Teilergebnisplan - Hemer
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2009 HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
<strong>Teilergebnisplan</strong> - Produkt - 0502 - Hilfe für Asylbewerber<br />
Haushaltsjahr 2009<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Planung<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
3 Sonstige Transfererträge -117.880,00 -117.800,00 -101.469,00 -101.469,00 -101.469,00 -101.469,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -10.027,10 -505,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge -127.907,10 -118.305,00 -101.469,00 -101.469,00 -101.469,00 -101.469,00<br />
11 Personalaufwendungen 24.102,28 17.388,00 18.589,00 18.868,00 19.245,00 19.630,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 248,65 410,00 480,00 480,00 480,00 480,00<br />
15 Transferaufwendungen 322.230,25 475.720,00 446.100,00 446.200,00 446.300,00 446.400,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.452,48 8.079,00 8.444,00 8.474,00 8.520,00 8.566,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 355.033,66 501.597,00 473.613,00 474.022,00 474.545,00 475.076,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 227.126,56 383.292,00 372.144,00 372.553,00 373.076,00 373.607,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 227.126,56 383.292,00 372.144,00 372.553,00 373.076,00 373.607,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 227.126,56 383.292,00 372.144,00 372.553,00 373.076,00 373.607,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 13.592,97 11.554,00 10.125,00 10.226,00 10.328,00 10.431,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 240.719,53 394.846,00 382.269,00 382.779,00 383.404,00 384.038,00<br />
24.07.2009