Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kommunstyrelse<br />
Kommunstyrelse egen verksamhet<br />
Ordförande Péter Kovács<br />
Förvaltningschef Per Selldén<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 4 508 4 246 3 248 998<br />
Oförutsett – ursprungligt 1 500<br />
- disponerat -786 714<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet 3 233 3 532 3 248 284<br />
Infrastruktur, skydd 705<br />
Skolv barn /ungdom, grundskola 85<br />
Kommunal vuxenutbildning -157<br />
Kommunikationer 642<br />
Nettoinvesteringar 0 2 000 0 2 000<br />
Inriktningsmål<br />
Kommunstyrelsen har ett samlat ansvar för<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>s utveckling och välfärd.<br />
Vid hantering av ärenden iakttas en strikt ansvarsfördelning<br />
mellan den politiska ledningen<br />
och berörd förvaltning<br />
Boende<br />
• Marknadsföra Kullabygden för att<br />
stimulera inflyttning till <strong>kommun</strong>en.<br />
• Driva planfrågor för att kunna erbjuda<br />
tomtmark i takt med efterfrågan.<br />
• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik<br />
i hela <strong>kommun</strong>en.<br />
• Verka för god framkomlighet på vägarna.<br />
• Skapa förutsättningar för kommersiell<br />
service i bostadsorterna.<br />
Miljö<br />
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk<br />
grundsyn i ett kretsloppssamhälle som<br />
tillvaratar naturens resurser.<br />
• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med<br />
länsstyrelsen under planarbetet.<br />
• Fördjupa och bredda medvetandet om<br />
folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21arbetet.<br />
Energi<br />
• Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen<br />
i <strong>kommun</strong>en.<br />
20<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
I samband med att budgeten för år 2003 fastställdes<br />
gav <strong>kommun</strong>fullmäktige <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
i uppdrag att se över förtroendemannaorganisationen<br />
och förvaltningsorganisationen.<br />
Under hösten 2003 återkallades<br />
uppdraget och beslut fattades om att<br />
förtroendemannaorganisationen ska bibehållas<br />
oförändrad innevarande mandatperiod.<br />
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2004 att<br />
tillsätta en parlamentarisk grupp med uppgift<br />
att bl a genomföra en översyn av nämnds- och<br />
förvaltningsorganisationen inför nästa mandatperiod.<br />
Gruppens arbete ska vara färdigställt<br />
senast i mars månad år 2006.<br />
Årets verksamhet<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Kommunstyrelsens egen verksamhet (exkl<br />
oförutsett) lämnar ett överskott om ca<br />
0,3 Mkr. Vid jämförelse med 2004 kan noteras<br />
att miljö-, kollektivtrafik- och turismfrågor har<br />
överförts till <strong>kommun</strong>ledningskontoret. Av<br />
<strong>kommun</strong>styrelsens anslag för oförutsett återstår<br />
714 tkr.