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DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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2 3,803 '2112-0265-0000-000-0000-0000<br />

ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. 4355.94<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

3 3,803 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 4355.94<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

4 3,803 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 2296.8<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

5 3,803 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 360.90<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

6 3,803 '5139-3991-0000-101-0001-0000<br />

Varios 1698.24<br />

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE ASESORIA LIMAC<br />

'207,542,504,000,040,400,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 8711.88 8711.88<br />

28/Dic/2011 Egresos 3804 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y ASEO PUBLICO<br />

1 '5135-3551-0000-101-0035-0000<br />

Varios 230.00<br />

2 3,804 '1112-0001-0000-101-0001-0000<br />

TESORERIA CTA 0176542948 1772<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y ASEO PUBLICO<br />

3 3,804 '5135-3551-0000-101-0004-0000<br />

Aseo publico 8 1542<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y ASEO PUBLICO<br />

4 3,804 '2112-0832-0000-000-0000-0000<br />

TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. 1542<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y ASEO PUBLICO<br />

5 3,804 '2112-0832-0000-000-0000-0000<br />

TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. 1542<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y ASEO PUBLICO<br />

6 3,804 '2112-0832-0000-000-0000-0000<br />

TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V.230.00<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y ASEO PUBLICO<br />

7 3,804 '2112-0832-0000-000-0000-0000<br />

TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. 230.00<br />

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y ASEO PUBLICO<br />

'198,310,431,000,030,280,000,000 Cifra <strong>de</strong> Control<br />

Total póliza : 3544 3544<br />

Total <strong>de</strong> pólizas impresas : 3<br />

Total <strong>de</strong> movimientos impresos : 15<br />

Total al 28/Dic/2011 : 15143.12 15143.12<br />

29/Dic/2011 Egresos 3805 PAGO DE TONER Y PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES<br />

1 '5121-2111-0001-101-0001-0000<br />

Proveduria 9976

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