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Empenhos Emitidos - Março - PREFEITURA - Maringá

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 4.919,054.919,056561 25/03/2013 CENTRO CULTURAL JHAMAYKA 1303008243001860963350430 53880 6.414,00Dispensavel/ 271 / 2013ObjetoRepasses de Recursos Financeiros provenientes da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 024/2012, doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA, Termo de Convênio nº 48/2013 e Parecer nº 441/2013-PROGE, para atender ao projeto "Transformar é possível", destinado ao custeio para aquisição de uniformes, materiais deexpediente e de processamentos de dados, locação de transporte e pagamento de profissionais por RPA. A ser pago no Banco doBrasil, Agência 0352-2, C/C 105156-3. Processo nº 271/2013. Subvenção 13058/2013. Forma de pagamento: parcela única.Fiscal de contrato: Celina da Silva Ortega - Assistente Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 6.414,006.414,006562 25/03/2013 ATACADO F CORDEIRO LTDA ME 0801010302001220183390300 1496 1.292,50Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação hospitalar (bebida de soja, colorau e curau de milho), solicitados e destinados aoHospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200696 Bebida de Soja - em embalagem longa vida de até 1000 ml50 UND 2,15107,50200697 Bebida de Soja original - Produto liquido a base de extrato100 UND 2,22222,00200671 Colorau, pacote de 500 g.200 ACOTE 1,23246,00218630 Curau de milho com leite de coco, embalagem de 1 Kg.100 ACOTE 7,17717,006563 25/03/2013 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 0801010302001220183390300 1496 102,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação hospitalar (pimenta do reino), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014,Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 595

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