Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties
Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties
Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
De verwerking <strong>van</strong> de jaarafsluiting<br />
In deze paragraaf worden de vragen rond de jaarafsluiting en het maken <strong>van</strong> een<br />
beginbalans behandeld. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:<br />
- <strong>SnelStart</strong> houdt meer<strong>der</strong>e boekjaren binnen één administratie bij.<br />
- U kunt via de menukeuze Extra, Boekjaar afsluiten niet alleen het huidige<br />
boekjaar afsluiten, maar ook de jaarafsluiting weer terugdraaien.<br />
- Door de jaarafsluiting worden géén gegevens verwij<strong>der</strong>d. Het programma kan<br />
een voorlopige beginbalans maken. De openstaande posten worden dan<br />
automatisch meegenomen naar het nieuwe boekjaar.<br />
- U kunt altijd via het menu Extra, Instellingen in tabblad Boekhouding tijdelijk<br />
het voorgaande boekjaar weer activeren. U kunt dan nog steeds alle<br />
overzichten opvragen en bekijken.<br />
- BTW boekingen <strong>van</strong> het voorgaande jaar hebben géén invloed op de BTWaangifte<br />
<strong>van</strong> het nieuwe jaar.<br />
- Het is mogelijk om na correctie <strong>van</strong> uw voorgaande boekjaar de jaarafsluiting<br />
ongedaan te maken via Extra, Boekjaar afsluiten, Jaarafsluiting xxxx<br />
terugdraaien en/of de openingsbalans te herberekenen. De al gemaakte<br />
boekingen en facturen <strong>van</strong> het nieuwe boekjaar blijven bewaard.<br />
Let op! <strong>SnelStart</strong> werkt volledig met een datumselectie, waardoor de boekingen<br />
<strong>van</strong> meer<strong>der</strong>e boekjaren worden gescheiden. U hoeft dus géén kopiebedrijf aan<br />
te maken om daar het nieuwe boekjaar te verwerken. Gebruik ook geen jaartal in<br />
de administratienaam om uw boekjaren te scheiden, dit geeft verwarring.<br />
Nog niet afsluiten, wel alvast factureren in het nieuwe boekjaar<br />
Wilt u nog even wachten met uw jaarafsluiting maar toch doorgaan met<br />
factureren? Dit kan door het boekjaar tijdelijk op te hogen bij Extra, Instellingen,<br />
Boekhouding. Het volgend factuurnummer kunt u dan eventueel aanpassen in<br />
het tabblad Or<strong>der</strong>s. Later zet u het boekjaar terug en kunt u de laatste boekingen<br />
in het oude boekjaar boeken en het jaar afsluiten.<br />
De jaarafsluiting<br />
Algemeen<br />
U kunt het beste kiezen voor de jaarafsluiting op het moment dat u meer mutaties<br />
in het nieuwe jaar heeft dan in het oude jaar. De mutaties (boekingen of facturen)<br />
komen aan de hand <strong>van</strong> de boekingsdatum altijd terecht in het juiste boekjaar.<br />
Alle BTW die u moet betalen en kunt terugvor<strong>der</strong>en wordt afgewerkt in het<br />
boekjaar waarin u de BTW-bedragen geboekt hebt.<br />
Voordat u de jaarafsluiting uitvoert drukt u de laatste BTW-aangifte af. Daarna<br />
kunt u in het memoriaal dagboek een journaalpost maken waardoor alle BTWrekeningen<br />
overgeboekt worden naar BTW vorig jaar (zie voor voorbeeldboeking<br />
<strong>SnelStart</strong>!Help).<br />
Het jaar daadwerkelijk afsluiten<br />
Via het menu Extra, Boekjaar afsluiten kunt u nu het nieuwe boekjaar activeren<br />
en de (voorlopige) beginbalans meenemen.<br />
Boekhouden * 127