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RELATÓRIO & CONTAS INDIVIDUAIS - Zon

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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.ADOCUMENTOS DE APRECIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DAS <strong>CONTAS</strong><strong>INDIVIDUAIS</strong>RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO DE AUDITORIAExmos. Senhores Accionistas,De acordo com os estatutos a fiscalização da Sociedade compete a uma Comissão de Auditoria,composta por três membros não-executivos do Conselho de Administração, nomeados pelaAssembleia-Geral, cabendo, ainda, o exame das contas da Sociedade a um Revisor Oficial deContas.Nestas circunstâncias, e nos termos previstos na alínea g) do artigo 423º-F do Código dasSociedades Comerciais, apresentamos o nosso Relatório sobre a acção fiscalizadora, bem como onosso Parecer sobre o Relatório e Contas Individuais da ZON MULTIMÉDIA – Serviços deTelecomunicações e Multimédia, SGPS, SA relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010.A actividade da Comissão de Auditoria enquadra-se no Regulamento de Procedimentos que foiaprovado pelo Conselho de Administração.Ao longo do ano, a Comissão de Auditoria acompanhou regularmente a evolução da actividade daSociedade e das suas principais subsidiárias e vigiou a observância da lei e do contrato desociedade, tendo procedido à fiscalização da administração da Sociedade, da eficácia dos sistemasde gestão de riscos, de controlo interno e de auditoria interna e da preparação e divulgação dainformação financeira, bem como à verificação da regularidade dos registos contabilísticos, daexactidão dos documentos de prestação de contas individuais e das políticas contabilísticas ecritérios valorimétricos adoptados pela Sociedade, por forma a assegurar que os mesmosconduzem a uma correcta avaliação do património e dos seus resultados.No exercício das nossas competências, participámos em todas as reuniões do Conselho deAdministração e reunimos com o Revisor Oficial de Contas e os Auditores Externos no sentido deacompanhar os trabalhos de auditoria por estes efectuados e tomar conhecimento das respectivasconclusões, fiscalizando os trabalhos desenvolvidos pelo Revisor Oficial de Contas e pelosAuditores Externos e a respectiva independência. Reunimos também com os responsáveis pelosDepartamentos de Auditoria Interna e de Serviços Jurídicos e ainda com a Comissão Executiva ecom o Administrador responsável pela área financeira sempre que considerámos necessário eoportuno. De todos obtivemos total colaboração.A Comissão acompanhou o sistema para recepção e tratamento de participações deirregularidades. Este sistema está disponível a todos accionistas, a todos os colaboradores bemcomo ao público em geral. Todas as participações que foram recebidas foram devidamenteanalisadas.PARECER:A Comissão de Auditoria tomou conhecimento das conclusões dos trabalhos de revisão de contas edos de auditoria externa sobre as Demonstrações Financeiras Individuais do exercício de 2010, quecompreendem o Balanço, a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração dasalterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de caixa e o respectivo Anexo, os quaisnão apresentam reservas, e apreciou a minuta do Relatório sobre a Fiscalização, elaborado peloRevisor Oficial de Contas.No âmbito das competências que nos foram conferidas, verificámos que o Relatório de Gestão e asDemonstrações Financeiras Individuais referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010satisfazem os requisitos legais, contabilísticos e estatutários aplicáveis. Atestámos, ainda, que oRelatório de Governo da Sociedade, que integra o Relatório de Gestão Consolidado, o qual é58 Relatório e Contas Individuais 2010

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