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RAPPORTO DI GESTIONE anno 2006 - Giunta - Provincia ...

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Tab. 3 <strong>DI</strong>STRIBUZIONE DELLA SPESA CORRENTEFunzione obiettivoStanziamenti2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong>Funzionamento degli organi istituzionali 0,5% 0,7% 0,9% 0,7% 0,7%Servizi generali 4,9% 4,7% 4,2% 4,5% 4,5%Finanza locale 11,1% 11,0% 10,9% 11,0% 10,8%Scuola e formazione 23,5% 24,1% 24,2% 24,2% 24,7%Istruzione universitaria e ricerca 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%Cultura e sport 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%Politiche sociali 10,9% 10,8% 10,6% 10,2% 10,2%Sanita' 35,0% 34,9% 35,0% 35,3% 35,7%Agricoltura 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 0,6%Politiche produttive e per lo sviluppo locale 1,5% 1,4% 1,0% 0,9% 0,9%Edilizia abitativa 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%Infrastrutture per mobilita' e reti 4,5% 4,5% 4,5% 4,3% 4,4%Governo del territorio 3,7% 3,6% 3,9% 4,5% 4,4%Fondi di riserva e per nuove leggi 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%Oneri non ripartibili 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7%Totale 100% 100% 100% 100% 100%Per quanto riguarda, invece, la spesa in conto capitale (Tab. 4), si distinguono, per la loromaggiore incidenza sul bilancio, nel <strong>2006</strong> rispetto al 2002, l’istruzione universitaria e ricerca(+4,8%), le politiche produttive e per lo sviluppo locale (+1,7%), la finanza locale (+0,9%) e iservizi generali.Tab. 4 <strong>DI</strong>STRIBUZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALEFunzione obiettivoStanziamenti2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong>Funzionamento degli organi istituzionali 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Servizi generali 4,0% 4,7% 4,4% 5,1% 4,8%Finanza locale 13,4% 12,4% 12,8% 12,9% 14,3%Scuola e formazione 5,3% 4,7% 5,0% 5,1% 3,7%Istruzione universitaria e ricerca 4,7% 4,9% 6,6% 7,1% 9,5%Cultura e sport 3,5% 2,7% 2,4% 2,2% 2,5%Politiche sociali 6,6% 7,0% 7,8% 7,5% 6,5%Sanita' 4,8% 5,1% 3,8% 2,5% 2,5%Agricoltura 4,9% 5,0% 5,6% 5,1% 5,4%Politiche produttive e per lo sviluppo locale 16,7% 17,7% 18,3% 19,8% 18,4%Edilizia abitativa 8,3% 6,8% 4,0% 4,2% 5,9%Infrastrutture per mobilita' e reti 11,6% 14,2% 13,9% 11,0% 11,8%Governo del territorio 10,0% 11,0% 10,7% 10,3% 9,4%Fondi di riserva e per nuove leggi 0,7% 2,0% 1,9% 2,1% 0,3%Oneri non ripartibili 5,6% 1,7% 3,0% 5,0% 4,9%Totale 100% 100% 100% 100% 100%266

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