 28.463,30 0 DK 1<br />

4480 Sozialversicherung für Aushilfen und geringfügig Beschäftigte (s. 4440) 0<br />

1.000 1.168,35 0 DK 1<br />

4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 2.900<br />

2.800<br />

2.800,65 DK 1<br />

4690 Personalnebenausgaben 50<br />

100<br />

0,00 DK 1<br />

5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 250<br />

500<br />

811,38 DK 3<br />

5320 Mieten für Kopierer, Fax und Drucker im Rathaus 8.000<br />

3.700 4.106,04 0<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 3.000<br />

3.500<br />

1.937,75 DK11<br />

Benutzer: POPP<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 3<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 02 Innere Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb 250<br />

1.000 1.541,75 0 DK21<br />

6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.und nichtversicherte Schäden 10.824<br />

10.700 10.605,81 0 DK28<br />

6450 Unfallversicherung (GUV) 10.622<br />

10.200<br />

9.374,36 DK28<br />

6500 Bürobedarf 1.500<br />

3.000 3.199,24 0 DK 6<br />

6510 Bücher- und Zeitschriften, Zeitungen 7.500<br />

6.000 7.373,82 0 DK 6<br />

6520 Post-, Fernmeldegebühren 5.000<br />

5.000 4.968,56 0 DK 6<br />

6540 Dienstreisen 1.500<br />

2.000 1.097,11 0 DK 6<br />

6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. 2.000<br />

2.000 2.593,59 0 DK 6<br />

6580 Sonstige Geschäftsausgaben 150<br />

500 113,00 0 DK 6<br />

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 1.550<br />

1.550 1.532,37 0 DK29<br />

Benutzer: POPP<br />

z.B. ARGE, Bay. GT, KAV, MR, Kreisverkehrswacht, KV Bay. GT<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

0200<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

34.950 30.425<br />

293.046<br />

-258.096<br />

270.355<br />

-239.930<br />

2008<br />

EUR<br />

30.883,22<br />

275.221,14<br />

-244.337,92<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 4<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 02 Innere Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 50<br />

20<br />

17,54<br />

1690 Erstattung von <strong>Ausgaben</strong> des VWH; innere Verrechnungen 625<br />

350<br />

251,09<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

6300 Erstellung und Aktualisierung der gemeindlichen Website 750<br />

220<br />

214,20 DK 6<br />

6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt 3.000<br />

2.500<br />

5.589,37 DK 6<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

0240<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

02<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

3.750<br />

-3.075<br />

2009<br />

EUR<br />

675 370<br />

35.625<br />

296.796<br />

-261.171<br />

2.720<br />

-2.350<br />

2008<br />

EUR<br />

268,63<br />

5.803,57<br />

-5.534,94<br />

30.795 31.151,85<br />

273.075<br />

-242.280<br />

281.024,71<br />

-249.872,86<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 5<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />

Unterabschnitt 0301 Kämmerei<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1000 Verwaltungsgebühren 50<br />

50<br />

9,50<br />

1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 3.650<br />

5.400<br />

5.365,70<br />

1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 6.975<br />

9.800<br />

9.773,30<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 31.000<br />

28.000 21.388,60 0 DK 1<br />

4143 Leistungsentgelt 0<br />

0<br />

663,00 DK 1<br />

4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 2.750<br />

2.450 1.914,16 0 DK 1<br />

4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 5.900<br />

5.600 4.261,29 0 DK 1<br />

4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 0<br />

20<br />

11,55 DK 1<br />

5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 150<br />

600 259,01 0 DK 3<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 1.000<br />

1.650<br />

142,33 DK11<br />

6400 Sachversicherungen z.B.Haftpfl.,Diebst. und nicht versicherte Schäden 1.560<br />

1.560 1.499,04 0 DK28<br />

Kassenversicherung<br />

6500 Bürobedarf 200<br />

200 85,50 0 DK 6<br />

6510 Bücher- und Zeitschriften 50<br />

50 0,00 030 DK 6<br />

6540 Dienstreisen 50<br />

100 285,30 030 DK 6<br />

6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten; Beratungshonorare 500<br />

500 0,00 030 DK 6<br />

Benutzer: POPP<br />

für Neues Finanzwesen u. dgl.<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 6<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />

Unterabschnitt 0301 Kämmerei<br />

Nummer<br />

Benutzer: POPP<br />

Bezeichnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

0301<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

10.675 15.250<br />

43.160<br />

-32.485<br />

40.730<br />

-25.480<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

15.148,50<br />

30.509,78<br />

-15.361,28<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 7<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />

Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1040 Gerichtskosten und ähnliches 150<br />

400 125,00 0<br />

1599 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>: Kleinbetragsausgleich 10<br />

10<br />

0,65<br />

1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 5.850<br />

5.000<br />

5.053,51<br />

1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 17.200<br />

15.600<br />

15.571,26<br />

2610 Säumniszuschläge 1.000<br />

2.000 1.917,50 0<br />

2611 Mahngebühren 750<br />

1.500 1.305,00 0<br />

2612 Stundungszinsen 100<br />

100 33,00 0<br />

2613 Verzugszinsen für privatrechtliche Forderungen 100<br />

100 0,00 0<br />

2614 Aussetzungszinsen 1.100<br />

0<br />

0,00<br />

2615 Verspätungszuschläge 250<br />

100 15,00 0<br />

2616 Verzinsung von Steuernachforderungen 27.500<br />

2.500 285,00 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 48.500<br />

63.000 55.260,87 0 DK 1<br />

4143 Leistungsentgelt 0<br />

500<br />

356,32 DK 1<br />

4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 5.700<br />

5.500 4.811,50 0 DK 1<br />

4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 11.600<br />

12.600 11.189,66 0 DK 1<br />

4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20<br />

20<br />

39,60 DK 1<br />

4690 Personalnebenausgaben 20<br />

20 0,00 0 DK 1<br />

5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 100<br />

100 334,64 0 DK 3<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 750<br />

1.250<br />

117,00 DK11<br />

Benutzer: POPP<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 8<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 03 Finanzverwaltung<br />

Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb 500<br />

500 449,20 0 DK21<br />

Pflege S-Firm und Gebühren für Telecash (Kartenzahlung)<br />

6500 Bürobedarf 750<br />

1.000<br />

624,99 DK 6<br />

6540 Dienstreisen 50<br />

50<br />

0,00 DK 6<br />

6550 Rechnungsprüfung,Sachverständigenkosten,Gerichtskosten u.ä. 1.000<br />

250 217,00 0 DK 6<br />

6581 Bank-, Postscheckgebühren u.ä. 75<br />

75 60,05 0 DK 6<br />

6620 Vermischte <strong>Ausgaben</strong>: Kleinbetragsausgleich 50<br />

50<br />

18,25<br />

8412 Verzinsung von Steuerrückzahlungen 31.000<br />

2.000 1.714,00 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

0331<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

03<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

100.115<br />

-46.105<br />

2009<br />

EUR<br />

54.010 27.310<br />

64.685<br />

143.275<br />

-78.590<br />

86.915<br />

-59.605<br />

2008<br />

EUR<br />

24.305,92<br />

75.193,08<br />

-50.887,16<br />

42.560 39.454,42<br />

127.645<br />

-85.085<br />

105.702,86<br />

-66.248,44<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 9<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0501 Standesamt<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1000 Verwaltungsgebühren Standesamt 2.500<br />

3.000 2.692,50 0<br />

1331 Verkauf von Familienstammbüchern 50<br />

100 0,00 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 250<br />

1.900 40,80 0 DK11<br />

6300 Verschiedene Aufwendungen für Standesamtz.B. Blumenschmuck u.ä. 100<br />

100 75,44 0 DK21<br />

6500 Bürobedarf 750<br />

750 766,21 0 DK 6<br />

6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 500<br />

250 85,85 0 DK 6<br />

6540 Dienstreisen 75<br />

150<br />

3,15 DK 6<br />

6610 Mitgliedsbeitrag an Verbände (Fachverband für Standesbeamte) 65<br />

65 65,00 0 DK29<br />

Benutzer: POPP<br />

Mitgliedsbeitrag für Fachverband der Standesbeamten<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

0501<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2.550 3.100<br />

1.740<br />

810<br />

3.215<br />

-115<br />

2008<br />

EUR<br />

2.692,50<br />

1.036,45<br />

1.656,05<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 10<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0521 Wahlen<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1610 Erstattungen des Landes 2.500<br />

5.000 3.157,44 0<br />

1620 Erstattungen vom Landkreis für Landkreiswahlen 0<br />

0 1.919,56 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Wahlhelferentschädigung 850<br />

1.700 3.160,00 0 DK 1<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 150<br />

300<br />

154,35 DK11<br />

6300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 150<br />

2.000<br />

2.108,70 DK21<br />

6500 Bürobedarf 750<br />

1.500 1.652,53 0 DK 6<br />

6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 200<br />

300 264,96 0 DK 6<br />

6520 Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren 50<br />

200<br />

190,58 DK 6<br />

6540 Dienstreisen 25<br />

25<br />

75,05 DK 6<br />

6620 Vermischte <strong>Ausgaben</strong> 50<br />

50 0,00 0<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 250<br />

1.000 847,75 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

0521<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2.500 5.000<br />

2.475<br />

25<br />

7.075<br />

-2.075<br />

2008<br />

EUR<br />

5.077,00<br />

8.453,92<br />

-3.376,92<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 11<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0521 Wahlen<br />

Nummer<br />

Benutzer: POPP<br />

Bezeichnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Abschnitts:<br />

05<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

5.050<br />

4.215<br />

835<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

8.100 7.769,50<br />

10.290<br />

-2.190<br />

9.490,37<br />

-1.720,87<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 12<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0601 EDV-Anlage<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1599 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>: hier Rückzahlungen 2.155<br />

450<br />

9,00<br />

1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 2.900<br />

2.800<br />

2.799,71<br />

1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 3.500<br />

3.500<br />

3.503,62<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5200 Wartung u.Betreuung der Hard-u.Software sowie Pflege aller EDV Programme 19.500<br />

24.000 22.559,06 0 DK 3<br />

5223 Beschaffung Hard- und Software 1.000<br />

1.000 1.252,91 0 DK 3<br />

5350 Mietausgaben EDV-Anlage 10.000<br />

2.200<br />

0,00<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 3.500<br />

7.500 0,00 0 DK11<br />

6370 Sachbedarf für EDV-Anlage (Toner, Bänder, Sonstiges) 750<br />

1.000<br />

672,16 DK21<br />

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen (z.B. VKDA) 100<br />

100<br />

100,00 DK29<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

0601<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

8.555 6.750<br />

34.850<br />

-26.295<br />

35.800<br />

-29.050<br />

2008<br />

EUR<br />

6.312,33<br />

24.584,13<br />

-18.271,80<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 13<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0699 Verwaltungsgebäude (Rathaus)<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 250<br />

