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lineamiento de Política para la formulación de los Planes Anuales

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Institucional-OCI” – Directiva N° 002-2009-CG/CA aprobada por RC. N°<br />

094-2009-CG.<br />

En el caso <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s en <strong>la</strong>s cuales se efectivice el cambio <strong>de</strong><br />

autorida<strong>de</strong>s elegidas por voto popu<strong>la</strong>r, <strong>los</strong> OCI <strong>de</strong>berán incluir<br />

necesariamente en su proyecto PAC, <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong> control <strong>de</strong> “veeduría<br />

a <strong>los</strong> actos <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> cargo <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s elegidas por voto<br />

popu<strong>la</strong>r”.<br />

e. Informe <strong>de</strong> Seguimiento <strong>de</strong> Medidas Correctivas: El OCI remitirá al<br />

31.ENE y al 31.JUL <strong>los</strong> Informes correspondientes al 31.DIC <strong>de</strong>l año<br />

anterior y 30.JUN respectivamente, en concordancia con lo establecido<br />

en <strong>la</strong> Directiva N° 014-2000-CG/B150 “Verificación y seguimiento <strong>de</strong><br />

implementación <strong>de</strong> recomendaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> control”<br />

aprobada por R.C. N° 279-2000-CG.<br />

f. Participación en Comisión Especial <strong>de</strong> Caute<strong>la</strong>: Tratándose <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s<br />

que hubiesen contratado una Sociedad <strong>de</strong> Auditoría Externa, el OCI<br />

participará en <strong>la</strong> Comisión Especial <strong>de</strong> Caute<strong>la</strong> en concordancia con lo<br />

establecido en el Artículo 8° y 9° <strong>de</strong>l Reg<strong>la</strong>mento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

Auditoría conformantes <strong>de</strong>l Sistema Nacional <strong>de</strong> Control – R.C. N° 063-<br />

2007-CG.<br />

g. Informe <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Medidas <strong>de</strong> Austeridad:<br />

En concordancia con lo establecido en <strong>la</strong>s disposiciones que imparta <strong>la</strong><br />

Contraloría General sobre el particu<strong>la</strong>r.<br />

h. Informe anual <strong>para</strong> el Consejo Regional o Municipal: El OCI <strong>de</strong>l gobierno<br />

regional y local, p<strong>la</strong>nificará <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>l Informe Anual a que se<br />

refiere <strong>la</strong> Directiva “Estructura y Contenido <strong>de</strong>l Informe Anual emitido por<br />

<strong>los</strong> Órganos <strong>de</strong> Control Regional y Local ante el Consejo Regional o el<br />

Consejo Municipal” - Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC.<br />

Respecto al numeral 2.1.4 verificación <strong>de</strong> Denuncias, incluido en el<br />

segundo capítulo <strong>de</strong>l Informe citado, se <strong>de</strong>berá caute<strong>la</strong>r <strong>la</strong> reserva<br />

establecida en el literal n) <strong>de</strong>l artículo 22° <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ley N° 27785 – Ley<br />

Orgánica <strong>de</strong>l Sistema Nacional <strong>de</strong> Control y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Contraloría General <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> República, no <strong>de</strong>biendo reve<strong>la</strong>r <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong>l <strong>de</strong>nunciante, ni<br />

información <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>nuncia que pudiera perjudicar u obstaculizar <strong>la</strong>s<br />

investigaciones o acciones ulteriores a que hubiere lugar.<br />

i. Presupuestos Adicionales <strong>de</strong> Obras Públicas que no superen el monto<br />

requerido <strong>para</strong> solicitar <strong>la</strong> opinión previa <strong>de</strong> <strong>la</strong> CGR: Siempre y cuando el<br />

OCI cuente con Ingeniero Civil, efectuará control selectivo en<br />

concordancia con el numeral 7. <strong>de</strong>l rubro V. Disposiciones Generales <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> Directiva “Control Previo Externo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Prestaciones Adicionales<br />

<strong>de</strong> Obra” – Directiva N° 02-2010-CG/OEA.<br />

j. Evaluación <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Control Interno: El OCI p<strong>la</strong>nificará <strong>la</strong><br />

evaluación <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Control Interno <strong>de</strong> <strong>la</strong> entidad en concordancia<br />

con lo establecido en <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> Control Interno - Ley N° 28716 – Ley <strong>de</strong><br />

Control Interno <strong>de</strong> <strong>la</strong>s entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Estado y modificatorias. El Informe<br />

resultante <strong>de</strong> ésta actividad, <strong>de</strong>berá ser remitido a <strong>la</strong> Gerencia Central<br />

Anticorrupción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Contraloría General <strong>de</strong> <strong>la</strong> República a más tardar el<br />

30 <strong>de</strong> noviembre.

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