28.11.2014 Views

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANsamb - IOI Group

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANsamb - IOI Group

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANsamb - IOI Group

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

35<br />

BIDANG RUJUKAN samb<br />

6 Setiausaha kepada Jawatankuasa Audit dan Minit Mesyuarat<br />

Setiausaha Syarikat akan menjadi setiausaha Jawatankuasa dan sebagai prosedur melapor, minit mesyuarat akan diedarkan<br />

kepada semua ahli Lembaga Pengarah.<br />

AKTIVITI<br />

Pada tahun ini, Jawatakuasa telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sejajar dengan bidang rujukannya.<br />

Aktiviti-aktiviti utama yang dijalankan oleh Jawatankuasa adalah seperti berikut:<br />

i<br />

ii<br />

iii<br />

iv<br />

v<br />

vi<br />

vii<br />

viii<br />

ix<br />

x<br />

Mengkaji skop kerja dan rancangan audit juruaudit luar serta membincangkan keputusan pemeriksaan dan syor-syor mereka.<br />

Mengkaji dengan juruaudit luar mengenai keputusan audit mereka, laporan audit dan syor-syor kawalan dalaman berhubung<br />

kelemahan kawalan yang diperhatikan semasa menjalankan kerja pengauditan mereka.<br />

Mengkaji penyata kewangan yang telah diaudit sebelum mengesyorkannya untuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah.<br />

Mengkaji pematuhan Syarikat khususnya berhubung penyata kewangan suku tahun dan akhir tahun terhadap Keperluan<br />

Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad dan piawaian perakaunan berkaitan diluluskan yang dikeluarkan oleh Lembaga<br />

Piawaian Perakaunan Malaysia.<br />

Mengkaji pengumuman keputusan kewangan suku tahunan belum diaudit Kumpulan dan Syarikat sebelum mencadangkannya<br />

untuk dipertimbang dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah.<br />

Mengkaji keperluan sumber, program dan rancangan Jabatan Audit Dalaman bagi tahun kewangan ini bagi memastikan liputan<br />

yang mencukupi ke atas aktiviti setiap unit perniagaan dan taksiran tahunan prestasi Jabatan Audit Dalaman.<br />

Mengkaji laporan audit yang dibentangkan oleh Jabatan Audit Dalaman mengenai penemuan dan syor-syor serta tindak balas<br />

pengurusan mengenainya dan memastikan supaya penemuan penting ditangani sewajarnya oleh pengurusan.<br />

Mengkaji urusniaga pihak berkaitan yang dimeterai oleh Kumpulan.<br />

Mengkaji dan menaksir aktiviti-aktiviti pengurusan risiko dan laporan semakan risiko Kumpulan.<br />

Mengkaji tahap pematuhan Kumpulan terhadap peruntukan-peruntukan berkenaan yang digariskan di bawah Kod Tadbir Urus<br />

Korporat Malaysia untuk tujuan penyediaan Penyata Tadbir Urus Korporat dan Penyata Kawalan Dalaman menurut Keperluan<br />

Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!