Geschäftsbericht 2011 - Baugenossenschaft Finkenwärder ...
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PASSIVA<br />
A. Eigenkapital<br />
Geschäftsjahr Vorjahr<br />
€ € € €<br />
I. Geschäftsguthaben<br />
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres<br />
ausgeschiedenen Mitglieder .................. 237.120,00 242.372,00<br />
2. der verbleibenden Mitglieder ................ 5.413.876,00 5.159.878,00<br />
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen ......<br />
rückständige fällige Einzahlungen auf<br />
5.824,00 5.656.820,00 7.592,00<br />
Geschäftsanteile: .................................... (0,00) (30,00)<br />
II. Kapitalrücklage ...........................................<br />
III. Ergebnisrücklagen<br />
31.674,53 31.674,53<br />
1. Gesetzliche Rücklage ..............................<br />
davon aus Jahresüberschuss<br />
2.372.000,00 2.294.000,00<br />
Geschäftsjahr eingestellt ........................ 78.000,00 (131.000,00)<br />
2. Andere Ergebnisrücklagen .....................<br />
davon aus Jahresüberschuss<br />
15.394.000,00 17.766.000,00 14.904.000,00<br />
Geschäftsjahr eingestellt ........................<br />
IV. Bilanzgewinn<br />
490.000,00 (969.000,00)<br />
1. Gewinnvortrag ......................................... 9.676,24 3.716,98<br />
2. Jahresüberschuss .................................... 776.419,88 1.308.426,87<br />
3. Einstellungen in Ergebnisrücklagen ...... 568.000,00 218.096,12 1.100.000,00<br />
Eigenkapital insgesamt ........................... 23.672.590,65 22.851.660,38<br />
B. Rückstellungen<br />
1. Rückstellungen für Pensionen und<br />
ähnliche Verpflichtungen ....................... 429.370,00 426.142,00<br />
2. Steuerrückstellungen .............................. 0,00 0,00<br />
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung 452.204,79 611.426,33<br />
4. Sonstige Rückstellungen ........................<br />
C. Verbindlichkeiten<br />
204.920,21 1.086.495,00 95.205,94<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 47.011.106,25 43.350.500,04<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 9.843.255,77 10.136.615,00<br />
3. Erhaltene Anzahlungen .......................... 2.698.203,39 2.646.365,62<br />
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung ........ 37.886,12 42.220,49<br />
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 1.316,91 1.017,88<br />
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 438.604,91 707.010,39<br />
7. Sonstige Verbindlichkeiten ..................... 24.895,93 60.055.269,28 23.136,01<br />
davon aus Steuern .................................. 1.981,55 (1.783,15)<br />
davon im Rahmen der soz. Sicherheit . 988,72 (1.483,08)<br />
D. Rechnungsabgrenzungsposten ................... 46.894,55 37.895,06<br />
Bilanzsumme ..................................................... 84.861.249,48 80.929.195,14