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Haushaltsplan 2011 - Sankt Leon-Rot

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1.0010 Einnahmen<br />

151000 Ersätze 0 0 38 030<br />

161200 Erst. v. staatlichen überörtl. Trägern 9.800 9.800 4.092 030<br />

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 400 400 399 030<br />

165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung 17.000 17.000 16.540 030<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.0010 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0010 27.200 27.200 21.069<br />

400000 Personalausgaben SN 314.200 310.300 300.349<br />

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 800 800 66 020<br />

530000 Mieten und Pachten 1.000 1.500 0 020<br />

560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 3.200 3.000 3.193<br />

638000 Repräsentationen 14.000 14.000 15.786 030<br />

638010 Repräsentationen "besondere Ehrungen" 3.000 5.000 3.523 030<br />

640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 7.500 7.500 7.423 020<br />

650000 Geschäftsausgaben SN 17.200 17.200 22.845<br />

660000 Verfügungsmittel 6.000 6.000 4.185 030<br />

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 2.600 3.200 2.099 030<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 0010 369.500 368.500 359.470<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0010 27.200 27.200 21.069<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 342.300 341.300 338.401<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen zu UA 0010<br />

161200 Erstattung Altersteilzeit<br />

400000 inkl. Aufwendungen für Pension und Altersteilzeit<br />

530000 Nutzung Harres für Veranstaltungen<br />

- 71 -<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben Abschnitt 00 369.500 368.500 359.470<br />

Einnahmen Abschnitt 00 27.200 27.200 21.069<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 342.300 341.300 338.401<br />

Überschuss 0 0 0

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