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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

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Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2019<br />

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -75.227,04 -66.710,00 -83.489,00 -84.323,00 -85.167,00 -86.019,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -24.924,49 -19.941,00 -28.190,00 -28.472,00 -28.757,00 -29.044,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -39,40 -40,00 -39,00 -39,00 -39,00 -39,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.605,72 -7.335,00 -7.335,00 -7.409,00 -7.484,00 -7.559,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -102.796,65 -94.026,00 -119.053,00 -120.243,00 -121.447,00 -122.661,00<br />

Ansatz<br />

2020<br />

Ansatz<br />

<strong>2021</strong><br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -102.796,65 -94.026,00 -119.053,00 -120.243,00 -121.447,00 -122.661,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-102.796,65 -94.026,00 -119.053,00 -120.243,00 -121.447,00 -122.661,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-102.796,65 -94.026,00 -119.053,00 -120.243,00 -121.447,00 -122.661,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 75.729,00 76.486,00 77.251,00 78.024,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-10.287,43 -9.646,00 -9.954,00 -10.054,00 -10.155,00 -10.257,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -113.084,08 -103.672,00 -53.278,00 -53.811,00 -54.351,00 -54.894,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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