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Estado do Paraná PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ... - Maringá

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<strong>PREFEITURA</strong> <strong>DO</strong> <strong>MUNICIPIO</strong> <strong>DE</strong> MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHOS EMITI<strong>DO</strong>S - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍO<strong>DO</strong> <strong>DE</strong> 01/12/2011 a 31/12/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

25357 12/12/2011 GERTEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 090301236100175034449051000 1104 52.081,66<br />

Tomada de Preco<br />

86 / 2011 2703 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução das obras de Construção de Fossa Séptica e Sumi<strong>do</strong>uro para Unidade de Ensino<br />

Escola Municipal Celestin Freinet. Localização: Rua Mandaguaçu, s/n, Jardim Kosmos, Lotes 04, 05, 06 e 07, Quadra 02, Zona 19, com<br />

cadastro imobiliário nº 19003900, em Maringá-PR., conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e<br />

cronograma físico-financeiro, parte integrante <strong>do</strong> Processo de Despesa nº 2703/2011,Tomada de Preços nº 86/2011 e Contrato de<br />

Prestação de Serviços nº 565/2011, no valor de R$-52.081,66, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 180<br />

dias a partir da data <strong>do</strong> Contrato, ou seja, de 01/12/2011 a 29/05/2012 . Fiscal <strong>do</strong> objeto deste contrato: Evandro Carlos Mori.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1 UND 52.081,66<br />

52.081,66<br />

25358 12/12/2011 LIN<strong>DO</strong>MAR TARQUINO <strong>DE</strong> SOUZA 060102884600000013339093000 1000 201,35<br />

Dispensavel<br />

/ 119 / 2011<br />

Objeto: Valor referente a restituição <strong>do</strong> IPTU, exercícios de 2005 e 2006, cadastro nº 25386200, protocolo nº 12690 (02/03/2007).<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203463 Restituição<br />

1 UND 201,35<br />

201,35<br />

25359 12/12/2011 CRISTIANE FORNIELLES ALVES 060102884600000013339093000 1000 1.512,15<br />

Dispensavel<br />

/ 119 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN, exercício de 2007, cadastro nº 36034400, protocolo nº 66299 (25/11/2011).<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203463 Restituição<br />

1 UND 1.512,15<br />

1.512,15<br />

25360 12/12/2011 SILVANA FRANCISCO NEVES 060102884600000013339093000 1000 654,05<br />

Dispensavel<br />

/ 119 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à restituição <strong>do</strong> ISSQN-Construção Civil, cadastro imobiliário nº 32209700, protocolo nº 48995 (29/08/2011)<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203463 Restituição<br />

1 UND 654,05<br />

654,05<br />

25361 12/12/2011 ULISSES <strong>DE</strong> JESUS MAIA KOTSIFAS 130100812200022073339014000 1000 225,00<br />

Dispensavel<br />

/ 103 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à liberação de 3/4 de Diária para custear as despesas de viagem <strong>do</strong> Secretário de Assistência Social e Cidadania, Sr. Ulisses<br />

de Jesus Maia Kotsifas, à Curitiba-Pr., com a finalidade de visita ao Colegia<strong>do</strong> de Gestores Municipais de Assistência Social <strong>do</strong> <strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong><br />

Paraná-CONGEMAS-PR, CRAS e a Secretaria de Família e Desenvolvimento Social, para tratar de evento com Fernanda Richa, que será<br />

realiza<strong>do</strong> em Maringá, no dia 15/12/2011. A partida está prevista para o dia 13/12/2011 às 07h25, e retorno no mesmo dia, às 20h13.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

94387 Diária 3/4<br />

1 UND 300,00<br />

225,00<br />

25362 12/12/2011 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339039000 1369 2.000,00<br />

Dispensavel<br />

/ 95 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de-Terceiros-PJ., correspondente<br />

ao 3º Quadrimestre/2011, no valor de R$-2.000,00. Conforme Ofício nº 516/2011-SAÚ<strong>DE</strong>-GAFI, cujas prestações de contas deverão<br />

atender ao Parágrafo Único <strong>do</strong> Artigo 30 <strong>do</strong> Decreto nº 1072/2006. Processo nº 95/2011.<br />

www.elotech.com.br<br />

30/01/2012 Pág. 159

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