200<br />

198,15<br />

1690 Innere Verrechnungen <strong>Ausgaben</strong> VWH 800<br />

800<br />

773,34<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 15.500<br />

15.000<br />

14.393,82 DK 1<br />

4143 Leistungsentgelt 0<br />

150<br />

312,46 DK 1<br />

4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 1.400<br />

1.300<br />

1.271,04 DK 1<br />

4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 3.000<br />

3.000<br />

2.941,49 DK 1<br />

4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20<br />

20<br />

19,80 DK 1<br />

5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 1.000<br />

2.500 1.842,49 0 DK 2<br />

5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 500<br />

500 1.464,78 0 DK 3<br />

5220 Arbeitsgeräte 100<br />

100<br />

0,00 DK 3<br />

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 650<br />

650 539,90 0 DK 4<br />

5420 Heizungskosten (Gasverbrauch) 2.750<br />

3.100 3.180,52 0 DK 4<br />

5430 Reinigungskosten, Reinigungsmittel 500<br />

500 361,66 0 DK 4<br />

5440 Stromverbrauch 2.500<br />

2.500 2.168,13 0 DK 4<br />

5460 Versicherung für Gebäude u. Grundstücke; Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 285<br />

280 270,08 0 DK 4<br />

6320 Verbrauchsmaterial 500<br />

500<br />

47,50 DK21<br />

6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.Elektronikversicherung 1.321<br />

1.320 1.315,24 0 DK28<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 2.200<br />

2.500 4.522,50 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 14<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0699 Verwaltungsgebäude (Rathaus)<br />

Nummer<br />

Benutzer: POPP<br />

Bezeichnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

0699<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

06<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

-31.176<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

1.050 1.000<br />

32.226<br />

9.605<br />

67.076<br />

-57.471<br />

33.920<br />

-32.920<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

971,49<br />

34.651,41<br />

-33.679,92<br />

7.750 7.283,82<br />

69.720<br />

-61.970<br />

59.235,54<br />

-51.951,72<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 15<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />

Unterabschnitt 0801 Personalrat<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 250<br />

500<br />

1.075,00 DK11<br />

6510 Bücher- und Zeitschriften 150<br />

250<br />

126,69 DK 6<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

0801<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

400<br />

-400<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

750<br />

-750<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

1.201,69<br />

-1.201,69<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 16<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />

Unterabschnitt 0831 Aus- und Fortbildung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

4141 Vergütung AZUBI 0<br />

7.000<br />

9.923,33 DK 1<br />

4341 Versorgungskassenbeiträge AZUBI 0<br />

650<br />

850,18 DK 1<br />

4441 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AZUBI 0<br />

1.400<br />

1.942,92 DK 1<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 1.000<br />

3.500 4.450,28 0 DK11<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

0831<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

1.000<br />

-1.000<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

12.550<br />

-12.550<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

17.166,71<br />

-17.166,71<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 17<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />

Unterabschnitt 0840 Arbeitssicherheit, Betriebsarzt<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6550 Honorare für Arbeitsmediziner, Sicherheitsberater u. dgl. 839<br />

1.100<br />

597,51 DK 6<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

0840<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

839<br />

-839<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

1.100<br />

-1.100<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

597,51<br />

-597,51<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 18<br />

Schl.


Einzelplan 0<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br />

Unterabschnitt 0891 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen für Personal<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

4690 Personalnebenausgaben (Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, runde Geburtstage 1.500<br />

1.500 759,11 0 DK 1<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

0891<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Einzelplans:<br />

08<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

0<br />

2010<br />

EUR<br />

1.500<br />

-1.500<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

3.739<br />

-3.739<br />

<strong>Einnahmen</strong> 136.415<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

649.301<br />

1.500<br />

-1.500<br />

15.900<br />

-15.900<br />

-512.886 -515.125<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

759,11<br />

-759,11<br />

0 0,00<br />

19.725,02<br />

-19.725,02<br />

109.955 106.305,74<br />

625.080<br />

600.885,16<br />

-494.579,42<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 19<br />

Schl.


Einzelplan 1<br />

Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1000 Verwaltungsgebühren 3.750<br />

3.000 2.761,00 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5700 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (z. B. Hundetoiletten) 1.000<br />

0<br />

0,00<br />

6500 Bürobedarf 250<br />

250 241,26 0 DK 6<br />

6510 Bücher- und Zeitschriften 50<br />

100<br />

0,00 DK 6<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 0<br />

0<br />

0,00 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

1100<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

3.750 3.000<br />

1.300<br />

2.450<br />

350<br />

2.650<br />

2008<br />

EUR<br />

2.761,00<br />

241,26<br />

2.519,74<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 20<br />

Schl.


Einzelplan 1<br />

Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />

Unterabschnitt 1146 Öffentliche Ordnung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5870 Tierhaltung Fundtiere 500<br />

0<br />

0,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

1146<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

500<br />

-500<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

0<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 21<br />

Schl.


Einzelplan 1<br />

Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />

Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1000 Verwaltungsgebühren (Meldewesen, Beglaubigungen u. dgl.) 2.500<br />

2.500 2.532,80 0<br />

1001 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse 1.200<br />

1.200<br />

1.222,00<br />

1002 Verwaltungsgebühren (Ausweis- und Passangelegenheiten) 11.000<br />

10.000<br />

9.537,50 ZBV1<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 200<br />

200<br />

0,00 DK 3<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 500<br />

500<br />

0,00 DK11<br />

5701 Polizeiauskunftskosten und OSCI (AKDB) 300<br />

300<br />

249,36 DK21<br />

6300 Gebühren für Reisepässe und Ausweise - Erstat. an die Bundesdruckerei ab 2010 9.500<br />

0<br />

0,00<br />

6500 Bürobedarf 500<br />

500<br />

937,49 DK 6<br />

6510 Bücher und Zeitschriften 25<br />

25<br />

3,00 DK 6<br />

6701 Gebühren für Reisepässe und Ausweise - Erstat. an die Bundesdruckerei bis 2009 0<br />

8.500 8.111,67 0 ZBV1<br />

6702 Erstattungen an Bund -Führungszeugnisse- 800<br />

800<br />

782,88<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

1161<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

14.700 13.700<br />

11.825<br />

2.875<br />

10.825<br />

2.875<br />

2008<br />

EUR<br />

13.292,30<br />

10.084,40<br />

3.207,90<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 22<br />

Schl.


Einzelplan 1<br />

Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung<br />

Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen<br />

Nummer<br />

Benutzer: POPP<br />

Bezeichnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Abschnitts:<br />

11<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

18.450<br />

13.625<br />

4.825<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

16.700 16.053,30<br />

11.175<br />

5.525<br />

10.325,66<br />

5.727,64<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 23<br />

Schl.


Einzelplan 1<br />

Abschnitt 13 Feuerschutz<br />

Unterabschnitt 1300 Brandschutz<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1580 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>, Ersätze 50<br />

50<br />

264,40 DK10<br />

1670 Erstattung von Feuerwehreinsätzen von privaten Unternehmen 750<br />

1.000 1.505,93 0 DK10<br />

1680 Erstattungen für Feuerwehreinsätzen von übrigen Bereichen 750<br />

1.000<br />

1.259,42 DK10<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrkommandanten und<br />

Dienstgrade<br />

2010<br />

EUR<br />

6.500<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

Schl.<br />

5.500 5.104,70 0 DK 1<br />

4001 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung Dientausfall u. dgl. 3.000<br />

3.000<br />

0,00 DK 1<br />

4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brotzeitgeld) 1.420<br />

1.300 1.270,00 0 DK 1<br />

4590 Kosten für Untersuchungen (G 26) 2.400<br />

1.500<br />

1.602,33 DK 1<br />

5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 750<br />

750 729,55 0 DK10<br />

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Anschaffung und Unterhalt 3.000<br />

3.500 7.169,00 0 DK10<br />

5300 Mieten und Pachten ERBPACHT KIRCHE HH 1.165<br />

1.165 1.160,84 0 DK10<br />

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 1.000<br />

500 373,40 0 DK10<br />

5420 Heizungskosten (Heizöl, Gas) 2.750<br />

500<br />

122,00 DK10<br />

5430 Reinigung 50<br />

50<br />

0,00 DK10<br />

5440 Strombezugskosten 3.000<br />

3.000<br />

2.167,61 DK10<br />

5460 Versicherung von Gebäuden u.Grundstücke Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 1.000<br />

500 484,81 0 DK10<br />

5500 Haltung von Fahrzeugen 4.000<br />

2.000 5.992,54 0 DK10<br />

5540 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte 1.750<br />

1.750 1.679,23 0 DK10<br />

5560 Versicherung von Fahrzeugen 1.450<br />

1.525<br />

1.455,67 DK10<br />

Benutzer: POPP<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 24


Einzelplan 1<br />

Abschnitt 13 Feuerschutz<br />

Unterabschnitt 1300 Brandschutz<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5601 Dienst- und Schutzkleidung 3.000<br />

2.000 5.000,47 0 DK10<br />

5620 Aus- und Fortbildung der FFW 2.000<br />

2.000 1.347,50 0 DK10<br />

6300 Vorräte und Verbrauchsmaterial (z.B. Ölbindemittel) 800<br />

800 0,00 0 DK10<br />

6329 Beseitigung Ölschäden 500<br />

500<br />

158,59 DK10<br />

6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.und nicht versicherte Schäden 355<br />

355 345,40 0 DK10<br />

6450 Dienstunfallversicherung 365<br />

365<br />

360,44 DK10<br />

6522 Telefonkosten 1.500<br />

750 717,17 0 DK10<br />

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Kreisfeuerwehrver.,<br />

Feuerwehrerholungsh)<br />

2010<br />

EUR<br />

500<br />

2009<br />

EUR<br />

500<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

Schl.<br />

464,58 DK10<br />

6620 Vermischte <strong>Ausgaben</strong> 150<br />

150 0,00 0 DK10<br />

7090 Zuschüsse an Vereine 750<br />

750<br />

750,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

1300<br />

13<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

1.550 2.050<br />

43.155<br />

-41.605<br />

1.550<br />

43.155<br />

-41.605<br />

34.710<br />

-32.660<br />

34.710<br />

-32.660<br />

3.029,75<br />

38.455,83<br />

-35.426,08<br />

2.050 3.029,75<br />

38.455,83<br />

-35.426,08<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 25


Einzelplan 1<br />

Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

Abschnitt 14 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz<br />

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz und Zivilschutz<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1620 Erstattungen von <strong>Ausgaben</strong> Hochwasser usw. 0<br />

0<br />

0,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Sirenen) 60<br />

60 19,74 0 DK 2<br />

5540 Treibstoff für Fahrzeuge und Geräte 0<br />

0<br />

0,00<br />

5700 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 203<br />

0<br />

0,00<br />

6460 Schadensfälle, selbstregulierte; Entschädigung Überflutungsschäden<br />

Benutzer: POPP<br />

Rückhaltebeck<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

1400<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

14<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

1.500<br />

1.763<br />

-1.763<br />

2009<br />

EUR<br />

0<br />

0 0<br />

0<br />

1.763<br />

-1.763<br />

60<br />

-60<br />

60<br />

-60<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

19,74<br />

-19,74<br />

0 0,00<br />

19,74<br />

-19,74<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 26<br />

Schl.


