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REVISTA FUNPRESP DIGITAL - Abril de 2015

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Relatório Anual <strong>de</strong> Informação 2014 | Governança<br />

Fiscalização e Controle<br />

Auditoria Previc<br />

Em 2014, no período <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> julho a 05<br />

<strong>de</strong> setembro, a Funpresp-Exe foi objeto <strong>de</strong> fiscalização<br />

pela Superintendência Nacional <strong>de</strong><br />

Previdência Complementar - Previc, cujo objetivo<br />

principal foi a verificação quanto aos princípios,<br />

regras e práticas <strong>de</strong> Governança, gestão<br />

e controle internos nos termos da Resolução<br />

CGPC nº 13/2004. O órgão fiscalizador verificou<br />

a a<strong>de</strong>quação dos trabalhos das Diretorias<br />

e dos Conselheiros no sentido <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver<br />

uma Governança e gestão <strong>de</strong> riscos compatíveis<br />

com o porte e a importância socioeconômica<br />

da Fundação.<br />

Da fiscalização resultaram em recomendações à Fundação, as quais foram<br />

informadas à Previc por meio do Ofício n° 990/2014/PRESI/Funpresp-Exe, <strong>de</strong> 09<br />

<strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2014, compostos por justificativas e ações a serem implementadas<br />

com seus respectivos prazos. A auditoria foi encerrada pelo órgão por meio<br />

do Ofício nº 304/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC, <strong>de</strong> 09/02/<strong>2015</strong>.<br />

Relatório <strong>de</strong> Controle Interno - RCI<br />

O Conselho Fiscal manifestou-se semestralmente<br />

sobre a a<strong>de</strong>rência da gestão dos recursos<br />

garantidores dos planos <strong>de</strong> benefícios às normas<br />

em vigor e à Política <strong>de</strong> Investimentos, à a<strong>de</strong>rência<br />

das premissas e hipóteses atuariais e à execução<br />

orçamentária.<br />

Plano Anual <strong>de</strong> Trabalho da Auditoria Interna<br />

- PATAI<br />

Como órgão diretamente vinculado ao Conselho<br />

Deliberativo, a Auditoria Interna <strong>de</strong>fine e submete<br />

anualmente ao CD seu Plano Anual <strong>de</strong> Trabalho.<br />

O PATAI <strong>de</strong> 2014 <strong>de</strong>finiu e classificou processos<br />

já implementados na Funpresp-Exe passíveis<br />

<strong>de</strong> auditoria, i<strong>de</strong>ntificando 28 processos<br />

com baixo risco, 27 com risco médio e oito processos<br />

com potencial <strong>de</strong> risco elevado. Dentre<br />

os processos instalados, foram concluídas, até<br />

o momento, auditorias nas áreas <strong>de</strong> Gestão do<br />

Atendimento ao Participante, Gestão do Cadastro,<br />

Gestão da Arrecadação, Gestão <strong>de</strong> Compras,<br />

Gestão da Folha <strong>de</strong> Pagamentos e Gestão<br />

do Investimentos, totalizando seis processos auditados<br />

no ano <strong>de</strong> 2014.<br />

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