Puluh Lima Rupiah), dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut. Tabel 48 Rincian Alokasi Anggaran <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> Berdasarkan Jenis Belanja No Uraian Alokasi Realisasi % 1. Belanja Tidak Langsung : a. Belanja tidak langsung 761.528.000,- 759.676.433,- KDH/WKDH b. Belanja tidak langsung PNS 13.618.095.189,- 12.750.530.626,- 2. Belanja Langsung 50.433.661.245,- 48.212.734.205,- Sumber : Data Bagian Umum <strong>Tahun</strong> 2013 Pengelolaan anggaran belanja tidak langsung <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> dikelola langsung oleh Bendahara <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> pada Bagian Umum Setda, sedangkan Anggaran Belanja Langsung, merupakan anggaran pembiayaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dikelola pada 10 Bagian di lingkup <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> dengan rincian alokasi anggaran per-Bagian adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 49 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Per-Bagian No Nama Bagian Jumlah (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1. Bagian <strong>Pemerintah</strong>an Umum 3.109.861.235,- 3.022.167.681,- 97,18 2. Bagian Hukum 1.449.840.000,- 1.401.353.900,- 96,66 3. Bagian Otonomi <strong>Daerah</strong> 1.670.000.000,- 1.554.146.000,- 93,06 4. Bagian Koordinasi Perekonomian 1.950.000.000,- 1.940.778.115,- 99,53 5. Bagian Koordinasi Sosial 1.450.000.000,- 979.270.000,- 67,54 6. Bagian Pembangunan 1.337.500.000,- 1.233.997.205,- 92,26 7. Bagian Umum 34.212.272.500,- 33.577.962.854,- 98,15 8. Bagian Humas 2.661.018.310,- 2.232.059.150,- 83,88 9. Bagian Aset 1.340.000.000,- 1.116.851.050,- 83,35 10. Bagian Organisasi 1.253.169.200,- 1.154.148.250,- 92,10 JUMLAH 50.433.661.245,- 48.212.734.205 95,60 Sumber : Data Bagian Umum <strong>Tahun</strong> 2013 Realisasi anggaran belanja langsung yang dikelola oleh seluruh Bagian pada <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> <strong>Kabupaten</strong> Bandung pada tahun <strong>2012</strong> dari total anggaran sebesar Rp. 50.433.661.245,- terealisasi sebesar Rp. 48.212.734.205,- atau sebesar 95,60 %. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Bagian Koordinasi Ekonomi sebesar 99,53%, dan realisasi anggaran terendah terdapat pada Bagian Koordinasi LAKIP <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> <strong>2012</strong>
Sosial yaitu sebesar 67,54%. Realisasi anggaran pada Bagian Koordinasi Sosial hanya mencapai 67,54%, dikarenakan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (Pospeda) yang merupakan kegiatan tambahan dalam rencana pada anggaran perubahan tidak dapat dilaksanakan. Terbatasnya waktu efektif yang tersedia setelah penetapan Peraturan <strong>Daerah</strong> tentang Anggaran perubahan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan Pospeda dimaksud. Uraian lebih lanjut tentang realisasi anggaran menurut program di lingkup <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> <strong>Kabupaten</strong> Bandung, adalah sebagaimana tabel terlampir. LAKIP <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> <strong>2012</strong>