Einzelplan 1<br />

Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

Abschnitt 14 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz<br />

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz und Zivilschutz<br />

Nummer<br />

Benutzer: POPP<br />

Bezeichnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Einzelplans:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

1<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

<strong>Einnahmen</strong> 20.000<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

58.543<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

-38.543 -27.195<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

18.750 19.083,05<br />

45.945<br />

48.801,23<br />

-29.718,18<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 27<br />

Schl.


Einzelplan 2<br />

Schulen<br />

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen<br />

Unterabschnitt 2110 Grundschule <strong>Wielenbach</strong><br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6391 Schülerbeförderungskosten Schulverband WB alt s. 2950.6380 4.000<br />

8.500<br />

0,00<br />

7130 Schulverbandumlage Schulverband <strong>Wielenbach</strong> -Verwaltungsuml.-; Zuschuss<br />

Benutzer: POPP<br />

Turnhalle<br />

Verbandsumlage an Schulverband <strong>Wielenbach</strong> 134.000 €<br />

Zuschuss für Turnhalle 5.100 €<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

2110<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

139.500<br />

143.500<br />

-143.500<br />

2009<br />

EUR<br />

161.000<br />

0 0<br />

169.500<br />

-169.500<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 28<br />

Schl.


Einzelplan 2<br />

Schulen<br />

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen<br />

Unterabschnitt 2130 Hauptschule (Schulverband Weilheim)<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6390 Schülerbeförderungskosten gültig bis HHPL 2009 0<br />

7.500<br />

7.445,89<br />

7130 Schulverbandsumlage (Verwaltungsumlage) Schulverband Weilheim 59.782<br />

74.146<br />

67.099,51<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

2130<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

59.782<br />

-59.782<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

81.646<br />

-81.646<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

74.545,40<br />

-74.545,40<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 29<br />

Schl.


Einzelplan 2<br />

Schulen<br />

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen<br />

Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschulen (Schulverband <strong>Wielenbach</strong>)<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1100 Erstattung Nebenkosten für Schulhaus Haunshofen-bis 2008 0<br />

0 1.005,52 0<br />

1400 Mieten und Pachten - bis 2008 0<br />

0 4.090,34 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - bis 2008 0<br />

0 442,94 0 DK 2<br />

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - bis 2008 0<br />

0<br />

83,63 DK 3<br />

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - bis 2008 0<br />

0 205,20 0 DK 4<br />

5420 Heizungskosten - bis 2008 0<br />

0 1.710,10 0 DK 4<br />

5440 Strombezugskosten - bis 2008 0<br />

0<br />

533,86 DK 4<br />

5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücke - bis 2008 0<br />

0 347,67 0 DK 4<br />

6391 Schülerbeförderungskosten Schulverband <strong>Wielenbach</strong> - bis 2008 0<br />

0 7.846,66 0<br />

6400 Sachversicherungen, z.B. Haftpflicht, Diebstahl - bis 2008 0<br />

0 56,63 0 DK28<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge - bis 2008 0<br />

0 203,25 0 DK 9<br />

7130 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände -Schulverbandsumlage u.ä. - bis<br />

Benutzer: POPP<br />

2008<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

2151<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

0<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

0<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

0 173.765,06 0<br />

0<br />

0<br />

5.095,86<br />

185.195,00<br />

-180.099,14<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 30<br />

Schl.


Einzelplan 2<br />

Schulen<br />

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen<br />

Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschulen (Schulverband <strong>Wielenbach</strong>)<br />

Nummer<br />

Benutzer: POPP<br />

Bezeichnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Abschnitts:<br />

21<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

0<br />

203.282<br />

-203.282<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

251.146<br />

-251.146<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

0 5.095,86<br />

259.740,40<br />

-254.644,54<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 31<br />

Schl.


Einzelplan 2<br />

Schulen<br />

Abschnitt 22 Realschulen<br />

Unterabschnitt 2201 Benedictus Realschule<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

7120 Freiwilliger Beitrag an LK Starnberg für Benedictus-Realschule 3.000<br />

3.000<br />

-250,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Gemäß <strong>Gemeinde</strong>ratsbeschluss pro Schüler Zuschuss i.H.v. 125 €.<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

2201<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

22<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

3.000<br />

-3.000<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

3.000<br />

-3.000<br />

3.000<br />

-3.000<br />

3.000<br />

-3.000<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

-250,00<br />

250,00<br />

0 0,00<br />

-250,00<br />

250,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 32<br />

Schl.


Einzelplan 2<br />

Schulen<br />

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben<br />

Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

4160 Schulbusaufsicht 3.300<br />

3.300 3.039,56 0 DK 1<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

2901<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

3.300<br />

-3.300<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

3.300<br />

-3.300<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

3.039,56<br />

-3.039,56<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 33<br />

Schl.


Einzelplan 2<br />

Schulen<br />

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben<br />

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6380 Schülerbeförderungskosten gültig ab HHPL 2010 9.000<br />

0<br />

0,00<br />

6400 Schülerunfallversicherung 12.450<br />

12.300<br />

12.155,74 DK28<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

2950<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Einzelplans:<br />

29<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2<br />

2010<br />

EUR<br />

21.450<br />

-21.450<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

24.750<br />

-24.750<br />

<strong>Einnahmen</strong> 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

231.032<br />

12.300<br />

-12.300<br />

15.600<br />

-15.600<br />

269.746<br />

-231.032 -269.746<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

12.155,74<br />

-12.155,74<br />

0 0,00<br />

15.195,30<br />

-15.195,30<br />

0 5.095,86<br />

274.685,70<br />

-269.589,84<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 34<br />

Schl.


Einzelplan 3<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Unterabschnitt 3210 <strong>Gemeinde</strong>archiv<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1339 Verkauf Schulchronik HH-BB 1.000<br />

1.900<br />

1.332,00<br />

1770 Zuschüsse für Schulchronik 0<br />

0<br />

750,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

6500 Büromaterial für <strong>Gemeinde</strong>archiv; Chroniken 50<br />

50<br />

4.025,54 DK 6<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

3210<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

32<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

50<br />

950<br />

2009<br />

EUR<br />

1.000 1.900<br />

1.000<br />

50<br />

950<br />

50<br />

1.850<br />

2008<br />

EUR<br />

2.082,00<br />

4.025,54<br />

-1.943,54<br />

1.900 2.082,00<br />

50<br />

1.850<br />

4.025,54<br />

-1.943,54<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 35<br />

Schl.


Einzelplan 3<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Abschnitt 33 Theater und Musikpflege<br />

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

7091 Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine 11.000<br />

9.000 1.975,00 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

3300<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

33<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

11.000<br />

-11.000<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

11.000<br />

-11.000<br />

9.000<br />

-9.000<br />

9.000<br />

-9.000<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

1.975,00<br />

-1.975,00<br />

0 0,00<br />

1.975,00<br />

-1.975,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 36<br />

Schl.


Einzelplan 3<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen 100<br />

100<br />

104,13 DK29<br />

7090 Zuschüsse an Vereine 1.600<br />

1.860<br />

1.355,65<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

3400<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

34<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

1.700<br />

-1.700<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

1.700<br />

-1.700<br />

1.960<br />

-1.960<br />

1.960<br />

-1.960<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

1.459,78<br />

-1.459,78<br />

0 0,00<br />

1.459,78<br />

-1.459,78<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 37<br />

Schl.


Einzelplan 3<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege<br />

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1770 Zuschüsse für laufende Zwecke 850<br />

850<br />

0,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5000 Bepflanzung im <strong>Gemeinde</strong>gebiet 650<br />

0<br />

0,00<br />

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 10<br />

10 7,00 0 DK29<br />

7180 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Gartenbauvereine) 200<br />

850<br />

0,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

3600<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

850 850<br />

860<br />

-10<br />

860<br />

-10<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

7,00<br />

-7,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 38<br />

Schl.


Einzelplan 3<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege<br />

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1780 Spenden von übrigen Bereichen 780<br />

2.172<br />

0,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Pflege Kriegerdenkmäler- 100<br />

100<br />

100,00 DK 1<br />

5140 Unterhaltung der Kriegerdenkmäler WB, HH und WH 900<br />

2.300<br />

138,91 DK 2<br />

6310 Volkstrauertag -Kränze, Verpflegung, Musik- 900<br />

900<br />

1.498,03 DK21<br />

6450 Unfallversicherung -Böllerschützen f. Volkstrauertag- 120<br />

120<br />

119,24 DK28<br />

7110 Zuweisungen an Land für Entschädigungsfond Denkmalschutz 2.000<br />

2.200<br />

2.164,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

3650<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

36<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

4.020<br />

-3.240<br />

2009<br />

EUR<br />

780 2.172<br />

1.630<br />

4.880<br />

-3.250<br />

5.620<br />

-3.448<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

4.020,18<br />

-4.020,18<br />

3.022 0,00<br />

6.480<br />

-3.458<br />

4.027,18<br />

-4.027,18<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 39<br />

Schl.


Einzelplan 3<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Abschnitt 37 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br />

Unterabschnitt 3700 Hardtkapelle<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1100 Gebühren für die Benutzung der Hardtkapelle bei Trauungen usw. 700<br />

500 700,00 0<br />

1339 Verkauf des Kirchenführers Hardtkapelle 50<br />

50 14,00 0<br />

1550 Ersätze von Versicherungen 450<br />

0<br />

0,00<br />

1780 Opferstock Hardtkapelle 2.000<br />

2.500<br />

625,19<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Hardtkapelle 250<br />

350 250,00 0 DK 1<br />

5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 650<br />

500 88,83 0 DK 2<br />

5460 Versicherung von Gebäuden u.Grundstücke Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 160<br />

160 95,27 0 DK 4<br />

6400 Sachversicherungen z. B. Haftpflicht, Diebstahl,Elektronikversicherung usw. 25<br />

15 11,17 0 DK28<br />

6620 Vermischte <strong>Ausgaben</strong> 100<br />

100 0,00 0<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 450<br />

400 389,50 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

3700<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

3.200 3.050<br />

1.635<br />

1.565<br />

1.525<br />

1.525<br />

2008<br />

EUR<br />

1.339,19<br />

834,77<br />

504,42<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 40<br />

Schl.


Einzelplan 3<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Abschnitt 37 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br />

Unterabschnitt 3702 Peterskapelle<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Peterskapelle 50<br />

50<br />

50,00 DK 1<br />

5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken 15<br />

15<br />

11,74 DK 4<br />

6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 10<br />

10<br />

5,70 DK28<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

3702<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

75<br />

-75<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

75<br />

-75<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

67,44<br />

-67,44<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 41<br />

Schl.


