Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse
Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse
Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter <strong>2010</strong> Målvärde <strong>2010</strong>Vi har en tydlig ochstark roll i vårdkedjanSkolaFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärder.Ekonomi i balansÖka insatser för ungdomarnaspsykiskahälsaMedarbetarskap,ledarskap och värdegrundÖka andelen fullständiga placeringar enligt MultifunC. 75 %Öka samarbetet med skolorna i närområdet samt utvecklastrukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden.Förbättra rutiner kring upprättande av åtgärdsprogram.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Diskussion i behandlingsgrupperna där förhållningssättdiskuteras och problematiseras.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationenFullfölja planerad organisationsförändring.Ökad samverkan med psykiatrin.Införa manual för suicidrisk.Utbildning om ledarskap.Värdegrundsdiskussioner.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Antal upprättade åtgärdsprogrami relation till 2009.100 % korrekt fattade beslut.Alla behandlingsinsatser som denunge deltar i ska dokumenteras.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Mäta nöjdhetsgraden i ADAD.Genomförda insatser.Dokumenterad process.Särskilda uppdrag:Öka differentieringen av behandlingserbjudanden genom att utveckla missbruksinterventioner i samverkan medinstitutioner med liknande uppdrag samt utveckla organisation för låst och öppen akutavdelningSamverkan med ”Vägen ut” i projektet ”Ta vid” samt starta minitryckeri på institutionen i samverkan med personalfrån Yscreen.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 11 365 36 999 300 48 664 38 269 5 781 4 614 48 664Investeringsram 110SiS <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>2010</strong> 57