Teilergebnisplan - Hemer
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2009 HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
<strong>Teilergebnisplan</strong> - Produkt - 0507 - Sonstige soziale Förderung<br />
Haushaltsjahr 2009<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2008<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2009<br />
EUR<br />
Planung<br />
2010<br />
EUR<br />
Planung<br />
2011<br />
EUR<br />
Planung<br />
2012<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -21.042,69 -5.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.275,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00<br />
= Ordentliche Erträge -22.317,69 -5.900,00 -20.900,00 -20.900,00 -20.900,00 -20.900,00<br />
11 Personalaufwendungen 16.155,03 16.890,00 18.851,00 19.134,00 19.517,00 19.907,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 149,84 170,00 260,00 260,00 260,00 260,00<br />
15 Transferaufwendungen 29.379,66 36.284,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.666,57 9.740,00 8.877,00 8.887,00 8.906,00 8.926,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 55.351,10 63.084,00 68.988,00 69.281,00 69.683,00 70.093,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 33.033,41 57.184,00 48.088,00 48.381,00 48.783,00 49.193,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 33.033,41 57.184,00 48.088,00 48.381,00 48.783,00 49.193,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 33.033,41 57.184,00 48.088,00 48.381,00 48.783,00 49.193,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.947,85 2.102,00 2.205,00 2.227,00 2.249,00 2.271,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 34.981,26 59.286,00 50.293,00 50.608,00 51.032,00 51.464,00<br />
24.07.2009