Einzelplan 3<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Abschnitt 37 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br />

Unterabschnitt 3703 <strong>Wielenbach</strong> Peter und Paul (Kirchturm)<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken 60<br />

60<br />

56,81 DK 4<br />

6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15<br />

15<br />

11,40 DK28<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

3703<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Einzelplans:<br />

37<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

3<br />

2010<br />

EUR<br />

75<br />

-75<br />

3.200<br />

1.785<br />

1.415<br />

<strong>Einnahmen</strong> 5.830<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

19.415<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

75<br />

-75<br />

1.675<br />

1.375<br />

-13.585 -11.193<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

68,21<br />

-68,21<br />

3.050 1.339,19<br />

970,42<br />

368,77<br />

7.972 3.421,19<br />

19.165<br />

12.457,92<br />

-9.036,73<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 42<br />

Schl.


Einzelplan 4<br />

Soziale Sicherung<br />

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

Unterabschnitt 4641 Kindergarten "Schatzkiste"<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1194 Gebühren für Kindergarten 72.500<br />

71.000 74.740,72 0<br />

1195 Fahrgeld für die Beförderung der Kindergartenkinder 5.000<br />

5.000 5.460,00 0<br />

1419 sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen 1.160<br />

1.160 1.160,84 0<br />

1550 Ersätze von Versicherungen; für fortgew. Gehälter 13.300<br />

0<br />

0,00<br />

1590 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>; hier Erstattungen die nicht v. Ausgab. abgesetzt werden<br />

kö<br />

1715 Zuweisungen vom Land; Betriebskostenförderung KiGa -ab 9/2006- 86.000<br />

87.500<br />

86.436,68<br />

1720 Zuweisungen von <strong>Gemeinde</strong>n -Betriebskostenförderung Kiga- 4.000<br />

0<br />

0,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 241.000<br />

225.000 213.017,74 0 DK 1<br />

4142 Vergütung Praktikanten / Zividienstleistender 3.600<br />

0<br />

0,00 DK 1<br />

4143 Leistungsentgelt 0<br />

1.800<br />

1.374,00 DK 1<br />

4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 20.750<br />

19.900 18.469,59 0 DK 1<br />

4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 45.500<br />

45.400 43.204,01 0 DK 1<br />

4442 Sozialversicherungsbeiträge Praktikanten 650<br />

0<br />

0,00 DK 1<br />

4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 100<br />

100<br />

99,00 DK 1<br />

5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.500<br />

3.250 2.169,70 0 DK14<br />

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.000<br />

2.250 468,78 0 DK14<br />

5300 Pachten 21.200<br />

0<br />

0,00<br />

5330 Leasingraten für Fotokopierer 2.300<br />

900 1.163,62 0 DK14<br />

Benutzer: POPP<br />

2010<br />

EUR<br />

2.800<br />

2009<br />

EUR<br />

2.800<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 43<br />

Schl.


Einzelplan 4<br />

Soziale Sicherung<br />

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

Unterabschnitt 4641 Kindergarten "Schatzkiste"<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 850<br />

850 822,90 0 DK14<br />

5420 Heizungskosten Kindergarten 5.000<br />

7.500 11.076,79 0 DK14<br />

5430 Reinigungskosten 750<br />

750 969,22 0 DK14<br />

5440 Strombezugskosten 2.100<br />

2.100<br />

1.845,63 DK14<br />

5460 Versicherung von Gebäuden u.Grundstücke Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 700<br />

700 671,18 0 DK14<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 250<br />

250 117,00 0 DK14<br />

5810 Lebensmittel und Getränke 2.400<br />

2.400 2.307,33 0 DK14<br />

6020 Kindergartenbedarf 1.550<br />

1.550 1.427,10 0 DK14<br />

6029 sonst. Kindergartenbedarf Beförderung der Kinder 15.500<br />

15.500 13.068,98 0 DK14<br />

6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.und nicht versicherte Schäden 141<br />

141 138,26 0 DK14<br />

6500 Bürobedarf 150<br />

250 213,49 0 DK14<br />

6522 Telefonkosten 420<br />

420 302,30 0 DK14<br />

6540 Dienstreisen 50<br />

50 0,00 0 DK14<br />

6790 Innere Verrechnungen 16.300<br />

15.300 15.363,31 0 DK14<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 750<br />

1.500 1.486,00 0 DK14<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

4641<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

184.760 167.460<br />

385.511<br />

-200.751<br />

347.861<br />

-180.401<br />

2008<br />

EUR<br />

167.798,24<br />

329.775,93<br />

-161.977,69<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 44<br />

Schl.


Einzelplan 4<br />

Soziale Sicherung<br />

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen -fremde-<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

1710 Zuweisungen v. Land; Staatl.Anteil f.kindbez.Förd.Kiga auswärt.Kind.ab<br />

01.09.09<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

20.000<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

0<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

Schl.<br />

0,00 DK24<br />

1711 Zuweisungen v. Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - KH Franziskus WM 0<br />

0<br />

611,04 DK24<br />

1712 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - AWO KH WM 0<br />

5.000<br />

6.767,54 DK24<br />

1713 Zuweisungen v. Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - Montessori KH WM 0<br />

2.000<br />

1.796,35 DK24<br />

1714 Zuweisungen v. Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - Gem-KiGa Polling 0<br />

1.000<br />

0,00 DK24<br />

1715 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - Integr. Polling 0<br />

8.000<br />

8.073,16 DK24<br />

1716 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - KiGa<br />

Unterhause<br />

1717 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - Waldorfhaus<br />

WM<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

672,62 DK24<br />

0,00 DK24<br />

1718 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - BRK KH Tutzing 0<br />

1.000<br />

364,14 DK24<br />

1719 Zuweisungen vom Land; Staatli. Anteil f. kindebz. Förder. KiGa - KH Bernried 0<br />

1.000<br />

0,00 DK24<br />

1780 Zuw. v. übrig. Ber.; hier Mitfinanzierung KiGa der Eltern Art. 23/4 S.2 BayKiBiG 0<br />

0<br />

448,40 DK24<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

7000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Integrationskindergarten Polling 0<br />

22.500<br />

12.968,15 DK24<br />

7001 Zuschüsse für laufende Zwecke an AWO-Kinderhaus (Hort und Kiga) 0<br />

15.000<br />

10.479,92 DK24<br />

7002 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kinderhort Franziskus 0<br />

0<br />

630,20 DK24<br />

7004 Zuschüsse für laufende Zwecke an Montessori KH WM 0<br />

2.000<br />

2.998,65 DK24<br />

7005 Zuschüsse für laufende Zwecke an KiGa Unterhausen 0<br />

0<br />

1.345,24 DK24<br />

Benutzer: POPP<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 45


Einzelplan 4<br />

Soziale Sicherung<br />

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen -fremde-<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

7006 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.-KiGa Polling 0<br />

2.000<br />

0,00 DK24<br />

7007 Zuschüsse für laufende Zwecke an Spielgruppen 0<br />

750<br />

300,00 DK24<br />

7008 Zuschüsse für laufende Zwecke an Tagesmütter 4.500<br />

2.500<br />

820,00 DK24<br />

7009 Zuschüsse für laufende Zwecke an Waldorfhaus WM 0<br />

2.500<br />

0,00 DK24<br />

7010 Zuschüsse für laufende Zwecke an BRK KH Tutzing 0<br />

2.500<br />

0,00 DK24<br />

7011 Zuschüsse für laufende Zwecke an KH Bernried 0<br />

2.500<br />

0,00 DK24<br />

7012 Zuschüsse für laufende Zwecke an versch. KiGa - auswärtige Kinder ab 01.09.09 40.000<br />

0<br />

0,00 DK24<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

4642<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

46<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

44.500<br />

-24.500<br />

2009<br />

EUR<br />

20.000 18.000<br />

204.760<br />

430.011<br />

-225.251<br />

52.250<br />

-34.250<br />

2008<br />

EUR<br />

18.733,25<br />

29.542,16<br />

-10.808,91<br />

185.460 186.531,49<br />

400.111<br />

-214.651<br />

359.318,09<br />

-172.786,60<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 46<br />

Schl.


Einzelplan 4<br />

Soziale Sicherung<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe<br />

Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen (Hospiz) 65<br />

65<br />

65,00 DK29<br />

7001 Zuschüsse f. lfd.Zwecke; Dorfhelferinnen,Sozial-Station usw. 3.500<br />

3.600 3.683,44 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

4701<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

3.565<br />

-3.565<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

3.665<br />

-3.665<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

3.748,44<br />

-3.748,44<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 47<br />

Schl.


Einzelplan 4<br />

Soziale Sicherung<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe<br />

Unterabschnitt 4750 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

7004 Zuschüsse f. lfd.Zwecke; Lebenshilfe, Blindeninstitut usw. 185<br />

185 185,00 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

4750<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Einzelplans:<br />

47<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

4<br />

2010<br />

EUR<br />

185<br />

-185<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

3.750<br />

-3.750<br />

<strong>Einnahmen</strong> 204.760<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

433.761<br />

185<br />

-185<br />

3.850<br />

-3.850<br />

-229.001 -218.501<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

185,00<br />

-185,00<br />

0 0,00<br />

3.933,44<br />

-3.933,44<br />

185.460 186.531,49<br />

403.961<br />

363.251,53<br />

-176.720,04<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 48<br />

Schl.


Einzelplan 5<br />

Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Abschnitt 55 Förderung des Sports<br />

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Sportvereine 6.800<br />

6.800 6.765,33 0<br />

7130 Zuweisungen an Schulverband <strong>Wielenbach</strong> für Benutzung Turnhalle durch<br />

Benutzer: POPP<br />

Sportverein<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

5500<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

55<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2.050<br />

8.850<br />

-8.850<br />

2009<br />

EUR<br />

2.050<br />

0 0<br />

0<br />

8.850<br />

-8.850<br />

8.850<br />

-8.850<br />

8.850<br />

-8.850<br />

2008<br />

EUR<br />

2.045,17<br />

0,00<br />

8.810,50<br />

-8.810,50<br />

0 0,00<br />

8.810,50<br />

-8.810,50<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 49<br />

Schl.


Einzelplan 5<br />

Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten<br />

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1400 Pachteinnahme für Sportplatz <strong>Wielenbach</strong> 1<br />

1 1.037,92 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 300<br />

300 266,90 0 DK 2<br />

5400 Bewirtschaftung d. Grundst.; hier u.a. Wassergeb. für Sportplatz Hirschbergstr. 500<br />

1.500 1.545,44 0 DK 4<br />

5460 Versicherung von Gebäuden; Brandversicherung 10<br />

10 8,78 0 DK 4<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />

500 475,50 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

5600<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

56<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

1.810<br />

-1.809<br />

2009<br />

EUR<br />

1 1<br />

1<br />

1.810<br />

-1.809<br />

2.310<br />

-2.309<br />

2.310<br />

-2.309<br />

2008<br />

EUR<br />

1.037,92<br />

2.296,62<br />

-1.258,70<br />

1 1.037,92<br />

2.296,62<br />

-1.258,70<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 50<br />

Schl.


