Teilergebnisplan - Hemer
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2009 HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
<strong>Teilergebnisplan</strong> - Produkt - 0501 - Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII<br />
Haushaltsjahr 2009<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Planung<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
3 Sonstige Transfererträge -11.470,65 0,00 -2.500,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.800,00<br />
= Ordentliche Erträge -11.470,65 0,00 -2.500,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.800,00<br />
11 Personalaufwendungen 190.956,47 172.888,00 203.868,00 206.926,00 211.065,00 215.286,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.057,06 6.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00<br />
15 Transferaufwendungen 24.889,06 25.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.042,61 19.712,00 22.581,00 22.831,00 23.209,00 23.588,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 238.945,20 224.350,00 241.699,00 240.007,00 244.524,00 249.124,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 227.474,55 224.350,00 239.199,00 238.007,00 242.624,00 247.324,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 227.474,55 224.350,00 239.199,00 238.007,00 242.624,00 247.324,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 227.474,55 224.350,00 239.199,00 238.007,00 242.624,00 247.324,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 76.758,10 50.925,00 56.129,00 56.690,00 57.257,00 57.830,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 304.232,65 275.275,00 295.328,00 294.697,00 299.881,00 305.154,00<br />
24.07.2009