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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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15 3,813 '2112-0829-0000-000-0000-0000<br />

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 384.30<br />

16 3,813 '2112-0692-0000-000-0000-0000<br />

ARRIAGA JIMENEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 2900<br />

17 3,813 '2112-0692-0000-000-0000-0000<br />

ARRIAGA JIMENEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 2900<br />

'592,530,862,003,901,100,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 9789.49 9789.49<br />

30/Dic/2011 Egresos 3814 PAGO DE NOMINA DE REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD<br />

1 '5124-2491-0000-101-0011-0000<br />

Ampliacion <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Salud 5400<br />

2 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 5400<br />

'62,362,492,000,020,200,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 5400 5400<br />

30/Dic/2011 Egresos 3815 PAGO DE PAPELERIA E IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO<br />

1 '2112-0001-0000-000-0000-0000<br />

EXPRESION CREATIVA S.A. DE C.V. 42543<br />

2 '2112-0001-0000-000-0000-0000<br />

EXPRESION CREATIVA S.A. DE C.V. 42543<br />

3 3,815 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 42543<br />

PAGO DE PAPELERIA E IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO<br />

4 3,815 '5121-2111-0001-101-0001-0000<br />

Proveduria 672.80<br />

'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO<br />

5 3,815 '5121-2111-0001-101-0001-0000<br />

Proveduria 406.00<br />

'1220-0111-101-0022 JUZGADO<br />

6 3,815 '5121-2111-0001-101-0013-0000<br />

Ramo 33 406.00<br />

'1520-0211-227-0020 PLANEACION<br />

7 3,815 '5121-2111-0001-101-0001-0000<br />

Proveduria 916.40<br />

'1520-0312-101-0008 COMPRAS<br />

8 3,815 '5121-2111-0001-101-0001-0000<br />

Proveduria 1687.8<br />

'1710-0801-101-0024 TRANSITO Y VIALIDAD<br />

9 3,815 '5139-3991-0000-101-0007-0000<br />

INFORME DE GOBIERNO 38048<br />

'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA<br />

10 3,815 '5121-2111-0001-101-0003-0000<br />

Catastro 406.00<br />

'1810-0207-101-0021 PREDIAL<br />

'412,026,660,000,680,800,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 85086 85086<br />

30/Dic/2011 Egresos 3816 PAGO POR LABORAR COMO ELECTRICISTA Y AGUINALDO<br />

1 3,816 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 18589<br />

PAGO POR LABORAR COMO ELECTRICISTA

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