Einzelplan 5<br />

Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen<br />

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen)<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5165 Unterhalt der Grünanlagen 750<br />

750 616,60 0 DK 2<br />

6791 Erstattung an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.900<br />

2.500 2.573,00 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

5800<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

58<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2.650<br />

-2.650<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

2.650<br />

-2.650<br />

3.250<br />

-3.250<br />

3.250<br />

-3.250<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

3.189,60<br />

-3.189,60<br />

0 0,00<br />

3.189,60<br />

-3.189,60<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 51<br />

Schl.


Einzelplan 5<br />

Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtung<br />

Unterabschnitt 5901 Kleingarten<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1450 Pachten für Kleingärten 350<br />

350 347,47 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

5901<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

350 350<br />

0<br />

350<br />

0<br />

350<br />

2008<br />

EUR<br />

347,47<br />

0,00<br />

347,47<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 52<br />

Schl.


Einzelplan 5<br />

Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtung<br />

Unterabschnitt 5902 Unterhalt von Radwegen, Trimmpfade u.ä.<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6400 Radwegeversicherung (Erstattung an LRA) 15<br />

15 0,00 0 DK28<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

5902<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

15<br />

-15<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

15<br />

-15<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 53<br />

Schl.


Einzelplan 5<br />

Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtung<br />

Unterabschnitt 5931 Spiel- und Bolzplätze<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1780 Zuweisungen von übrigen Bereichen -Spenden- 100<br />

0<br />

0,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 1.000<br />

1.000<br />

878,52 DK 1<br />

5160 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze 250<br />

250<br />

0,00 DK 2<br />

5200 Geräte und Ausstattung, Unterhalt 100<br />

100<br />

6,40 DK 3<br />

5350 Pacht für Bolzplatz Wilzhofen 256<br />

256<br />

255,65<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 2.500<br />

1.500<br />

1.308,75 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

5931<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

100 0<br />

4.106<br />

-4.006<br />

3.106<br />

-3.106<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

2.449,32<br />

-2.449,32<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 54<br />

Schl.


Einzelplan 5<br />

Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtung<br />

Unterabschnitt 5941 Radwege<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

1700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; hier 50 % Anteil Radwegekonzept<br />

Benutzer: POPP<br />

Landkr<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

5941<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Einzelplans:<br />

59<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

5<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

0<br />

0<br />

0<br />

450<br />

4.121<br />

-3.671<br />

<strong>Einnahmen</strong> 451<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

17.431<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

2.620<br />

0 2.620<br />

0<br />

2.620<br />

3.121<br />

-151<br />

-16.980 -14.560<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.970 347,47<br />

2.449,32<br />

-2.101,85<br />

2.971 1.385,39<br />

17.531<br />

16.746,04<br />

-15.360,65<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 55<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Abschnitt 60 Bauverwaltung<br />

Unterabschnitt 6000 Bauamt<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) 750<br />

750<br />

656,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

6500 Bürobedarf 50<br />

50<br />

11,40 DK 6<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

6000<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

60<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

50<br />

700<br />

2009<br />

EUR<br />

750 750<br />

750<br />

50<br />

700<br />

50<br />

700<br />

2008<br />

EUR<br />

656,00<br />

11,40<br />

644,60<br />

750 656,00<br />

50<br />

700<br />

11,40<br />

644,60<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 56<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br />

Unterabschnitt 6100 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1540 Kostenersatz für Bebauungspläne/Flächenutzungsplan (Städteb. Vertrag) 15.000<br />

18.000<br />

11.193,62<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

6555 Bebauungspläne 20.000<br />

25.000 23.325,59 0 DK 6<br />

6556 Flächennutzungsplan 2.000<br />

2.500 0,00 0 DK 6<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

6100<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

15.000 18.000<br />

22.000<br />

-7.000<br />

27.500<br />

-9.500<br />

2008<br />

EUR<br />

11.193,62<br />

23.325,59<br />

-12.131,97<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 57<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br />

Unterabschnitt 6101 Dorferneuerung Vorplanung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6556 Honorar Planung Dorferneuerung Beratung priv. - 50 % Beteiligung Gde. 0<br />

1.000<br />

0,00 DK 6<br />

Beschluss GR 50 % Kostenbeteiligung für Beraterhonorar Dorferneuerung max.<br />

5000 EUR<br />

6557 Kostenvereinbarung mit Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung HH-BB 0<br />

1.000<br />

0,00 DK 6<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

6101<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

0<br />

2.000<br />

-2.000<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 58<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br />

Unterabschnitt 6123 Vermessung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1030 Vermessungskosten 1.500<br />

4.000 1.451,65 0 DK13<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feldgeschworene 1.500<br />

1.500 892,00 0 DK13<br />

5710 Kosten für die Aktualisierung des Liegenschaftskatasters u.digitalen Flurkarten 750<br />

320 310,18 0 DK13<br />

5711 Beschaffung von Material; z.B.Grenzsteine 100<br />

1.000 643,09 0 DK13<br />

6558 Vermessungskosten der <strong>Gemeinde</strong> 2.000<br />

3.000 3.628,56 0 DK13<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

6123<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

61<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

4.350<br />

-2.850<br />

2009<br />

EUR<br />

1.500 4.000<br />

16.500<br />

26.350<br />

-9.850<br />

5.820<br />

-1.820<br />

2008<br />

EUR<br />

1.451,65<br />

5.473,83<br />

-4.022,18<br />

22.000 12.645,27<br />

35.320<br />

-13.320<br />

28.799,42<br />

-16.154,15<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 59<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken<br />

Unterabschnitt 6301 <strong>Gemeinde</strong>straßen<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1580 Vermischte <strong>Einnahmen</strong>; z.B. für Winterdienstvereinbarung 500<br />

250<br />

220,00<br />

1680 Anteil der Anlieger an Straßensanierungen 0<br />

5.000<br />

0,00<br />

1710 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke -Straßenunterhaltszuschuss- 58.400<br />

58.000 58.380,00 0<br />

1780 Zuweisungen von übrigen Bereichen 0<br />

0<br />

0,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzvers.) f. tarif.Besch. - Winterdienstpauschale 0<br />

0<br />

0,00 DK 1<br />

4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte - Winterdienstpauschale 0<br />

0<br />

0,00 DK 1<br />

4690 Personalnebenausgaben (Winterdienstpauschale) 3.900<br />

4.500<br />

3.855,06 DK 1<br />

5130 Unterhalt von Straßen, Wege u.ä., Winterdienst 80.000<br />

90.000 34.303,20 0 DK 2<br />

Moosstr. 15.000 €<br />

5220 Arbeitsgeräte für <strong>Gemeinde</strong>straßen 1.000<br />

1.000 79,30 0 DK 3<br />

6400 Versicherung Geschwindigkeitsmeßgerät "Temposys" 77<br />

51 50,86 0 DK28<br />

6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 100<br />

100<br />

0,00 DK 6<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 70.000<br />

56.000<br />

55.748,50 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

6301<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

58.900 63.250<br />

155.077<br />

-96.177<br />

151.651<br />

-88.401<br />

2008<br />

EUR<br />

58.600,00<br />

94.036,92<br />

-35.436,92<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 60<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken<br />

Unterabschnitt 6318 Ausbau Alte Münchner Straße<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1549 Kostenerstattung Ausbau Alte Münchner Str. 21.000<br />

0<br />

0,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

6318<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

21.000 0<br />

0<br />

21.000<br />

0<br />

0<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 61<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken<br />

Unterabschnitt 6388 gemeindliche Brücken<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5142 Unterhalt der gemeindlichen Brücken 21.000<br />

1.000 0,00 0<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.500<br />

1.500 2.199,50 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

6388<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

63<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

22.500<br />

-22.500<br />

79.900<br />

177.577<br />

-97.677<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

2.500<br />

-2.500<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

2.199,50<br />

-2.199,50<br />

63.250 58.600,00<br />

154.151<br />

-90.901<br />

96.236,42<br />

-37.636,42<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 62<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung<br />

Unterabschnitt 6709 Straßenbeleuchtung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung 8.500<br />

8.500 7.979,80 0 DK 2<br />

6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke 11.000<br />

10.500 10.705,44 0 DK21<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

6709<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

19.500<br />

-19.500<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

19.000<br />

-19.000<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

18.685,24<br />

-18.685,24<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 63<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung<br />

Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6362 Straßenreinigung durch Privatunternehmen 6.000<br />

6.000 5.744,14 0 DK21<br />

Frühjahres - und Herbstkehrung, 4 Kehrungen<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 3.200<br />

1.500<br />

1.312,00 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

6751<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

67<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

9.200<br />

-9.200<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

28.700<br />

-28.700<br />

7.500<br />

-7.500<br />

26.500<br />

-26.500<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

7.056,14<br />

-7.056,14<br />

0 0,00<br />

25.741,38<br />

-25.741,38<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 64<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau<br />

Unterabschnitt 6901 Rückhaltebecken Wilzhofen<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />

500<br />

73,75 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

6901<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

1.000<br />

-1.000<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

500<br />

-500<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

73,75<br />

-73,75<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 65<br />

Schl.


Einzelplan 6<br />

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau<br />

Unterabschnitt 6909 Gemeindliche Bäche<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5401 Unterhalt <strong>Gemeinde</strong>bäche 7.500<br />

1.000 837,17 0 DK 4<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 5.300<br />

6.000 6.120,75 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

6909<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Einzelplans:<br />

69<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

6<br />

2010<br />

EUR<br />

12.800<br />

-12.800<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

13.800<br />

-13.800<br />

<strong>Einnahmen</strong> 97.150<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

246.477<br />

7.000<br />

-7.000<br />

7.500<br />

-7.500<br />

-149.327 -137.521<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

6.957,92<br />

-6.957,92<br />

0 0,00<br />

7.031,67<br />

-7.031,67<br />

86.000 71.901,27<br />

223.521<br />

157.820,29<br />

-85.919,02<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 66<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung<br />

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1111 Kanalbenutzungsgebühren 21.000<br />

