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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat III

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Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent <strong>III</strong><br />

<strong>III</strong>/011<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -257.321,87 -232.445,00 -269.850,00 -280.644,00 -291.869,00 -303.544,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -87.676,81 -68.605,00 -76.696,00 -79.764,00 -82.955,00 -86.273,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -812,50 -8.142,00 -769,00 -777,00 -785,00 -793,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -203,43 -203,00 -710,00 -717,00 -724,00 -731,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.128,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.545,00 -4.590,00 -4.635,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -348.142,61 -313.895,00 -352.525,00 -366.447,00 -380.923,00 -395.976,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -348.142,61 -313.895,00 -352.525,00 -366.447,00 -380.923,00 -395.976,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -348.142,61 -313.895,00 -352.525,00 -366.447,00 -380.923,00 -395.976,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -348.142,61 -313.895,00 -352.525,00 -366.447,00 -380.923,00 -395.976,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 204.032,94 211.995,00 246.043,00 248.503,00 250.988,00 253.498,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -32.714,76 -33.311,00 -38.089,00 -38.469,00 -38.853,00 -39.241,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -176.824,43 -135.211,00 -144.571,00 -156.413,00 -168.788,00 -181.719,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -564,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -564,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027

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