Teilergebnisplan - Hemer
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2009 HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
<strong>Teilergebnisplan</strong> - Produkt - 0406 - Heimatpflegerische Maßnahmen<br />
Haushaltsjahr 2009<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Planung<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 9.423,42 10.066,00 2.548,00 2.586,00 2.638,00 2.691,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 43.845,94 39.350,00 43.290,00 103.980,00 34.590,00 55.200,00<br />
15 Transferaufwendungen 715,66 800,00 800,00 900,00 1.000,00 1.100,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.997,39 193.935,00 199.906,00 199.936,00 201.934,00 203.954,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 116.982,41 244.151,00 246.544,00 307.402,00 240.162,00 262.945,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 116.982,41 244.151,00 246.544,00 307.402,00 240.162,00 262.945,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 116.982,41 244.151,00 246.544,00 307.402,00 240.162,00 262.945,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 116.982,41 244.151,00 246.544,00 307.402,00 240.162,00 262.945,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.480,75 1.781,00 1.388,00 1.402,00 1.416,00 1.430,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 118.463,16 245.932,00 247.932,00 308.804,00 241.578,00 264.375,00<br />
29.09.2009