25.000 19.075,80 0<br />

Neukalkulation notwendig!<br />

1581 Personalkostenersätze 50<br />

50 0,00 0<br />

1582 Materialkostenersätze 50<br />

50 0,00 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 3.300<br />

3.050<br />

704,21 DK 1<br />

4160 Klärwärtentschädigung 0<br />

0 920,34 0 DK 1<br />

4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 280<br />

275<br />

61,61 DK 1<br />

4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 1.000<br />

650<br />

211,27 DK 1<br />

5158 Unterhalt: Kläranlagen und Kanal 4.000<br />

5.000 3.394,71 0 DK15<br />

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 300<br />

250<br />

0,00 DK15<br />

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 200<br />

50 28,50 0 DK15<br />

5460 Versicherung von Gebäuden u. GrundstückeBrand-Glas-L.-Wasser-Sturm 250<br />

250 1,37 0 DK15<br />

6342 Stromverbauch für Betriebszwecke 7.500<br />

7.000<br />

820,42 DK15<br />

6500 Bürobedarf 100<br />

100 118,95 0 DK15<br />

6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten usw. 3.000<br />

1.000 40,00 0 DK15<br />

6741 Entschädigung an Wasser und BodenverbandDiemendorf -Reinigung<br />

Abwassergräben-alt<br />

6780 Entschädigung an Wasser und BodenverbandDiemendorf -Reinigung<br />

Benutzer: POPP<br />

Abwassergräben-neu<br />

2010<br />

EUR<br />

0<br />

520<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

Schl.<br />

520 511,29 0 DK15<br />

0<br />

0,00 DK15<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 67


Einzelplan 7<br />

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung<br />

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6790 Innere Verrechnungen 6.600<br />

6.500 6.281,19 0 DK15<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 850<br />

1.500 2.582,00 0 DK15<br />

6800 Abschreibungen 4.750<br />

4.750 4.750,00 0 DK15<br />

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 10.000<br />

10.000 10.000,00 0 DK15<br />

8630 Zuf. zum VmH für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 0<br />

0<br />

0,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

7000<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

70<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

42.650<br />

-21.550<br />

2009<br />

EUR<br />

21.100 25.100<br />

21.100<br />

42.650<br />

-21.550<br />

40.895<br />

-15.795<br />

2008<br />

EUR<br />

19.075,80<br />

30.425,86<br />

-11.350,06<br />

25.100 19.075,80<br />

40.895<br />

-15.795<br />

30.425,86<br />

-11.350,06<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 68<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Abschnitt 71 Abwasserabgabe<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Unterabschnitt 7196 Abwasserabgabe f. Kleineinleiter<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1116 Abgaben von Abwassereinleitern 900<br />

1.000 2.846,10 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

6496 Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) 800<br />

950 2.764,22 0 DK28<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

7196<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

71<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

800<br />

100<br />

2009<br />

EUR<br />

900 1.000<br />

900<br />

800<br />

100<br />

950<br />

50<br />

2008<br />

EUR<br />

2.846,10<br />

2.764,22<br />

81,88<br />

1.000 2.846,10<br />

950<br />

50<br />

2.764,22<br />

81,88<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 69<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Abschnitt 72 Abfallbeseitigung<br />

Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

1620 Erstattung durch das LRA für den Aufwand der <strong>Gemeinde</strong> durch den<br />

Tonnentausch<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

850 960,68 0<br />

1660 Erstattung durch die EVA (Wertstoffsäcke) 1.500<br />

1.250 2.264,00 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

6430 Haftpflichtversicherung Wertstoffsammler (fällt weg, zukünftig durch Vereine) 0<br />

0<br />

36,41 DK28<br />

6450 Unfallversicherung Wertstoffsammler (fällt weg, zukünftig durch Vereine) 0<br />

0<br />

34,03 DK28<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />

2.000 2.257,00 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

7201<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

850<br />

2.350 2.100<br />

1.000<br />

1.350<br />

2.000<br />

100<br />

3.224,68<br />

2.327,44<br />

897,24<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 70<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Abschnitt 72 Abfallbeseitigung<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Unterabschnitt 7210 Mülldeponien -Altlasten-<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6400 Beitrag zum Unterstützungsfond nach Art. 13 a Abs. 3 Bay. Bodenschutzgesetz 1.339<br />

1.500<br />

1.487,00 DK28<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

7210<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

72<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

1.339<br />

-1.339<br />

2.350<br />

2.339<br />

11<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

1.500<br />

-1.500<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

1.487,00<br />

-1.487,00<br />

2.100 3.224,68<br />

3.500<br />

-1.400<br />

3.814,44<br />

-589,76<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 71<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Abschnitt 75 Bestattungswesen<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen (Friedhöfe)<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) 600<br />

600<br />

565,94<br />

1140 Bestattungsgebühren und ähnl. 2.000<br />

2.500 2.249,50 0<br />

1142 Grabgebühren 4.000<br />

5.000 4.574,35 0<br />

1145 Gebühren für Friedhofunterhalt 13.500<br />

13.000 12.970,00 0<br />

1500 Ersätze für Leistungen Fa. Zirngibl 4.500<br />

4.500 4.786,00 0 DK17<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4140 Vergütung für Aushilfen 0<br />

0<br />

0,00 DK 1<br />

4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 1.200<br />

1.200 1.094,63 0 DK 1<br />

4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte 0<br />

0<br />

0,00 DK 1<br />

4480 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0<br />

200<br />

103,44 DK 1<br />

5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber 2.500<br />

2.000 1.829,23 0 DK17<br />

5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 150<br />

250 0,00 0 DK17<br />

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 100<br />

100 143,70 0 DK17<br />

5460 Versicherung von Gebäuden u.Grundstücke Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 25<br />

20 22,12 0 DK17<br />

6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke 500<br />

400 397,10 0 DK17<br />

6365 Bestattungsleistung durch Fa. Zirngibl 4.500<br />

4.500 5.051,00 0 DK17<br />

6400 Sachversicherungen z.B. Haftpfl.,Diebst.und nicht versicherte Schäden 10<br />

10 5,47 0 DK17<br />

6450 Beiträge an Berufsgenossenschaften 40<br />

35 39,00 0 DK17<br />

6500 Bürobedarf 50<br />

50<br />

0,00 DK17<br />

6520 Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren 0<br />

0<br />

12,00 DK17<br />

Benutzer: POPP<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 72<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Abschnitt 75 Bestattungswesen<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen (Friedhöfe)<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6790 Innere Verrechnungen 10.200<br />

9.500 9.431,29 0 DK17<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 11.000<br />

10.000 10.300,00 0 DK17<br />

6800 Abschreibungen 2.000<br />

2.000 2.000,00 0 DK17<br />

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2.550<br />

2.550 2.550,00 0 DK17<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

7500<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

24.600 25.600<br />

34.825<br />

-10.225<br />

32.815<br />

-7.215<br />

2008<br />

EUR<br />

25.145,79<br />

32.978,98<br />

-7.833,19<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 73<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Abschnitt 75 Bestattungswesen<br />

Unterabschnitt 7513 Soldatengräber<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

7090 Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürs.) 100<br />

100<br />

30,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

7513<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

75<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

100<br />

-100<br />

24.600<br />

34.925<br />

-10.325<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

100<br />

-100<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

30,00<br />

-30,00<br />

25.600 25.145,79<br />

32.915<br />

-7.315<br />

33.008,98<br />

-7.863,19<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 74<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />

Unterabschnitt 7611 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen etc.)<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1400 Mieten und Pachten für Werbeeinrichtungen 10<br />

10 10,23 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

7611<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

10 10<br />

0<br />

10<br />

0<br />

10<br />

2008<br />

EUR<br />

10,23<br />

0,00<br />

10,23<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 75<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />

Unterabschnitt 7631 Kirchenuhren<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wartung und Pflege der<br />

Benutzer: POPP<br />

Kirchturmuhren<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

7631<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

300<br />

300<br />

-300<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

Schl.<br />

300 300,00 0 DK 1<br />

300<br />

-300<br />

0,00<br />

300,00<br />

-300,00<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 76


Einzelplan 7<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />

Unterabschnitt 7641 Dorfgemeinschaftshaus Haunshofen<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1410 Miete und Pacht Dorfgemeinschaftshaus 8.000<br />

0<br />

0,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

7641<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

76<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

0<br />

8.000<br />

2009<br />

EUR<br />

8.000 0<br />

8.010<br />

300<br />

7.710<br />

0<br />

0<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10 10,23<br />

300<br />

-290<br />

300,00<br />

-289,77<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 77<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />

Unterabschnitt 7710 <strong>Gemeinde</strong>bauhof<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1340 <strong>Einnahmen</strong> aus Verkauf (Abnahme von Material etc.) 500<br />

100<br />

1.253,34<br />

1410 Mieteinnahmen 6.000<br />

5.200<br />

7.764,00<br />

1430 Mietnebenkosten 1.600<br />

2.200<br />

2.571,33<br />

1554 Ersätze für Schadensfälle von Versicherungen usw. 200<br />

500<br />

0,00<br />

1580 Erstattung des VMH für Leistungen des Bauhofes an Baumaßnahmen 5.000<br />

8.000<br />

11.212,00<br />

1630 Erstattungen vom Schulverband, Kosten für Fahrzeuge und Mitarbeiter 1.700<br />

600<br />

0,00<br />

1680 Erstattungen von übrigen Bereichen für Fahrzeuge und Mitarbeiter (z.B. Kirche) 200<br />

750<br />

296,00<br />

1691 Erstattung der UA für Leistungen Bauhof (Mitarbeiter und Fahrzeuge) 105.000<br />

93.400<br />

95.883,50<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 80.500<br />

88.000<br />

83.010,59 DK 1<br />

4143 Leistungsentgelt 0<br />

800<br />

675,00 DK 1<br />

4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 8.300<br />

7.800<br />

7.232,13 DK 1<br />

4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 17.500<br />

17.800<br />

16.847,76 DK 1<br />

4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20<br />

20<br />

19,80 DK 1<br />

4690 Personalnebenausgaben 50<br />

50<br />

0,00 DK 1<br />

5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000<br />

4.000<br />

829,27 DK12<br />

5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 1.000<br />

750<br />

320,92 DK12<br />

5220 Arbeitsgeräte- und Maschinen 3.500<br />

3.500<br />

2.983,55 DK12<br />

5320 Miete f. Kopierer, Fax Bauhof 500<br />

0<br />

0,00 DK12<br />

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 2.000<br />

2.000<br />

1.716,30 DK12<br />

Benutzer: POPP<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 78<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />

Unterabschnitt 7710 <strong>Gemeinde</strong>bauhof<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5420 Heizungskosten 4.500<br />

6.000<br />

3.515,20 DK12<br />

5430 Reinigungskosten 300<br />

300<br />

98,10 DK12<br />

5440 Strombezugskosten 2.500<br />

2.500<br />

1.771,90 DK12<br />

5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücke 500<br />

500<br />

296,89 DK12<br />

5510 Fahrzeugunterhalt 7.500<br />

7.500<br />

19.742,12 DK12<br />

5520 Reifenbedarf 2.500<br />

1.700<br />

217,12 DK12<br />

5530 KFZ-Werkstättenbedarf 200<br />

200<br />

126,32 DK12<br />

5540 Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte 6.000<br />

6.000<br />

6.065,21 DK12<br />

5550 KFZ-Steuern 450<br />

450<br />

412,11 DK12<br />

5560 Versicherung der Fahrzeuge 1.630<br />

1.175<br />

1.141,38 DK12<br />

5601 Dienst- und Schutzkleidung 1.000<br />

800<br />

775,60 DK12<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 500<br />

200<br />

0,00 DK12<br />

6325 Vorräte und Verbrauchsmaterial 100<br />

500<br />

368,80 DK12<br />

6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 206<br />

160<br />

329,60 DK12<br />

6500 Bürobedarf 100<br />

100<br />

64,62 DK12<br />

6520 Telefonkosten 1.200<br />

1.200<br />

777,42 DK12<br />

6796 Innere Verrechnungen -KFZ-Kosten- 7.500<br />

6.000<br />

6.279,00 DK12<br />

Benutzer: POPP<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 79<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />

Unterabschnitt 7710 <strong>Gemeinde</strong>bauhof<br />

Nummer<br />

Benutzer: POPP<br />

Bezeichnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

7710<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

77<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

-30.856<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

120.200 110.750<br />

151.056<br />

120.200<br />

151.056<br />

-30.856<br />

160.005<br />

-49.255<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

118.980,17<br />

155.616,71<br />

-36.636,54<br />

110.750 118.980,17<br />

160.005<br />

-49.255<br />

155.616,71<br />

-36.636,54<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 80<br />

Schl.


