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RAPPORTO DI GESTIONE anno 2006 - Giunta - Provincia ...

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Le risorse impiegate:un raffronto fra le diverse funzioni obiettivoI dati relativi agli impegni assunti sull'esercizio <strong>2006</strong>, riportati nella Tab.1, mettono in luce laforte concentrazione delle risorse del bilancio provinciale su alcune funzioni obiettivo.In particolare, la sanità, da sola, assorbe il 23,6% delle risorse, seguita dalla scuola eformazione con il 17%, e dalla finanza locale, con il 12,4%; le tre funzioni obiettivo, insieme,coprono il 53% del totale della spesa. Il peso di sanità, scuola e formazione e finanza localeè ancora maggiore se si analizza solo la spesa di parte corrente: alle tre funzioni obiettivoappena citate è infatti destinato quasi il 72,1% delle risorse. Rappresentano, peraltro, quotesignificative del bilancio anche gli interventi per le politiche sociali (8,6%), per le infrastruttureper la mobilità e le reti telematiche (7,4%) e per le politiche produttive e per lo sviluppolocale (7,1%).La distribuzione della spesa in conto capitale è meno concentrata, anche se emergono i datirelativi alle politiche produttive e per lo sviluppo locale ( 17,5%), alla finanza locale (14,9%),alle infrastrutture per mobilità e reti (12,4%), all’istruzione universitaria e ricerca (9,3%) e algoverno del territorio (9%).Tab. 1 IMPEGNI PER LE <strong>DI</strong>VERSE FUNZIONI OBIETTIVO ESERCIZIO <strong>2006</strong> (in milioni di euro)Funzione obiettivoSpesacorrente%Spesac/capitale% TOTALE %Funzionamento degli organi istituzionali 16,6 0,7% 0,0 0,0% 16,6 0,4%Servizi generali 107,6 4,4% 73,4 5,0% 181,0 4,6%Finanza locale 266,5 11,0% 218,1 14,9% 484,6 12,4%Scuola e formazione 607,2 25,0% 54,7 3,7% 661,9 17,0%Istruzione universitaria e ricerca 19,2 0,8% 135,3 9,3% 154,5 4,0%Cultura e sport 38,7 1,6% 37,1 2,5% 75,8 1,9%Politiche sociali 237,3 9,8% 99,1 6,8% 336,4 8,6%Sanita' 878,8 36,1% 38,8 2,7% 917,6 23,6%Agricoltura 13,7 0,6% 78,0 5,3% 91,7 2,4%Politiche produttive e per lo sviluppo locale 20,1 0,8% 255,6 17,5% 275,7 7,1%Edilizia abitativa 1,5 0,1% 86,2 5,9% 87,7 2,3%Infrastrutture per mobilita' e reti 109,3 4,5% 180,7 12,4% 290,0 7,4%Governo del territorio 101,8 4,2% 131,5 9,0% 233,3 6,0%Fondi di riserva e per nuove leggi 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%Oneri non ripartibili 12,7 0,5% 73,7 5,0% 86,4 2,2%Totale 2.431,0 100,0% 1.462,2 100,0% 3.893,2 100,0%263

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