02.09.2013 Views

Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties

Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties

Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De verwerking <strong>van</strong> de jaarafsluiting<br />

In deze paragraaf worden de vragen rond de jaarafsluiting en het maken <strong>van</strong> een<br />

beginbalans behandeld. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:<br />

- <strong>SnelStart</strong> houdt meer<strong>der</strong>e boekjaren binnen één administratie bij.<br />

- U kunt via de menukeuze Extra, Boekjaar afsluiten niet alleen het huidige<br />

boekjaar afsluiten, maar ook de jaarafsluiting weer terugdraaien.<br />

- Door de jaarafsluiting worden géén gegevens verwij<strong>der</strong>d. Het programma kan<br />

een voorlopige beginbalans maken. De openstaande posten worden dan<br />

automatisch meegenomen naar het nieuwe boekjaar.<br />

- U kunt altijd via het menu Extra, Instellingen in tabblad Boekhouding tijdelijk<br />

het voorgaande boekjaar weer activeren. U kunt dan nog steeds alle<br />

overzichten opvragen en bekijken.<br />

- BTW boekingen <strong>van</strong> het voorgaande jaar hebben géén invloed op de BTWaangifte<br />

<strong>van</strong> het nieuwe jaar.<br />

- Het is mogelijk om na correctie <strong>van</strong> uw voorgaande boekjaar de jaarafsluiting<br />

ongedaan te maken via Extra, Boekjaar afsluiten, Jaarafsluiting xxxx<br />

terugdraaien en/of de openingsbalans te herberekenen. De al gemaakte<br />

boekingen en facturen <strong>van</strong> het nieuwe boekjaar blijven bewaard.<br />

Let op! <strong>SnelStart</strong> werkt volledig met een datumselectie, waardoor de boekingen<br />

<strong>van</strong> meer<strong>der</strong>e boekjaren worden gescheiden. U hoeft dus géén kopiebedrijf aan<br />

te maken om daar het nieuwe boekjaar te verwerken. Gebruik ook geen jaartal in<br />

de administratienaam om uw boekjaren te scheiden, dit geeft verwarring.<br />

Nog niet afsluiten, wel alvast factureren in het nieuwe boekjaar<br />

Wilt u nog even wachten met uw jaarafsluiting maar toch doorgaan met<br />

factureren? Dit kan door het boekjaar tijdelijk op te hogen bij Extra, Instellingen,<br />

Boekhouding. Het volgend factuurnummer kunt u dan eventueel aanpassen in<br />

het tabblad Or<strong>der</strong>s. Later zet u het boekjaar terug en kunt u de laatste boekingen<br />

in het oude boekjaar boeken en het jaar afsluiten.<br />

De jaarafsluiting<br />

Algemeen<br />

U kunt het beste kiezen voor de jaarafsluiting op het moment dat u meer mutaties<br />

in het nieuwe jaar heeft dan in het oude jaar. De mutaties (boekingen of facturen)<br />

komen aan de hand <strong>van</strong> de boekingsdatum altijd terecht in het juiste boekjaar.<br />

Alle BTW die u moet betalen en kunt terugvor<strong>der</strong>en wordt afgewerkt in het<br />

boekjaar waarin u de BTW-bedragen geboekt hebt.<br />

Voordat u de jaarafsluiting uitvoert drukt u de laatste BTW-aangifte af. Daarna<br />

kunt u in het memoriaal dagboek een journaalpost maken waardoor alle BTWrekeningen<br />

overgeboekt worden naar BTW vorig jaar (zie voor voorbeeldboeking<br />

<strong>SnelStart</strong>!Help).<br />

Het jaar daadwerkelijk afsluiten<br />

Via het menu Extra, Boekjaar afsluiten kunt u nu het nieuwe boekjaar activeren<br />

en de (voorlopige) beginbalans meenemen.<br />

Boekhouden * 127

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!