16.11.2012 Aufrufe

Anhang zum Jahresabschluss 2009 - OstseeSparkasse Rostock

Anhang zum Jahresabschluss 2009 - OstseeSparkasse Rostock

Anhang zum Jahresabschluss 2009 - OstseeSparkasse Rostock

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Passivseite Jahresbilanz <strong>zum</strong> 31. Dezember <strong>2009</strong> 15<br />

31.12.2008<br />

EUR EUR EUR Tsd. EUR<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />

a) täglich fällig 62.177,81 34.747<br />

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 307.350.258,20 399.725<br />

307.412.436,01 434.472<br />

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden<br />

a) Spareinlagen<br />

aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />

von drei Monaten 998.279.775,05 935.273<br />

ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />

von mehr als drei Monaten 138.913.569,01 227.241<br />

1.137.193.344,06 1.162.514<br />

b) andere Verbindlichkeiten<br />

ba) täglich fällig 941.356.884,32 760.476<br />

bb) mit vereinbarter Laufzeit<br />

oder Kündigungsfrist 54.608.355,07 114.168<br />

995.965.239,39 874.644<br />

2.133.158.583,45 2.037.158<br />

3. Verbriefte Verbindlichkeiten<br />

a) begebene Schuldverschreibungen 60.754.106,76 63.836<br />

b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0<br />

60.754.106,76 63.836<br />

darunter:<br />

Geldmarktpapiere 0,00 EUR (0)<br />

eigene Akzepte und<br />

Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR (0)<br />

4. Treuhandverbindlichkeiten 13.074.264,67 16.179<br />

darunter:<br />

Treuhandkredite 13.074.264,67 EUR (16.179)<br />

5. Sonstige Verbindlichkeiten 5.409.119,74 5.404<br />

6. Rechnungsabgrenzungsposten 4.807.596,12 4.663<br />

7. Rückstellungen<br />

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 9.886.124,00 9.505<br />

b) Steuerrückstellungen 3.120.000,00 5.390<br />

c) andere Rückstellungen 12.586.020,57 12.374<br />

25.592.144,57 27.269<br />

8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0<br />

9. Nachrangige Verbindlichkeiten 64.353.799,63 64.802<br />

10. Genussrechtskapital 0,00 0<br />

darunter: vor Ablauf von<br />

zwei Jahren fällig 0,00 EUR (0)<br />

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 23.000.000,00 18.500<br />

12. Eigenkapital<br />

a) gezeichnetes Kapital 228.400,00 0<br />

b) Kapitalrücklage 0,00 0<br />

c) Gewinnrücklagen<br />

ca) Sicherheitsrücklage 142.419.038,94 141.410<br />

cb) andere Rücklagen 0,00 0<br />

142.419.038,94 141.410<br />

d) Bilanzgewinn 3.408.116,40 1.009<br />

146.055.555,34 142.419<br />

Summe der Passiva 2.783.617.606,29 2.814.702<br />

1. Eventualverbindlichkeiten<br />

a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0<br />

b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 1) 43.585.020,59 43.890<br />

c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0<br />

43.585.020,59 43.890<br />

2. Andere Verpflichtungen<br />

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0<br />

b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0<br />

c) unwiderrufliche Kreditzusagen 46.974.605,69 70.936<br />

46.974.605,69 70.936<br />

1) Über eine weitere nicht quantifizierbare Eventualverpflichtung wird im <strong>Anhang</strong> berichtet.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!