26.09.2013 Views

Årsredovisning 2005.indd - Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2005.indd - Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2005.indd - Ovanåkers kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I Lärarförbundets undersökning ”Bästa skol<strong>kommun</strong>”<br />

placerades sig <strong>Ovanåkers</strong> <strong>kommun</strong> på 21<br />

plats, bäst i Hälsingland.<br />

Under året har Bandygymnasiet startat. Vi har 11<br />

elever från andra <strong>kommun</strong>er som genererar<br />

ersättning från elevens hem<strong>kommun</strong>. På sikt<br />

kommer detta att ge <strong>kommun</strong>en inte obetydliga<br />

intäkter.<br />

Ett samarbete har inletts i OBS-regionen som<br />

innebär att Teknikprogrammet blir fritt sökbart i<br />

regionen fr.o.m. höstterminen 2006. Detta ger<br />

eleverna en större valfrihet samtidigt som det<br />

förhoppningsvis kommer att minska antalet sökande<br />

till friskolor med denna inriktning.<br />

Framtiden<br />

Förskolan<br />

Möjligheter: Statsbidraget för personalförstärkning<br />

kombinerad med en <strong>kommun</strong>al satsning möjliggör<br />

en sänkning av antalet barn per avdelning. Fortsatt<br />

kvalitetsutveckling genom kompetensutveckling av<br />

arbetslag och ej utbildade barnskötare.<br />

Risker: Minskade födelsetal.<br />

Grundskolan<br />

Möjligheter: Genom ytterligare kompetenshöjning,<br />

skolförbättringsinsatser och samverkan med andra<br />

aktörer bl.a. socialförvaltningen och föräldrar ökar<br />

måluppfyllelsen. En minskning av lokalbeståndet<br />

medför effektivare organisation.<br />

Risker: Elevminskning och därav följande<br />

övertalighet bland personal. Ökade lokalkostnader<br />

per elev p.g.a. för stora lokalytor. Svårighet att<br />

organisera optimalt om antalet skolor behålls. Ökade<br />

resursbehov på grund av ökade sociala problem.<br />

Risker generellt: Ökade fasta kostnader för främst<br />

grundskolan. Minskade anslag till läromedel,<br />

materiel och fortbildning sänker kvaliteten.<br />

Gymnasieskolan<br />

Möjligheter: Satsningen på bandygymnasiet,<br />

skapande av idrottsalternativ, ”den lilla skolans<br />

möjligheter”, och samverkan inom<br />

teknikprogrammet kommer att attrahera elever från<br />

andra <strong>kommun</strong>er. Fri sökbar gymnasieutbildning<br />

fr.o.m. hösten 2007 genererar ökade<br />

inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar.<br />

Risker: Fri sökbar gymnasieutbildning fr.o.m. hösten<br />

2007 ger ökade inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar till<br />

andra <strong>kommun</strong>er. Ökad tillströmning till<br />

individuella programmet p.g.a. lägre måluppfyllelse<br />

i grundskolan. Nedläggning av fordonsprogrammet<br />

p.g.a. ändrat regelverk.<br />

Årets resultat<br />

Förskolan visar på ett överskott beroende på<br />

anpassning av personal i förhållande till beläggning<br />

i Alfta skolområde, lägre kostnader för fristående<br />

förskolor än budgeterat samt högre intäkter av<br />

avgifter. Gymnasieskolan visar på ett underskott<br />

beroende på ökade inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar.<br />

Elevvårdsenheten uppvisar ett överskott som<br />

uppstått p.g.a. långtidssjukskrivningar. Övriga<br />

verksamheter följer budget. Sammantaget uppvisar<br />

Barn- och utbildningsnämnden ett överskott på 209<br />

kkr, vilket motsvarar 0,1 %!<br />

BILD: Gymnasie killen<br />

FOTO: Christer Åsentorp<br />

BILDTEXT: Gymnasielektion, Edsbyns<br />

Arena.<br />

Gymnasielektion, Edsbyn Arena.<br />

Foto Christer Åsentorp, Nya Elvéns Foto, Edsbyn.<br />

Budgetutfall 2005 (Kkr)<br />

Budget Kostnad Intäkt Resultat<br />

Nämnd & kontor 5 089 4 639 619* 5 258<br />

Förskola 35 815 38 349 -4 711 33 638<br />

Grundskola &<br />

skolbarnomsorg<br />

93 472 99 294 -5 652 93 642<br />

Särskola 10 290 10 790 0 10 790<br />

Elevvård 3 249 3 116 -275 2 841<br />

Gymnasium 48 340 55 448 -5 488 49 960<br />

Komvux, SFI &<br />

Uppdragsutbildning<br />

2 047 4 411 -2 363 2 048<br />

Högskola 608 532 -9 523<br />

Summa 198 910 216 580 -17 879 198 700<br />

Överskott 209<br />

*Det positiva utfallet beror på gjord periodisering avseende<br />

statsbidrag för personalförstärkning i skola och fritidshem.<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!