Einzelplan 7<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft<br />

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

5130 Unterhaltung Forst,- Feld und Wirtschaftswege 1.000<br />

1.000<br />

863,03 DK 2<br />

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine zB. Wasser und Bodenverband<br />

Diemendorf<br />

2010<br />

EUR<br />

35<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

Schl.<br />

35 33,75 0 DK29<br />

7170 Zuweisungen Jagdgenossenschaften für Feldwegebau 0<br />

1.500<br />

0,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

7800<br />

78<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

1.035<br />

-1.035<br />

0 0<br />

0<br />

1.035<br />

-1.035<br />

2.535<br />

-2.535<br />

2.535<br />

-2.535<br />

0,00<br />

896,78<br />

-896,78<br />

0 0,00<br />

896,78<br />

-896,78<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 81


Einzelplan 7<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />

Unterabschnitt 7916 Breitbandausbau<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1710 Zuweisungen; Förderung Machbarkeitsstudie LK 2.800<br />

0<br />

0,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

6550 Machbarkeitsstudie LK, Anteil Gde. 4.000<br />

0<br />

0,00 DK 6<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

7916<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Einzelplans:<br />

79<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

7<br />

2010<br />

EUR<br />

4.000<br />

-1.200<br />

2009<br />

EUR<br />

2.800 0<br />

2.800<br />

4.000<br />

-1.200<br />

<strong>Einnahmen</strong> 179.960<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

237.105<br />

-57.145 -76.540<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

164.560 169.282,77<br />

241.100<br />

226.826,99<br />

-57.544,22<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 82<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />

Unterabschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2200 Konzessionsabgabe e-on Bayern AG 74.000<br />

76.000 75.097,74 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

8101<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

74.000 76.000<br />

0<br />

74.000<br />

0<br />

76.000<br />

2008<br />

EUR<br />

75.097,74<br />

0,00<br />

75.097,74<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 83<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />

Unterabschnitt 8102 Photovoltaikanlage Bauhof<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1100 Erträge Photovoltaikanlage 7.830<br />

8.000<br />

3.764,74 DK26<br />

1119 Umsatzsteuer auf Erträge 1.500<br />

1.520<br />

715,26 DK26<br />

1550 Umsatzsteuerrückvergütung 200<br />

16.000<br />

0,00 DK26<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5040 Unterhalt Photovoltaikanlage 500<br />

500<br />

0,00 DK26<br />

5460 Versicherung Photovoltaikanlage 185<br />

185<br />

183,26 DK26<br />

6410 Abführung Umsatzsteuer aus Erträgen 1.520<br />

1.520<br />

0,00 DK26<br />

6419 Umsatzsteuer als Vorsteuer 19 % 200<br />

1.700<br />

12.932,64 DK26<br />

6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 500<br />

500<br />

184,00 DK26<br />

6790 Innere Verrechnungen 500<br />

200<br />

0,00 DK26<br />

6800 Kalkulatorische Kosten -Abschreibungen- 3.800<br />

3.800<br />

1.785,82 DK26<br />

6850 Kalkulatorische Kosen -Verzinsung des Anlagekapitals- 0<br />

0<br />

0,00 DK26<br />

8060 Zinsausgaben f. Kredite an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Spk., KfW) 2.200<br />

2.700<br />

589,06 DK26<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

8102<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

9.530 25.520<br />

9.405<br />

125<br />

11.105<br />

14.415<br />

2008<br />

EUR<br />

4.480,00<br />

15.674,78<br />

-11.194,78<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 84<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2200 Konzessionsabgaben (ESB) 2.500<br />

2.000<br />

3.720,46<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

8130<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2.500 2.000<br />

0<br />

2.500<br />

0<br />

2.000<br />

2008<br />

EUR<br />

3.720,46<br />

0,00<br />

3.720,46<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 85<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />

Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung <strong>Wielenbach</strong><br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1171 Wasserverbrauchsgebühren 142.000<br />

147.000 149.528,14 0<br />

1173 Sonst. Wasserverkauf:Bauwasser u.<strong>Gemeinde</strong> Pähl 58.000<br />

58.000 59.768,50 0<br />

1197 Ermäßigte Umsatzsteuer aus Wasserverkauf - Abführung s. 8151.6411 15.500<br />

14.350 14.707,54 0 DK16<br />

1199 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (19 %) 500<br />

4.200<br />

3.129,95 DK16<br />

1555 Umsatzsteuerrückvergütung 72.000<br />

55.140 21.561,01 0 DK16<br />

1581 Personal- u. Fahrzeugkostenersätze vom VmH 1.000<br />

1.000 526,00 0<br />

1590 Vermischte <strong>Einnahmen</strong> 250<br />

250<br />

629,95<br />

1630 Erstattung von Verwaltungskosten (AWA) 1.350<br />

1.350 1.341,18 0<br />

1696 Innere Verrechnungen -KFZ Kosten- 7.500<br />

6.500<br />

6.279,00<br />

2070 Erträge aus Sonderrücklage "Gebührenschwankungen" 0<br />

470<br />

324,70<br />

2830 Zuf. vom VmH aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 0<br />

0<br />

0,00<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

4140 Vergütung für tariflich Beschäftigte 33.000<br />

32.500<br />

30.148,24 DK 1<br />

4143 Leistungsentgelt 0<br />

250<br />

225,00 DK 1<br />

4340 Versorgungskassenbeiträge (Zusatzversorgung) für tariflich Beschäftigte 2.900<br />

2.900<br />

2.606,40 DK 1<br />

4440 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte 6.600<br />

6.600<br />

6.074,16 DK 1<br />

4590 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20<br />

20<br />

19,80 DK 1<br />

4690 Personalnebenausgaben 50<br />

50 0,00 0 DK 1<br />

5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 15.000<br />

15.000 18.264,64 0 DK16<br />

5150 Unterhalt Wasserversorgungsanlage 15.000<br />

15.000 21.058,07 0 DK16<br />

Benutzer: POPP<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 86<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />

Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung <strong>Wielenbach</strong><br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br />

Gebrauchsgegenstände<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

1.000<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

Schl.<br />

1.000 866,92 0 DK16<br />

5201 Wasserzähler 2.500<br />

2.500<br />

983,00 DK16<br />

5350 Pachten f. landw. Grundstücke im Wassereinzugsgebiet 300<br />

300 281,21 0 DK16<br />

5351 Mieten und Pachten 1.200<br />

1.200<br />

0,00 DK16<br />

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50<br />

50 0,00 0 DK16<br />

5460 Versicherung von Gebäuden; Brand-Glas-L.Wasser-Sturm 150<br />

150 135,08 0 DK16<br />

5500 Haltung von Fahrzeugen 5.000<br />

3.000 2.214,18 0 DK16<br />

5540 Treibstoff für Fahrzeuge und Geräte 5.000<br />

5.000 3.327,75 0 DK16<br />

5550 KFZ-Steuern 200<br />

200<br />

148,27 DK16<br />

5560 Versicherungen für Fahrzeuge 1.300<br />

500<br />

501,28 DK16<br />

5600 Dienst und Schutzkleidung 250<br />

250 240,13 0 DK16<br />

5620 Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) 4.000<br />

250<br />

575,35 DK16<br />

6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke 25.000<br />

22.000 21.363,25 0 DK16<br />

6351 Fremdwasserbezug FREMDWASSER WEILHEIM 2.000<br />

2.000 1.065,34 0 DK16<br />

6400 Sachversicherungen z. B. Haftpflicht, Diebstahl, Elektronikversicherung, usw. 150<br />

150 129,03 0 DK16<br />

6411 Umsatzsteuer aus <strong>Einnahmen</strong> -Abführung an FA- 16.000<br />

18.550 13.700,56 0 DK16<br />

6413 Umsatzsteuer als Vorsteuer 7 % 140<br />

140 58,60 0 DK16<br />

6419 Umsatzsteuer als Vorsteuer 19 % 67.000<br />

55.000<br />

33.871,29 DK16<br />

6450 Entschädigung an die Landwirte für das Wassereinzugsgebiet 8.500<br />

5.000 3.369,62 0 DK16<br />

6451 Beiträge zur BGFW 850<br />

850<br />

337,51 DK16<br />

Benutzer: POPP<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 87


Einzelplan 8<br />

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen<br />

Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung <strong>Wielenbach</strong><br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

6500 Bürobedarf 50<br />

50<br />

0,00 DK16<br />

6522 Telefonkosten (Handy Wasserwart und Alarmierung) 750<br />

750 739,68 0 DK16<br />

6550 Sachverständigenkosten 8.000<br />

10.000 4.960,30 0 DK16<br />

6780 Erstattungen der UST von 19 % auf 7 % 5.000<br />

0<br />

0,00 DK16<br />

6790 Innere Verrechnungen 42.400<br />

39.750 39.871,98 0 DK16<br />

6800 Abschreibungen 5.500<br />

5.500 4.299,83 0 DK16<br />

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 11.000<br />

11.000 10.522,90 0 DK16<br />

8630 Zuf. zum VmH für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 12.240<br />

30.800<br />

35.836,60 DK16<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

8151<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

81<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

298.100<br />

0<br />

2009<br />

EUR<br />

298.100 288.260<br />

384.130<br />

307.505<br />

76.625<br />

288.260<br />

0<br />

2008<br />

EUR<br />

257.795,97<br />

257.795,97<br />

0,00<br />

391.780 341.094,17<br />

299.365<br />

92.415<br />

273.470,75<br />

67.623,42<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 88<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen<br />

Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen (<strong>Gemeinde</strong>wald)<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen 7.000<br />

2.500 2.533,59 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5170 Unterhalt: land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz 1.000<br />

1.000 462,76 0 DK 2<br />

5490 Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 350<br />

350 311,22 0<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />

2.000 1.137,25 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

8551<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

85<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2.350<br />

4.650<br />

2009<br />

EUR<br />

7.000 2.500<br />

7.000<br />

2.350<br />

4.650<br />

3.350<br />

-850<br />

2008<br />

EUR<br />

2.533,59<br />

1.911,23<br />

622,36<br />

2.500 2.533,59<br />

3.350<br />

-850<br />

1.911,23<br />

622,36<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 89<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />

