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Jahresbericht 2004 der Kommunalen Jugendarbeit der Kreisstadt ...

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Budgetübersicht <strong>2004</strong> Kommunale <strong>Jugendarbeit</strong> Groß-Gerau<br />

Ausgaben/Einnahmen zum 31.12.<strong>2004</strong><br />

Jugendtreff Anne­Frank Berkach Dornheim Wallerstädt. Zentrale gesamt<br />

Honorarkräfte 22.000,00<br />

416001 4.001,00 4.863,50 4.293,95 7.512,00 20.670,45<br />

Hausaufgabenbetr. 11.000,00<br />

416002 12.433,00 12.433,00<br />

Baul. Unterhaltung Ohne U­Konto 5.000,00<br />

500000 2.441,85 698,79 621,14 717,23 497,53 4.976,54<br />

Ausstattung 4.500,00<br />

520000 953,75 726,06 785,03 1.709,24 4.174,08<br />

Bastec/Bus/Druck Bastec Kopierkosten Tanken Bus 2.500,00<br />

530/550000 1.338,00 298,06 408,67 2.044,73<br />

Fortbildung 1.000,00<br />

562000 88,00 96,00 95,70 279,70<br />

Verbrauchsmat. 2.600,00<br />

570000 448,97 385,76 1.796,12 617,32 3.248,17<br />

Ausbildung Beruf 4.000,00<br />

576000+576100 2.152,44 71,40 89,68 2.313,52<br />

1 täg.Veranstaltg. 3.500,00<br />

577000 434,41 468,94 1.877,66 988,72 3.769,73<br />

FreizeitenSeminare Unfallversich 4.800,00<br />

578000 8.351,46 302,41 8.653,87<br />

Jugendkultur 900,00<br />

579000 90,91 104,76 195,67<br />

Büromaterial 800,00<br />

650000 10,95 44,27 544,07 125,02 724,31<br />

Bücher,Zeit. 800,00<br />

651000 266,96 37,00 498,50 29,80 55,00 887,26<br />

Telefon,Internet 4.000,00<br />

652000 1.322,25 261,90 1.042,78 807,26 3.434,19<br />

Öffentlichkeitsarb. 500,00<br />

653000 253,40 253,40<br />

Fahrtkosten PKW Zivis eig. PKW 3.100,00<br />

654/658000 326,30 806,40 438,58 2.257,30 3.828,58<br />

Schulsozialarbeit + MBS Präv.Sem. Kreis 23.000,00<br />

Vereine 700000 650,00 150,00 18.977,88 19.777,88<br />

Summe/Ausgaben 26.867,88 7.784,28 21.182,82 13.235,61 22.594,49 91.665,08<br />

Teilnahmegebühren 6.500,00<br />

113000 96,50 8.498,50 334,00 8.929,00<br />

Raumüberlassung u.a.BA­Zusch. 4.000,00<br />

150000 2.803,00 25,00 144,99 100,00 3.072,99<br />

Erstattung/Tel.rück 600,00<br />

151/152/165000 787,72 10,70 6,00 540,80 1.345,22<br />

Spenden 500,00<br />

177000 30,00 289,22 150,23 469,45<br />

Summe/Einnahmen 3.620,72 121,50 8.943,41 590,23 540,80 13.816,66<br />

Budget(A­E) IST 23.247,16 7.662,78 12.239,41 12.645,38 22.053,69 77.848,42<br />

Budget ges. – 10 % 22.050,00 7.650,00 13.500,00 13.500,00 17.460,00 74.160,00<br />

Bei 90 % Budget 105,42 % 100,17 % 90,66 % 93,67 % 126,31 % 104,97 %<br />

Budget gesamt HH 24.500,00 8.500,00 15.000,00 15.000,00 19.400,00 82.400,00<br />

Bei 100 % Haushalt 94,89 % 89,10 % 81,60 % 84,30 % 113,68 % 94,48 %

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