Teilergebnisplan - Hemer
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2009 HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
<strong>Teilergebnisplan</strong> - Produkt - 0404 - Stadtarchiv<br />
Haushaltsjahr 2009<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Planung<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -42,00 -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 -42,00 -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 90.329,45 96.814,00 98.591,00 100.070,00 102.071,00 104.112,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 61,50 30.500,00 30.500,00 15.500,00 5.500,00 5.500,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 87,00 347,00 280,00 280,00 280,00 192,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.660,92 29.528,00 39.577,00 39.700,00 40.100,00 40.600,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 117.138,87 157.189,00 168.948,00 155.550,00 147.951,00 150.404,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 117.138,87 157.147,00 138.948,00 95.550,00 87.951,00 90.404,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 117.138,87 157.147,00 138.948,00 95.550,00 87.951,00 90.404,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 117.138,87 157.147,00 138.948,00 95.550,00 87.951,00 90.404,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 3.002,70 3.676,00 3.549,00 3.584,00 3.620,00 3.656,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 120.141,57 160.823,00 142.497,00 99.134,00 91.571,00 94.060,00<br />
29.09.2009