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Haushalt 2013 Teil B - Gesamtergebnisplan und ... - Stadt Lollar

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<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />

<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />

<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />

<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />

11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />

2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />

3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />

4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />

Eigenleistungen<br />

5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />

lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />

6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />

7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 17.000 0 0 0 0<br />

laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />

8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />

Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />

Investitionsbeiträgen<br />

9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

10 = Summe der ordentlichen Erträge 19.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

11 - Personalaufwendungen 741.800 790.500 790.500 790.500 790.500<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 5.700 5.800 5.800 5.800 5.800<br />

13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 120.800 113.700 113.700 113.700 113.700<br />

14 - Abschreibungen 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500<br />

15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />

sowie besondere Finanzaufwendungen<br />

16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />

aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />

17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700 700 700 700 700<br />

19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 915.500 957.200 957.200 957.200 957.200<br />

20 = Verwaltungsergebnis -896.000 -954.700 -954.700 -954.700 -954.700<br />

21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />

22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />

23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />

24 = Ordentliches Ergebnis -896.000 -954.700 -954.700 -954.700 -954.700<br />

25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />

26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />

Seite: 21<br />

06.12.2012<br />

(alle Werte in EUR)<br />

Planstatus: Vorabdotierung<br />

Planung<br />

2016<br />

Nkfdrgesamtplan2

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