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Jahresbericht - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

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50 Prozent der <strong>Kirche</strong>nsteuere<strong>in</strong>nahmen<br />

werden direkt<br />

an die Geme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Dekanate<br />

weitergegeben.<br />

Ausgaben 2000 2001 2001 2001 2002<br />

Anteil an Veränderung Planzahlen<br />

den Gesamt- gegenüber<br />

e<strong>in</strong>nahmen 2000<br />

[1.000 Euro] [1.000 Euro] [%] [%] [1.000 Euro]<br />

I. Zuweisungen an <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Dekanate 200.786,13 187.839,93 40,9 – 6,4 210.021,05<br />

<strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den 148.276,56 133.331,45 24,0 – 10,1 140.499,46<br />

davon K<strong>in</strong>dertagesstätten 37.137,18 35.960,57 7,8 – 3,2 36.609,00<br />

davon Diakoniestationen 2.096,30 2.064,24 0,4 – 1,5 2.096,00<br />

Gebäude<strong>in</strong>vestitionen <strong>und</strong> -unterhaltung 35.065,30 36.631,60 8,0 + 4,5 37.716,62<br />

Dekanate, regionale Verwaltung 12.893,31 14.568,67 3,2 + 13,0 29.244,97<br />

Zuführungen an kirchengeme<strong>in</strong>dliche Rückstellungen<br />

<strong>und</strong> -lagen 4.550,96 3.308,21 0,7 – 27,3 2.560,00<br />

II. Zuweisungen an kirchliche E<strong>in</strong>richtungen 40.066,69 38.704,26 8,4 – 3,4 39.797,39<br />

z.B. Diakonisches Werk 16.276,87 14.295,05 3,1 – 12,2 15.536,89<br />

z.B. kirchlicher Entwicklungsdienst/<br />

»Bekämpfung der Not <strong>in</strong> der Welt« 4.927,16 5.490,43 1,2 11,4 5.662,83<br />

III. EKD-Umlagen 31.994,41 31.791,49 6,9 – 0,6 32.716,00<br />

davon allgeme<strong>in</strong>e Umlage 7.414,09 7.659,00 1,7 + 3,3 7.888,00<br />

davon F<strong>in</strong>anzausgleich an östliche Landeskirchen 19.427,83 19.702,00 4,3 + 1,4 20.292,00<br />

davon Ostpfarrerversorgung 3.564,85 3.538,07 0,8 – 0,8 3.654,00<br />

IV. Gesamtkirchliche Personalausgaben 149.494,83 152.038,38 33,1 + 1,7 156.782,11<br />

Pfarrdienst (<strong>in</strong>kl. Altersvorsorge <strong>und</strong> -versorgung) 114.405,42 114.621,81 24,9 + 0,2 117.247,37<br />

davon Schulpfarrer (das jeweilige B<strong>und</strong>esland<br />

übernimmt 80 % der Personalkosten) 9.476,99 8.866,02 1,9 – 6,4 9.333,00<br />

davon Pfarrer im EKHN-Pfarrdienst 104.928,42 105.755,79 23,0 + 0,8 107.914,37<br />

Beamte 5.898,37 6.330,84 1,4 + 7,3 6.795,98<br />

Angestellte <strong>und</strong> Arbeiter 17.845,92 18.863,29 4,1 + 5,7 20.032,07<br />

nebenamtlich Beschäftigte 1.003,33 976,21 0,2 – 2,7 1.082,09<br />

Personalnebenkosten 10.341,79 11.246,23 2,4 + 8,7 11.624,60<br />

V. Laufende Sachausgaben 12.348,08 14.086,14 3,1 + 14,1 21.892,37<br />

Ausgaben für den laufenden Betrieb 12.342,35 13.993,84 3,0 + 13,4 21.886,59<br />

Z<strong>in</strong>saufwendungen, Tilgungen 5,73 92,30 0,0 + 1.511,9 5,78<br />

VI. Vermögenswirksame Ausgaben 22.238,85 35.274,07 7,7 + 58,6 24.345,69<br />

Investitionen <strong>und</strong> Instandhaltung 3.673,30 10.987,40 2,4 + 199,1 20.312,23<br />

Erhöhungen der Rücklagen der Gesamtkirche 18.565,55 24.286,67 5,3 + 30,8 4.033,46<br />

Summe aller Ausgaben (I. – VI.) 456.928,99 459.734,27 100,0 + 0,6 485.554,60<br />

Überschuss/Defizit (–) 464,77 0,00 0,0 – 0,00<br />

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