12.07.2015 Views

Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse

Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse

Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter <strong>2010</strong> Målvärde <strong>2010</strong>Vi har en tydlig ochstark roll i vårdkedjanSkolaFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärder.Ekonomi i balansÖka insatser för ungdomarnaspsykiskahälsaMedarbetarskap,ledarskap och värdegrundÖka andelen fullständiga placeringar enligt MultifunC. 75 %Öka samarbetet med skolorna i närområdet samt utvecklastrukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden.Förbättra rutiner kring upprättande av åtgärdsprogram.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Diskussion i behandlingsgrupperna där förhållningssättdiskuteras och problematiseras.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationenFullfölja planerad organisationsförändring.Ökad samverkan med psykiatrin.Införa manual för suicidrisk.Utbildning om ledarskap.Värdegrundsdiskussioner.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Antal upprättade åtgärdsprogrami relation till 2009.100 % korrekt fattade beslut.Alla behandlingsinsatser som denunge deltar i ska dokumenteras.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Mäta nöjdhetsgraden i ADAD.Genomförda insatser.Dokumenterad process.Särskilda uppdrag:Öka differentieringen av behandlingserbjudanden genom att utveckla missbruksinterventioner i samverkan medinstitutioner med liknande uppdrag samt utveckla organisation för låst och öppen akutavdelningSamverkan med ”Vägen ut” i projektet ”Ta vid” samt starta minitryckeri på institutionen i samverkan med personalfrån Yscreen.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 11 365 36 999 300 48 664 38 269 5 781 4 614 48 664Investeringsram 110SiS <strong>Verksamhetsplan</strong> <strong>2010</strong> 57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!