Årsredovisning 2005.indd - Ovanåkers kommun
Årsredovisning 2005.indd - Ovanåkers kommun
Årsredovisning 2005.indd - Ovanåkers kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I Lärarförbundets undersökning ”Bästa skol<strong>kommun</strong>”<br />
placerades sig <strong>Ovanåkers</strong> <strong>kommun</strong> på 21<br />
plats, bäst i Hälsingland.<br />
Under året har Bandygymnasiet startat. Vi har 11<br />
elever från andra <strong>kommun</strong>er som genererar<br />
ersättning från elevens hem<strong>kommun</strong>. På sikt<br />
kommer detta att ge <strong>kommun</strong>en inte obetydliga<br />
intäkter.<br />
Ett samarbete har inletts i OBS-regionen som<br />
innebär att Teknikprogrammet blir fritt sökbart i<br />
regionen fr.o.m. höstterminen 2006. Detta ger<br />
eleverna en större valfrihet samtidigt som det<br />
förhoppningsvis kommer att minska antalet sökande<br />
till friskolor med denna inriktning.<br />
Framtiden<br />
Förskolan<br />
Möjligheter: Statsbidraget för personalförstärkning<br />
kombinerad med en <strong>kommun</strong>al satsning möjliggör<br />
en sänkning av antalet barn per avdelning. Fortsatt<br />
kvalitetsutveckling genom kompetensutveckling av<br />
arbetslag och ej utbildade barnskötare.<br />
Risker: Minskade födelsetal.<br />
Grundskolan<br />
Möjligheter: Genom ytterligare kompetenshöjning,<br />
skolförbättringsinsatser och samverkan med andra<br />
aktörer bl.a. socialförvaltningen och föräldrar ökar<br />
måluppfyllelsen. En minskning av lokalbeståndet<br />
medför effektivare organisation.<br />
Risker: Elevminskning och därav följande<br />
övertalighet bland personal. Ökade lokalkostnader<br />
per elev p.g.a. för stora lokalytor. Svårighet att<br />
organisera optimalt om antalet skolor behålls. Ökade<br />
resursbehov på grund av ökade sociala problem.<br />
Risker generellt: Ökade fasta kostnader för främst<br />
grundskolan. Minskade anslag till läromedel,<br />
materiel och fortbildning sänker kvaliteten.<br />
Gymnasieskolan<br />
Möjligheter: Satsningen på bandygymnasiet,<br />
skapande av idrottsalternativ, ”den lilla skolans<br />
möjligheter”, och samverkan inom<br />
teknikprogrammet kommer att attrahera elever från<br />
andra <strong>kommun</strong>er. Fri sökbar gymnasieutbildning<br />
fr.o.m. hösten 2007 genererar ökade<br />
inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar.<br />
Risker: Fri sökbar gymnasieutbildning fr.o.m. hösten<br />
2007 ger ökade inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar till<br />
andra <strong>kommun</strong>er. Ökad tillströmning till<br />
individuella programmet p.g.a. lägre måluppfyllelse<br />
i grundskolan. Nedläggning av fordonsprogrammet<br />
p.g.a. ändrat regelverk.<br />
Årets resultat<br />
Förskolan visar på ett överskott beroende på<br />
anpassning av personal i förhållande till beläggning<br />
i Alfta skolområde, lägre kostnader för fristående<br />
förskolor än budgeterat samt högre intäkter av<br />
avgifter. Gymnasieskolan visar på ett underskott<br />
beroende på ökade inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar.<br />
Elevvårdsenheten uppvisar ett överskott som<br />
uppstått p.g.a. långtidssjukskrivningar. Övriga<br />
verksamheter följer budget. Sammantaget uppvisar<br />
Barn- och utbildningsnämnden ett överskott på 209<br />
kkr, vilket motsvarar 0,1 %!<br />
BILD: Gymnasie killen<br />
FOTO: Christer Åsentorp<br />
BILDTEXT: Gymnasielektion, Edsbyns<br />
Arena.<br />
Gymnasielektion, Edsbyn Arena.<br />
Foto Christer Åsentorp, Nya Elvéns Foto, Edsbyn.<br />
Budgetutfall 2005 (Kkr)<br />
Budget Kostnad Intäkt Resultat<br />
Nämnd & kontor 5 089 4 639 619* 5 258<br />
Förskola 35 815 38 349 -4 711 33 638<br />
Grundskola &<br />
skolbarnomsorg<br />
93 472 99 294 -5 652 93 642<br />
Särskola 10 290 10 790 0 10 790<br />
Elevvård 3 249 3 116 -275 2 841<br />
Gymnasium 48 340 55 448 -5 488 49 960<br />
Komvux, SFI &<br />
Uppdragsutbildning<br />
2 047 4 411 -2 363 2 048<br />
Högskola 608 532 -9 523<br />
Summa 198 910 216 580 -17 879 198 700<br />
Överskott 209<br />
*Det positiva utfallet beror på gjord periodisering avseende<br />
statsbidrag för personalförstärkning i skola och fritidshem.<br />
31