8 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01 bis 31.12.<strong>2010</strong> Geschäftsjahr <strong>2010</strong> Vorjahr 2009 1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (KGr. 40, 780) 43.125.752,94 € 41.436.483,17 € 2. Erlöse aus Wahlleistungen (KGr. 41) 536.740,22 € 573.075,22 € 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (KGr. 42) 1.617.754,06 € 1.794.261,17 € 4. Nutzungsentgelte der Ärzte (KGr. 43) 1.243.113,13 € 1.303.300,33 € 5. Andere aktivierte Eigenleistungen (KGr. 55) 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (KUGr. 472) 4.999,99 € 504.000,00 € 7. Sonstige betriebliche Erträge 5.417.404,86 € 4.714.186,00 € 8. Personalaufwand A. Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64) 27.702.552,05 € 27.302.039,18 € B. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und und für Unterstützung (KGr. 61-63) 7.176.017,00 € 7.037.114,29 € davon f. Altersversorgung (KGr. 62) 9. Materialaufwand A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.553.737,60 € 8.027.881,16 € B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.647.245,22 € 3.528.420,15 € Zwischenergebnis 5.866.213,33 € 4.429.851,11 € 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 1.008.052,10 € 1.763.349,00 € davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46, 470) 11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (KGr. 48) 37.871,52 € 37.871,52 € 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 490-491) 2.322.932,94 € 2.347.346,40 € 13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 492) 41.763,00 € 41.763,01 € 14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752,754,755) 870.612,98 € 1.618.555,15 € 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 753) 0,00 € 0,00 € 16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77) 158.115,51 € 146.708,73 € 17. Abschreibungen A. Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 3.302.889,80 € 3.273.360,29 € 18. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.053.119,08 € 4.955.878,80 € Zwischenergebnis -1.107.904,48 € -1.374.321,93 € 19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51) 49.019,95 € 49.815,43 € 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) 0,00 € 0,00 € 21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.058.884,53 € -1.324.506,50 € 22. Außerordentliches Ergebnis 26.854,50 € 46.841,17 € 23. Steuern (KUGr. 730) -2.280,91 € -2.194,23 € 24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Bilanzergebnis) -1.034.310,94 € -1.279.859,56 € Entnahme aus Kapitalrücklage für nicht refinanzierbare Abschreibungen auf mit Eigenmitteln finanziertes Anlagevermögen 1.057.008,68 € 890.467,99 € Betriebsergebnis 22.697,74 € -389.391,57 €
Organigramm des <strong>Klinikum</strong>s 9