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Teilergebnisplan - Hemer

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2009 HAUSHALTSPLAN<br />

S t a d t H e m e r<br />

<strong>Teilergebnisplan</strong> - Produkt - 0404 - Stadtarchiv<br />

Haushaltsjahr 2009<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2007<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2008<br />

EUR<br />

Ansatz<br />

2009<br />

EUR<br />

Planung<br />

2010<br />

EUR<br />

Planung<br />

2011<br />

EUR<br />

Planung<br />

2012<br />

EUR<br />

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -42,00 -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00<br />

= Ordentliche Erträge 0,00 -42,00 -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00<br />

11 Personalaufwendungen 90.329,45 96.814,00 98.591,00 100.070,00 102.071,00 104.112,00<br />

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 61,50 30.500,00 30.500,00 15.500,00 5.500,00 5.500,00<br />

14 Bilanzielle Abschreibungen 87,00 347,00 280,00 280,00 280,00 192,00<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.660,92 29.528,00 39.577,00 39.700,00 40.100,00 40.600,00<br />

= Ordentliche Aufwendungen 117.138,87 157.189,00 168.948,00 155.550,00 147.951,00 150.404,00<br />

ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 117.138,87 157.147,00 138.948,00 95.550,00 87.951,00 90.404,00<br />

ORDENTLICHES ERGEBNIS 117.138,87 157.147,00 138.948,00 95.550,00 87.951,00 90.404,00<br />

ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 117.138,87 157.147,00 138.948,00 95.550,00 87.951,00 90.404,00<br />

28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 3.002,70 3.676,00 3.549,00 3.584,00 3.620,00 3.656,00<br />

ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 120.141,57 160.823,00 142.497,00 99.134,00 91.571,00 94.060,00<br />

29.09.2009

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