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Haushalt 2023 - Dezernat II

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<strong>II</strong>/021<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2021<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.272,56 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 1.272,56 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -559.294,72 -441.208,00 -479.924,00 -484.724,00 -489.572,00 -494.469,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -39.504,20 -41.665,00 -62.242,00 -62.864,00 -63.492,00 -64.126,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42.712,91 -56.709,00 -92.230,00 -93.152,00 -94.083,00 -95.024,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -1.714,10 -1.714,00 -1.714,00 -1.731,00 -1.748,00 -1.765,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.208.659,31 -1.357.800,00 -1.398.150,00 -1.412.132,00 -1.426.253,00 -1.440.515,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.851.885,24 -1.899.096,00 -2.034.260,00 -2.054.603,00 -2.075.148,00 -2.095.899,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.850.612,68 -1.896.096,00 -2.034.260,00 -2.054.603,00 -2.075.148,00 -2.095.899,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.850.612,68 -1.896.096,00 -2.034.260,00 -2.054.603,00 -2.075.148,00 -2.095.899,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.850.612,68 -1.896.096,00 -2.034.260,00 -2.054.603,00 -2.075.148,00 -2.095.899,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -188.744,44 -163.633,00 -172.724,00 -174.453,00 -176.197,00 -177.960,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.039.357,12 -2.059.729,00 -2.206.984,00 -2.229.056,00 -2.251.345,00 -2.273.859,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2022<br />

Ansatz<br />

<strong>2023</strong><br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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