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REVISTA BER NOVIEMBRE 2017

La revista de los lectores y empresas del Noroeste de Madrid. La revista BER es exclusiva, innovadora y actual, es un magnífico escaparate para anunciar tu empresa.

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PRESUPUESTOS B<br />

<strong>REVISTA</strong> BOADILLA EN RED<br />

E<br />

l alcalde de Boadilla del Monte,<br />

Antonio González Terol, ha presentado<br />

hoy el proyecto de Presupuesto<br />

Municipal para 2018 que<br />

asciende a 56.630.000 euros, un 2,77%<br />

más que el de <strong>2017</strong>. El objetivo del mismo<br />

es ofrecer unos servicios al ciudadano de<br />

alta calidad manteniendo el rigor, la austeridad,<br />

la eficacia en la gestión y la transparencia.<br />

El Presupuesto para 2018<br />

apuesta por aumentar el apoyo a las familias,<br />

potenciar la cultura y mantener los<br />

servicios públicos sin incrementar los impuestos,<br />

creando más infraestructuras.<br />

En el capítulo de Ingresos hay que destacar<br />

un aumento debido al incremento de ingresos<br />

por determinados conceptos tributarios<br />

ligados a la actividad urbanística, especialmente<br />

el Impuesto sobre Construcciones,<br />

Instalaciones y Obras (ICIO) que pasa de<br />

2,9 millones € en <strong>2017</strong> a 3,5 millones € en<br />

2018, un 17% más.<br />

La tasas por servicios urbanísticos se mantienen<br />

estables aunque se prevé un aumento<br />

en los ingresos por licencias de primera<br />

ocupación y licencias de apertura y funcionamiento.<br />

Igualmente crece la previsión de<br />

ingresos entre otros por participación en<br />

6 www.boadillaenred.com<br />

los tributos del Estado (un<br />

15,34% más) al superar<br />

nuestro municipio los<br />

50.000 habitantes de<br />

manera oficial o por las<br />

tasas por instalaciones<br />

feriales, mercados, etc,<br />

que aumenta en más del<br />

100%,<br />

Otros incrementos de ingresos<br />

son los derivados<br />

de los precios públicos de<br />

la Escuela de Música y talleres de cultura<br />

(un 16,67% más) y de actividades deportivas<br />

(un 52,7% más) que no se derivan de<br />

un incremento de los mismos sino de un aumento<br />

de los usuarios de estos servicios.<br />

La previsión de ingresos derivada del IBI<br />

aumenta ligeramente, un 1,45% mas, por<br />

las altas de nuevas construcciones y la revisión<br />

efectuada por la Dirección General<br />

del Catastro en los últimos años en toda<br />

España. Los ingresos previstos por el Impuesto<br />

de Vehículos de Tracción Mecánica<br />

se consolidan y la recaudación prevista por<br />

el Impuesto sobre el Incremento de Valor<br />

de Terrenos de Naturaleza Urbana - denominado<br />

"Plusvalía"- se presupuesta a la<br />

baja tras estimar el posible impacto que<br />

tendrá en la recaudación la modificación<br />

legislativa que se está tramitando.<br />

Como ingresos se presupuestan también los<br />

150.000 euros procedentes de los convenios<br />

con el Banco Santander que en 2018<br />

destinarán a la puesta en marcha de un<br />

nuevo servicio de alquiler de bicicletas así<br />

como los 15.000 euros que aportan diversos<br />

ayuntamientos en virtud del convenio<br />

firmado para el mantenimiento de las instalaciones<br />

de TDT que gestiona nuestro<br />

Ayuntamiento.<br />

La estimación global al alza de los ingresos<br />

permite al Ayuntamiento no aumentar<br />

la presión fiscal y mantener las rebajas y<br />

bonificaciones impositivas puestas en marcha<br />

en los últimos años en impuestos como<br />

el IBI, IAE, Plusvalía, ICIO y el propio ITVM.<br />

Igualmente se mantienen todas las bonificaciones<br />

y descuentos en tasas y precios<br />

públicos.<br />

En el capítulo de Gastos hay que destacar<br />

un incremento en los de personal de 3,46%<br />

respeto a <strong>2017</strong> derivado de los siguientes<br />

conceptos: incremento del 1% en las retribuciones<br />

del personal municipal previsto en<br />

la Ley de Presupuestos Generales del Estado<br />

de <strong>2017</strong> que no pudo recoger el Presupuesto<br />

Municipal el pasado año al no estar<br />

aprobada (aunque sí se abonó a los empleados<br />

municipales al tener un fondo de<br />

contingencia creado para cuando se aprobase);<br />

creación de 13 nuevos puestos de<br />

trabajo/plazas y consolidación de otros ya<br />

existentes para mejorar el funcionamiento<br />

interno y dar un mejor servicio; creación,<br />

dentro del Fondo de Contingencia, de una<br />

bolsa de 474.000 € para posibles actuaciones<br />

de adecuación y mejora de puestos<br />

de trabajo y otras medidas en materia de<br />

gestión de recursos humanos; y previsión<br />

de una cantidad equivalente al 1,5% de<br />

incremento en las retribuciones del personal<br />

municipal. Los gastos corrientes aumentan<br />

un 5,37%, hasta los 30,1 millones €. En<br />

este apartado destacan: aumento en la<br />

dotación del Centro de Atención Temprana<br />

y Post-Temprana (un 2% más); aumento en<br />

partidas que sustentan contratos tan importantes<br />

como el mantenimiento de la ciudad,<br />

<strong>REVISTA</strong> DIGITAL BOADILLA EN RED, OTRA FORMA DE COMUNICAR www.boadillaenred.com<br />

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