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TITULO DEL DOCUMENTO - Secretaria de Salud

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ACTIVIDAD<br />

Socialización <strong>de</strong> lineamientos <strong>de</strong> Poa Presupuesto 2013 a Hospitales.<br />

FECHA<br />

Primer Grupo 26 al 27 <strong>de</strong> Junio.<br />

Segundo Grupo 28 al 29 <strong>de</strong> Junio.<br />

Trabajo <strong>de</strong> revisión y entrega <strong>de</strong>l Presupuesto <strong>de</strong> cada hospital, con el<br />

apoyo <strong>de</strong> técnicos <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis, Evaluación y Control<br />

Presupuestario.<br />

Ingreso <strong>de</strong>l presupuesto al SIAFI, por cada Hospital con apoyo <strong>de</strong> los<br />

técnicos <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis.<br />

Primer Grupo <strong>de</strong>l 3 al 4 <strong>de</strong> Julio,<br />

Segundo Grupo el 5 al 6 <strong>de</strong><br />

Julio.<br />

16 <strong>de</strong> Julio todos los Hospitales.<br />

Para el proceso <strong>de</strong> programación <strong>de</strong>l POA Presupuesto, se establecen plazos que <strong>de</strong>ben ser<br />

respetados, a fin <strong>de</strong> cumplir con lo establecido por la Secretaría <strong>de</strong> Finanzas; por lo que se solicita el<br />

cumplimiento estricto <strong>de</strong> las fechas que se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />

B. REGIONES<br />

Para consolidar el Presupuesto <strong>de</strong> cada Unidad Ejecutora se utilizará una base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />

Access como apoyo para ingresar la información al nuevo SIAFI. Esta base contendrá el<br />

presupuesto bajo techo <strong>de</strong>l año 2012 <strong>de</strong> cada unidad ejecutora y en la misma se podrán hacer las<br />

reorientaciones entre objetos <strong>de</strong>l gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100<br />

Servicios Personales) así como las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> presupuesto adicional (i<strong>de</strong>al), <strong>de</strong> igual forma se<br />

programara y se obtendrá el Plan <strong>de</strong> Compras correspondiente al año 2013.<br />

Esta base será entregada a cada hospital contando con el apoyo <strong>de</strong> los técnicos <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong><br />

Unidad <strong>de</strong> análisis, evaluación y control presupuestario.<br />

1) Se <strong>de</strong>berá presentar un presupuesto bajo techo (Priorización <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s) basado en el<br />

Presupuesto aprobado 2012 consi<strong>de</strong>rando las modificaciones presupuestarias solicitadas en<br />

el año 2012 (Presupuesto Vigente) , más un presupuesto adicional (necesida<strong>de</strong>s conforme a<br />

la realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el año 2013, adjuntando las<br />

justificaciones y documentación soporte necesaria, <strong>de</strong>biendo sobresalir las priorida<strong>de</strong>s para las<br />

acciones a tomar a fin a <strong>de</strong> reducir la tuberculosis, Chagas, malaria, <strong>de</strong>ngue, <strong>de</strong>snutrición,<br />

VIH/SIDA, mortalidad materna, mortalidad infantil entre otras y <strong>de</strong> igual forma dar<br />

cumplimiento con lo emanado en la Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación.<br />

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