REVISTA FUNPRESP DIGITAL - Abril de 2015
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Relatório Anual <strong>de</strong> Informação 2014 | Governança<br />
Fiscalização e Controle<br />
Auditoria Previc<br />
Em 2014, no período <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> julho a 05<br />
<strong>de</strong> setembro, a Funpresp-Exe foi objeto <strong>de</strong> fiscalização<br />
pela Superintendência Nacional <strong>de</strong><br />
Previdência Complementar - Previc, cujo objetivo<br />
principal foi a verificação quanto aos princípios,<br />
regras e práticas <strong>de</strong> Governança, gestão<br />
e controle internos nos termos da Resolução<br />
CGPC nº 13/2004. O órgão fiscalizador verificou<br />
a a<strong>de</strong>quação dos trabalhos das Diretorias<br />
e dos Conselheiros no sentido <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver<br />
uma Governança e gestão <strong>de</strong> riscos compatíveis<br />
com o porte e a importância socioeconômica<br />
da Fundação.<br />
Da fiscalização resultaram em recomendações à Fundação, as quais foram<br />
informadas à Previc por meio do Ofício n° 990/2014/PRESI/Funpresp-Exe, <strong>de</strong> 09<br />
<strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2014, compostos por justificativas e ações a serem implementadas<br />
com seus respectivos prazos. A auditoria foi encerrada pelo órgão por meio<br />
do Ofício nº 304/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC, <strong>de</strong> 09/02/<strong>2015</strong>.<br />
Relatório <strong>de</strong> Controle Interno - RCI<br />
O Conselho Fiscal manifestou-se semestralmente<br />
sobre a a<strong>de</strong>rência da gestão dos recursos<br />
garantidores dos planos <strong>de</strong> benefícios às normas<br />
em vigor e à Política <strong>de</strong> Investimentos, à a<strong>de</strong>rência<br />
das premissas e hipóteses atuariais e à execução<br />
orçamentária.<br />
Plano Anual <strong>de</strong> Trabalho da Auditoria Interna<br />
- PATAI<br />
Como órgão diretamente vinculado ao Conselho<br />
Deliberativo, a Auditoria Interna <strong>de</strong>fine e submete<br />
anualmente ao CD seu Plano Anual <strong>de</strong> Trabalho.<br />
O PATAI <strong>de</strong> 2014 <strong>de</strong>finiu e classificou processos<br />
já implementados na Funpresp-Exe passíveis<br />
<strong>de</strong> auditoria, i<strong>de</strong>ntificando 28 processos<br />
com baixo risco, 27 com risco médio e oito processos<br />
com potencial <strong>de</strong> risco elevado. Dentre<br />
os processos instalados, foram concluídas, até<br />
o momento, auditorias nas áreas <strong>de</strong> Gestão do<br />
Atendimento ao Participante, Gestão do Cadastro,<br />
Gestão da Arrecadação, Gestão <strong>de</strong> Compras,<br />
Gestão da Folha <strong>de</strong> Pagamentos e Gestão<br />
do Investimentos, totalizando seis processos auditados<br />
no ano <strong>de</strong> 2014.<br />
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