Unterabschnitt 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2120 Gewinnablief. von fremden wirtschaftl. Unternehmen (Raiba) ab HHPL 2010 15<br />

0<br />

0,00<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

8701<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

15 0<br />

0<br />

15<br />

0<br />

0<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 90<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />

Unterabschnitt 8751 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1400 Mieten und Pachten 250<br />

250<br />

0,00<br />

1590 sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen Benutzung<br />

Kiesgrube-Abkippentschädigung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

200 0,00 0<br />

5100 Unterhalt der Kiesgruben 50<br />

50 0,00 0 DK 2<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 1.000<br />

1.500 1.150,50 0 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

8751<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

87<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

1.000<br />

1.250 450<br />

1.050<br />

200<br />

1.265<br />

1.050<br />

215<br />

1.550<br />

-1.100<br />

0,00<br />

1.150,50<br />

-1.150,50<br />

450 0,00<br />

1.550<br />

-1.100<br />

1.150,50<br />

-1.150,50<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 91<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen<br />

Unterabschnitt 8801 Bebaute Grundstücke<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1410 Miete und Pachten für beb. GB (z.B. Vereinsheim HH., Trachtenheim etc.) 1.900<br />

5.500 1.858,45 0<br />

1529 Bebaute Grundstücke, Kostenerstattung der Nebenkosten durch die Pächter 1.000<br />

150 257,40 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500<br />

500<br />

0,00<br />

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 250<br />

250<br />

0,00<br />

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 250<br />

750<br />

0,00 DK 4<br />

5410 Grundsteuern für beb. Grundbesitz (sonst bei jeweiligen UA) 100<br />

500<br />

0,00 DK 4<br />

5420 Heizungskosten (Gas,Öl,usw.) 1.000<br />

2.000<br />

0,00 DK 4<br />

5440 Strombezugskosten 500<br />

500<br />

0,00 DK 4<br />

5450 Wasser und Abwasser (Henninghaus und Unterkunft Jäger) 30<br />

30 37,95 0 DK 4<br />

5460 Versicherungen (Dorfgemeinschaftsh. HH, TH Hennighaus, Unterkunft Jäger 1.040<br />

750 359,88 0 DK 4<br />

6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 60<br />

60<br />

0,00 DK28<br />

6791 Erstattungen an Bauhof für Arbeiter und Fahrzeuge 100<br />

1.000<br />

0,00 DK 9<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

8801<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2.900 5.650<br />

3.830<br />

-930<br />

6.340<br />

-690<br />

2008<br />

EUR<br />

2.115,85<br />

397,83<br />

1.718,02<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 92<br />

Schl.


Einzelplan 8<br />

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen<br />

Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

1450 Pachten für Fischwasser, landw. Grund 7.000<br />

6.600 6.558,90 0<br />

1456 Pacht für Funkmasten 1.400<br />

1.500 795,31 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

5350 Pachten für unbebaute Grundstücke 210<br />

210 153,39 0<br />

5410 Grundsteuer für unbeb. Grundbesitz 500<br />

500 487,41 0 DK 4<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

8811<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Einzelplans:<br />

88<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

8<br />

2010<br />

EUR<br />

710<br />

7.690<br />

2009<br />

EUR<br />

8.400 8.100<br />

11.300<br />

4.540<br />

6.760<br />

<strong>Einnahmen</strong> 403.695<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

315.445<br />

710<br />

7.390<br />

7.050<br />

6.700<br />

88.250 97.165<br />

2008<br />

EUR<br />

7.354,21<br />

640,80<br />

6.713,41<br />

13.750 9.470,06<br />

1.038,63<br />

8.431,43<br />

408.480 353.097,82<br />

311.315<br />

277.571,11<br />

75.526,71<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 93<br />

Schl.


Einzelplan 9<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

0001 Grundsteuer -A- 41.000<br />

40.000 41.338,04 0<br />

Hebesatz seit 01.01.2005 320 %<br />

0010 Grundsteuer -B- 282.000<br />

277.000 275.178,52 0<br />

Hebsatz seit 01.01.05 330 %<br />

0030 Gewerbesteuer 525.000<br />

330.000 294.079,73 0 DK 5<br />

Hebsatz seit 01.01.05 330 %<br />

0100 Einkommensteueranteil 1.250.000 1.460.000 1.399.845,00 0<br />

0120 <strong>Gemeinde</strong>anteil an der Umsatzsteuer 27.000<br />

28.500 26.698,00 0<br />

0220 Hundesteuer 6.200<br />

6.000 6.136,00 0<br />

0410 Schlüsselzuweisungen 460.824<br />

403.208 307.648,00 0<br />

0610 Finanzzuweisung vom Land nach Art 7 FAG als Ersatz für den<br />

Verwaltungsaufwand<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

53.440 52.888,90 0<br />

0615 Beteiligungsbetrag am Einkommenssteuerersatz 140.000<br />

110.500 98.709,00 0<br />

0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 35.000<br />

50.000 52.430,75 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

8100 Gewerbesteuerumlage 112.000<br />

75.000 51.541,00 0 DK 5<br />

8310 Solidarumlage 0<br />

0 -1.174,00 0 DK 5<br />

8321 Kreisumlage 1.044.839 1.007.475 984.889,56 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Umlagekraftzahl 2010 = 2.077.207 € 50,3 % KU<br />

52.371<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 94<br />

Schl.


Einzelplan 9<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />

Nummer<br />

Benutzer: POPP<br />

Bezeichnung<br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

9000<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

90<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2010<br />

EUR<br />

1.662.556<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

2.819.395 2.758.648<br />

1.156.839<br />

2.819.395<br />

1.156.839<br />

1.662.556<br />

1.082.475<br />

1.676.173<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2008<br />

EUR<br />

2.554.951,94<br />

1.035.256,56<br />

1.519.695,38<br />

2.758.648 2.554.951,94<br />

1.082.475<br />

1.676.173<br />

1.035.256,56<br />

1.519.695,38<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 95<br />

Schl.


Einzelplan 9<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2070 Erträge aus Sonderrücklage "Pensionsrückstellung 1. Bgm." gültig ab HHPL 2010 350<br />

0<br />

0,00<br />

2120 Gewinnablief. von fremden wirtschaftl. Unternehmen (Raiba) gültig bis HHPL<br />

2009<br />

Raiba ( 1 Geschäftsanteil)<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

8640 Zuf. zum VmH für Sonderrücklage "Pensionsrückstellung 1.Bgm."gültig ab HHPL<br />

Benutzer: POPP<br />

2010<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

9100<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

0<br />

350<br />

0<br />

2009<br />

EUR<br />

2008<br />

EUR<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

15 4,98 0<br />

0<br />

350 15<br />

350<br />

0<br />

15<br />

0,00<br />

4,98<br />

0,00<br />

4,98<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 96<br />

Schl.


Einzelplan 9<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9121 Kredite, inner. Darlehen, Kreditbesch.Kosten<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

8060 Zinsausgaben f. Kredite an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Spk., KfW) 48.320<br />

48.000<br />

31.551,10 DK 7<br />

8061 Kassenkreditzinsen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Spk., KfW) 20.000<br />

10.000<br />

5.408,09 DK 7<br />

8070 Zinsausgaben f. Kredite an private Unternehmen (z.B. Raiba usw.) 15.000<br />

21.000<br />

11.193,69 DK 7<br />

8071 Kassenkreditzinsen an private Unternehmen (z.B. Raiba usw.) 250<br />

1.500<br />

0,00 DK 7<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

9121<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

83.570<br />

-83.570<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

80.500<br />

-80.500<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

48.152,88<br />

-48.152,88<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 97<br />

Schl.


Einzelplan 9<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

4700 Deckungsreserve für Personalausgaben 2.500<br />

5.000<br />

0,00<br />

8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) 7.500<br />

20.000 0,00 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

9141<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

10.000<br />

-10.000<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

25.000<br />

-25.000<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 98<br />

Schl.


Einzelplan 9<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische <strong>Einnahmen</strong><br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2700 Abschreibungen 16.050<br />

16.050 12.835,65 0<br />

2750 Verzinsung des Anlagekapitals 23.550<br />

23.550 23.072,90 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

9151<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

2009<br />

EUR<br />

39.600 39.600<br />

0<br />

39.600<br />

0<br />

39.600<br />

2008<br />

EUR<br />

35.908,55<br />

0,00<br />

35.908,55<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 99<br />

Schl.


Einzelplan 9<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0<br />

0 0,00 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 448.337<br />

440.072 448.354,50 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Pflichtzuführung nach Art. 64 Abs. 3 Satz1 GO i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2<br />

KommHV in Höhe der ord. Tilgung (§ 87/29 KommHV)<br />

daher in 2010 = 297.897 EUR + geplanter Überschuss VWH<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

9161<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

448.337<br />

-448.337<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

440.072<br />

-440.072<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

448.354,50<br />

-448.354,50<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 100<br />

Schl.


Einzelplan 9<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2060 Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z.B. Spk. usw.) 0<br />

2.000 2.341,98 0<br />

2070 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen (z.B. Raiba usw.) 0<br />

1.000<br />

1.497,88<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

9181<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

91<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

2010<br />

EUR<br />

0<br />

0<br />

39.950<br />

542.257<br />

-502.307<br />

2009<br />

EUR<br />

0 3.000<br />

0<br />

3.000<br />

2008<br />

EUR<br />

3.839,86<br />

0,00<br />

3.839,86<br />

42.615 39.753,39<br />

545.572<br />

-502.957<br />

496.507,38<br />

-456.753,99<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 101<br />

Schl.


Einzelplan 9<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre<br />

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre<br />

Nummer<br />

Bezeichnung<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

H a u s h a l t s s t e l l e<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong><br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Haushalts-<br />

ansatz<br />

Ergebnis der<br />

Jahresrechnung<br />

2950 Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) 0<br />

0 0,00 0<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

8950 Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) 0<br />

0 0,00 0<br />

Benutzer: POPP<br />

Summe des Unterabschnitts:<br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Abschnitts:<br />

9200<br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

<strong>Einnahmen</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

Summe des Einzelplans:<br />

92<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)<br />

9<br />

2010<br />

EUR<br />

<strong>Einnahmen</strong> 2.859.345<br />

<strong>Ausgaben</strong><br />

0<br />

0<br />

2009<br />

EUR<br />

0 0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.699.096<br />

1.160.249 1.173.216<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2008<br />

EUR<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.801.263 2.594.705,33<br />

1.628.047<br />

1.531.763,94<br />

1.062.941,39<br />

Bew.<br />

Stelle<br />

06.05.2010<br />

Erläut.<br />

<strong>Gemeinde</strong>: 1 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Wielenbach</strong> Seite 102<br />

Schl.

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