Haushalt 2013 Teil B - Gesamtergebnisplan und ... - Stadt Lollar
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.2.10 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.500 66.500 66.500 66.500 66.500<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 17.600 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 84.200 66.600 66.600 66.600 66.600<br />
11 - Personalaufwendungen 139.400 97.700 97.700 97.700 97.700<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 17.700 12.700 12.700 12.700 12.700<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800<br />
14 - Abschreibungen 600 600 600 600 600<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 500 500 500 500 500<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 196.700 150.000 150.000 150.000 150.000<br />
20 = Verwaltungsergebnis -112.500 -83.400 -83.400 -83.400 -83.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -112.500 -83.400 -83.400 -83.400 -83.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 31<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2