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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

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Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse <strong>und</strong> Marketing<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2019<br />

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 10.924,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 10.924,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -402.551,55 -390.787,00 -400.562,00 -404.568,00 -408.612,00 -412.697,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -52.397,42 -52.635,00 -48.756,00 -49.244,00 -49.737,00 -50.235,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -82.590,38 -110.904,00 -113.293,00 -114.426,00 -115.570,00 -116.726,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -5.078,28 -5.011,00 -5.146,00 -5.197,00 -5.249,00 -5.301,00<br />

15 - Transferaufwendungen -31.267,60 -32.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -233.616,41 -201.490,00 -201.490,00 -203.506,00 -205.541,00 -207.597,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -807.501,64 -792.827,00 -801.247,00 -809.261,00 -817.352,00 -825.525,00<br />

Ansatz<br />

2020<br />

Ansatz<br />

<strong>2021</strong><br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -796.577,20 -792.827,00 -801.247,00 -809.261,00 -817.352,00 -825.525,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-796.577,20 -792.827,00 -801.247,00 -809.261,00 -817.352,00 -825.525,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-796.577,20 -792.827,00 -801.247,00 -809.261,00 -817.352,00 -825.525,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 507.860,00 512.939,00 518.069,00 523.249,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-64.075,42 -70.882,00 -63.912,00 -64.552,00 -65.199,00 -65.851,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -860.652,62 -863.709,00 -357.299,00 -360.874,00 -364.482,00 -368.127,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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