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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA - OEI

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Informe de Auditoría Interna <strong>OEI</strong> (OFICINA NACIONAL/<strong>DE</strong>PARTAMENTO) Nº X-­‐201XA:C.C.:Ref: Auditoría realizada en la oficina nacional <strong>OEI</strong> (XXXXX)1. DATOS GENERALESA. DATOS <strong>DE</strong> LA OFICINA NACIONAL / <strong>DE</strong>PARTAMENTOOficina NacionalDirecciónDirectorResponsable De AdministraciónResponsable de ProyectosFUNCIÓNNOMBREAUDITOR JEFEAUDITOR2. FECHA <strong>DE</strong> REALIZACION <strong>DE</strong> LA AUDITORIALa auditoría se realizó durante los días XXX al XXX de XXXX de XXXXX.3. OBJETIVO y ALCANCE <strong>DE</strong> LA AUDITORIADeterminar la conformidad del sistema de gestión de la (OFICINA NACIONAL/<strong>DE</strong>PARTAMENTO) con los criterios deauditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos de los procedimientos aplicables y los Requisitos legales,así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas demejora.Esta evaluación se realizará para las actividades de: GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS <strong>DE</strong> COOPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN <strong>DE</strong>4. LIMITACIONES AL ALCANCE(En el caso que las tareas definidas en el Plan de Auditoría o en la ejecución de la misma, se vean limitadas por cualquiercircunstancia, se deberá reflejar este hecho, indicando los detalles y circunstancias que correspondan. Así mismo, sedeberá informar, a la Oficina o Departamento auditado, de las consecuencias que puede generar esa restricción en laslabores de la auditoria. Se deberá indicar los procedimientos y pruebas que no pudieron realizarse y de ser el caso laimposibilidad de establecer conclusiones.)1 de 5Nº de Informe: Oficina nacional/Departamento:

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